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株式会社ゲンバカンリシステムズ

サポート事務◆未経験歓迎/年間休日122日/土日祝休み/賞与年2回/専門スキルが身につく◆

一般事務、営業事務、企画・管理・事務その他

東京本社 東京都台東区柳橋1-4-4 …

350万円〜499万円

雇用形態

正社員

【具体的な業務内容】 ◆建設工事に関わる書類作成などの事務業務 現場を管理する「施工管理」のサポートをお任せします。 ※現場へのお届け物や、現場の近隣住宅へのお知らせ・ 配布など、工事現場に出向く業務もあり、 バランス良く内勤の仕事と外出業務を担えます。 ▼主な仕事内容 <内勤業務> ◆データ登録・書類発行(専用システムの入力) ◆書類のファイリング ◆売上集計 ◆各種資料作成(見積書・定例会資料など) ◆電話・メール対応 ◆備品発注 ◆書類等の発送 ◆社員へのサポート業務(PC操作・データ入力) ※出張時の交通機関や宿泊施設の予約手配などをお任せすることも! <外出業務> ◆現場へのお届け物(資料など) ◆工事案内などの掲示物の作成・投函 ※工事現場の近隣住宅やテナントを歩いて回ります。 ◎建設に関する幅広い業務スキルを磨けます! ◎スピードよりも「安全・正確」を心掛けてくれればOK! ◎システムにより業務効率化を推進 自社用にカスタマイズした「原価管理システム」を使用。 直感的に操作しやすいシステムなので、 事務未経験の方でも、すぐに使えます。 【入社後の一ヶ月間は】 できることから徐々にお任せしていく予定です。 部内メンバーとの距離が近いので 困ったことがあれば、その都度相談できる環境です。 経験豊富なベテランの先輩がしっかりサポートするので、 未経験の方も安心してください。

インテリジェントレーベル 株式会社

【IT企業のシステムエンジニア・プログラマー】未経験歓迎◆経験者優遇◆女性活躍中

企画・管理・事務その他、制御系プログラマ、制御系SE

インテリジェントレーベル 株式会社 福…

〜276万円

雇用形態

正社員

Webシステム、スマホアプリ等の自社開発専任。上流工程(要件定義/基本設計)をプログラム実装・テスト、サーバー構築、運用・保守までをお任せします。 ※他社への常駐業務はありません 【現在主に行っている内容】 ■webサイト、webシステム開発、アプリ開発 ■ios、androidアプリ開発(コンテンツ系、業務系等) ■通信制御システム(windows、linux) など 業務を行うにあたって、プログラム言語は主にphp・javascript・swift・java等を使用し、MySQLやPostgreSQLの知識が必要です。 【IT業界の知識・スキルを活かしませんか】 開発業務に1年以上就いていた方なら、作成システムの種類は問いません。ブランクがある方も現在IT業界で活躍している方も、幅広く募集いたします。入社後に自社の開発システムに関する説明などはしっかり行い、先輩スタッフがあなたをサポートしていきます。 当社はITのプロフェッショナル集団。 スキルアップしたい方も、培ってきた技術を存分に活かせる環境が整っています!

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内部監査(マネージャー候補)

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

600万円〜800万円

雇用形態

正社員

【具体的な業務内容】 ■各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等) ■各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの保守運用 ■内部統制整備/運用の評価 ■法務教育・研修/各部署に対する法的支援 ※法務のご経験を活かしてキャリアアップも可能です 【募集背景】 同社は創業当時から、いち早く不動産情報のデータベース化を取り入れ、7年連続で売上げ前年比130%超えを達成し続ける、業界でも注目の「不動産テック」企業です。 東証スタンダード上場し、今後のさらなる成長や拡大に向けて、社内のガバナンスやリスク管理も大変重要な課題となります。そこで内部監査室の強化を図り、今後同社の成長を内から支えてくれる経験者の方を募集します。 【当ポジションの魅力】 当ポジションは、内部監査業務の経験豊富なベテランの室長を筆頭に、お客様相談室の課長と連携しながら、同社の課題解決や業務改善提案が可能です! 社長とも距離が近く、意見交換をし合える環境の為、ご自身の今までのご経験を存分に発揮していただける環境です。

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内部監査|新設組織の立上げメンバー

企画・管理・事務その他

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600万円〜900万円

雇用形態

正社員

【期待する役割】 当社の業務フローおよび社内ルールが遵守されるよう、監査していただきます。 社内監査はもちろんのこと、事業部が抱える課題へ入り込み、部門側目線での改善提案からフォロー・アップ迄、実務を担いご活躍いただける方を募集しております。 【職務内容】 建築請負業における内部監査全般 ・リスク評価 ・内部監査計画の策定 ・内部監査手続き書の策定 ・内部監査計画に基づく監査の準備・実施 ・内部監査報告 ・改善提案 【募集背景】 業績拡大に伴い、新規事業の立上げや従業員数も年々増加しており、昨年10月に監査室を新設しました。立上げメンバーとして、組織および仕組の構築から関与いただくので、チームメンバー一丸となってチャレンジしてみたい、という方をお待ちしております。

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内部監査 IT担当【フレックス/70以上のサービスを展開】

企画・管理・事務その他

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700万円〜900万円

雇用形態

正社員

【募集背景】 J-SOX評価(ITGC)の実務担当者(主に国内事業担当)の募集です。 【職務内容】 主な業務はJ-SOX対応業務(経営者評価、監査法人対応)です。 当部ではフラットなチーム編成のもと、監査インチャージも含めて、各プロジェクトの監査/評価業務を遂行しています。日々オフィスやオンラインにてコミュニケーションをとり、検討や相談を重ねて、監査手続きを進めています。 ※配属後は、ご自身の経験を広げ、システム監査、セキュリティ監査や業務・コンプライアンス監査など、様々な領域へチャレンジできる環境があります。 【環境】 内部監査部は7つの課から構成されており、全体では40名以上の部員が所属しています。監査の対象は、金融各子会社を除いた国内外の事業、子会社になります。 今回の募集は、その中でJ-SOX評価を中心に活動を行っているチームでの採用となります。 中途採用者が中心です。中途採用者のバックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。 【部署について】 当社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して、内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。 監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが私たちのミッションです。 また、組織横断的に業務を遂行する私たち内部監査部は、多くの組織に対する情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担っています。 50以上のシステムのITGC評価を行っており、企業の成長に伴い、更に増加する見込みです。 我々のミッションは、上場企業として有価証券報告書に関わるシステムが全ての利害関係者に問題ないことを証明することです。 従いまして、我々は単にシステムを構築するだけでなく、IT統制の構築にも責任を持ちます。 また、我々には多くの先端技術を採用したものや大規模なシステムに関与できる機会があり、これが、評価者の大きなモチベーションにつながると考えています。

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内部統制・内部監査【フレックス/リモート勤務可/副業OK】

企画・管理・事務その他

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700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

同社にて以下業務内容に携わって頂きます。 【具体的な業務内容】 1. 内部統制(J-SOX)に関する業務 ■内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案  ■内部統制文書化  ■全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め  ■内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ  ■内部統制報告書の作成 2. 内部監査に関する業務 ■内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施  ■監査対象部門への改善指示及びフォローアップ  ■監査等委員との連携 【本ポジションの魅力】 ■上場後も安定成長している会社で、内部統制、内部監査業務を通し、「会社の健全な成長と中長期的な企業価値の向上」の貢献に携わる事が出来ます。 一人ひとりが「自分のストーリーを生きていく世の中をつくる」というビジョンに共感し集まった仲間と一緒に同じ目標に向かい仕事ができます。 ■会社として拡大フェーズにあり、M&AやJVなどコーポレートアクションを積極的に行っており、常にチャレンジングな環境でキャリアアップを図ることが出来ます。(同ポジションから外部監査などへの転職事例有) ■フレックス勤務、出社とリモートワークのハイブリッド勤務等、柔軟な働き方が可能です。

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内部監査担当(銀行業務監査)

企画・管理・事務その他

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700万円〜1200万円

雇用形態

正社員

■業務内容 内部監査業務(システム監査)を担当いただきます。 年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 ■当部のミッション 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(4)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。 ■具体的な業務例 (1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、    およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成) (2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査) (3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言) (4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) (5)子会社・関連会社の内部監査業務 【入社後の研修・キャリアプラン】 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。 入社後はまず個別監査に副担当として対応いただき、3か月から半年程度を目安に個別監査対応、徐々に監査計画策定等にも携わっていただきます。 【特徴・魅力】 ・内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、  グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。 ・監査業務を行いながら、  銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。 ・様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。 ・当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、  早期に責任ある業務を担当することが可能です。 ・少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、  業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、  キャリアパスが広がる可能性があります。 ・日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、  銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、  将来経営幹部を目指すことも可能です。 【業務・プロジェクト事例】 ■業務監査: ・…

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内部統制課【課長もしくはスペシャリストとしての採用を想定】

企画・管理・事務その他

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600万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【期待する役割】業界トップクラスのメーカーである同社の内部統制担当として、下記業務をご担当頂きます。 【具体的業務】 ・海外子会社を含む内部統制報告制度(JSOX)に基づく内部統制経営者評価経験及び監査対応 ・内部監査サポート(特に海外子会社) ・内部通報システムEthicsPoint(エシックスポイント)受付 【組織構成】 内部統制・監査部:全体で6名 ー内部監査課:2名 ー内部統制課:4名 ※内部統制課の課長職もしくは、スペシャリスト職として部直下での採用を想定しております。 ※中途入社者もおり、安心してご入社いただける環境です。 【募集背景】 定年退職を迎えられたメンバーがおり、その欠員補充となります。定年退職者は海外子会社・海外グループ会社の監査業務を行う中心メンバーであった為、今回お迎えをする方にも、海外関連業務を担っていただくことを期待をしております。

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【内部統制/リスク・コンプライアンス】リーダー・マネージャー

企画・管理・事務その他

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700万円〜900万円

雇用形態

正社員

【募集背景】 現在の業務推進および今後のサービス拡充に伴い生じるリスク評価、分析、対策検討ならびにコンプライアンス意識向上のための施策実施等、金融ビジネス におけるリスク管理体制強化のための募集となります。 【具体的な業務内容】 当社事業における業容拡大とともに業務プロセスに潜むリスク発掘や対策、法令対応、反社会的勢力排除体制のさらなる強化、システム障害や事務事故への対応強化など、会社全体のリスク管理体制の強化を担っていただきます。 ※入社直後は以下の業務のうち、ご経歴とご志向等に応じてお仕事をお任せします。 ■コンプライアンス推進業務、リスクマネージメントに関わる業務全般 ■マネーロンダリングおよび不正利用等の金融犯罪に対する対策、反社会的勢力対策等に関連する業務 ■情報セキュリティ体制構築(ポリシー策定、社内情報セキュリティ委員会運営、親会社との連携等) ■内部監査(親会社からの監査対応含む)、監督官庁への各種届出、監督官庁による監査・検査対応 ■個人情報保護法への対応、Pマーク(又はISMS)認証の更新・運用に係る業務 ■重大障害発生や大災害発生時のBCP体制の構築・運用 ・経験豊富な部長のもと、主体的に業務を担い、チームメンバーの育成へも携わっていただきます 【配属部署】リスクコンプライアンス統括部:4名 担当役員1名 部長1名(50代半ば) チーフ2名(40代、30代) 【入社後のミッション】 まずは、同社の現状をキャッチアップいただくとともに、ご経験に応じて、メインの担当業務を決定いたします。 メンバーとともに、業務を分担しながら、徐々に担当業務の幅を広げていただきます。 【ポジションの魅力】 ◎近年、急速な広がり、変化を見せるキャッシュレス業界において、コンプライアンス体制強化が重要視されており、体制強化の面から会社の成長へ貢献できるポジションです。 ◎政府が目指すキャッシュレス化の推進を背景に、法改正によるデジタルマネーでの賃金支払い制度(ペイロール)解禁への動きが高まる中、先進的で新たなサービス提供に携われます。利用者増加を見据え、当社が推し進める先回りした安心・安全な運用体制の強化は、当社事業拡大とって重要な役割であり、業容拡大への貢献を強く感じることもできます。 【会社の魅…

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Senior IT Auditor(P3), 内部監査

企画・管理・事務その他

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700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

Job Purpose: The IT Auditor is responsible for supporting the execution of Internal Audit activity within all AXA entities in Japan in order to provide timely, independent assurance and in doing so, to improve the control culture. The jobholder demonstrates autonomy in the execution of audit work with strong knowledge in IT processes, ability to assess the adequacy of key risks and solid interpersonal skills to interact with a great variety of people in the organisation. Key Accountabilities: Executes assigned internal audit tests to time and quality standards in line with Group and IIA standards and in line with the approved audit plan (e.g. from audit programme to draft report). Assists in the development of internal audit programmes. Drafts audit reports. Gains and maintains an understanding of key business risks and regulatory requirements under the team scope, Interacts efficiently and empathetically with management during audit fieldwork and present efficiently conclu…

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〈東京〉内部監査業務(主任、課長候補)

企画・管理・事務その他

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600万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【期待する役割】 ■今後の内部統制業務の基準改定に伴い、より広範囲かつ深い監査 ■サスティナブル経営の視点から自浄力を高める会社運営に貢献するための内部監査業務の品質向上の実現 【職務内容】 (1)各種監査業務(準備、通知から監査実施、報告書作成までの一連の業務)  ※部門内で担当、分業、協業をしながら進めていただきます。  ◆業務監査(内部監査)  ・当国内営業部門監査  ・海外拠点監査  ・テーマ監査  ・統制部門監査  ・その他監査(物流、貿易、ISO)  ◆内部統制監査(J-SOX監査) (2)部門内業務改善活動 【組織構成】 ・部店長1名 (40代)  総合職2名(30代~40代)   一般職1名 (30~40代) 計4名

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IT監査・IT統制担当(フルリモート可)

企画・管理・事務その他

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700万円〜900万円

雇用形態

正社員

同社にて、IT監査・IT統制担当として活躍頂ける方を募集いたします。 ■職務内容 - 内部統制報告制度におけるIT全般統制・IT業務処理統制の評価(J-SOX評価) - 業務監査(主にITの領域)の実施 - 社内の各プロセス(主にソフトウェア開発、管理プロセス)におけるITガバナンスや内部統制の整備・改善・アドバイザリー業務等 - ISO(ISMS/QMS/Pマーク)マネジメントシステムの内部監査 - 経営層・監査法人等に対するIT関連の報告および折衝 ■この仕事の魅力 - 成長段階の上場企業のCEO直下のチームで、内部監査の立場から経営陣へ積極的に内部統制やITガバナンスの構築・改善の提案を行い、健全かつ効率的な会社経営の実現に直接貢献できること - 部署横断的、全社横断的なプロジェクト、また変化が多い組織であり、勤続年数に関わらず短期間での昇進を含めた様々な可能性があること - AI-OCR市場では国内シェアNo.1の安定事業基盤を持ち、その上で新しい事業領域に挑戦しているため、安心して多様なことにチャレンジしていただけること - AIをプロダクトとして開発、販売する企業において複数の監査を担当することにより、汎用的かつ専門性のあるITの監査スキルや統制評価スキルを磨くことができること ■募集背景 AI insideの使命は、パーパスで掲げている「AIで、人類の進化と人々の幸福に貢献する」ことです。 そのために「DX Suite」「AI inside Cube」「Heylix」「AnyData」などの製品を通して、ミッションである「AIテクノロジーの妥協なき追求により非常識を常識に変え続ける」にチャレンジしてきました。このチャレンジの結果、「DX Suite」は、その識字率の高さと使いやすさから銀行や通信、地方自治体など幅広い業界でご活用いただき、AI-OCR市場シェアNo.1を獲得しており安定した事業基盤で組織運営しています。 しかし我々が目指すものは、人類が直面する課題に勇敢に取り組み、解決することです。それは、ビジョンである「AI」 inside 「X」で体現される 「X」 =「様々な環境」に、「AI」 が溶け込むように実装され、誰もが意識することなくAIの恩恵を受けられる豊かな社会を実現することです。…

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グループ監査部

企画・管理・事務その他

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600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【期待する役割】 同社のグループ監査部にて下記業務をお任せします。 【職務内容】 ■業務監査(監査事前準備、現地往査、監査報告書作成等) 国内・海外出張あり ■J-SOX等内部統制の評価 ■グループ会社を含む内部統制の整備に関する支援・指導 【募集背景】 新たな事業領域の拡大により、監査対象部門が増加し、監査人材を募集する運びとなりました。

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内部監査

企画・管理・事務その他

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600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

◎下記業務をお任せ致します。 【主な業務内容】 ■暗号資産のカストディ事業・Fintech事業における内部監査業務(一部、国内外のグループ各社、事業拠点、各部門に対する内部監査業務やJ-SOX業務支援を含む) ■内部監査業務等を通じた改善点の指摘と改善策の提案、およびそのフォローアップ ■新規事業等におけるアドバイザリー業務 ■グループ各社の監査役および内部監査室長との連携・サポート

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リスクマネジメントスペシャリスト【上場IT/SaaS】

企画・管理・事務その他

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650万円〜1200万円

雇用形態

正社員

リスクマネジメントチームのリーダー候補として、freeeが常にチャレンジをし続けられるよう、事業に関わるリスクの洗い出し・分析・対応策の実施を通じて、既存・新規を問わず、すべての事業を安全且つスピード感をもって推進する役割を担っていただきます。 また、多くのテック企業の目標となるようなリスクマネジメント体制を構築できるよう、組織作りや実際の活動の場面等、あらゆる場面で先進的な取り組みを期待しています。 【業務内容詳細】 ・全社的なリスクマネジメントの戦略の立案、仕組みの構築及び実行 ・リスクマネジメント体制の整備と組織横断の業務プロセスの設計・改善 ・有事の緊急対策本部の運営など顕在化したリスクに対する対応 【同社のリスク管理の特徴】 ・freeeの各プロダクトと密接にかかわり、深く関与して頂く場面が多く、一緒にサービスを作り上げている当事者としてのやりがいを感じることができます。 ・Fintechという先進的なビジネス・サービスの分野において、リスクマネジメント的にも前例がない或いは少ない領域でビジネスをサポートするための対策や整理を考えていく楽しさがあります。

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【内部監査】残業1時間/月程度で働き方

企画・管理・事務その他

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650万円〜800万円

雇用形態

正社員

大手商社のバックボーンを持つ総合建材商社である同社にて、内部監査の業務をお任せいたします。 【職務内容】 内部監査部における以下業務 ■内部監査業務(チェックリスト整備・事前整備・往査・報告書作成) ■J-Sox対応内部統制・有効性評価 【組織構成】 内部監査部(部長1名、基幹職(管理職)4名) ※内部監査部の組織構成からも、次世代を担える方の応募をお待ちしております。 【募集背景】 既存メンバーの定年退職に伴い、人員補強の為採用を行います。 【魅力】 ★基本的には、内部監査の経験を深めたい方に対して、監査のスペシャリストを目指せる環境です。 ★住友商事・三井物産・丸紅のバックボーンを持つ建材総合商社としての多様な事業を展開しております。 ★海外ネットワークの強みを活かし、積極的に海外展開を進めております。 ★全社平均残業時間は10~20時間程度と、落ち着いた環境で就業可能です。

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内部監査【最先端ヘルステック/海外展開有】

企画・管理・事務その他

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700万円〜1500万円

雇用形態

正社員

【募集背景】 体制強化のための増員募集となります。 【ミッション】 同社を含めたグループ全体の内部監査とJ-SOX評価を担っていただきます。 同社の内部監査スタイルとしては、前年踏襲や規定遵守チェックなどだけではなく、コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらせるよう努めています。 経営課題に基づいた企業リスクや業務プロセスにフォーカスした評価を行い、顕在化した問題をコントロールするための具体的な業務オペレーションや仕組みを事業部門と共に考え、全社横断の視点で支援していきます。 具体的には、以下の業務となります。 【具体的には】 ■監査対象企業または事業の現状と取り巻く環境の把握 ■リスク分析、評価 ■重点監査テーマの設定 ■監査計画策定、監査アプローチの設計 ■ドキュメント調査、ヒアリング等の実施 ■監査結果まとめ、取締役及び監査役への報告 ■被監査部門への改善フォローアップ など ※単なるモニタリング機能としてではなく、被監査部門からも期待される内部監査を行いたい方、お待ちしています。 【ポジションの魅力・キャリアパス】 ■日本発のグローバル企業を志向するコーポレート組織の中核として、1,000名規模に影響を与える経験をしていただけます。 ■マネジメントへのキャリアだけでなく、領域内での専門的なチャレンジなど、成果やご希望に応じて可能性が無数にあります。

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内部監査担当〔未経験歓迎求人〕

企画・管理・事務その他

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700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務内容 内部監査業務(システム監査)を担当いただきます。 年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 ■当部のミッション 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(4)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。 ■具体的な業務例 (1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、    およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成) (2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査) (3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言) (4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) (5)子会社・関連会社の内部監査業務 【入社後の研修・キャリアプラン】 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。 ・1年目:他のメンバーが担当する個別監査に副担当者として参画し、当社監査手法を習得 ・2~3年目:主担当者として個別監査対応 ・4~5年目:年度監査計画の作成作業をリード ・6年目以降:グループ長や子会社の内部監査部長に就任し、SSNBグループの内部監査業務をリード 【特徴・魅力】 ・内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、  グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。 ・監査業務を行いながら、  銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。 ・様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。 ・当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、  早期に責任ある業務を担当することが可能です。 ・少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、  業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、  キャリアパスが広がる可能性があります。 ・日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、  銀行特有のリスク管理態…

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監査室

企画・管理・事務その他

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700万円〜1500万円

雇用形態

正社員

【具体的業務】 ■通常監査:同社グループ全体の内部統制を担い、会計、人事労務、情報管理の観点から統制監査を実施する。 ■事業監査:同社グループの事業や本部機能に入り込み、今後の成長や成長する為の仕組み・組織の改善課題を発見し、その根本原因を特定、関連部署と協力し、今後の成長に向けた課題解決を行う。

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会計(内部統制)

企画・管理・事務その他

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600万円〜900万円

雇用形態

正社員

【業務概要】 国内外のプロジェクトに参画し、日本の政府機関をはじめ、数々の国際機関や企業から依頼を受けている総合技術コンサルタント事業を展開する同社の会計担当として、下記のような業務をお任せ致します。 入社後は、ご自身のご経験や志向性に応じて、徐々にできる範囲を広げていって頂きます。 【職務詳細】 ■内部統制(J-SOX)や経理業務全般 入社後は主に内部統制(J-SOX)の運用整備、各社へ指導、毎期の活動方針・評価範囲検討などを中心に、会計・経理に関する幅広い業務に携わって頂きます。 また、財務報告に係わる内部統制実施基準改訂に伴う検討・整備も担当していただきます。 【働き方】 ・出社は週2回でリモートワークを推奨・フレックスも自由にご活用いただけます ・残業は月平均20時間以下です ・定着率が高く、離職率は2%です ・育休産休制度が整っており女性復帰率は100%、プラチナくるみんも取得しています ・福利厚生が手厚く、年間休日日数は125日と、メリハリをもって働けます 【当ポジションの特徴】 ・中途入社も多い組織となっており、馴染みやすく、キャリア形成し易い環境です。 ・古風で硬いイメージを持たれるかもしれないですが、社会的使命を持つ総合建設コンサルタントの名の下に集う専門家集団は実に多様性、柔軟性に富んでおり、活躍・成長できる機会は、自身のやる気がある限り無限にある環境です。 【同社の特徴・魅力】 業界最大手、世界160ヶ国で幅広い事業展開を続ける東証プライム上場企業グループ(旧:日本工営グループ/現:ID&Eグループ)の企画管理部門機能を担う企業です。 報酬制度や人事評価制度、働き方にまつわる制度面は日本工営株式会社時代と変わりませんので、ご安心をいただけますと幸いです。

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