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トップ公認内部監査人
正社員の公認内部監査人の仕事
検索結果: 189件(1〜20件を表示)
東証プライム上場、二輪車製造事業に強みをもつ機械メーカー
内部監査部門スタッフ
一般事務
静岡県
600万円〜1000万円
正社員
■同社にて、下記業務を担当いただきます。 【具体的には】 ・グループ内部監査体制(グローバル拠点内部監査機能含む)運営・管理サポート業務 ・J-SOX評価活動の推進および基盤改革業務 ・グループ内部監査業務の品質向上に向けた体制整備・推進業務 ・日本国内グループ関係会社の監査役の補佐 など ※将来的には内部監査業務をご担当いただく可能性もあります 【やりがい・魅力】 ・社内の問題点を見つけて指摘することばかりが内部監査の仕事と思われがちですが、同社は内部監査に関する活動を通じて、 「業務改善のきっかけ」を見つけることや「不正を未然に防ぐ」ことで、監査された側とのWin-Winの関係をつくり、それを積み重ねることにより会社を良くすることを目指しています。この考え方をグループ会社全体に広めるために、海外拠点の内部監査部門管理の仕組みをレベルアップすることを目指しています。 ・将来的に内部監査の計画及び実施、リスクマネジメント領域、海外駐在など、キャリア経験を拡大するチャンスがあります。 ・同部ではCIA(公認内部監査人)等の関連専門資格の取得を奨励(支援制度有)しており、人材価値...
非公開
デジタル・ビジネスリスクスペシャリスト
公認会計士
東京都、愛知県、大阪府
600万円〜700万円
正社員
■デジタル・ビジネスリスクスペシャリストをご担当いただきます。 【具体的には】 (1) 評価計画、手続きの立案 システム概要・業務プロセスを調査した上での、評価計画や内部統制を検証する手続きを立案します。 (2) 評価の実施 担当者へのヒアリングや仕様書の査閲、ロジックの確認、画面確認・データ検証等を通した、内部統制の有効性評価を行います。 万が一、問題点が識別された場合は、その原因分析や影響度について、企業側担当者とともに検討します。 (3) 調書の作成 評価結果を監査調書として作成します。問題点については、改善のための推奨事項を検討します。 これらの業務においては、これまで得た以下の知識、経験を活かすことが可能です。 ・ 開発経験を通じて得られたビジネスプロセスの理解 ・ 設計書や仕様書、マニュアル等の作成を通じて得られた文書作成力 ・ プログラムのテストシナリオ作成やテスト実行、結果記録で求められる作業の緻密さ、正確性 SEとして関わってきたテクノロジーだけでなく、開発したシステムが実現する業務や、開発工程で関わった作業の進め方、品質管理の考え方は、システム監査やセキ...
株式会社ビジネスブレイン太田昭和
公認会計士コンサルタント【東京】
経営コンサルタント
東京都 港区西新橋1-1-1 日比谷フ…
800万円〜1000万円
正社員
「公認会計士コンサルタント【東京】」のポジションの求人です 【クライアントの特徴と業務領域】 ■クライアントの業界は、製造業、建設業、流通小売業、商社、サービス業など、業種は多岐に及び、大手上場企業からIPO準備企業まで幅広い。 ■業務領域:IFRS、新会計基準、IPO、内部統制、PMI、電子帳簿保存法、e文書保存法、ペーパーレス化、システム導入など。 ■業務内容: (1)制度対応(IFRSおよび会計基準対応、株式上場支援(IPO支援)、内部統制(JSOX対応)、内部監査支援など) (2)電子帳簿保存法・e文書法・ペーパレス対応 (3)業務・会計システム構築時の基本構想や要件定義などシステム導入の上流フェーズ 【プロジェクト(例)】 ■商社:新収益認識基準導入コンサル ■製造業:基幹業務システムの導入コンサル ■製造業:IFRS導入、内部統制コンサル、IPO支援 他 【所属部門】アカウンティング・コンサル本部(CPA室)
栗田工業株式会社
内部統制(JSox)【残業少・在宅/プライム/業界最大手】
企画・管理・事務その他
東京都 中野区中野4丁目10番1号 中…
700万円〜1200万円
正社員
「内部統制(JSox)【残業少・在宅〇/プライム/業界最大手】」のポジションの求人です 【職務内容】 ■金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。(全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制) ■グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。(受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援) ■グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。 ■管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール) ■自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ■現地監査の実施案内(メール) ■現地監査の実施(対面もしくはTV会議) ■現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) 【業務内での英語使用について】 業務で英語を使用する割合は、全業務の5割程度となります。さらにそのうち、メールや証憑書確認など文書に関わるものが7割、現地監査(もしくはリモート監査)における会議進行、質疑応答が3割です。基本的には、海外グループ会社のナショナル経営層やスタッフとのメールでのやりとりが主体となります。 今後、海外事業会社の内部統制整備を強化する必要があるため、海外事業会社とのやり取りはより一層増加する見込みです。 【魅力】 ■「同社の経営層や担当者」、「国内外グループ会社の経営層や担当者」ならびに「監査法人(公認会計士)」など、多くの関係者とコミュニケーションを図り、グループ全体のガバナンス・リスクマネジメント・コントロール(内部統制)を支援することを通じて、経営層の判断や監査対象部門の目標達成に向けた業務改善に貢献できます。 ■経営全般にわたる知識、特に財務・会計、IT、内部統制(ガバナンス)、リスクマネジメント等の知識を得ることができます。 ■実際の現地監査やグループ会社経営者とのやり取りを通じて、問題点・課題の発掘能力を磨くことができます。 ■組織を俯瞰し、改善をリードする役割を担うことにより、経営者の視座を体感できます。 ■経営者に対する報告や諸調整を通じて、…
Craif株式会社
内部監査
企画・管理・事務その他
東京都 文京区湯島2丁目25番7号 …
600万円〜1200万円
正社員
「内部監査」のポジションの求人です 【募集背景】 現在、HR・内部統制・経理財務・会計・法務など様々な分野を担当するメンバーが急速な成長に耐えうる組織づくり、将来的なNASDAQでのIPOに向け全力で取り組んでおります。 中でもIPO準備/内部監査部門は非常に重要なポジションであり、IPOに向けた幅広い項目をカバーし、周囲を巻き込んで上場申請まで一緒に走り抜けていただける方を募集しています。 社内に公認会計士資格を持っているものがおりますので、協力しながら体制を作っていただきます。 私たちは研究開発を主な事業とする会社ですが、Corporateチームは脇役でもなければサポート役でもありません。 積極的に資金を調達し、制度を作り、仕組みを作りながら守るべきものを守るという攻守一体のチームで、それぞれの得意なことを生かしながら、紛れもない主役として1人1人が活躍してほしいと思っています。 【組織構成】1名(他コーポレート業務も兼務しております) ※ご入社者のご経験に応じて業務をお任せいたします。 【仕事内容】 IPO準備部門の内部監査責任者候補として、内部統制業務全般をお任せいたします。 ・内部統制評価(計画策定・全社統制、業務プロセス、FCRP、IT統制評価) ・業務監査(監査内容検討、実施、報告) ・コンプライアンス評価 【企業について/魅力】 ★がんの予防・早期発見に本気で取り組む ~医療の中心を「治療」から「予防」へ 現代は、2人に1人ががんに罹患し、3人に1人ががんで命を落とす時代です。 早期発見が重要であるにもかかわらず、がん検診の受診率は日本ではわずか35%程度。欧米諸国では80%以上の受診率を誇るのに比べ、極めて低い水準にとどまっています。背景には、国民皆保険制度により治療のアクセスが担保されている一方で、予防医療の必要性が浸透してこなかったという社会構造的な要因があります。 さらに、少子高齢化・労働人口の減少が急速に進行する今、医療費・介護費の増大が社会保障制度の持続性を圧迫しており、病気になる前に対処する「予防医療」の実装は、国としても喫緊の課題です。 Craifは、そうした課題に正面から向き合い、痛み・時間的拘束・アクセスの悪さといった従来のがん検診の障壁を取り払う、尿で手軽に受けられるがんリ…
非公開
公認会計士(シニアスタッフ)
公認会計士
北海道 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜900万円
正社員
上場を予定するクライアントに寄り添い、数年かけて最適な会計基準を 選択・適用し、上場企業にふさわしい、管理体制を構築します。 ▼業務内容 ‾‾‾‾‾ ・会計監査 →ビジネス環境を理解した業種ごとのエキスパートによる国際水準の監査を提供します。 ・株式公開支援 →最善のストーリーを設定し、万全の支援体制ですべての市場での公開を支援します。 ・内部監査/システム監査 →不正・誤謬の発見に留まらない、リスク管理や企業価値向上を目指す内部監査、及びシステム監査を支援します。 ・企業財務サービス →財務の再構築・財務構造の変革から、合併・買収・株式交換など、幅広く支援します。 国際業務:海外投資・進出の最適プランの検討から、租税条約の活用プランのご提案まで支援します。
非公開
【東京】内部監査(管理職)※WEB面接可/在宅
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
1100万円〜
正社員
【期待する役割】 ・監査領域(会計や業務プロセス)の専門性を高めながら、個別監査のリーダーとして計画・実施・報告・フォローアップのプロセスを実行いただきます。 ・グループ内部監査人(本社約20名、国内グループ会社約10名、海外グループ会社10数名)によるグループ80社超の内部監査の品質向上と効率化のために、本社内部監査部門としてグループ内部監査人の能力・品質向上のための企画と支援を行っていただきます。 ・オンサイトおよびリモート監査の最適なバランスを志向しており、往査が必要な部分については国内・海外出張の機会もあります。 【具体的には】 <内部監査業務> ・当社及びグループ会社の内部監査業務全般(業務・会計プロセスにかかる準拠性監査、部署監査に加え、リスクベースのテーマ監査、新業種/新規買収会社や進行中の社内重要プロジェクトの監査・助言活動を含む) ・グループグローバル内部監査体制の維持・強化に関する業務(リスク分析に基づく監査計画の立案、監査手続の標準化・効率化、監査提言の高度化に向けた取り組み、監査品質改善活動、グローバルな人財活用の取り組み等) <マネジメント> ・専門職として内部監査チーム(監査プロジェクト毎に数名のチーム)をリードして監査を実施頂きます。組織のリーダーとして部下のピープルマネジメント(組織メンバーのマネジメント)を担っていただく機会もあります。 【ポジションの魅力】 同社グループは海外売上比率が70%を超え、国内外100社以上で事業を展開しています。内部監査部門は、ガバナンス、リスクマネジメント、内部統制に関する監査を通じて、グループ全体の価値向上に貢献しています。 ・内部監査組織は、本社に約20名、国内グループ会社に約10名、海外グループ会社 に10数名の内部監査人を擁し、本社の内部監査部門がグループ全体の監査を統括しています。キャリア採用者も多く、さまざまな経験や知見を活かしながら活躍しています。 ・経営上重要な案件を担当する機会や、経営陣と直接コミュニケーションをとる場面もあり、現場や経営の改善に貢献している実感を得られる環境です。 ・専門教育のサポート体制も充実しており、公認内部監査人(CIA)や公認会計士といった有資格者も多数在籍。専門性と汎用性の高いスキルが身につくため、監査や経営…
非公開
【東京】内部監査(未経験可)※在宅/WEB面接可
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜800万円
正社員
【期待する役割】 ・監査マネジャーやリーダー指示のもと、個別監査の主担当として計画・実施・報告・フォローアップのプロセスを実行する。 ・担当領域のグループ内部監査人と連携して、JSOXに基づく主要プロセスの整備及び運用評価を行い、課題があれば、当社内外の関係者と協議のうえ改善を図る。 ・監査マネジャー及びリーダー策定の方針のもと、監査手続の標準化・効率化、監査品質改善活動等の取り組みを実行に移す。 【具体的には】 ・当社及びグループ会社の内部監査業務全般(業務・会計プロセスにかかる準拠性監査、部署、リスクベースのテーマ監査等) ・グループグローバル内部監査体制の維持・強化に関する業務(監査手続の標準化・効率化、監査品質改善活動) ※内部監査未経験の方でも問題意識をもって業務に取り組める方は歓迎です。 【ポジションの魅力】 同グループは海外売上比率が70%を超え、国内外100社以上で事業を展開しています。内部監査部門は、ガバナンス、リスクマネジメント、内部統制に関する監査を通じて、グループ全体の価値向上に貢献しています。 ・内部監査組織は、本社に約20名、国内グループ会社に約10名、海外グループ会社に10数名の内部監査人を擁し、本社の内部監査部門がグループ全体の監査を統括しています。キャリア採用者も多く、さまざまな経験や知見を活かしながら活躍しています。 ・経営上重要な案件を担当する機会や、経営陣と直接コミュニケーションをとる場面もあり、現場や経営の改善に貢献している実感を得られる環境です。 ・専門教育のサポート体制も充実しており、公認内部監査人(CIA)や公認会計士といった有資格者も多数在籍。専門性と汎用性の高いスキルが身につくため、監査や経営のプロフェッショナルを目指す方にとって、スペシャリストとしてのキャリア形成に最適な職場です。 【募集背景】 事業拡大に伴う、組織強化を目的とした増員募集となります。 【配属先情報】 内部監査部 【働き方】 ■テレワークを組み入れており(週2,3回の本社(武蔵野)出勤)働き易い環境 ■残業規制もあり、恒常的な残業はなく、落ち着いて長期的に働くことのできる環境 ■性別問わず、誰もが活躍できる職場環境(多様性重視、女性活躍推進等) 【就業環境】 キャリア採用に…
御堂筋監査法人
公認会計士【豊中市】年収~1000万円/年休122日/駅近/福利厚生充実/医療・介護業界に強み
公認会計士
大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル…
600万円〜1000万円
正社員
社会福祉法人・医療法人に対して、監査法人の法定監査の導入にともない、監査業務全般及びアドバイザリーサービス全般をお任せします。税務の知識は不問ですが、支援内容により、広範な知識とスキルを求められる仕事です。また、お客様の多くが医療・福祉業界など社会インフラ事業を担っており、社会貢献に直結する仕事ゆえ、得られるやりがいも大きいといえます。公認会計士試験合格者の方でも、監査法人の業務経験3年以上の方にはスキルに応じた仕事を行なっていただきます。 ■監査・保証業務 医療法人監査/ 社会福祉法人監査/ その他の任意監査 ▼アドバイザリーサービス ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ・内部統制構築支援 ・ 内部監査支援 ・財務デュー・デリジェンス ・事業再生支援サービス・ ・事業計画策定支援サービス ※監査業務を中心にお任せいたします。 【仕事の面白さ・当社の魅力】 ・大規模グループでの強みを活かした提案ができるので、提案の幅が広がり、 お客様に喜ばれ、まさに信じて頼られるコンサルタントになれます。 ・通常の“監査”業務はお客様から敬遠されがちですが、 2017年より医療関連の監査が法律で義務付けられ、 お客様からも喜ばれる監査業務を行うことができます。 ・他社が手を付けていない、業界のトップランナーの仕事ができます。 ・設立間もないため、ベンチャー感を味わっていただくことができます。
非公開
経理・公認会計士(グループの決算担当・連結または単体)
経理、財務
東京都
700万円〜1300万円
正社員
■CEOの右腕として同社の単体決算あるいは同グループの連結決算の取りまとめ業務を、ご経験によって担当いただきます。 【具体的には】 <担当者:単体または連結決算の取りまとめとして以下の業務を担当いただきます> ・月次、四半期、年度末決算における計数取りまとめ ・グループ各社からのデータ収集、精査、統合プロセスの管理(海外グループ企業とのコミュニケーションも発生します) ・監査対応(外部監査法人および内部監査部門)を含む決算プロセスの効率化検討・推進 ・有価証券報告書、半期報告書の作成と提出、投資家や外部ステークホルダーに向けた開示資料の準備 ※業務のキャッチアップ後には、会計基準や制度変更時における導入検討や社内適用方針の策定、決算業務の高度化・効率化などの企画的側面にも携わっていただくことを想定しています。 <管理職・スペシャリストの場合> ・単体・連結決算全体の取りまとめ及び経営陣へのレポート ・新会計基準や会計制度変更時の導入検討~実行(影響分析や適用方針の策定等) ・決算業務の高度化・効率化に向けた分析及び企画~推進、ガバナンス向上(ガイドライン作成や従業員への教...
非公開
【東京】内部監査リーダー ※WEB面接可/在宅
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1000万円
正社員
【期待する役割】 当社及びグループ会社の内部監査業務全般(業務・会計プロセスにかかる準拠性監査、部署監査に加え、リスクベースのテーマ監査、新業種/新規買収会社や進行中の社内重要プロジェクトの監査・助言活動を含む)に従事いただきます。 またグループグローバル内部監査体制の維持・強化に関する業務(リスク分析に基づく監査計画の立案、監査手続の標準化・効率化、監査提言の高度化に向けた取り組み、監査品質の改善活動等)にも従事いただきます。 【具体的には】 ・マネージャーと連携して、担当領域についてリスク分析に基づく監査計画を立案する。 ・個別監査のリーダーとして、計画・実施・報告・フォローアップのプロセスを実行する。 ・個別監査のリーダーとして監査メンバーのサポートを行う。 ・マネジャー主導のもと、国内外のグループ会社内部監査人と定期的に協議を行い、プロジェクト及び監査品質の管理を行う。 ・監査手続の標準化・効率化等方針については、実行可能なレベルまで落としこみ、その後の効果もフォローアップする。 監査はリモートとオンサイト(現地)のバランスを重視しております。必要に応じて国内外への出張のチャンスもございます。 【ポジションの魅力】 同社グループは海外売上比率が70%を超え、国内外100社以上で事業を展開しています。内部監査部門は、ガバナンス、リスクマネジメント、内部統制に関する監査を通じて、グループ全体の価値向上に貢献しています。 ・内部監査組織は、本社に約20名、国内グループ会社に約10名、海外グループ会社に10数名の内部監査人を擁し、本社の内部監査部門がグループ全体の監査を統括しています。キャリア採用者も多く、さまざまな経験や知見を活かしながら活躍しています。 ・経営上重要な案件を担当する機会や、経営陣と直接コミュニケーションをとる場面もあり、現場や経営の改善に貢献している実感を得られる環境です。 ・専門教育のサポート体制も充実しており、公認内部監査人(CIA)や公認会計士といった有資格者も多数在籍。専門性と汎用性の高いスキルが身につくため、監査や経営のプロフェッショナルを目指す方にとって、スペシャリストとしてのキャリア形成に最適な職場です。 【募集背景】 事業拡大に伴う、組織強化を目的とした増員募集となります。 …
非公開
【東京】経営監査部※課長クラス 【東証プライム/グローバル】
債権管理、与信管理・審査
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
1100万円〜1300万円
正社員
【ポジション概要】 ・内部監査の実施を通じた統括部門ミッション、方針の実現 ・具体的には内部監査人としてシステム監査に携わり、内部統制、リスクの有無とその対応状況の評価を主にITシステムの利活用にフォーカスして行い、改善すべき事項がある場合には、適切な形での提言を行うことで、経営の効率化と企業価値向上に資する事。そのためのチームマネジメントを行う事。 【組織図】 ・役職:課長レベル 部下3名 【組織方針】 グループ戦略に連動した守りの体制整備への監査とグループ内部監査活動の統括 ・経営品質・業務品質の組織能力を解析。 ・新しいリスク分野への対応深化。 ・グループ内部監査活動全体を統括、事業戦略に連動した体制をモニタリング。 <ポジションミッション> ・上記統括部門方針、内部監査要領、システム監査手順書に基づきシステム監査人として実際の監査遂行を担う。 課長として、下記システム監査のマネジメントおよび、ライン長として経営監査統括部門長(CAE)を支えるマネジメントチームの一員として寄与することを期待。 ・監査人が実施する事前調査~本調査~調書・報告書~フォローアップまで。(品質評価を含む)に対して、課長として チームマネジメントを通じて業務品質を確保する。(監査調書・報告書のレビューを含む) ・昨年から開始したシステム監査フレームワークのブラッシュアップ(実務を通じたPDCA) 【働き方】 ・勤務地:本社(東京 京橋TSG) ・労働時間/在社時間: 200時間/月 程度 ・テレワーク頻度: 原則週5日出社だが、必要に応じて申請 【キャリア展開】 ・内部監査職能 「内部監査職能」の専門職として位置づける。基本的にはシステム監査人財として部門内での人事ローテーションを基本とし、グループ会社含めた内部監査職能としての横断的ローテーションでスキルアップを図る。 【歓迎要件】 ・公認情報システム監査人(CISA)およびシステム監査技術者の資格保有が望ましい 公認情報システム監査人 (CISA: Certified Information Systems Auditor)/ ISACA(Information Systems Audit and Control Association) システム…
非公開
会計コンサルタント(シニア/マネージャー候補)
公認会計士
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1000万円
正社員
【業務内容】 ・M&A支援(デューデリジェンス、株価算定、スキーム検討) ・組織再編やIPO(資本政策、内部統制、内部監査、事業計画、管理会計、決算早期化、業務改善) ・制度対応(IFRS導入、連結・開示、J-SOX) など会計監査以外の会計・財務のコンサルティング業務 【特徴】 ・コンサルティングのご経験はなくても、監査法人や事業会社でのご経験をベースにコンサルティング業務に携わることが可能です。 ・入社の早い段階から、未経験領域にも様々携わり、徐々に個人の強みを形成していけます。 ・グループ内の税理士、社会保険労務士、M&Aコンサルタント等と協同して、企業発展に向けた総合的なコンサルティングが可能な環境です。
非公開
【東京】内部監査(管理職候補)CIA 支援制度あり
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
900万円〜1100万円
正社員
【募集部署】 監査室 【職務概要】 監査室マネジメントの下で、内部監査担当課長として同社および同社傘下のグループ会社を対象とした内部監査業務を担当いただきます。 【職務内容】 ■個別内部監査(計画策定、実施、報告、フォローアップ) ■内部監査活動企画・管理(監査対象拠点・業務のリスク評価、年間活動計画立案、計画遂行状況の管理・報告、内部監査関連規程やツール類の制改訂・維持管理) ■その他の監査関連業務(監査対象拠点・業務の継続的モニタリング、都度の依頼に基づく調査やコンサルティング、財務報告に係る内部統制の有効性評価) ■国内・国外子会社もご担当いただきます。 【組織構成】 監査室 計12名 ・主に内部監査とJ-SOX対応で分かれております。 ・中途の社員もおり、馴染みやすい環境です。 【働き方】 ■出張 監査室全体で海外は年3回ほど、国内は年5-6回ほどです。 ※2~3 チームに分かれて、対象拠点へ出張します。 ■基本的には本社勤務です。 ■月平均残業時間も10時間以内と働きやすい環境です。 ■週 1 日在宅勤務可能 【魅力】 ■個別監査をリードしていただきます。 ■CIA(公認内部監査人)取得と維持の支援制度もございます。
非公開
内部監査人
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜900万円
正社員
【職務内容】 ・監査部で、主として当社の展開する無担保カードローン業務及び信用保証業務について、ビジネス監査人として、業務監査全般を担当します。 ・年度計画に基づく個別監査プロジェクトのスタッフとして監査チームに参加する他、日常的なモニタリング活動を通じて某銀行グループ全体の視点から個社のリスク評価を実施します。 ・旧来の検査・考査とは異なる「内部監査」という視点からリスクを把握し、検証・評価を行うことにより、業務の改善を促進する業務です。 ・J-Soxの評価も担当する他、IT監査にも参加することがあります。 【働き方】 ・オフィス勤務を基本としますが、在宅勤務も併用可能です。 ・大阪拠点への宿泊出張をしていただくこともございます。 ・CIA(公認内部監査人)等資格取得支援制度を設けています。 【組織構成】 ■監査部について ビジネスを監査対象とします。部長含む6名の要員を擁します。 ■某銀行グループ監査部について 某銀行及びグループ会社を含む某グループ全体のビジネスを監査対象とします。某銀行グループ監査部員は現在約35名、グループ全体では約55名(含む、監査部)の要員を擁します。
非公開
【内部監査】室長候補/スペシャリストとして組織改革/裁量権
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1000万円
正社員
【配属先組織】 管理職候補・内部監査のスペシャリストを募集 配属:内部監査室(所長直下の独立部隊)/3名(室長60代、メンバー60代、50代) 室長候補としてメンバーをリードいただくことを期待します。 【募集背景とミッション】 第二創業フェーズの同社の成長に合わせてスキルアップしていく必要があります。システム・IT監査など時代に合わせた業務比率が増えていくことが予測される中で、業務の落とし込みができるスペシャリストに管理職候補として外部から加入いただくことで、ルーティン業務とせず、他部署連携から時代と組織の動きに対応するスペシャリスト集団に生まれ変わることを期待します。 ≪内部監査及び内部統制評価に関する業務≫ 【業務内容】 ■業務監査 ■財務報告に係る内部統制監査 ■内部統制システムに係る内部統制監査 ■アドバイザリー業務 【業務監査の流れ】 ■年間監査計画策定 ■個別監査計画(目的、監査項目、手続き等) ■被監査部門との個別監査計画の共有 ■実査 ■監査調書、監査報告書の作成 ■講評会の開催 ■代表取締役への報告 ■改善指示書の提示、改善回答書・改善報告書の受領 ■フォローアップ監査 【内部統制監査】 ■全社レベル統制、決算財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般統制 における整備状況評価、運用状況評価、ロールフォワード ■リスク管理体制等に関する監査 【三様監査ミーティング】 ■監査役会、監査法人との情報共有は適時行っています。 【歓迎要件】 ▼事業特性・経営戦略を理解し、組織強化の視点で提案できる方 ▼公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方
非公開
【東京】経営監査部【東証プライム/グローバル】
債権管理、与信管理・審査
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1000万円
正社員
【ポジション概要】 ・内部監査の実施を通じた統括部門ミッション、方針の実現 ・具体的には内部監査人としてシステム監査に携わり、内部統制、リスクの有無とその対応状況の評価を主にITシステムの利活用にフォーカスして行い、改善すべき事項がある場合には、適切な形での提言を行うことで、経営の効率化と企業価値向上に資する事。 【組織方針】 グループ戦略に連動した守りの体制整備への監査とグループ内部監査活動の統括 ・経営品質・業務品質の組織能力を解析。 ・新しいリスク分野への対応深化。 ・グループ内部監査活動全体を統括、事業戦略に連動した体制をモニタリング。 <ポジションミッション> 上記統括部門方針、内部監査要領、システム監査手順書に基づきシステム監査人として実際の監査遂行を担う。 ・事前調査~本調査~調書・報告書~フォローアップまで。(品質評価を含む) ・昨年から開始したシステム監査フレームワークのブラッシュアップ(実務を通じたPDCA) 上記監査を3~4名/チーム単位で推進し、報告を行う。 【働き方】 ・勤務地:本社(東京 京橋TSG) ・労働時間/在社時間: 200時間/月 程度 ・テレワーク頻度: 原則週5日出社。育児・介護・通院等の諸事情により必要に応じて申請ベースでテレワーク可 【キャリア展開】 職能:内部監査職能 「内部監査職能」の専門職として位置づける。基本的にはシステム監査人財として部門内での人事ローテーションを基本とし、グループ会社含めた内部監査職能としての横断的ローテーションでスキルアップを図る。育成の観点からIT部門や財務内部統制部門との職能間ローテーションを行う可能性もありうる。 【歓迎要件】 ・公認情報システム監査人(CISA)ないしはシステム監査技術者のいずれかの資格保有が望ましい ・IT 1線業務(システム開発・保守・運用)経験 ・IT 2線業務(リスク管理等)経験 ・論理的かつ簡潔明瞭な文書記述能力
半導体・医用装置等で世界トップクラスの日系優良メーカー
調達管理業務<半導体検査装置、医用分析機器等>
購買
茨城県
600万円〜900万円
正社員
■同社の那珂地区で製造をしている装置に使用する直接材の調達業務をご担当いただきます。同社もしくは同社グループ会社が開発/製造する半導体検査装置、電子顕微鏡、医用/バイオ分析製品、分析機器等に必要な調達品の調達戦略の企画立案および調達管理をご担当いただきます。社内外の関係各部署と連携し、サプライヤー管理および各種予実算管理等の調達関連業務を行っていただきます。 【具体的には】 ・同社の調達横断施策の立案/推進および調達額、原価低減額等の予実算管理 ・法令対応(下請法、建業法、印紙税法 他)および関連部署への教育計画/実行 ・各種監査(国税局、公認会計士、同社グループ、自己監査)、および内部統制(J-SOX)対応 ・調達部門の経費・固定資産管理、情報セキュリティ対応、CSR/サステナブル対応 ・サプライヤマネジメント(口座管理、サプライヤー基本情報の調査対応、契約書管理 サプライヤー評価 他) ・部内インフラ対応およびDX推進(業務改革・合理化)支援
名古屋監査法人
公認会計士[名古屋市中区]《年収~900万/年休120日・残業少なめ/転勤なし・栄駅徒歩2分》
公認会計士
愛知県名古屋市中区栄三丁目6−1 栄三…
600万円〜900万円
正社員
会計監査(金融商品取引法・会社法等)を中心とし業務をご担当して頂きます。 ▼具体的に ‾‾‾‾‾ <監査業務> 財務諸表を監査し、その結果を監査報告書で報告することにより、 財務諸表の信頼性を保証します。当法人では、徹底した品質管理のもと、 高水準な保証業務を提供いたします。 <コンサルティング業務> 豊富な経験と深い知識をもとに、クライアントの課題を解決するための 解決策を示し、企画の立案や実行をお手伝いします。 ・原価計算制度構築支援 ・連結決算構築支援 ・経営計画・事業戦略策定 ・M&A等における企業価値評価 ・内部統制構築支援 <株式公開支援業務> 株式公開までは数々の審査基準をクリアする必要があります。 当法人では、豊富な知識と経験に基づき、徹底して全プロセスを支援します。
非公開
公認会計士
公認会計士
東京
650万円〜800万円
正社員
【仕事概要】 私たちは、監査業務を中心に、IPO支援や内部統制支援等を幅広い業務に従事する会計士を募集しています。 【仕事詳細】 私たちの監査法人は、幅広い監査業務や経理支援業務、アドバイザリー業務を通じて、企業の健全な経営をサポートしています。 特にIPO支援においては、監査の経験を活かし、高度な専門性と経験を提供し、企業の上場を支援します。 特に、atグループ内コンサルティングファームの IPO支援業務の事業吸収により、新たにIPO事業部を立ち上げることになり、通常の監査法人では体験できない、 さまざまなプロジェクトに関わることができ、プロフェッショナルな環境であなたのキャリアを次のレベルへ引き上げます。 ・金融商品取引法監査、会社法監査 ・IPO支援 -月次決算の早期化/業務の有効化・効率化/社内諸規程の整備 -内部監査の導入/J-SOX対応の準備/システムの導入 -会計制度の整備/原価計算制度の整備/事業計画の策定/ショートレビュー -予算管理制度の整備/関係会社、特別利害関係者等の整備 -上場申請書類の作成/連結決算開示体制の整備/開示書類の作成