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東証一部上場大手エレクトロニクス企業
都内 エレクトロニクス専門商社にて内部監査担当募集◆土日祝休み◆
法務、人事・総務・法務系その他
東京都 品川区
500万円〜900万円
正社員
グループ監査計画(中期、年度)の立案/実行/報告 ・グループ事業会社の監査実行体制の構築(ガイドラインなど標準化の整備運用) ・全グループ会社の定期的業務監査の実施または指導(国内・海外出張あり) ・事業会社による監査実行のサポート
株式会社マクニカ
【新横浜】内部統制<業界不問/リモートOK/東証プライム市場/年間休日125日/業界トップ級の技術商社>
人事・総務・法務系その他
神奈川県横浜市港北区新横浜1-6-3 …
500万円〜1000万円
正社員
【募集ポジション】内部統制 当社は半導体・ネットワーク商社として歩んできた50年でグローバルに市場を拡大して成長して来ました。 従来の部門監査に加え、海外グループ会社の監査や、様々な領域に広がる新規事業のリスク確認などに従事して頂きます。 (従来事業:半導体、ネットワーク、セキュリティ 新規事業:Smart Manufacturing/Mobility/AI/Robot/Medical/Agritechなど) J-SOX(全社統制・FSCP・業務プロセス)の対象となる国内外のグループ会社の内部統制状況を確認していきます。 調査対象会社の責任者や社員とやり取りし、統制状況の回答と証憑を取り寄せます。妥当性について監査法人と交渉することも多いです。 ●具体的な職務内容 ・年間計画の立案に参画頂きます。 ・全社的な内部統制、FSCP、業務プロセスなどを個別にチェックシートとエビデンスから妥当性を評価します。 ・任意に抽出したサンプリングを用いて運用状況の評価も行います。 ・海外の拠点も多いので英文メールでのやり取りも対応頂く可能性があります。
メガバンクグループの中核証券会社
大手証券が「IPO準備企業向け内部管理体制等のコンサルタント業務」担当を求めています
人事・総務・法務系その他、経営コンサルタント
東京
800万円〜1200万円
正社員
新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務
国内大手のネット生命保険会社
【生保会社事務経験者】東証上場の大手オンライン生保会社が監査担当者を求めております!!
人事・総務・法務系その他、経理、財務
東京(麹町)
400万円〜900万円
正社員
社内各部門に対する監査業務等 ・内部監査計画の立案 ・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ ・内部監査等に係る経営報告 ・部門モニタリング 制度的監査業務(資産自己査定監査 他)
非公開
【内部監査員募集@ペット保険】定例監査、特別監査業務
人事・総務・法務系その他、企画・管理・事務その他
@東京都江東区 【アクセス】 東京メ…
550万円〜
正社員
年次内部監査計画に基づく定例監査、及び定例以外の特別監査業務をご担当いただきます! 【詳細】 ●本社、営業拠点(全6拠点)及び代理店、保険業務事務センター(青森)等に対する実地監査 ●監査調書、報告書等の書類作成業務 ●他部署との折衝など 【出張について】 ●年間で1ヶ月分ほどが出張割当期間となります。 ※上期・下期・拠点分類ごとに分担して合計1ヶ月というイメージです
非公開
事務職員(内部監査室長)/介護施設運営会社/勤務地:群馬県太田市・マイカー通勤可・転勤無し
人事・総務・法務系その他、企画・管理・事務その他
太田市 東武桐生線/薮塚駅より車8分 …
400万円〜600万円
正社員
内部監査の企画、立案、実施 内部監査結果の報告 不備事項への助言・改善提案 内部監査マニュアルの作成 監査法人対応 財務報告に係る内部統制評価、構築支援業務(J−SOX対応) <業務内容(変更の範囲)> 会社の定める業務
都市部を中心に、新築戸建分譲事業、不動産仲介事業、マンション事業、不動産投資事業等を展開する不動産会社グループ
【東証プライム上場の優良不動産会社グループ】内部監査(課長クラス)
人事・総務・法務系その他、経理、財務
東京都千代田区丸の内
600万円〜1000万円
正社員
(1)当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施 (2)モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー (3)必要な内部監査体制を構築し、内部監査組織の統括マネジメントを担当 (4)3線モデルにおける2線の体制構築業務も想定
埼玉県を発祥とし、埼玉県さいたま市に本社を置く日本の企業。
100%自由設計の住宅メーカーの内部監査担当
人事・総務・法務系その他、経理、財務
埼玉県さいたま市西区
500万円〜800万円
正社員
・内部監査(業務監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ) ・取締役会等への報告 ・コンプライアンス・リスク管理部門や内部統制部門等とのコミュニケーション ・監査役や監査法人との連携 等
非公開
【内部監査・担当】年収360~561万円・IPO指向・コスモスクエア駅・医薬品メーカー
法務、人事・総務・法務系その他
大阪府大阪市住之江区(OsakaMet…
350万円〜600万円
正社員
<求人お薦めポイント> 内部監査業務を担当いただきます。 監査の範囲として、まずはリスクマネジメント、 J-SOX対応、業務プロセス監査をお任せする予定です。 <職務内容は> *内部監査業務を担当いただきます。 監査の範囲として、まずはリスクマネジメント、 J-SOX対応、業務プロセス監査をお任せする予定です。 [入社後の具体的なポジション・キャリアルート] ・将来的な上場を目指す上での本件募集です。 ・業務のなかでリスククリーニングやガバナンス強化を進めるにあたり、 社内の教育担当部門や公認会計士との打ち合わせにも参加いただき、 内部統制の推進役を担っていただく予定です。
株式会社マクニカ
【新横浜】内部監査<業界不問/リモートOK/東証プライム市場/年間休日125日/業界トップ級の技術商社>
人事・総務・法務系その他
神奈川県横浜市港北区新横浜1-6-3 …
500万円〜1000万円
正社員
【募集ポジション】内部監査 当社は半導体・ネットワーク商社として歩んできた50年でグローバルに市場を拡大して成長して来ました。 従来の部門監査に加え、海外グループ会社の監査や、様々な領域に広がる新規事業のリスク確認などに従事して頂きます。 (従来事業:半導体、ネットワーク、セキュリティ 新規事業:Smart Manufacturing/Mobility/AI/Robot/Medical/Agritechなど) 国内外の約80に及ぶ監査対象拠点・部署を年間計画に基づいて内部監査する職務です。 英語が出来る方には海外出張のチャンスもあります。過去には海外出張で年8回監査に行った監査員もおります。 対象:日本、香港、シンガポール、マレーシア、中国、台湾、インド、米国、フランス、ドイツ、ブラジルなど 「必要なルールが定められているか。ルール通りに実施されているか(当たり前のことが当たり前にできているか)」を監査していきます。 ●具体的な職務内容 ・チェックシートから監査項目を選び、事前にそれらに対する回答を対象部門からもらった上で、シナリオを考えてインタビューを実施します。インタビュー結果や資料の詳細な確認から監査報告書を完成させていきます。 ・監査は基本的に2名以上のチームで実施します。最近はリモートインタビューが多いですが、聞き出す力が必要です。 ・英語の得意な方は英語でインタビューを実施して頂きます。 監査室で内部統制業務も担当していますので、内部監査と内部統制の両方の職務を実施して頂きます。
アイリスオーヤマ株式会社
会計・監査◆土日祝休み・社員寮/借上社宅・資格取得支援制度◆
人事・総務・法務系その他、会計・税務
宮城県仙台市青葉区中央2-1-7 【…
600万円〜1000万円
正社員
◆敢にビジネスチャンスに挑み、事業規模をどんどん拡大してきた当社。この度、組織力強化のため、会計、監査業務職を募集します。 経験を活かしながら、自らの領域をもっと広げていきたい。 より大きな規模感で裁量をもって、活躍したい。 そんな方にとって、とても魅力的なポジションです。 ◆法人向けビジネスにかかる会計、監査業務を担当いただきます。 ・国際税務(海外含むグループ各社の会計監査、税務指導) ・M&A案件に対する調査、判断(着手~成立までの実務全般) ・公認会計士あるいは税理士の資格を活かした、経営に役立つ提案・助言 ・銀行、関連自治体との折衝 ・新規事業立ち上げに係る業務 ・関連部署スタッフの教育 ※法人向けビジネスを行っている部署のコンプライアンスの強化にも取り組んでいただきます ◆配属予定部署 ・管理会計部[青葉ビル:青葉区中央] 【つながる各評価制度】 当社では管理系の職種においても、評価は年功序列ではなく実力主義! 計画や目標に対する結果はもちろん、戦略や行動プロセスなど「行動まるごと」を正当に評価する制度が充実しています。 ⇒例えば ◆多面的評価 実績評価は、上司による一方的なものではなく、上司・同僚・部下全員による360度評価を導入。 昇進、昇格の先に重要な要素となります。 ◆評価会 自分の取り組みを、半期ごとに会社にアピールできます。 同じ部門の社員が集い、実績だけではなく、その背景にある戦略や行動プロセスをプレゼンします。 成果と行動が、キャリアと収入に直結する。そんな環境で活躍できます。 【企業・求人PRポイント】 ・活気のある職場環境が自慢!強みや個性を活かしながら、社員一人ひとりが活発にアイデアや意見を出しあっています。 ・新卒・中途のハンデは一切ありません。※女性管理職活躍中/くるみん認定企業 【決算賞与や報奨制度も充実】 夏期・冬期の賞与とは別に、社員の利益貢献度に応じて「決算賞与」(3月・主任以上が対象)が支給されます。 また、特に優れた貢献をしたと評価された社員については、金・銀・銅メダリストの表彰もあります。 中途入社後数年のうちに、表彰者の常連に名を連ねる社員も多いというのが当社の特徴です。
日本のオンライン証券業界の草分け
グローバルオンライン金融サービスグループが「内部監査担当者」を求めています
人事・総務・法務系その他、会計・税務
東京
700万円〜1100万円
正社員
グループ全体のガバナンスを支えるポジションです。 ・年間内部監査計画案の作成 ・内部監査の実施・報告(実査・リモートを併用します) - 業務プロセスの理解、リスク評価、統制評価と改善提言 - 内部監査報告書案の作成 - フォローアップ ・国内・海外のグループ会社の内部監査のモニタリング - 国内・海外子会社内部監査部門作成の内部監査計画・内部監査報告書のレビュー ・国内・海外子会社内部監査部門との定期的な面談 (英文報告書閲覧、海外子会社内部監査部門等と英語でのコミュニケーション能力は必須) ・JSOX対応 - 経営者評価の実施(評価範囲の決定、全社統制・業務処理統制・IT全般統制の評価 など) ・国内・海外子会社経営者評価実施部門へのインストラクション - 監査法人対応(質疑応答、文書提供、改善状況報告など)
エレクトロニクス分野における東証上場のグローバル専門商社
内部統制室、内部監査業務のできる方募集。
人事・総務・法務系その他、経理、財務
東京都新宿区新宿1丁目(最寄駅:新宿御…
650万円〜800万円
正社員
【担当予定の業務】 ・監査総括として内部監査を主導 ・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携 ・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます
都市部を中心に、新築戸建分譲事業、不動産仲介事業、マンション事業、不動産投資事業等を展開する不動産会社グループ
【東証プライム上場の優良不動産会社グループ】内部監査(課長クラス)◆手厚い福利厚生・年収600万円~1000万円◆
人事・総務・法務系その他、経理、財務
東京都千代田区丸の内
600万円〜1000万円
正社員
(1)当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施 (2)モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー (3)必要な内部監査体制を構築し、内部監査組織の統括マネジメントを担当 (4)3線モデルにおける2線の体制構築業務も想定
非公開
内部統制【土日祝み/フレックス・リモート有/20代~30代活躍中★】
人事・総務・法務系その他
東京本社:〒111-0053 東京都台…
450万円〜700万円
正社員
▼募集背景 組織体制強化を目的とした増員募集です。 日本発、そして日本初の製造業AIデータプラットフォームというキャディの目指す姿に辿り着くために、コーポレート部門として取り組むべきテーマは複数あると考えていますが、「スケールできる効率的な組織体制、仕組みを整備すること、外部ステークホルダーから見ても信頼される企業を示すこと」の重要性がより高まっている状況です。今後、グローバルで積極的に採用していく中で、業務の効率性、透明性を担保する仕組みは全体最適でスピードを維持するために必要になると考えております。また、2023年7月のシリーズCにおいて累計217.3億円の調達を行っており、客観的にも統制が整備されていることを示して行くことの重要性が必要です。 具体的には、ISMSなどの各種情報セキュリティが、リスクコントロールだけでなくビジネスのグロースのために重要な要素になっています。整備だけでなく、持続的な体制を構築し、適切な対応を取るだけでなく、向上をしていく必要があります。 ▼具体的な仕事内容 これまでのご経験に合わせて、お任せする範囲を決定します。 ・GDPRの問い合わせ対応窓口などの実務的な運用 ・情報セキュリティ委員会、リスクマネジメント委員会の運営 ・内部統制プロセスの整備運用 ・内部監査部門、監査役と連携してのモニタリング活動 ・業務プロセスの可視化と改善提案 【キャディの内部統制の考える課題と取り組みたいこと】 キャディがグローバルにビジネスを展開していく中で、組織の効率性、透明性を確保する内部統制を整備し、それを適切に運用していくことが非常に重要です。全体最適を追求し、持続的な成長をするために、様々な仕組みを運用して行かなければなりません。特に情報セキュリティは、事業の要であり、日々の運用の中で向上していく必要があります。
宇賀神電機株式会社
宇賀神電機株式会社 ISO推進担当者職
人事・総務・法務系その他、商品・在庫管理
茨城県古河市下大野2000番地 「テク…
300万円〜450万円
正社員
◆業務内容 ・古河工場のISO管理業務が中心 ・出荷検査業務など
大手金融グループ傘下の国内トップクラス信託銀行
本部・海外拠点に対する財務監査業務
人事・総務・法務系その他、経理、財務
東京
600万円〜1000万円
正社員
・本部各部、海外支店、海外現法に対する財務監査業務 (決算、SOX、バーゼル)。 ・リスク管理や有価証券等の評価に使用している内部モデルの適切性の評価業務。
東証一部上場大手エレクトロニクス企業
都内 エレクトロニクス専門商社にて内部監査担当募集
法務、人事・総務・法務系その他
東京都 品川区
500万円〜900万円
正社員
グループ監査計画(中期、年度)の立案/実行/報告 ・グループ事業会社の監査実行体制の構築(ガイドラインなど標準化の整備運用) ・全グループ会社の定期的業務監査の実施または指導(国内・海外出張あり) ・事業会社による監査実行のサポート
非公開
《大崎》【コンプライアンス(管理職クラスまたは非管理職)】服装自由/リモート週2回まで可/日本生命G
人事・総務・法務系その他、金融事務・バックオフィス(保険系)
東京都品川区大崎2-1-1ThinkP…
600万円〜1300万円
正社員
【全社コンプライアンスに関する企画・推進業務】 コンプライアンスの領域は非常に多岐にわたり、また、これら取組を行うのは第1線を中心とした実務部門となります。 コンプライアンス推進グループでは、実務部門がコンプライアンスに則った適正な業務運営が遂行できるよう、各種制度設計、支援や指導、業務遂行状況のモニタリングなどの業務が中心となります。 なお、複数の業務を既存のメンバーと担当していただきますが、実務の遂行と企画立案を分担するなど、業務経験や適性、志向等に応じて配置します。 ① コンプライアンス上の不適正事案への対応に関する業務 募集代理店における保険募集に関する不適正行為、社員等の不適正行為などが発覚した際に、事実関係を踏まえて事案を評価し、再発防止策の検討や監督官庁への届出などを遂行する業務となります。なお、これら業務の遂行にあたっては、主導的に社内関係部門や社外関係者と連携しながら進めていく必要があります。 また、これら事案の発生傾向や原因等を分析し、実効性のある再発防止策の検討を行うほか、本業務運営全般に関する企画立案等についても取組んでいただきます。 ② 個人情報等の保護に関する業務 当社が取扱う個人情報等を適切に保護・管理するため、関係法令等を踏まえて個人情報を取扱う実務部門への支援・指導を行います。また、万一、漏洩等が発覚した際には、事実関係を踏まえて事案を評価し、再発防止策の検討や監督官庁への届出などを行う業務となります。 なお、個人情報保護法等の改正等がある場合には、改正内容等を踏まえて、当社における個人情報保護に関する態勢整備を再構築するなど、これら分野の企画立案を行っていただきます。 ③ その他 コンプライアンスに関する業務 マネー・ロンダリング等への対応に関する業務 FATCA/CRSに関する業務 法令等遵守状況の点検・モニタリングに関する業務 関係法令の改正をはじめ、外部環境の変化を踏まえた管理態勢の再構築、業務の効率化など、各種企画・立案・実行に関する業務 など (変更の範囲)会社の定める業務
大手外資系生命保険会社
大手外資系生命保険会社のオーディットマネージャー・アシスタントマネージャー
人事・総務・法務系その他、会計・税務
東京 在宅勤務主体
700万円〜1100万円
正社員
【配属組織】 監査部 部門長含めて5名程度の組織規模となります 【職務内容サマリ】 このポジションはマネージャー/アシスタントマネージャーとして、当社のガバナンス、リスク管理、および内部統制の有効性について、独立した立場から保証と洞察を提供します。また、経営陣との定期的なエンゲージメントを通じて、統制とリスクに関する意識向上を図り、当社のリスク文化の向上に努めるとともに、スマートな統制ソリューションの開発と導入について経営陣に助言します。 【職務詳細】 内部監査責任者に直属し、主な責任は以下のとおりです。 ・グループ内部監査活動を含む、社内におけるすべての監査活動(グループ内部監査活動を含む)を、高品質かつタイムリーに実施する。 ・グループ内部監査方法論への準拠を確保するため、監査計画に含まれる監査プロジェクトを高品質かつタイムリーに実施・提供する。これには以下が含まれます。 経営陣の同意を得て、監査プロジェクトの目的、範囲、タイムラインを策定する。経営陣と会合し、関連するプロセスと統制をウォークスルーする。評価すべき主要なリスクと統制を特定する。主要なリスクを軽減するために特定された主要な統制の設計と運用の有効性を評価する。経営陣の同意と賛同を得て、監査報告書に特定され文書化された観察事項の根本原因、リスク、影響、および是正措置を評価する。 ・監査プロジェクトから生じる改善措置について経営陣にフォローアップを行い、リスクがタイムリーかつ効果的に対処されていることを確認するため、改善措置の適切かつタイムリーな検証を行う。 ・当社内部監査責任者による、包括的かつ適切なリスクベースの監査計画の策定を支援する。また、当社の戦略および目標に沿って、主要なリスクに対するアシュアランスを提供するために、当社の監査計画が常に関連性を維持していることを確認するため、定期的な評価を実施する。 ・監査等委員会に提出される内部監査進捗報告書の作成を支援し、洞察とアシュアランスを提供する。 ・地域経営委員会、主要な上級管理職のステークホルダー、およびグループ内部監査向けの資料およびプレゼンテーションの作成を支援し、洞察とアシュアランスを提供する。