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検索結果: 3,469件(61〜80件を表示)
株式会社神戸製鋼所
内部統制・監査【東京/品川】東証プライム上場/グローバル
企画・管理・事務その他
東京都 品川区北品川5丁目9-12 O…
600万円〜1200万円
正社員
「内部統制・監査【東京/品川】東証プライム上場/グローバル」のポジションの求人です 【採用背景】 内部統制・監査部として、「リスクマネジメント」「コンプライアンス」「評価・監査」の一連のプロセスを一体運営することを通じて、「内部統制システムの構築と有効性評価」を担い、当社グループの内部統制を強化すること、また、当社グループの中期計画のおける重要課題の一つであるESG対応の強化に貢献することをミッションに掲げており、これらを実現するために将来の当社グループの内部統制を担う人材を募集いたします。 【配属組織】 ・部長1名 ・直属:リスクマネジメントチーム(全社のリスクマネジメントを担当):4名 ・直属:コンプライアンスチーム(全社のコンプライアンスを担当):5名 ・監査グループ(内部監査を担当):17名(派遣監査役4名<嘱託>を含む) 計27名 【業務内容】 入社直後は当社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、取り組みの企画・立案を担っていただきたいと考えております。 【キャリアパス】 当社グループの内部統制人材としての育成プラン ・事業部門の企画・管理部門への異動 ・本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動 【魅力・やりがい】 ・内部統制強化の取り組みを通じて、当社グループの素材・機械・電力といった幅広い業務に携わることができ、グループ全体を俯瞰できること。 ・部の要員構成として中堅層が不足しており、将来の当社グループの内部統制の中核を担う役割が期待されること。 ・当部での業務経験を経て、本社各部や海外統括会社、事業部門の企画・管理部門などでの活躍も期待されること。
東証プライム上場、最先端技術を持つグローバル電子部品メーカー
内部監査
企画・管理・事務その他
京都府
600万円〜1000万円
正社員
■同社グループ全てを対象として、J-SOX含めた内部監査を担当していただきます。 【具体的には】 ■主に以下2点の業務に従事していただきます。 ・同社内およびグループ会社(国内・海外)に対する内部監査の実施 ・同社の内部監査機能に係る監査企画の推進: 監査体制の強化/監査フローの構築/運用改善のスキーム構築 等
関西最大手クラスのプラントメーカー
経理職(グループ連結決算担当)
企画・管理・事務その他
大阪府
600万円〜900万円
正社員
■国内外の約160社の連結子会社を含むカナデビアグループの連結決算担当として、主に下記の業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・連結決算業務 ・諸法令に基づく経理関係提出書類の作成 ・法人税、消費税、地方税等に関する税務並びにグループ通算制度への対応 ・外部監査および検査への対応 ・総括決算書の作成、整理、保管 本ポジションでは単体及び連結決算(四半期決算及び年度決算)の取り纏め業務を中心に、各事業部や工場の経理担当及び国内外の各子会社からシステムを通じてレポートを入手し、調整及び取り纏めを行っていただきます。 ※連結会計システム:STRAVIS 【仕事の進め方】 四半期決算(6月・9月・12月)及び年度決算(3月)が締まったタイミングで取り纏め業務を行っていただき、6月の株主総会に向けた有価証券報告書等の作成等もございます。(月次決算については各事業部や子会社単位で行います。) 残業について、もっとも繁忙期となる4月は50?60時間程度、5?7月・10月・1月は30?40時間程度、その他は10?20時間程度となります。 【出張の有無】 ほとんどなし(監査法人による...
非公開
内部監査
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜700万円
正社員
■内部監査をご担当いただきます。 【具体的には】 ■内部監査業務(国内外拠点) ・内部統制監査 ・業務監査 ■内部監査業務に付随する業務 ・報告書の作成など ※国内外出張あり語学力は必要ありません。
非公開
内部監査の実施/監査企画立案
企画・管理・事務その他
京都府
600万円〜1000万円
正社員
■同グループ全てを対象として、J-SOX含めた内部監査を担当していただきます。 【具体的には】 ・主に以下2点の業務に従事していただきます。 (1)同社内およびグループ会社(国内・海外)に対する内部監査の実施 (2)同社の内部監査機能に係る監査企画の推進(監査体制の強化/監査フローの構築/運用改善のスキーム構築 等)
エヌエスパートナーズ株式会社
【部門立ち上げ】内部統制構築責任者(東証プライム上場G)
企画・管理・事務その他
東京都 港区港南一丁目8 番23 号 …
700万円〜1000万円
正社員
「【部門立ち上げ】内部統制構築責任者(東証プライム上場G)」のポジションの求人です 【期待する役割】 今年度、新たに立ち上げた監査部の内部統制構築責任者として当社グループの重要な経営基盤である内部統制体制の構築およびモニタリング業務を担っていただきます。単なる「監査業務」にとどまらず、経営・事業の成長を内部統制の視点から支えるパートナーとしての役割を期待しています。変化と成長のスピードが速い環境の中で、会社の健全かつ持続的な成長を支える監査・内部統制のプロフェッショナルとしてご活躍いただける方をお待ちしています。 【業務内容】 ■当社グループ企業及び提携事業所の内部統制体制の構築および運用状況のモニタリング ■内部監査計画の策定および実行(業務監査・テーマ監査など) ■各部門に対するヒアリング、監査手続の実施、および報告書の作成 ■監査結果に基づく改善提案の実施およびフォローアップ ■経営層・各部門との連携による、リスクマネジメント体制の強化支援 ■内部統制の観点からの経営・事業活動への助言・支援 ■J-SOX対応 ■新設された監査部の体制整備・運用フロー構築・業務プロセスの確立 ■上記に付随するその他の業務 【募集背景】 グループ全体で急速に事業が拡大している中で、監査部の立上げを担っていただく内部統制構築責任者を募集しています。現状、専任の監査担当者がいないため、まずは責任者を採用し、その後にメンバークラスの採用も予定しております。
株式会社日立ハイテク
【東京】内部統制(J-SOX)担当/在宅可/フレックス有
企画・管理・事務その他
東京都 港区虎ノ門1丁目17−1 虎ノ…
650万円〜1000万円
正社員
「【東京】内部統制(J-SOX)担当/在宅可/フレックス有」のポジションの求人です 当社監査室において、内部統制(決算に至る業務手続き)の評価に関わる業務を担当していただきます。 主に、決算財務報告・営業取引(受注売掛、発注買掛、原価計算・現品管理)の業務手続きが対象となり、年度単位での実施となります。 【具体的には】 ・対象部門に対するヒアリング等を通じて、規則・基準と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化 ・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況) ・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況) ・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。 ・会計士監査への対応と内部統制評価報告書の作成 【組織について】 監査室には、内部監査部ループと内部統制グループがあり、今回は内部統制グループでの採用を予定しております。 内部統制グループは、決算財務報告チーム、業務プロセス評価チーム、IT関係・全社的統制・モニタリング担当チームに分かれており、 ご経験による部分はございますが、まずは業務プロセス評価チームの業務をお任せできればと考えております。 異業界の方でもOJTやマニュアルを用いてサポート致しますのでご安心ください。 ■配属先 監査室 ■採用背景 日立ハイテクでは、“ハイテクプロセスをシンプルに”という企業ビジョンと共に更なる成長を目指し積極的な事業再編を実施しており、その結果、従来に比べ事業領域が拡大している。 このような状況下においても、財務報告の信頼性を従来通り担保するべく、事業拡大に対応できる体制を構築するため募集を実施することになりました。 社員採用の理由は事業計画等ふくめ守秘性の高い業務内容であるためです。 ■ビジョン/ミッション 財務報告の信頼性を担保するため、財務報告に至る業務プロセスに内在するリスクの抽出と対応する統制を評価・改善します。 具体的には以下です。 ・内部統制の強化:企業の業務プロセスや財務報告の正確性を確保するため、内部統制システムを評価し、課題がある場合は改善要求を行う。 ・適切な内部統制評価の推進:第3者として現場の統制状況(有効/非有効)を…
非公開
監査対応<サーマル事業向け>
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜1000万円
正社員
■同社にて、下記業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・サーマル平塚工場のRBA監査対応と、RBA監査に向けての仕組み構築 ・RBA内部監査員として構築した仕組みの維持更新 ・BCPの平塚工場、横浜事業所の取りまとめ・更新・演習対応。情報セキュリティ監査対応 ・関連会社のRBA、 BCP対応の指導。目標の設定等 ・特にRBAに関しては対応済の他事業部門に勉強に行き、習得頂く予定 ※同部門では同じ業務を行う方がいない為専任として業務をこなしていただきます。
非公開
海外リテールコンサルタント
企画・管理・事務その他
神奈川県
600万円〜900万円
正社員
海外ディーラー拠点における監査をリードし、重要なビジネスパートナーと協議を行った上で、市場におけるビジネスプロセスの改善に取り組んでいただきます。 【具体的には】 ■リテール監査 ・監査手法(チェックリスト、監査プロセス、基準、レポートなどを含む)の開発を支援する ・海外ディーラー拠点における監査を主導し、監査後レポートを作成する ・販売店へのすべての監査記録を保持し、監査レポートで未解決の事項についてフォローアップする ・監査計画および出張について、地域オフィスおよびビジネスパートナーと調整を行う(出張スケジュール管理) ・地域オフィスネットワークの担当者に対し、監査プロセスとツールに関するトレーニングを実施する ■小売基準 ・様々な監査結果に基づいた意見やアイデアを提供する ・小売基準の作成・更新においてチームを支援する ■リテールコンサルティング ・ディーラーにおける業務プロセス改善領域の特定 ・ディーラーにおける業務プロセス改善のため、ディストリビューターおよびディーラーにコンサルティングサービスを提供する ・小売コンサルティングのためのツールボックスを開発する
非公開
内部監査
企画・管理・事務その他
兵庫県
700万円〜1100万円
正社員
■下記業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・マネジメント業務 ・内部監査業務 ・内部統制監査(J-SOX)業務 ※業務上の英語使用可能性:有(使用範囲:海外関係会社監査)
東証プライム、国内外でトップ級シェアの自動車部品メーカー
ビジネス法務<リーガルサポート・コンプライアンス推進>
企画・管理・事務その他
愛知県
600万円〜1100万円
正社員
同社およびグループ会社におけるM&A、資本・事業提携、技術提携、新規事業等に関する法制調査、戦略・スキーム検討、法的リスク発見・評価、契約交渉、許認可取得、紛争解決など。 同社およびグループ会社におけるコンプライアンス、内部統制に関する業務(特に、重大な不正・不祥事事案への予防・対応を主導)など。 【具体的には】 ・国内外のM&A案件、資本・事業提携案件、組織再編、新規事業プロジェクトに関する法務業務全般 ・上記以外の各種契約書の起案、交渉、締結 ・経営陣との戦略的な議論・検討における高度専門的な法的サポートの提供 ・国内外の重要訴訟紛争・当局調査などへの対応・重大不正・不祥事事案に関する初期対応、調査、分析評価、責任追及、社外対応、再発防止策立案等 ・コンプライアンス、内部統制に関する各種プログラムの企画実行と経営陣への助言、牽制指導。 ・グループ・グローバルでの内部通報制度の運営と実効性強化 ●使用言語、環境、ツール等 Office(Excel、Word、PowerPoint)
非公開
内部監査
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜1100万円
正社員
■下記業務を担当いただきます。 【具体的には】 ・同社及びグループ各社についての、年度計画に基づく内部監査の実行(リスク評価に基づく監査方針の決定~監査の実行・報告業務) ・J-SOX CLC評価業務及びPLC評価結果取りまとめ業務 ・同社及びグループ各社の財務報告に関する内部統制
東証プライム上場、二輪車製造事業に強みをもつ機械メーカー
CSMS内部監査企画・運用<モーターサイクル>
企画・管理・事務その他
静岡県
600万円〜1000万円
正社員
同社にて、内部監査を中心とした法令に基づく業務の適合性監理をご担当いただきます。 【具体的には】 ・内部監査プログラム構築及び改善活動の実施 ・内部監査員養成、内部監査計画の立案と実施 ・認証当局や技術機関対応 【やりがい・魅力】 ・先進分野での専門性習得 ・自動車サイバーセキュリティという世界的に注目されている新分野で、国際規則やISO/SAE規格に基づいた専門知識や監査スキルを身につけられます。 ・企業の信頼性を守る重要ポジション ・監査結果は型式認証や市場での信用に直結。会社の安全性・ブランド価値を守る責任と誇りがあります。 ・幅広い部門と関わることで視野が広がる ・開発、品質、生産、ITなど多岐にわたる部門と協力し、事業全体を俯瞰するスキルを養えます。 ・継続的改善への主体的関与 ・単なるチェックではなく、課題解決や改善提案を通じて組織変革にも貢献できます。
株式会社三菱UFJ銀行
内部監査企画
企画・管理・事務その他
東京都 千代田区麹町5-1-1 麹町ガ…
800万円〜1500万円
正社員
「内部監査企画」のポジションの求人です 【業務内容】 ・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。 <MUFGならではのダイナミズム> ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一である。 ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎MUFGの立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。 <グローバル> ・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。 ・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。海外研修などの実績もあり。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。 ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。 ・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。 【組織】 ・本邦監査部 約240名 ・海外監査部 約740名
株式会社メイテック
機械設計及び各種法規対応<道路運送車両(公道用ゴルフカー)>
企画・管理・事務その他
静岡県
700万円〜900万円
正社員
同社にて公道用ゴルフカー利用に向けた道路交通法に則る法規対応、ゴルフカーの構想、企画、詳細設計をご担当いただきます。 【具体的には】 ・プロジェクト管理 ・法規調査、適応検討書の作成 ・車両届出書の作成・申請 ・新型車両開発に伴う動力系統以外全般の設計 ・設計者解析、評価 【業務フェーズ】プロジェクト管理、法規調査、認証申請、詳細設計 【ツール】開発言語:NX,自社設計ツール,NASTRAN
非公開
経営企画(グループのリスク管理・コーポレートガバナンス)
企画・管理・事務その他
東京都
1000万円〜1500万円
正社員
■同社ののコーポレート機能として、グループ全体のリスク管理・コーポレートガバナンス関連業務のいずれか、または双方にまたがった業務を担当いただきます。 【具体的には】 (リスク管理) ・リスク管理体制の整備:グループ全体のリスク管理体制の実効性向上に向け、経営企画リードのもと、事業部門・本社各部門と協議しながら新たな仕組みの強化・充実化を図る ・リスク管理活動の推進:グループにおけるリスク管理活動の実行管理 ・リスク管理会議の運営 ・関連部門への教育 :事業によってリスク項目やその影響度が大きく異なる中で、1線、2線、3線が有機的に連携し、リスク管理の実効性を向上させる仕組みづくりが業務の中心です。各役員とのコミュニケーションや、事業部門・本社部門との密な連携・協働を通じて、その実現に向けたさまざまな取り組みをリードしていただきます。 (コーポレートガバナンス) ・意思決定プロセス(取締役会、経営会議、関連会議体)の整備・強化、取締役会の実効性を高めるための仕組みづくり ・関係会社管理(国内外):管理の仕組み・ルールの整備、現場への落とし込み、関係会社役員への教育、その他、...
東証プライム上場、世界最大級の完成車メーカー
国内型式認証取得および、認証渉外活動の実務推進リーダー
企画・管理・事務その他
愛知県
600万円〜
正社員
同社では、ソフトウェアによる市場の登録済車両をアップデートすることで、顧客の所有するクルマの魅力維持/向上を行っております。この仕事では、これまでの大量生産に即した認証取得では賄い切れないモビリティを市場に届けるための法令整備、改正を目的としており、当局との対話スキル、認可取得経験を活かしていただけます。 【具体的には】 新たなモビリティーに対する日本国内の型式認証において、車両開発、製造、サービス部署と連携した型式認可取得、また、自工会活動を通じて既存の認証制度改革を行う実務担当者、もしくはリーダーを担当いただきます。 ■本求人の想定役割:メンバー・チームリーダー・マネージャー
株式会社商工組合中央金庫
監査部(本社or業務監査)※女性活躍推進ポジティブアクション
企画・管理・事務その他
東京都 中央区八重洲2丁目10番17号
700万円〜1100万円
正社員
「監査部(本社or業務監査)※女性活躍推進ポジティブアクション」のポジションの求人です ◎監査部にてガバナンスの強化、社内改革の推進役として下記の業務をお任せ致します。現在、経営に資する監査の実現を目指すため、外部の目、文化を積極的に受け入れつつ、内部監査業務の高度化に取り組んでいます。ガバナンスの強化、社内改革を進める中、豊富な知識・経験に基づいた内部監査業務の高度化、営業店・本部室への業務監査等を行っていただきます。 ■本部または営業店の業務監査、内部監査業務 (業務が法令に則って行われているか、業務上のリスク等) ■監査マニュアルの企画・整備、(将来的には)指揮系統業務等 【魅力】 ★ご年齢に応じてとなりますが、出向や部署異動は想定しておらず、長く監査領域でご活躍頂ける想定です。 ★監査領域の中で幅広く経験を積むことが可能です。経験・スキルにより海外監査のご経験を積むチャンスもございます。 ★監査はチームプレイですので、組織感を持ってチームで協力しながら業務を進めていきます。営業店監査は3~4名、本社監査は5~6名、大型案件は7~8名で対応していますので、協力・補完し合える体制です。 ★リモートワーク可。中期監査計画の中でも「多様性」を打ち出しており、WLB観点含めダイバーシティを推進していく方針です。ほぼ出社の方もいますし、在宅週3~4日・時間給を取得等対応されている方もいます。 ★中途で入社された女性の方も活躍中です。女性活躍推進のため、多様な働き方支援制度がございます。 【配属組織】監査部全体で部長含め39名 □本部監査11名、営業店監査17名、資産監査5名、企画5名の4つのGがございます。 【募集背景】 監査業務の高度化のための増員。また、グローバル内部監査基準が2025年1年~適用開始となり、体制構築・運用等に伴う組織強化。 【女性特集サイト】 https://shochu-saiyo.com/special/women/index.html 【多様な働き方支援】 □在宅勤務・時差出勤・週休3日 ※ライフプランや就業観に応じた働き方などの観点から、社用PCを利用した在宅勤務や、始業時刻と終業時刻を選択できる時差出勤、一定の要件のもとに選択可能な週休3日などの制度を導入しています。 …
栗田工業株式会社
内部統制および整備支援・経理管理
企画・管理・事務その他
東京都
700万円〜1200万円
正社員
■財務報告に係る内部統制及び整備支援、経営管理モニタリング業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ■金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価 全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制 ■グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援 受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援 ■グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング ■管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール) ■自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ■現地監査の実施案内(メール) ■現地監査の実施(対面もしくはTV会議) ■現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ※業務内容により、英語を使用する可能性があります。現状、業務での英語使用は、監査2チーム全業務の5割程度です。おもにメールや証憑書確認など文書に関わる...
栗田工業株式会社
内部統制(JSox)【残業少・在宅/プライム/業界最大手】
企画・管理・事務その他
東京都 中野区中野4丁目10番1号 中…
700万円〜1200万円
正社員
「内部統制(JSox)【残業少・在宅〇/プライム/業界最大手】」のポジションの求人です 【職務内容】 ■金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。(全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制) ■グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。(受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援) ■グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。 ■管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール) ■自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ■現地監査の実施案内(メール) ■現地監査の実施(対面もしくはTV会議) ■現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) 【業務内での英語使用について】 業務で英語を使用する割合は、全業務の5割程度となります。さらにそのうち、メールや証憑書確認など文書に関わるものが7割、現地監査(もしくはリモート監査)における会議進行、質疑応答が3割です。基本的には、海外グループ会社のナショナル経営層やスタッフとのメールでのやりとりが主体となります。 今後、海外事業会社の内部統制整備を強化する必要があるため、海外事業会社とのやり取りはより一層増加する見込みです。 【魅力】 ■「同社の経営層や担当者」、「国内外グループ会社の経営層や担当者」ならびに「監査法人(公認会計士)」など、多くの関係者とコミュニケーションを図り、グループ全体のガバナンス・リスクマネジメント・コントロール(内部統制)を支援することを通じて、経営層の判断や監査対象部門の目標達成に向けた業務改善に貢献できます。 ■経営全般にわたる知識、特に財務・会計、IT、内部統制(ガバナンス)、リスクマネジメント等の知識を得ることができます。 ■実際の現地監査やグループ会社経営者とのやり取りを通じて、問題点・課題の発掘能力を磨くことができます。 ■組織を俯瞰し、改善をリードする役割を担うことにより、経営者の視座を体感できます。 ■経営者に対する報告や諸調整を通じて、…