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検索結果: 7,367件(161〜180件を表示)
非公開
【経理財務マネージャー】│一部リモート可能│55歳まで応募可│
経理、財務、企画・管理・事務その他
東京都世田谷区 最寄駅:田園都市線/駒…
750万円〜900万円
正社員
▶経理財務グループの経理マネージャーとして、以下業務を他メンバーと分担をしてご担当いただきます。 【職務内容】 メイン担当としては 連結決算/開示/各種決算の取りまとめ・確認/他部門との連携 ※経験・スキル・適性・志向性に合わせて下記業務よりお任せ予定です。 ■経理関連業務 ・連結決算実務 ・開示書類作成(C/F、短信、有価証券報告書) ・月次、四半期、年次決算取りまとめ ・税金計算(法人税、消費税等)※作成実務は会計事務所に外注※ ・監査法人対応 ・子会社や他部門との折衝 ・J-Sox対応(内部統制の構築・運営) ■財務関連業務 ・資金繰り表作成、銀行対応 ■マネジメント ※適性や志向に合わせてお任せする場合あり 【使用ソフト】マネーフォワードクラウド会計
株式会社じげん
[虎ノ門]内部監査~室長候補~
企画・管理・事務その他
東京都港区虎ノ門3-4-8 配属拠点:…
800万円〜1200万円
正社員
東証プライム上場インターネット企業として事業、組織ともに急成長している 当社の内部監査室において、室長候補を募集致します。 当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。 ▼具体的に ‾‾‾‾‾ ・内部監査及び内部統制計画立案業務 ・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価 ・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価 ・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務 ・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック ・開示及びその他の監査法人対応業務 ※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。 ・グループ全体のリスクアセスメント ・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援 ・PMIでの内部統制構築コンサルティング ▼組織体制 ‾‾‾‾‾ 内部監査室3名:室長以下2名 管掌役員は代表取締役 社長執行役員CEO 平尾となります。 基本的にはリソースを踏まえて調整した年間計画に基づき業務をするため、働きやすい環境です。 現室長は法務部長を兼務しており、引継ぎ完了後に室長としての活躍を期待いたします。 ▼仕事の魅力 ‾‾‾‾‾‾ ・東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションとインターネットベンチャー企業ならではの裁量やスピードを実感していただける環境です。 ・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。 ・上場企業の内部監査業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。 ・成長事業へのM&Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部監査構築に関わるチャンスが多数あります。 ・アシュアランス系の評価業務だけでなく、ルール策定や業務フロー設計等、コンサルティング系の構築構築支援業務に関わることも可能です。 ・コーポレート全体としては会計士や弁護士など専門性の高いメンバーが在籍している一方で、20代30代を中心としたメンバーも多い若い組織で個々の裁量は大きく、企画提案をしやすく組織や業務を動かす経験を積みやすい環境です。 ・将来的にはグループ会社を含むコーポレート部門における責任者や、監査役等のキャリアパスもあります。
静銀ティーエム証券株式会社
内部管理責任者《静岡市》年収~830万円/年休134日/福利厚生充実/フレックス制/静岡銀行グループ
企画・管理・事務その他
本社・本店営業部/静岡県静岡市葵区追手…
600万円〜900万円
正社員
内部管理責任者として、証券業務に関する内部管理業務となります。 営業活動が適切に行われているのかの確認、取引データの管理、コンプラ イアンス関連業務をお任せします。 【具体的には】 ・お客様とのお取引開始に関わる確認および事務処理 ・取引に係る受渡事務とこれに関連する業務 ・お客様の預託有価証券等の出納・保管に関する業務 など 【当社の特徴】 当社は2000年に静岡銀行と東京三菱銀行の出資により設立した企業です。 これまで静岡銀行が長年に亘り、地域のお客様と紡いできたご信頼をベースに 静銀ティーエム証券をご紹介させていただき、展開してまいりました。 お取引を頂戴した後は弊社のお客様でもあり、静岡銀行のお客様でもあるため、 双方が丁寧なフォローを行ってきたことで、さらに広く深いご期待に応えることができ、 順調にお取扱高も増加し、現在では静岡県・神奈川県に17拠点を展開しています。 福利厚生においても、静岡銀行グループ会社として静岡銀行と同じ制度が利用可能で、 安心して働くことができる環境を整えています。 地域のお客様と共に、着実で安定的な成長を目指す当社で、長く働きませんか。 ご応募お待ちしています。
静銀ティーエム証券株式会社
内部管理責任者《静岡市》年収~830万円/年休134日/福利厚生充実/フレックス制/静岡銀行グループ
企画・管理・事務その他
本社・本店営業部/静岡県静岡市葵区追手…
600万円〜900万円
正社員
内部管理責任者として、証券業務に関する内部管理業務となります。 営業活動が適切に行われているのかの確認、取引データの管理、コンプラ イアンス関連業務をお任せします。 【具体的には】 ・お客様とのお取引開始に関わる確認および事務処理 ・取引に係る受渡事務とこれに関連する業務 ・お客様の預託有価証券等の出納・保管に関する業務 など 【当社の特徴】 当社は2000年に静岡銀行と東京三菱銀行の出資により設立した企業です。 これまで静岡銀行が長年に亘り、地域のお客様と紡いできたご信頼をベースに 静銀ティーエム証券をご紹介させていただき、展開してまいりました。 お取引を頂戴した後は弊社のお客様でもあり、静岡銀行のお客様でもあるため、 双方が丁寧なフォローを行ってきたことで、さらに広く深いご期待に応えることができ、 順調にお取扱高も増加し、現在では静岡県・神奈川県に17拠点を展開しています。 福利厚生においても、静岡銀行グループ会社として静岡銀行と同じ制度が利用可能で、 安心して働くことができる環境を整えています。 地域のお客様と共に、着実で安定的な成長を目指す当社で、長く働きませんか。 ご応募お待ちしています。
非公開
内部統制(J-SOX IT統制)の整備・構築支援及び、IT統
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜900万円
正社員
【募集背景】 顧客(商社)の内部統制(J-SOX IT統制)評価業務を受託しています。当受託業務の体制強化に伴い、当業務に関心のある新たなメンバーを募集します。 【職務内容・担当業務】 〇以下の業務を顧客の内部監査部門の立場で行います。 ・システム概要、業務プロセスを把握 ・IT統制(IT業務処理統制/IT全般統制)の整備/運用評価 ・評価結果報告書の作成 ・IT環境変化時のIT内部統制見直し支援 ・監査法人往査/打合せ同席、質問対応 ・新規J-SOX対象会社(新規に発生した場合)に対する、IT統制の整備/構築支援。 補足:評価範囲は、顧客の連結子会社含めた複数社・複数システムあり、現在4名のメンバーで、毎年担当割を行い評価を進めています。 【役割・ポジション】 メンバー 【このポジションの魅力・将来のキャリアパス】 総合商社の幅広い業務のシステム化されたプロセス評価に携わることができるポジションです。 システムの信頼性、安全性、保守・運用の効率性を高めることに貢献できる業務です。将来は当部での経験を、監査部門の現場で活かすことも、保守・運用や開発プロジェクトの現場でも活かすことも可能です。もちろんご自身の志向・キャリアに応じて、マネージャ・リーダの役割を目指していただくことも可能です。 残業は平均月20時間未満で、リモートでの勤務も可能です。 【入社後の研修等】 座学による業務説明の後に、主にOJTにて指導します。CISA等の資格取得も支援しています。 社内研修は、教育体系のもと、「キャリア開発」「リーダーシップ開発」「専門能力開発」「ビジネス基礎能力開発」の4つのカテゴリに分類された200を超える研修ラインナップ(本人申込型・指名型)を保有しています。社員は積極的にこれらの研修に参加して自らの成長を促していただく仕組みとなっています。 【配属予定先】 ソリューション事業グループ SCシステム事業本部
非公開
【東京/八重洲】監査役付スタッフ
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1000万円
正社員
【募集背景/ミッション】 コーポレートガバナンス強化による企業価値向上に対するステークホルダーの関心が高まり、社外役員の経営への関与の度合いが増している。この流れを受けて、当社でも、経営の透明性や客観性を確保するために監査役会の監督機能の更なる強化が望まれている。 これにより、監査役会の事務局の重要性が増し、業務量も増加することが想定されることから、監査役スタッフ機能の増員・強化が急務になっている。 なお、本ポジションは、年間の監査役往査等を通じて当社のガバナンス及びリスクマネジメント全般に精通することが期待されている。さらに将来的には、担当業務に記載のとおり、法務G商事法務Tの一員として当社の商事法務全般を担うキャリアを想定している。 【職務内容】 1. 三井化学本社における監査役会運営実務 2. 常勤監査役スタッフとして監査役業務の実務担当 (将来のキャリアローテーションとして) 3. 三井化学本社における株主総会運営実務(法定書類・ビジュアル化・シナリオの作成、株主総会当日の運営等)及び取締役会運営実務(実効性向上のための施策立案、議題案の選定、議案内容の調整、社外役員を含む構成員との各種調整、当日の運営等)の担当 4. コーポレートガバナンスコードに対応する諸施策の立案・展開 5. 国内外に関連する取引法務やM&A等の法務業務の担当 【同社の魅力】 ◆売上高約1.9兆円を誇る東証プライム上場総合化学メーカー: 残業時間平均20.2時間、年次有給休暇取得率70%、平均勤続年数男性19.0年、女性20.4年、平均年収838万円と働きやすい環境が整っております。 ◆世界トップクラス製品多数保有: 製品例) メガネレンズ材料世界No.1シェア、バンパー材料アジアNo.1シェア、ドアシール材料アジアNO.2、燃料タンク材料世界No.1シェア
非公開
急募【コーポレート部門 本部長】豊富なキャリアを活かし、成長と報酬の両方をお望みのあなたへ
人事、企画・管理・事務その他
〈勤務地〉 東京港区 自社内勤務 転…
500万円〜800万円
正社員
【仕事内容】 管理部門の責任者 職種 内部監査・内部統制、制度企画・組織開発、採用、総務、人材開発・人材育成・研修、財務 職位 管理職(課長・部長)、事業責任者
非公開
業務監査担当 (内部監査部 )※未経験可※
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1000万円
正社員
◎営業拠点(支社・代理店)および募集代理店に関する、内部管理状況の分析・臨店監査の実施をお任せ致します。 ◎配属部門として「内部監査部」に加え、「業務検証部」での配属可能性もございます。 業務検証部での業務は以下の通りです。 ■支社に対する業務検証(監査) ■代理店拠点に対する業務検証(監査) ■代理店に対する業務検証(監査) ■上記に係る分析およびモニタリング ※月に1度、連続した3~5日ほどの出張がございます。
アルビス株式会社
[射水市]内部統制~東証PRM上場/地域の暮らしを支える 北陸トップシェアの食品スーパーマーケット~
企画・管理・事務その他
富山県射水市流通センター水戸田3-4 …
600万円〜800万円
正社員
◎監査計画 内部監査責任者・内部監査人の任命や、監査対象部門、実施する頻度や スケジュールなどを検討・決定 ◎実地調査に向けた準備 内部監査計画書を作成し、関係者に周知(不正を調査する場合は抜き打ちで行う場合あり)。 ヒアリングする内容をまとめたチェックシートを作成し監査チームで共有する。 ◎実地調査の実施 対象部門に出向いてヒアリングや資料の収集を行い、チェックシートをもとに監査基準が満たされているかを確認する。 ◎報告、是正処置 内部監査報告書を作成し、監査対象部門や経営者・取締役への報告を行う。 不適合と判断された事項について、対象部門へ改善提案をし、その後も改善の 取り組み状況をフォローする。 ◎内部監査室の組織構成 室長、課長1名、主任1名、スタッフ1名 ◎入社後のキャリアパス 課長レイヤーでの入社を想定しています。 その後は課長→部長→執行役員とキャリアアップ目指していただける環境です。 これまでの経験を活かしつつ、部下育成や店舗拡大、事業拡大に貢献できる、 やりがいあるポジションです。 ◎中途採用・U Iターン歓迎:管理部門には4名の方が県外から入社(2023年) 家賃補助制度あり(自己負担15,000円) アルビスは富山県射水市に本社を置く、石川県、福井県、富山県の北陸エリアでトップシェアの食品スーパーマーケットです。岐阜県、愛知県にも店舗展開しております。創業時は卸売業のボランタリーチェーンとして創業。2005年ころから約9年間をかけて小売業へのシフトを図り、自社ブランドによる店舗網を拡大。現在は移動スーパー、ネットスーパーなども手掛けています。 これまで、食を通して豊かな生活を支えるパートナーとして、多様化するお客さまの要望にお応えすることで成長してきました。売り手が作り手と買い手を繋げて、食の安全・安心や、自身の眼で選んだ新鮮で美味しいものをお届けすることで、お客さまの生活に寄り添い貢献できるお店になりたいという考えを持っています。 現在、更なる高みを目指し企業としての成長段階にあります。北陸3県を中心に店舗展開を行ってきましたが直近2、3年でしっかり店舗数を増やし東海エリアでの知名度を上げ、更なる拡大を図っていきます。成長段階で忙しく大変なこともありますが、今しかできない成長ややりがいを感じていただける環境があります。
株式会社山口フィナンシャルグループ
【山口/下関】内部監査東証プライム上場/地域活性化事業
企画・管理・事務その他
山口県 下関市竹崎町4-2-36 本社
800万円〜1000万円
正社員
「【山口/下関】内部監査◆東証プライム上場/地域活性化事業」のポジションの求人です ~中四国エリアトップクラスの地銀グループ/銀行業だけでなく、証券、管理回収・再生、データ・コンサルティング、ベンチャーキャピタル、有料職業紹介等、多岐に渡る事業を展開~ ■業務内容: 中四国最大手の地銀グループの同社にて内部監査をご担当いただきます。 ■業務詳細: ◇本部・グループ会社に対する内部監査(監査方針立案~チェックリスト作成~実査~レポーティング) ◇本部・グループ会社に対する内部監査企画の立案(内部監査計画立案、新たな監査手法の導入等) ■同社の特徴: YMFGの事業ステージは、山口県、広島県、福岡県の3県にまたがる広域エリア。総人口約520万人、観光資源や特産品、歴史・文化遺産にも恵まれた魅力ある地域で、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3ブランド銀行を中心に300カ所以上の店舗網を有し、地元に根ざした活動をしています。 少子高齢化や都市部への若年人口流出、事業の後継者不足等、地域の課題は山積みです。地域課題解決のため、YMFGではグループ内に20社以上の専門会社を設立。金融の枠を超え、地域商社、人材紹介、農業、観光など多岐に渡ります。グループ一体で地域、お客様の幅広いニーズにお応えできる体制が整っています。
PayPayカード株式会社
【フルリモート勤務可】内部統制担当(IT担当)
企画・管理・事務その他
福岡県 福岡市博多区博多駅前4-21-…
700万円〜1000万円
正社員
「【フルリモート勤務可】内部統制担当(IT担当)」のポジションの求人です 【組織・チーム紹介】 「圧倒的No.1のサービスをすべてのお客さまに!」というビジョンを掲げ、PayPayカードの事業・組織は成長を積み重ねています。内部統制室のミッションとしては、財務報告に係る内部統制の整備状況、運用状況を適切に評価し、不備の改善を通じて内部統制高度化に貢献することです。 【具体的な業務内容】 ・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施 ・発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整 【本ポジションの魅力】 ◎内部統制の構築支援を通じて、事業を拡大する成長企業に貢献できる点 ◎現状維持ではなく、改善、高度化への取り組みを経験できる点
株式会社エスアイイー 【東京プロマーケット上場】
ITサポート事務#未経験OK#年休129日#リモート可#残業月7H以下#ITスクールで3ヶ月研修#面接対策あり
企画・管理・事務その他、学術・テクニカルサポート
★東京・神奈川・千葉・埼玉で募集中 ★…
300万円〜500万円
正社員
\入社3ヶ月はITスクールで学ぶことだけに集中できる/ ▼入社後の流れ▼ ≪まずは基礎研修からスタート≫ *~研修内容~* ◎マナー研修 ◎コンピューター基礎研修 ◎ネットワーク・サーバ基礎研修 など IT教育のプロが一人ひとりのペースに合わせて、丁寧にレクチャーしていきます! 「PCなんてほとんど使ってこなかった…」 「WordやExcelの使い方も分からない」 「サーバー?ネットワーク?ピンと来ないけど、大丈夫?」 というレベルの先輩もしっかりと基礎知識を身に付けてから現場デビューを果たしています。 ▼研修後のお仕事内容▼ チームを組んで、IT事務としてプロジェクトをサポートします。 誰もが知る大手企業で活躍する先輩も多数! 分からないことがあれば、すぐに質問できる環境なのでご安心ください◎ ・データ入力 ・マニュアル・書類作成 ・ソフトウェアの動作チェック ・電話やメールの問い合わせ対応 ・テクニカルサポート業務 (変更の範囲)上記を除く当社業務全般 【注目】*上場企業ならではの研修体制で挫折しないIT業界デビューを* ■1万5000人以上のIT人材を輩出した自社ITスクールを運営 ■総額120万円相当の研修が無料で受講できる ■研修時間は最大495時間 ■自社の学習アプリで予習復習も。学習効果さらにアップ! ■研修後も、自社ITスクールの講習を無料で受け放題 ■講師は全員、現役のITエンジニア 2024年には東証プロマーケットに上場! 安定した基盤が整っているからこそ、 今後ご入社いただく皆さんにも 安心して飛び込んでいただける環境をご用意できるのが強みです◎ 【注目】*カジュアル面談実施中*特別に面接情報も公開しちゃいます♪ 緊張した姿で面接に来ていただくのは、もったいない! …ということで、今回は特別に面接情報を公開します◎ ★よくする質問は下記の3つ! ・「ITのどんなところに興味があるのか」 (手に職付けられそう!将来性がありそうなどでもOK!) ・「エスアイイーのどんなところに魅力を感じたのか」 (待遇面や働きやすさの観点でもOK!) ・「あなたの長所だと思うところ」 (素直や頑張り屋などでも大丈夫です!) この3つをしっかり考えてきてくだされば大丈夫! あとはありのままのあなたを知りたいので、 休日の過ごし方なんかを話してくれれば嬉しいです(笑) また入社前の不安や転職活動のお悩みをざっくばらんに話せる カジュアル面談も実施中! 気になることはどんなことでも聞いてください◎ 【身につくスキル・キャリアパス】 ★豊富なキャリアパスをご用意★ ITサポート事務としてのスキルアップはもちろん、ITエンジニアへのキャリアチェンジや、チームリーダーやプロジェクトリーダー、ITスクール講師など様々な選択肢があります。定期面談も実施しているため、気軽にキャリアのことも相談してください♪ ★Build to Career制度★ エンジニアへステップアップした後のサポートも充実!たとえば自社サービスのラボルームの構築作業や構築検証作業を社員に担当してもらう「構築業務保証制度」。これにより皆さんも構築業務経験が必ず積め、キャリアアップや収入アップを実現できます!(詳しくは人事までお問い合わせください!) 試用期間中の雇用形態に差異はありません
非公開
海外事業等における監査業務※ホールディングス出向
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1500万円
正社員
当社の海外事業は、ロイズ・再保険事業や欧米、アジアなど、地域・事業ごとの強みとグループシナジーを活かした持続的成長、また新規M&Aや事業投資を通じた更なる成長を目指しています。 この取組を下支えするグループガバナンス、内部監査機能の強化をすべく、当チームの新メンバーとして、内部監査業務に加えてグループ・グローバル内部監査態勢を牽引する専門性を持った方を募集しております。 【担当業務】 ■海外事業に係る内部監査、グループ・グローバル内部監査態勢の推進などをご担当いただきます。 <ミッション> ・グローバル内部監査態勢高度化に向けた立案、推進 ・海外拠点内部監査部門の高度化支援 ・本社海外事業関連部との連携などによるグループガバナンスへの貢献 ・海外事業に係る内部監査結果の経営報告 など <主要業務> ・同グループ全体の海外事業に係る内部監査の実施(内部監査の対象:グループ海外拠点、本社関連部門) ・グローバル内部監査態勢の高度化に向けた取組方針の検討や施策の推進 ・海外拠点内部監査部門との協働による、グループ・グローバルでの内部監査部門間の連携推進 同ホールディングス株式会社(以下「持株会社」) 監査部 グループ・グローバル監査チームへの出向ポジションとなります。 ※同グループとして本社部門を機能別に統合しており、「持株会社 監査部 グループ・グローバル監査チーム」と 「某社 内部監査部 海外部門チーム」の兼務となります。 【魅力・やりがい】 ・監査人として専門性を高めることに加えて、様々なテーマを担当することで、キャリアの幅を広げることが出来ます。 ・海外拠点の監査部署との協働等を通じて、監査人として国内に留まらない経験・知見を得ることが出来ます。 ・希望やスキルによっては、将来的に某社の本社部門等に異動することも可能です(海外勤務・トレーニーの機会有)。 【職場紹介・職員の声】 メガバンクで海外ITシステム開発担当の経験を持つ方が3年前に当チームに加入され、早速専門性を活かして活躍されています。また海外拠点の内部監査メンバーが当チームの兼務となり本社施策を現地で推進するなどの協働にも取り組んでいます。健全な成長を目指すグループ海外事業において内部監査の機能発揮が求められており、やりがいも感じられる…
PwCビジネスアシュアランス合同会社
【会計監査テクニカルスペシャリスト】
企画・管理・事務その他、会計コンサルタント、財務コンサルタント
【リモートワーク実施中です】※リモート…
350万円〜450万円
正社員
大手事業会社・金融関連企業の財務諸表監査や内部統制監査等を監査チームの一員として業務をご担当いただきます。 <財務諸表監査> ◆勘定残高・取引の検証作業補助 ◆監査ツールの準備・最終化に向けたクローズ作業の補助 ◆棚卸資産の立会補助 ◆銀行・債権債務等の残高確認手続 ◆財務諸表分析 ◆開示資料検証 ◆監査報告資料の草案作成 <内部統制監査> ◆内部統制や業務プロセスのヒアリング補助 ◆内部統制の検証補助 会計・監査の新しい側面を学べる PwCあらた有限責任監査法人の会計士と一緒に会計監査の仕事をするため、知識・経験を活かしながら会計・監査という新しい側面を学ぶことができます。 また、意欲次第で会計士資格取得後監査/アドバイザリープロフェッショナルを目指す方、マネージャーを目指す方等、適性に合わせた様々なキャリアパスを用意しております。
非公開
外部・内部監査/統制業務
企画・管理・事務その他
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600万円〜1200万円
正社員
ミドルオフィス部門として、会社横断的な立場から開発・保守・運用現場 およびバックオフィスをサポートすることにより同社グループに貢献していきます。 【業務詳細】 ・社内業務に対する、ガバナンス向上を目的とした牽制/統制活動 ・SOX外部監査対応の全体取りまとめ、および指摘事項に対する改善対応や現場サポート ・SOX内部監査における整備/運用状況の検証、統制活動 ・同社グループの法務・コンプライアンス、 情報セキュリティに関する方針に基づく統制活動 【入社後のキャリアプランについて】 グループIT部門SEとして同職種でキャリアを積んでいただいた後、ご自身のキャリアパス拡大の一環として人事異動があるとお考えください。 年に一度の「キャリア面談」「自己申告制度」等を利用し、ご自身の希望業務を配慮しつつ、会社と個人がWIN-WINとなる新たな職務(部署)にチャレンジしていただきます。 ※勤務地について 11月下旬ごろに本社移転をいたします。 <移転先> 東京都港区浜松町 <最寄り駅> 都営地下鉄大江戸線「大門駅」B5出口直結 JR・東京モノレール「浜松町駅」徒歩2分
非公開
監査部
企画・管理・事務その他
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600万円〜1200万円
正社員
・内部監査 (主な販売代理店である金融機関に対する検査は他部が担当) 【魅力】 ・当社は約8割の社員がキャリア採用入社で、現在の監査部はメンバー全員が中途入社。自身の働きかけ次第で能力を発揮しやすい環境です。監査対象部署とも適切な緊張感の下で、内部統制の強化に向けた業務遂行が可能。(敵対関係にはなりません) ・取締役会直属の組織として、独立性は確保されており、グループ会社の不祥事をきっかけとして3線重視の流れの中にあります。 ・内部統制(J‐SOX)、資産自己査定といった制度監査、テーマ監査や社内各部を対象とした内部監査を、都度2~4名の監査チームを組んで役割分担のうえで、「グローバル内部監査基準」に適合して内部監査を実施します。 ・CIA未取得者の場合は、資格取得に向けた支援制度があります。 ・60歳定年ではありますが、役職定年などはありません。 【組織構成】 6名(平均年齢54歳) 【勤務地について】 ※総合職としての採用ですので、将来的に職務の変更可能性はありますが、地方拠点は営業のみの拠点であるため、希望しない限り転勤はありません。 ※業務スケジュール等に応じて個人の裁量で1日/週の在宅勤務をしています。
非公開
内部統制・内部監査/社長直下【東証グロース上場/リモート可】
企画・管理・事務その他
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700万円〜1100万円
正社員
【募集背景】 プライム上場に向けた今後の会社の成長を見据えて、内部統制・監査を担っていただける方を募集しております。 【具体的な業務内容】 1. 内部統制(J-SOX)に関する業務 ■内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ■内部統制文書化 ■全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め ■内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ ■内部統制報告書の作成 2. 内部監査に関する業務 ■内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施 ■監査対象部門への改善指示及びフォローアップ ■監査等委員との連携 【組織構成】 監査室に配属となり、社長直下のポジションとなります。 【本ポジションの魅力】 ■上場後も安定成長している会社で、内部統制、内部監査業務を通し、「会社の健全な成長と中長期的な企業価値の向上」の貢献に携わる事が出来ます。 ■会社としてプライム上場を目指し、M&AやJVなどコーポレートアクションを積極的に行っており、常にチャレンジングな環境でキャリアアップを図ることが出来ます。(同ポジションから外部監査などへの転職事例有) ■フレックス勤務、出社とリモートワークのハイブリッド勤務等、柔軟な働き方が可能です。
非公開
損害保険事業等に関する監査業務※ホールディングス出向
企画・管理・事務その他
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700万円〜1500万円
正社員
同社は同グループの中核事業会社として、グローバルな保険・金融サービス事業を展開しております。組織強化として積極的なキャリア採用を進めています。 【担当業務】 ■損害保険事業等に関する内部監査業務をご担当いただきます。 ※金融サービス事業、生命保険事業(受託業務)、資産運用部門、管理部門等も含みます <主要業務> ・持株会社と某社の本社部門および関連事業会社の所管業務に対するモニタリング活動を通じたリスクの評価、予兆の把握 ・上記リスク認識に基づく内部監査業務(オンサイトでのモニタリングを含む)の実施 ・上記内部監査業務を通じた経営への提言機能の発揮 ・内部統制監査(IFRS対応を含む)、自己査定監査業務の実施 ・同グループ各社と連携した一体的な検証の実施 同ホールディングス株式会社(以下「持株会社」) 監査部 本社第一チームへの出向ポジションとなります。 ※同グループとして本社部門を機能別に統合しており、「持株会社 監査部 本社第一チーム」と某社 内部監査部 本社部門チームの兼務となります。 【魅力・やりがい】 ・当社のあらゆる業務が検証対象となるため、機微な重要情報を含む様々な情報に接する機会があること、様々な部署や役職員との対話機会があります。また、内部監査部として客観的かつ俯瞰的に当社業務をみることにより、高い視座から情報を分析・評価する力が身に付きます。また、同グループ各社との連携を通じ、当社業務のみならず、さらに広い経験・知見を得ることも可能です。このような経験を通じ、監査人としての専門性にのみならず、社会人としてのキャリアアップに繋げることができます。 ・希望やスキルによっては、将来的に某社の本社部門等に異動することも可能です(海外勤務・トレーニーの機会有)。 【職場紹介・職員の声】 ・現在、25名のメンバーが在籍しています。システム部門、リスク管理・運用部門など、専門性の高い領域を中心に担当するメンバーもいますが、基本的に当社のあらゆる所管領域を担当しています。本社の全領域を担当していることから、メンバーの経歴も、営業、損害サポート、商品、企画、海外、管理、運用、システムなど様々な部門出身者から構成されており、多様性のある人財が集まっています。 【キャリアパス】 ご入社後は、持株会社・監査部…
非公開
内部監査MGR/15年連続黒字/役職定年無し/IPO準備中
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜800万円
正社員
【企業概要について】 1995年にラグジュアリーリユースのプラットフォーム企業として創業し、数多くの取引先様からの信頼を得ています。 また、貴金属・ジュエリーの「買取」「販売」だけではなく、オークションなどの事業にも幅広く展開。香港を拠点として、広く海外へもビジネスネットワークを広げています。 100%中途入社である同社は「オープンでフラットなコミュニケーション」を掲げ、 年齢・性別・経験の有無に関わらず活躍する社員が多数在籍しています。 また働く環境としては研修制度・福利厚生・社内資格を通じて、サポート体制を整えておりますのでご安心ください。 海外事業を始め事業拡大し続けている同社で共に成長していきましょう。 【期待する役割】 IPOを目指す同社において、内部監査の業務をお任せします。 【職務内容】 内部監査に関わる一連の業務の責任者として、年間監査計画に基づき監査レポートを纏めていただき、改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告していただきます。また改善提言に対してフォローアップを行っていただき、改善が進捗していることをご確認いただきます。 ■内部統制評価 組織全体の内部統制を評価し、計画策定、業務プロセス、FCRP、IT統制を評価。 ●業務監査 監査内容を検討し、実施し、報告。 ●コンプライアンス評価 法令順守や規則遵守の評価。 ●監査法人との折衝 外部監査法人と連携し、監査活動の調整。 ●その他内部監査に関わる必要業務 【組織構成】 ・シニアMGR1名 ※この方の下のレイヤー(MGR)としての採用になります 【魅力】 ■100%中途入社のため、年齢・性別・経験の有無に関わらず活躍する社員が多数在籍しており、充実した研修体制があります。 ■海外事業を始め、事業拡大し続けています。 ■2~3年後のIPOに向けて貴重な経験を積むことができる。 ■変革期フェーズのため、骨組から経営層と話しを進めていくことができる等、裁量権が大きい ■自分で考えて行動したことがそのまま反映され、大きなやりがいを感じることができる。 ■15年以上黒字であり、事業の安定性がある環境でチャレンジができる。