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検索結果: 2,913件(1461〜1480件を表示)
楽天グループ株式会社
オペレーション統括部 業務管理部 統制課:内部統制 メンバー~シニアマネジャー候補(C&(以下略)
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜1100万円
正社員
内部統制業務全般とマネジメントを担っていただきます。 【業務内容】 <内部統制> ・コマース&マーケティングカンパニー管轄の事業/サービス/関連会社のリスク想定/評価、モニタリング/監査、改善提案/改善活動支援 ・新サービスリリースに伴う、リリース前/後のリスク対応及び改善確認 <データガバナンス> ・楽天市場データ利活用のルール/プロセス/オペレーション構築とリスク分析/審査業務の効率化 ・情報開示ルールの見直し、周知/教育活動、モニタリング ※統制課だけではなく調査監査課もマネジメントいただく予定あり <魅力> ・コマース&マーケティングカンパニーが主管する多種多様なビジネスや新規事業/新サービスに関わることができる。 ・事業及び運営組織におけるリスク評価と低減、不正行為防止/抑止、法令/規程等の遵守、改善活動、周知/教育活動等の内部統制強化業務全般を主導することができる。 ・事業やサービスの信頼性と効率性の向上、中長期的な発展・拡大に貢献することを実感できる。 【働く環境】 8名体制 管理職:2名(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
株式会社オープンハウスグループ
【内部監査】課長クラス/公認会計士OK ※丸の内
企画・管理・事務その他
東京都
800万円〜1100万円
正社員
【職務内容】 (1)当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、 リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施 (2)モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、 コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー (3)必要な内部監査体制を構築し、内部監査組織の統括マネジメントを担当 (4)3線モデルにおける2線の体制構築業務も想定(その他詳細は面談でお伝えします)
非公開
<東京本社>内部監査
企画・管理・事務その他
東京本社 (東京都品川区北品川5丁目5…
600万円〜1000万円
正社員
●入社~半年程度 ・既存J-SOX評価手続・グループ会社等への往査・評価結果取り纏め ●半年~1年程度 ・上記に加え、監査業務標準化の具現化・指摘事項課題解決法提案・ 折衝など具体的取組みの推進 <想定業務> ・監査先含めた関係各所への事前説明・往査・指摘内容擦り合わせ・監査結果を経営陣へ報告 ・プロジェクトチームが立上がった際のリード役 ・海外グループ会社への往査業務 ・事実確認のためのより情報抽出・問題事項の分析・監査結果の合意形成 ・監査計画立案・監査調書作成・監査結果取り纏め・改善指摘・フォローアップ 【魅力・やりがい】 (1)国内本社部門だけでなく、国内・海外のグループ会社などとの監査関係での コミュニケーションが多く、監査計画策定・監査・ 改善指摘業務に主体的に関与頂くことで、以下のようなスキルを習得できます。 ・内部監査業務を通じての課題設定能力、課題指摘力の習得 ・内部監査を企画し、社内や国内外グループ会社に提案し実践していく企画力、 提案力、交渉力の習得 ・内部監査の専門知識の習得 (2)国内外多くの拠点があるため出張機会があります。 ※国内 (四半期0~1回程度/原則1~2泊)・海外 (年0~1回程度/原則1週間以内) (3)当部門は中途入社者が多く、雰囲気に溶け込みやすい職場環境です。 (4)風通しのいい部門なため自由な意見交換、 監査業務と通しての率先したいろいろなチャレンジができます。 【キャリアパス】 ・監査グループの実務運営のリーダー ・キャリアアップのため、同部内の他Gr(内部統制統括Gr・コンプライアンス統括Gr)や グループ会社監査部門へのローテーション(出向等)。 ※経験・スキル・職位によりますが、監査部内の別部署や人事・総務・企画といった 国内外の本社スタッフ系部門へ異動の可能性が考えられます。 コベルコ建機では社内公募制度・目標管理面談・自己申告制度などの制度を通じて、 キャリアを自主的にも構築できる仕組みがあります。
株式会社SBI新生銀行
監査部 ビジネス監査人(アソシエイト)
企画・管理・事務その他
東京都中央区日本橋室町2-4-3(転勤…
600万円〜1200万円
正社員
・主として登録金融機関業務、金融商品取引業務を担当するビジネス監査人として、業務監査全般を担当していただきます。 ・年度計画に基づく個別監査プロジェクトのスタッフとして監査チームに参加する他、日常的なモニタリング活動を通じてグループ全体のリスク評価を実施します。 ・旧来の検査・考査とは異なる「内部監査」という視点からリスクを把握し、検証・評価を行うことにより、業務の改善を促進する業務です。
非公開
内部統制・内部監査
企画・管理・事務その他
東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフ…
700万円〜1100万円
正社員
社長直下の経営層に近いポジションで内部監査(業務監査)を中心に、内部統制も含めお任せ致します。 ●内部統制(J-SOX)に関する業務 ・ 内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ・ 内部統制文書化 ・ 全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め ・ 内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ ・ 内部統制報告書の作成 ●内部監査に関する業務 ・ 内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施 ・ 監査対象部門への改善指示及びフォローアップ ・ 監査等委員との連携 等
株式会社デルタエンジニアリング
ITソリューションのプロジェクトマネジメント
セールスエンジニア・技術営業・システム営業
熊本県熊本市中央区 JR豊肥本線 東…
360万円〜
正社員
土日祝休みでプライベートも充実♪ゆっくり休めて趣味や家族、友達との時間もしっかり確保!安定した収入をゲットしよう! 【仕事内容】 プリセールスとして熊本、関西、東京それ ぞれの拠点エリアを中心に、営業と共に技術 的知識を活用した見込み客からの案件発掘か ら成約案件におけるプロジェクトマネジメン トを担当いただくポジションです。 ◆具体的な業務内容 ●お客様への当社ソリューション紹介 ●課題要件のヒヤリング ●最適なITソリューションのご提案 ●ネットワーク製品、セキュリティ製品の提 案 ●サーバ、ストレージ、ネットワーク仮想化 などの提案 (各種プロジェクトの要件定義・設計/構築 ) 《組織構成》 現在、責任者1名、メンバー2名の3名体制 です。 今年度には5名体制、3年後までには10名 規模の部門になっていることを目指していま す。
非公開
海外内部監査/英語のスキルも活かせる/全自動製氷機国内シェアトップクラス/東証プライム
企画・管理・事務その他
愛知県豊明市
650万円〜1200万円
正社員
社長直属機関である国内・海外の内部監査を担当をお任せします。 <主な業務内容> ・主に海外子会社(製造・販売機能)に対する以下の業務を上席者と相談しながら企画・実行いただきます。 ・J-SOX内部監査 ・業務監査、不正対応監査、データ監査、特命監査・調査 ・内部統制の整備・運用に関するコンサルティング ・グローバル内部監査体制づくり ※海外出張は、年間70日程度~を想定しております。 <部署人数構成> 現在、全体で9名が在籍しており、年齢構成は、40代3名、50代以上6名(全員男性)です。 <部・課の業務や役割> ・同社、グループ会社を対象とする内部監査の企画・立案及び実施 ・監査資料の収集・分析 ・財務報告の信頼性を確保するための内部統制(J−SOX)の運営事務局 ・その他、上記に関連する事項 <海外監査チームの概要> ・現在3名にて、海外グループ会社全35社の内部監査を担当しております。 ・小さいチームのため一人一人が担う責任も大きいですが、本社及び海外グループ会社の経営層・幹部との直接のやり取りも多く、やりがいのあるお仕事です。 ・内部監査業務を通して、海外グループ各社の事業内容、特性、課題についての深い理解を得ていただけます。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
コンプライアンス・法務【東京都】リモート可/年間休日130日以上/WLB
企画・管理・事務その他
東京都
650万円〜1000万円
正社員
資産管理専門信託銀行におけるコンプライアンス・法務業務 <主な業務内容> ■法令遵守に関する企画・立案および統括 ■法令等遵守態勢整備・研修等(AML対応を含む)のコンプライアンス業務 ■法務に関する助言・指導援助・調査研究 ■訴訟管理・弁護士相談等の法務業務 【配属先について】 業務管理部(20名) ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 ※将来的には、業務経験の向上を目的として、ご本人の適性等を勘案の上、他部署に異動する可能性があります。(その他詳細は面談でお伝えします)
株式会社わかば経営会計
【大阪】財務経営コンサルタント(公認会計士)
企画・管理・事務その他
大阪府
700万円〜1000万円
正社員
【業務内容】 業務構成としては下記の通りです。 「再生関係に係るコンサル業務」4割~6割、 「税務会計顧問」2~3割、 「その他事業承継やM&A業務等」1割 【具体的には・・・】 成長支援コンサルティング 企業再生コンサルティング 事業承継コンサルティング M&Aコンサルティング IPO支援コンサルティング 税務・会計顧問 (1)面白い仕事をしよう 弊社では通常の税務申告顧問業務に加え、様々なコンサルティングサービスを提供しています。また「中小企業の未来を創造する」という経営理念のもと、単なる専門知識の外注という位置づけではなく、企業の将来を左右するような重要で「面白い仕事」をやっていただきます。 (2)何でも屋になろう 「企業再生の専門家」「事業承継の専門家」「M&Aの専門家」、専門家になるのは素晴らしいことですが、ある特定の分野に特化してしまうとクライアント特に中小企業にとっては使い勝手の悪い専門家になってしまいます。弊社ではサービス内容ごとに提供する人員を変えたりせず、「何でも屋」になってもらいます。 (その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
ミネベアミツミ株式会社
【東京】国内外の品質保証監査員 10期連続売上更新中/東証プライム上場の総合精密部品メ(以下略)
企画・管理・事務その他
東京都
700万円〜1100万円
正社員
<品質保証監査員(インターナル/サプライヤー)<東京本部> > ■募集背景 ミネベアミツミは、超精密機械加工技術を核に、ベアリングやモーター、センサー、半導体など、多岐にわたる最先端の製品群を世界中のお客様に提供しております。IoT社会の進展やCASE、MaaSといった自動車産業の変革期において、弊社製品の重要性はますます高まっており、それに伴い「品質」への要求もより一層高度化・多様化しています。 このような背景のもと、全社的な品質保証体制の中核を担う品質保証本部において、グローバル基準での品質マネジメントシステムの運用・強化、未然防止活動の推進、そして全従業員の品質意識の向上を牽引いただける、高い専門性とリーダーシップを兼ね備えた人材を募集いたします ■ミッション ・ミネベアミツミグループの国内外生産拠点および主要サプライヤーに対し、品質マネジメントシステムの有効性・効率性を評価するための監査を計画・実行 ・監査結果に基づき、客観的かつ建設的なフィードバックを行い、是正措置および予防措置の実施をフォローアップし、継続的な品質改善を促進 ・監(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
株式会社みずほフィナンシャルグループ
グローバルIT監査人/グローバルIT領域のリスクアセスメントや監査計画の立案
企画・管理・事務その他
東京都
800万円〜
正社員
【職務内容】 ■みずほフィナンシャルグループおよびグループ各社のグローバルに係るIT領域の監査(海外監査室との連携・協働を含む) ■グローバルIT領域のリスクアセスメントや監査計画の立案 【部署の特徴】 ■内部監査Gの業務範囲は、みずほのグループ・グローバル全域をカバーしており、金融機関のビジネスとの関連性を意識しながらITガバナンスの全体像を掴むことができます ■特に既存の統制・ルールに対する遵守課題への指摘のみならず、その原因・真因への深堀りに加え、経営戦略・管理面の提言等の経営に資する助言業務にも幅広く取り組んでおります ■研修制度や資格取得・維持支援制度が充実しており、IT監査人としての専門性を磨くことができます ■監査業務を通じ、IT関連業務の全体を俯瞰する能力と経営感覚が養われます(その他詳細は面談でお伝えします)
非公開
内部監査員(管理職)
企画・管理・事務その他
東京都 リモートワーク 一部リモート…
700万円〜1000万円
正社員
■内部監査業務 組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言 ・企業グループにおけるガバンスの状況や、 求められるコンプライアンス水準等を考慮したうえで、 確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。 ・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに 質的向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。 ・企業価値向上に繋がる監査の取り組み 被監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。 ■内部監査対象企業 グループ全社(日本国内) ■内部監査対象業種 企画、開発、生産、品質、営業、物流、役務、コーポレート部門等 ■魅力 内部監査の遂行に必要な知識や技能を研鑽し、 資質の向上を図るととも専門性を高めるため、 人材育成に重きを置いています。
仰星監査法人
IT監査ポジション【東京/大阪/石川】
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜1100万円
正社員
【業務内容】 ■会計監査の一環としてのIT監査業務、内部統制監査(J-SOX)における内部統制の評価業務 ・ IT全般統制の評価 ・ IT業務処理統制の評価 ・ データフローの理解 ・ サイバーセキュリティリスクの理解 ・ システム生成データ・レポートの検証 等 ■受託会社の内部統制に係る保証業務(SOC1/SOC2) 公認会計士、システム監査技術者、CISAの有資格者で経験者は優遇いたします。(その他詳細は面談でお伝えします)
株式会社アンビスホールディングス
【コンプライアンス(課長)】プライム上場/リモート・フレックスあり/年休125日/業績安(以下略)
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜800万円
正社員
当社は、医療総合ヘルスケアカンパニーを目指している会社です。 現在は、中核事業の医療施設型のホスピス「医心館」事業を全国に100施設以上展開しており、FY20:91億、FY21:153億、FY22:230億、FY23:319億と地域社会の要請に真摯に応えてきた結果、非常に高い成長率を誇っています。 【職務内容】 ■法令・制度を遵守するため、新規指定・変更等の医心館に関連する行政申請業務を行う 具体的には… ・新規指定・変更などの行政申請 ・新制度への対応事務 【やりがい】 医療・介護業界において事業を行うには、新規開設し、サービスを提供し、報酬を請求する…というどの段階においても国や自治体の制度、ルールに従うことが必須です。 そうした事業運営に欠かせない法令遵守をサポートするのがコンプライアンス部です。行政や制度が関わる事項全般を担当し、事業を中心になって支えるやりがいのある部署です。 医療・介護業界において事業を行うには、新規開設し、サービスを提供し、報酬を請求する…というどの段階においても国や自治体の制度、ルールに従うことが必須で(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
トクティー株式会社
人事採用責任者候補 ※転勤なし
人事、企画・管理・事務その他
東京都港区海岸1−9−18国際浜松町ビ…
400万円〜600万円
正社員
【職務概要】 営業職を中心に、幅広い職種の戦略的人材採用・オンボーディング支援を実施いただきます。 現在人事担当が1名おり、その方から採用業務を引き継ぐ形となります。 現在は中途採用のみですが、将来的には新卒採用も行っていく想定です。 【職務詳細】 ◎中途採用業務フロー整備 ◎採用計画策定(採用目標数・応募数・採用面談数) ◎各種採用媒体・人材紹介・ダイレクトリクルーティングツール・リファラル促進及び運用 【ミッション】 外国人特定技能人材マッチングプラットフォーム「tokuty」の事業拡大に向けた、採用目標の達成~早期戦力化の仕組み構築、人事領域全域の戦略構築 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
いすゞ自動車株式会社
【内部監査】会計士の方歓迎/プライム上場※神奈川県
企画・管理・事務その他
神奈川県
600万円〜1000万円
正社員
【職務内容】 ■決算・財務報告プロセス監査 ・法令(特に会社法、金商法)・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、決算・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点を調査する ・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定する ・策定した内部監査実施計画に基づいて、国内外の監査対象会社の決算・財務報告プロセスを調査する ・調査結果に基づいて内部統制報告書を作成し、経営陣に報告し、監査法人に提出する ・監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップする ・監査法人からの問い合わせに対して、適宜対応する ■内部監査 ・法令・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、経営諸活動(財務活動、情報システムの状況含む)におけるリスク・懸念点を調査する ・経営諸活動におけるリスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定する ・策定した内部監査実施計画に基づいて、国内外の監査対象会社の業務状況を調査する ・調査結果に基づいて内部監(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
非公開
【新宿】内部監査リーダー(管理職候補)/年収752~929万円/年休124日/急成長中・SaaS運営
企画・管理・事務その他
東京本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷 受動…
700万円〜1000万円
正社員
■内部監査リーダー(管理職候補) 同社およびグループ会社の内部監査領域をリードいただく 管理職候補ポジションとなります。 【仕事内容】 1.内部監査(業務監査)※メイン業務となります。 ・同社およびグループ会社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行 ・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援 ・役員会への監査報告 2.内部統制 ・内部統制(J-SOX)整備 ・運用状況評価、内部統制文書作成 ・業務フローの見直し 【配属部署】 内部監査室(社長直下) 課長1名リーダー1名メンバー2名 【本ポジションの魅力】 急成長する東証プライム上場会社において、経営層に近いポジションで 内部監査(業務監査)、内部統制(J-SOX)監査の経験を活かしながらご活躍頂けます。 現在、積極的にM&Aに着手しており、近い将来国内外グループ会社の内部監査の 体制確立や計画立案・推進を担う機会もあります。 同社は効率性を重視している社風であるため、無駄なく、本質に焦点を充てた業務が出来ます。 管理番号:20854
非公開
<リモート有/副業OK> 内部統制・内部監査ポジション
企画・管理・事務その他
東京都渋谷区(転勤なし) ※リモート勤…
700万円〜1000万円
正社員
社長直下の経営層に近いポジションで内部監査(業務監査)を中心に、内部統制も含めお任せ致します。 ■内部統制(J-SOX)に関する業務: ・内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ・内部統制文書化 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め ・内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ ・内部統制報告書の作成 ■内部監査に関する業務: ・内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施 ・監査対象部門への改善指示及びフォローアップ ・監査等委員との連携 等
株式会社AOKIホールディングス
【神奈川:リモート】経理担当(課長候補) ※年収700万円以上
経理、財務、企画・管理・事務その他
神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56※リ…
700万円〜800万円
正社員
【職務概要】 課長として部署のマネジメント、監査法人や顧問税理士との案件検討や方針決定等、マネジメントだけでなく今までのご経験を活かして業務に携わっていただきます。 【職務詳細】 ・会社法及び金商法、税法の改正情報の収集・対応の提案 ・決算の重点項目の抽出と方針提案 ・監査法人との重要課題検討と方針決定 ・顧問税理士との特定案件検討と方針決定 ・部署のマネジメント(一緒に目標を達成する) ・課としての課題の抽出と推進 ・業務効率化へ向けた改善の推進及びシステム化等の検討 ・ペーパーレス化や在宅勤務等の業務改革の推進 ・部門人員の適正化と配置転換の推進(適材適所) 【本ポジションについて】 プレイングマネージャーとして、メンバーと共に決算業務をご担当いただきます。将来的には、ファッション・エンターテイメント・ブライダルといった多角的な事業展開を行っているグループの連結決算業務もご担当いただくことを期待しています。監査法人や顧問税理士と関わる機会があるため、さらに知識やスキルを深めることが可能です。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
株式会社アメニティジョイハウス
【情報システム部】システムアーキテクト
企画・管理・事務その他
千葉県
600万円〜900万円
正社員
【仕事内容】 ■既存システム刷新 ・システム要件定義 ・ベンダーコントロール ■DX推進 ・新規ツールの導入 ・既存システムとの連携(その他詳細は面談でお伝えします)