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検索結果: 3,729件(61〜80件を表示)
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金融/システム監査【事業発展に寄与/リモートスタンダード】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1000万円
正社員
■組織のミッション リスクベースの高品質な金融監査を通じて、金融事業の運営態勢・業務の品質保証や経営上のリスク抽出及び改善機会の提供をすることによって、お客さまの利益を保護し、様々なリスクから会社・金融事業を守りながら、金融事業の継続的な発展を支援することで同社の企業目標達成に貢献します。 ■組織の業務概要 同社グループにおける金融事業に関する監査業務 ■担当いただく業務概要 ・同社グループにおける金融事業に関する内部監査担当の主担当(チームリーダー)又はチームメンバーとして、内部監査業務の一連の業務(リスク評価や内部監査計画策定、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、フォローアップ、内部監査人育成など)の推進 ・監査品質の確保・向上及び高度化に向けた各種取組みへの参画 ・システム監査(ご本人の経験や志向性によりご相談) ■業務の魅力 ・同社の金融・決済サービスは事業が急速に拡大しているため、金融分野の専門スキルのある社内外の人材により、内部監査を通じて内部管理態勢及び内部統制の改善・強化支援を行うことが重要な課題になっており、経営幹部の関心も高い領域です。 また、同社は、全社的な方針であるCX/EX向上を通じてお客さまにとってより安心・便利な金融・決済サービスの提供をめざしており、監査を通じてより良い金融・決済サービスの提供に貢献することができる、やりがいのある業務です。 ・金融監査は高度化をする余地が多く残されており、新しい監査手法等の提案・導入・実施が可能です。 ■候補者へのメッセージ/現場皆様より 同社では、従来の携帯電話事業にとどまらず、金融分野を含む様々な新しいサービスを提供しており、これらのサービスを通じ、お客さまがより便利になる更なる付加価値の提供にチャレンジしています。 その中において監査部が行う内部監査は、経営管理及び同社のサービスを適正に運営するために非常に重要な業務ですが、特に進化が速く変化が著しい金融事業では内部監査の継続的な高度化が求められており、従来の監査にとらわれず新しい監査手法の模索やDX化によるデータ分析等の導入、システム監査の強化等に取り組んでいます。 経営幹部や金融当局の内部監査の関心は高く、実効性のある監査を通じて同社の金融事業の発展を支援することが期待されています。…
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グローバルIT統制 @横須賀
企画・管理・事務その他
神奈川県 につきましてはご面談時にお伝…
600万円〜800万円
正社員
【ミッション】 ■グループのITガバナンスや内部統制の施策立案・推進・設計・運用 ■グループで抱えるIT関連課題の分析、評価、対応策の策定 ■海外拠点指導・支援 【組織構成】 情報システム部:部長 ーシステム基盤管理課:課長ーエキスパートー係長3名ー以下4名(内派遣2名) 【募集背景】 IT海外統治を強化するためメイン担当となる人員を補充 【働き方】 ■残業:20時間/月 ■フレックス制度:あり ■リモート制度:あり(2回程度/週) 【職場の雰囲気】 ■中途社員が多く在籍し、成長、活躍している職場です。
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業務監査担当【内部監査部】※未経験可※
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1000万円
正社員
◎営業拠点(支社・代理店)および募集代理店に関する、内部管理状況の分析・臨店監査の実施をお任せ致します。 ◎配属部門として「内部監査部」に加え、「業務検証部」での配属可能性もございます。 業務検証部での業務は以下の通りです。 ■支社に対する業務検証(監査) ■代理店拠点に対する業務検証(監査) ■代理店に対する業務検証(監査) ■上記に係る分析およびモニタリング ※月に1度、連続した3~5日ほどの出張がございます。
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【大阪】内部監査 プライム上場/将来の幹部候補
企画・管理・事務その他
大阪府 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1200万円
正社員
【職務内容】 国内最大級の保険選びサイト「保険市場」を運営するプライム市場上場企業の当社にて内部監査をご担当いただきます。 ■内部監査:企画 ■内部監査:実査(チェックリスト作成・資料検証・ヒアリング・監査記録) ■内部監査:報告書作成(指摘事項抽出&評価、監査報告書作成) ■対象部門に対する改善提案/フォロー/モニタリング ■社内点検業務の推進と改善 ■フォローアップの実施、管理 ほか 【配属先】内部監査室 現在4名体制 【魅力】 将来性のある優良企業(プライム市場上場企業) 保険代理店での盤石な経営基盤に加え、WEB集客を強みとした独自のノウハウを活かし、業界の常識を覆す新たなビジネスで拡大しております。 経営層との距離が近く、会社の成長にダイレクトに貢献できるポジションですので非常にやりがいもあります。
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内部監査マネージャー(業務監査またはJ-SOX対応)@埼玉
企画・管理・事務その他
埼玉県 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜800万円
正社員
【ミッション】 グローバルに展開する同社グループのガバナンス強化を支える内部監査部門において、業務監査またはJ-SOX関連業務をお任せします。 日本国内のみならず海外拠点も含め、財務報告に係る内部統制評価、業務の適正性・効率性の監査に携わっていただきます。 【具体的には】 ご経験に応じて以下いずれかの業務をお任せします。 ■業務監査 ・海外を含むグループ各社の業務監査 ・監査計画の策定、監査実施、改善提案、プロセスの最適化 ・社内教育・内部統制活動の推進 ■ J-SOX関連業務 ・国内外拠点に対するJ-SOX評価(文書整備・実査) ・RCM/業務フロー図/職務記述書等の作成 ・IT統制・業務統制に係る整備・評価対応 【募集背景】 シニア社員の契約終了を見据え、組織強化のための増員募集になります。 【組織構成】 内部監査室:室長ー他6名(内、シニア雇用1名、業務委託2名) 【働き方】 ■残業:10時間程度/月(繁忙期あり) ■リモート制度:あり(週3~4日程度/週の利用実績多数) ■フレックス制度:あり 【定年】60歳(再雇用:65歳まで) 【会社の魅力】 ■ブレーキ専業メーカーの同社は、自動車用だけでなく、二輪や建設機械、鉄道車両向けのブレーキも生産しており、高いシェアを持っております。 ■トヨタ、VW、日産自動車で売り上げが高く、日産自動車においては最も高いシェアを持っております。 ■福島県にテストコースを完備しており、自動車部品メーカーのテストコースとしては国内最大規模を誇ります。72万m2を超える広大な敷地に1周3,016mの高速周回路、低μ路やワインディング路など、数多くの評価路・評価設備を備え、台上評価から実車評価まで、さまざまなブレーキ評価を行うことが可能です。 ■他のブレーキメーカーがブレーキにおける重要な製品、「ブレーキキャリパー」と「ブレーキパット」のどちかしか製造していない中で、同社は2つを製造しており、ブレーキの自動車の快適性を損ねる要因となる「NVH(ノイズ・振動・ハーシュネス)」を抑えるNV制御技術につよみがございます。
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【某HD】内部監査部 生産監査
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜900万円
正社員
【予定業務】 ●内部監査業務 (特に開発、製造、品質保証各部門を食品衛生法やFSSC22000のような生産に関わる専門的な 知見から食の安心安全、安全衛生、環境、生産性等に関わる内部統制の有効性を監査) ●内部統制(J-sox)に関する有効性評価 ●職種未経験歓迎。当社で内部監査人のキャリアを始めた社員も複数在籍しております。 ●初めての方にはOJTで、入門スキルからトレーナーについて学んでいただきます! 【期待役割】 ・生産部、品質保証部等、関連部署と協力し、生産に関わる部門の管理体制の強化を補助する ・食を取り巻く環境の変化に対応し、中心となって管理体制の確認を行うこと 【その他雇用条件】 ■在籍企業 同社 ■所属企業 某ホールディングス株式会社(出向)
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【東京】内部統制プライム新規上場/X線回析装置トップシェア
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜900万円
正社員
【ミッション】 当社グループの内部統制(J-Sox)の整備状況や運用状況の評価を行い、その有効性を確保するために必要な諸施策を講じることを役割とする内部統制業務をご担当いただきます。 2024年10月、リガク・ホールディングス株式会社はプライム市場へ新規上場いたしました。上場にともない、内部統制は、その堅確な実践を現場にしっかりと定着させるべく努めている途上にあり、内部統制の実施状況の評価のみならず、内部統制に関するグループ全体(海外含む)、現場への指導と支援をいただきます。 現在、外部コンサルタントのサポートを得て内部統制業務を行っていますが、外部コンサルタントが委託業務を円滑に遂行できるよう、業務執行方針の決定、社内での障害の除去や課題のフォローアップ、要所要所での委託元としての判断などが当面の主たる役割となります。ゆくゆくは、外部コンサルタントへの委託依存度を引き下げていくことを計画しています。 成熟した体制のなかで定められた業務を正しく行うというよりも、内部統制の管理体制を構築し、それをグループ全体に浸透させ、安定的に稼働させていくチャレンジングな職務となります。 ※内部監査業務と随時連携して遂行します。 【職務内容/具体的には】 ・内部統制に関する方針、規程・規則、マニュアル等の整備と更新。 ・内部統制評価に使用する各種ツール(チェックリストやワークフロー等の定義文書)のメンテナンス。 ・各年の内部統制評価分野の特定、内部統制年次基本計画の策定および取締役会の決議承認の取得。 ・年次基本計画に基づく内部統制評価分野、評価事項、統制手続等のシステム(HighBond)への設定。 ・被評価部門への内部統制の整備状況に関する自己評価と証憑提供の指示(システム登録の方法による)。 ・被評価部門による整備状況の自己評価に対する二次評価の実施。二次評価にあたっての要確認事項の照会や不足証憑の請求を含む。 ・業務プロセスの運用状況を評価するためのテストサンプルの抽出。被評価部門への業務プロセスの運用状況に関する自己評価と証憑提供の指示。 ・被評価部門による運用状況の自己評価に対する二次評価の実施。二次評価にあたっての要確認事項の照会や不足証憑の請求を含む。 ・整備・運用状況の評価を通じて発見された不備課題の特定、現場へのフ…
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内部監査 マネージャー候補 ※未経験歓迎 @神奈川
企画・管理・事務その他
神奈川県 につきましてはご面談時にお伝…
700万円〜1000万円
正社員
【ミッション】 スタンダード上場の同社にて、監査部門のプレイングマネージャーとして、内部監査業務をお任せいたします。 【具体的には】 ■国内および海外拠点会社に対する内部監査業務の実施 →リスク評価・年度計画に基づき、個別監査業務の計画・準備(監査プログラムの作成)・監査実施・報告~フォローを通しで実施する。 ■財務報告に係る内部統制の評価と報告の実施 →国内および海外拠点(北米、中国、欧州)を対象とし、全社統制(経理・人事・財務・情報システム等)のほか、業務プロセス(調達・営業・在庫管理)、決算報告プロセスを対象とする。 ■内部監査業務およびJ-SOX評価業務についての全般的・継続的な改善の検討と実施 【働き方】 ■フレックス制度:あり ■リモート制度:あり(2日/週程度) 【同社の特徴】 自動車内装部品の研究開発・設計・製造・販売等、一連の事業を行って おります。特に主力製品は国内トップシェアを誇っています。 資本金:58億2,110万円、株式公開:東証スタンダード、従業員数:8,581名
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【東京】内部監査・J-SOX(財務報告に関する内部統制評価)
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜900万円
正社員
【ミッション】 同社および国内外のグループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価の実務をお任せします。(ISOマネジメント監査、会計監査は除く) 【職務内容】 ■内部監査 *年間監査計画に基づく個別監査の計画策定から各部門へのヒアリング実施 *証憑収集・データ分析 *業務の改善提案・フォローアップ *報告書の作成 までの一連の業務 ■J-SOX評価 *内部統制に係る文書化の推進から整備・運用評価の実施 *評価結果の報告・共有 *改善提案・フォローアップ *外部監査人との連携 *内部統制報告書の作成 までの一連の作業 【組織構成】 監査室:6名 ・部長:1名(60代前半)− 課長:1名(50代半ば)− メンバー:4名(平均年齢:50代前半) 【募集背景】 組織の若返りを図るため、新たな人材を募集いたします。 現在、組織における平均年齢が50代であり、中堅層がいない状況のため、 当該年齢層の方を募集しております。 【働き方】 ■平均残業時間:20時間強/月 ■在宅勤務 :月8回まで利用可能。(1週間における利用回数制限は無し) 子育て・介護の事情があれば回数は調整(増やす)可能。 ※試用期間に関しては出社 ■時差出勤 :7:30~10:00の間であれば、30分単位で始業時間を調整することが可能。
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【管理本部】内部監査
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1000万円
正社員
【募集背景】 内部監査専任担当としての募集になります。新たな視点や専門性を持つ人材を迎えることで、監査の質をさらに向上させたいと考えています。これまでのご経験や知見を活かし、当社の内部監査のレベルアップに貢献いただける方を募集いたします。 【具体的な仕事内容】 急成長中の当社において、内部監査業務をご担当いただきます。 ・指示・改善指摘に基づく以下の内部監査業務の実行 −全社統制 −IT統制 −会計監査 −業務プロセス監査 など ・各監査領域における担当者との連携・調整 ・業務プロセスにおけるリスク評価および改善提案 ・内部統制システムの評価および改善提案 ・法令遵守状況の確認 ・関連部署との連携・調整 ・監査委員会のサポート ・その他、内部監査に関連する業務 将来的には、当社の内部監査体制の構築もお任せしたいと考えています。 【求める人物像】 当社の求める≪ミッション・コアバリュー≫に共感し、ともに体現してくれる方のご応募をお待ちしております。応募資格の必要な経験/スキルも重要ですが、当社はスキル以上に【スタンス】を重視しています。私たちと一緒に最高のチームを作り上げていきたいと思う方、ご応募お待ちしております!
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【コーポレート】内部統制スペシャリスト
企画・管理・事務その他
愛知県 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜800万円
正社員
同社の内部統制を構築いただける、内部統制スペシャリストを募集します。 具体的には以下の業務を担当いただきます。 ・会社法に基づく内部統制システムの構築と運用(リスク管理体制) ・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制(J-SOX)の体制の整備および文書化と運用 ・内部統制に関わる社外監査対応や法令遵守の支援 ・社内関係者に対する内部統制に関する教育・研修の実施 【募集背景】 同社は「Creativity × Techで、世の中をもっと便利に、もっと楽しくすること」を“Ateam Purpose”として掲げ、比較メディア(引越し・車査定・ブライダル・金融等)・エンタメ・ECなど、デジタルマーケティング力を活かし、複数事業を展開しています。今後は既存事業の成長に加え、新規M&Aを通じた非連続的成長による、顧客の売上向上を支援するto B事業領域の強化も行うことで、安定成長可能な事業構造への変革を目指しています。 本目標に向け同社は某社4社の連結子会社化を実施、2024年6月からは成長戦略の加速化及び実行力を高めるため、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との業務提携を開始しています。同社は事業の拡大に伴い、内部統制の整備/強化の構築をしていることから、スピード感をもって下記対応ができる方を求めています。 【求める人物像】 ・仮説立てて物事を考え、論理的に進めることが得意な方 ・高いコミュニケーション能力と対人スキルを持ち、幅広い関係者と円滑に協力できる方 ・細かい・泥臭い業務も厭わず、自ら手を動かして課題解決にあたることにやりがいを感じられる方 ・行動力と責任感があり、主体的にプロジェクトを率いてきた経験がある方 ・“Ateam Purpose”や“Ateam People”といった価値観を共有・体現できる方
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監査部【ダイレクト損保リーディングカンパニー】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1100万円
正社員
【部署のミッション】 内部監査業務を通じて、企業及び各組織体の価値の保全と向上に貢献することをミッションとしています。 【担当業務】 ダイレクト型保険会社における内部監査業務。 内部監査業務(内部監査の実施、および、内部監査実施のための企画・各種モニタリング) 当社の内部監査部は、監査チーム、企画チームの2チームに分け、業務を担当しています。 当初の配属については、監査チームとなり、チームリーダーの元で、業務監査やIT監査をご担当いただきます。 ・個別内部監査計画の立案 ・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ ・監査報告書の作成、経営陣への報告 【内部監査組織】 6名(部長、マネージャー2名、以下監査スタッフ) ※ 今回はスタッフの募集となります。 【仕事の魅力】 少人数組織ですので、幅広い分野の内部監査業務を経験できます。また、専門資格取得のための補助等の支援制度を設けています。 【期待する人物像】 業務オペレーション等を十分に理解し、リスクベースにて個別内部監査計画の立案、評価等を独力で実行できる方 【企業の魅力】 ■ダイレクト損害保険会社なので、よりお客様目線での業務ができる。 ■風通しのよさ、フラットな組織。 ■チャレンジを推奨する風土 ■少数精鋭のため、裁量を持て、幅広く業務を経験できる。 ■家庭と仕事の両立がしやすい環境 ■希望によってはキャリアステップとして異なる部門で経験を積むことも可能です。 ※弊社からの入社実績多数※ ◇3分でわかるソニー損保 https://www.youtube.com/watch?v=ufK5QuLz1MI ◇ソニー損害保険 紹介動画 https://sites.google.com/b-inc.co.jp/sonysonpo/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
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【京都・長岡京市】内部統制推進担当(J-SOX)
企画・管理・事務その他
京都府 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜800万円
正社員
【業務内容】 J-SOX対応を中心に、内部統制業務を担当いただきます。 ・内部統制(JSOX)評価、推進 ・内部統制に関する方針、規程・規則、マニュアル等の作成及び更新 ・内部統制評価に使用する各種ツール(チェックリストやワークフロー等の定義文書)の作成及び更新 ・財務データの確認、チェック ・会計や業務の調査・評価 ・評価結果の解析、評価報告の策定 ・会計士との協議 【募集背景】増員募集 内部統制の見直し強化を図るため、推進統制グループを新設。 また、昨年内部調整強化を目的に新システムを導入したものの、運用が滞っており、その点においても業務見直しを図るため。 【組織構成】 企画戦略部 統制推進グループ 3名 40代1名(グループリーダー)、60代2名
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【金融】システムリスク監査
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1100万円
正社員
金融当局による監視強化に対応するとともに不正防止に資する監査の仕組みを確立し、独立した組織として、社内金融分野の重要/基幹システムを対象に専門的かつ高度なシステムリスク監査を実施します。 【アピールポイント(職務の魅力)】 社内外で発生したセキュリティインシデントやシステム故障等を含め、システムの安定運行に向けたシステムリスク管理は、今や企業に必要不可欠な活動となっています。システムリスク監査は、そのシステムリスク管理におけるPDCAの重要な一角を担う活動であり、同社のお客様や金融当局からも注目されています。 また、経済産業省のシステム監査基準ではシステム監査の目的を、「情報システムにまつわるリスクに適切に対処しているかどうかを、独立かつ専門的な立場のシステム監査人が点検・評価・検証することを通じて、組織体の経営活動と業務活動の効果的かつ効率的な遂行、さらにはそれらの変革を支援し、組織体の目標達成に寄与すること、又は利害関係者に対する説明責任を果たすこと」と定義しており、システム監査は、極めて重要な活動として位置付けられています。 さらに同社が長年に渡り、構築・運用に携わってきた大規模ネットワークシステムをはじめとする日本の金融・経済を支える社会基盤システム、幅広い金融機関に向けた共同利用型システム、今後増えていくと想定されるクラウド活用型システムなどの様々なシステムの監査の経験や、ニューノーマルの働き方等から想定される新たなリスクへの対応の検討など、システムリスク監査にかかる知見を高めていくこともできると考えます。 監査は容易な仕事ではありませんが、システムが長年の経験の上で創り上げた統制について触れることができ、スキルの向上や金融ビジネスに対する視野を広げ、自身のキャリアアップにもつながる仕事です。 効果的かつ効率的な監査の企画及び実施に向け、これまでに培われた経験から力を発揮してくださる方、是非ご応募をお待ちしています。
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【東京本社】監査室
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1000万円
正社員
【業務内容】 ・当社並びに国内外のグループ会社の内部監査業務 ・現状100近くある対象部署/グループ会社を5年スパンで監査を行う (将来的には対象を減らしてく予定) ・客観性を持つため単独監査は行わず、2名体制で監査を行う ・管理状況や法令遵守を始めとする内部統制全般 【補足】 ・業務監査を中心に実施しておりますが、各監査対象拠点に合わせテーマを設定し監査を実施 ・同社では積極的にM&Aをしており、特に海外拠点監査に注力している状況(初回監査を優先的に実施) 【募集背景】 退職に伴う欠員補充 【組織構成】 監査室 室長(60代)1名、メンバー(30代)1名 【働き方】 ・出張:国内外への出張が発生いたします。(1カ月に1回程度/日帰り~1週間程度) ・残業時間:15−20時間想定 【キャリア】 将来的には監査室長を目指して頂きます。 【定年】 定年:60歳(再雇用65歳) 役職定年:55歳 個人の評価及び会社の状況次第では、60歳以降役職ありの嘱託社員にてご活躍頂く可能性もございます。
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NTTデータグループガバナンスマネジメント【グローバル戦略】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜900万円
正社員
【職務内容】 ・グループマネジメント担当は、NTTデータグループ全体のガバナンス機能を担う重要な部門であり、国内外のグループ会社の経営管理とガバナンス強化を推進します。コーポレートガバナンスの設計・運用経験や経営管理等関連分野での経験をお持ちの方からのご応募をお待ちしています。 <担当業務> ・グループガバナンスに関するルールの高度化並びに各社への浸透(グループポリシー、グループ協定、協議報告制度等) ・グループ会社への議決権行使及び配当/運営費の設計・運用 ・グループ会社の経営状況モニタリング、経営管理情報のダッシュボード化、協議報告のデジタル化推進、関連する各種ドキュメント整備展開 ・国内外グループ会社からの各種問い合わせ対応(協議報告ルールの解釈、実行段階における配当・運営費等各社運営に関する問い合わせ等) <主な仕事の概要> ・グループガバナンスの強化と最適化に向けて、国内外のグループ会社に対する協議報告ルールやガバナンスに関するグループポリシーの策定と運用を行います。グループ協定の設計・更新、各社の特性に応じた柔軟な運用方法の検討も含まれます。また、定期的なレビューと改善提案を通じて、常に効果的なガバナンス体制の維持を行います。 ・グループ会社の経営状況を継続的にモニタリングし、財務・非財務の両面から分析を行い、分析結果に基づく各社の成長戦略や課題に関する提言を行うとともに、必要に応じて是正措置や支援策を検討します。 【アピールポイント(職務の魅力)】 <伸ばすことのできるスキル> ・グローバル規模のグループ経営管理を通じた、国際的なビジネス視座 ・ガバナンスルールや協議報告制度の設計・運用に関する実践知識 ・複数の部門や会社をまたぐプロジェクトをリードし、成果を創出するリーダーシップ ・多様なステークホルダーとの調整や交渉を通じた、高度なコミュニケーション能力 ・グループ全体の経営効率化とシナジー創出のための戦略的思考力 ・多様な文化や事業環境に適応できる柔軟性と異文化理解力 <働き方> ・勤務形態は対面コミュニケーションとリモートワークのハイブリット型です。 また、同社の本社組織は一つの大部屋フロアでフリーアドレスとなっており、上下関係・横関係ともに垣根なくフレンドリーにコミュニケーションを…
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【大阪/東証スタンダード上場】内部監査※管理職候補※
企画・管理・事務その他
大阪府 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜800万円
正社員
当社にて、子会社含めた全社の内部統制評価や内部監査業務を担当いただきます。 【具体的な職務内容】 ■全社統制 ■決算財務統制 ■業務統制 ■業務監査 ■内部監査の品質評価 【募集背景】 定年退職に伴う欠員補充 【組織構成】 室長1名(40代) メンバー3名(60代、50代、40代) 【入社後について】 ご経験に応じ、内部監査に関する上記の業務を順次お任せいたします。 将来的には、5S委員、J-SOX会議書記などもお任せいたします。 【配属部署について】 内部監査室 【当社について】 創業50年を超えるスタンダード上場の照明器具メーカー。 業務用LED照明器具のシェアでは常にトップクラスを走り続け、百貨店・大型商業施設から大学・美術館・ホテル等幅広い分野で高い評価を頂いています。 照明事業の他、インテリア家具事業、レンタル事業、さらには海外展開と、高付加価値空間を創造するための事業を多面的に展開しています。 人と地球にやさしい社会貢献性のある未来の光 『エシカルライティング』 を実現するために、私たちはチャレンジを続けていきます。
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内部監査室長 東京/今話題の家庭用ロボット
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1000万円
正社員
【職務内容】 ■内部統制(J-SOX)構築及び整備・運用評価 ・全社統制、決算財務処理統制、業務処理統制、IT統制の構築 ・会社全体の業務プロセスや規程の見直し・改善提案 ・社内関係部署との調整・教育・啓発活動の企画・実施 ■内部監査業務 ・リスク評価に基づく監査計画の立案・実行 ・監査結果の報告、改善策の提案とフォローアップ ・上場準備に向けた監査対応、外部監査法人との連携 ■コンプライアンス推進 ・法令遵守状況のモニタリングと周知徹底 ・社内規程の整備・更新・浸透支援 ・ガバナンス強化に向けた施策の企画・運用 【ポジションの魅力】 ■スタートアップの成長フェーズで、内部統制・監査体制を基盤からつくるやりがい ■経営層や事業部門と近い距離でコミュニケーションがとれ、経営に直結した仕事ができる 【募集背景】 事業拡大と上場準備が進むなかで、内部統制の整備・運用および内部監査体制の強化が急務です。 適切なリスク管理と効率的な業務プロセスの両立を実現し、会社全体の健全な成長を支える重要な役割を担います。 経営層や各部署と連携し、変化の激しい環境に柔軟に対応しながらガバナンスを推進していく仲間を求めています。 【組織構成】 内部監査室 【働き方】 ■リモートワーク:可能。(出社とリモートワークが半々程度) ※フルリモートワークは不可。社員の方は必要な時は出社いただけることが条件となります。 ■副業:下記条件の下で可能 ・事前申告必要 ・業務時間外であること ・他社に雇用されないこと(業務委託契約等であること)
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【東証プライム・霞が関本社・シニア歓迎】内部監査部門プレイングマネージャー
企画・管理・事務その他
雇入れ直後> 東京本社 東京都千代田区…
600万円〜1000万円
正社員
グループにおける内部監査業務全般を担当 ・内部監査に関する年間計画の策定および進捗管理 ・グループ各社(海外子会社を含む)のコンプライアンス・リスク管理体制の評価および業務改善提案の実施 ・内部統制報告制度(J-SOX)対応業務(統制文書等の作成、整備運用状況の評価、証跡管理) ・評価範囲や監査結果に関する外部機関(監査法人等)との打合せ、交渉 ・社長、取締役会、監査役会への報告 ・監査結果に基づく改善対応のフォローアップ
非公開
【東京】内部監査(未経験可)※在宅/WEB面接可
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜800万円
正社員
【期待する役割】 ・監査マネジャーやリーダー指示のもと、個別監査の主担当として計画・実施・報告・フォローアップのプロセスを実行する。 ・担当領域のグループ内部監査人と連携して、JSOXに基づく主要プロセスの整備及び運用評価を行い、課題があれば、当社内外の関係者と協議のうえ改善を図る。 ・監査マネジャー及びリーダー策定の方針のもと、監査手続の標準化・効率化、監査品質改善活動等の取り組みを実行に移す。 【具体的には】 ・当社及びグループ会社の内部監査業務全般(業務・会計プロセスにかかる準拠性監査、部署、リスクベースのテーマ監査等) ・グループグローバル内部監査体制の維持・強化に関する業務(監査手続の標準化・効率化、監査品質改善活動) ※内部監査未経験の方でも問題意識をもって業務に取り組める方は歓迎です。 【ポジションの魅力】 同グループは海外売上比率が70%を超え、国内外100社以上で事業を展開しています。内部監査部門は、ガバナンス、リスクマネジメント、内部統制に関する監査を通じて、グループ全体の価値向上に貢献しています。 ・内部監査組織は、本社に約20名、国内グループ会社に約10名、海外グループ会社に10数名の内部監査人を擁し、本社の内部監査部門がグループ全体の監査を統括しています。キャリア採用者も多く、さまざまな経験や知見を活かしながら活躍しています。 ・経営上重要な案件を担当する機会や、経営陣と直接コミュニケーションをとる場面もあり、現場や経営の改善に貢献している実感を得られる環境です。 ・専門教育のサポート体制も充実しており、公認内部監査人(CIA)や公認会計士といった有資格者も多数在籍。専門性と汎用性の高いスキルが身につくため、監査や経営のプロフェッショナルを目指す方にとって、スペシャリストとしてのキャリア形成に最適な職場です。 【募集背景】 事業拡大に伴う、組織強化を目的とした増員募集となります。 【配属先情報】 内部監査部 【働き方】 ■テレワークを組み入れており(週2,3回の本社(武蔵野)出勤)働き易い環境 ■残業規制もあり、恒常的な残業はなく、落ち着いて長期的に働くことのできる環境 ■性別問わず、誰もが活躍できる職場環境(多様性重視、女性活躍推進等) 【就業環境】 キャリア採用に…