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非公開
内部監査(課長または課長候補)
企画・管理・事務その他
愛知県 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1200万円
正社員
【業務内容】 内部監査室にて、管理職または管理職候補として以下の業務に携わっていただきます。 ・内部監査計画の策定 ・会計監査、業務監査に関する業務 ・内部統制に関する監査業務、内部統制報告書の作成 ・監査法人との連携に関する業務 ・監査報告に基づく部門指導、業務改善実施の確認 ・公益通報事実への対応に関する業務 ・コーポレートガバナンス(企業統治)に基づく業務の運用と確認業務 ■会社の特色 同社は、半導体製造工程に不可欠な研磨材等を開発・製造・販売している化学メーカーです。最先端の半導体製造をリードする台湾のTSMC社、米国のIntel社、韓国のメモリーメーカーなどを顧客としています。 半導体需要の増加に伴う半導体事業の拡大や研究開発の高度化、また新規事業の創出に向けた活動を加速させており、監査の役割も重要性を増しています。 【求める人物、スキル】 ・公正不偏な判断が出来る方 ・マネジメント能力 ・折衝、調整力 ・論理的思考力 ・情報収集力、コミュニケーション能力 ・説明力/文章力 【配属先部署】 内部監査室(室長を含め5名の組織。ベテラン社員が多い職場。) 【募集背景】 室長が課長職を兼任しているため、課長または課長候補の募集。
非公開
【内部統制推進担当】上場企業G/残業15時間程度/リモート可
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1000万円
正社員
【職務内容】 ■内部統制の強化・整備・再構築と再構築後のモニタリング 並びに現場部門における統制運用体制の構築。 ■内部統制4つの目的の実現と各現場部門での適正なCSA(統制自己評価)運用体制の構築を主導。 ■グループ各社のコンプライアンスを含む組織全体に関わるガバナンスの強化と、効果的かつ効率的な業務プロセスの整備と、その運用改善の推進主導。 ■オペレーショナルリスク管理支援業務。 ■リスク管理体制の構築サポート*リスク管理部門との密な連携による。 <内部統制> ・主要業務におけるリスク評価と要対応リスク業務の特定、並びに改善策の立案と実行 ※要対応リスク業務における「フローチャート」・「業務記述書」・「リスクコントロールマトリックス」(3点セット)の策定推進のみならず、インシデントの抑制・予防、並びに改善活動を主導。 ※ご経験・状況に応じて、将来的には部門責任者としてメンバーの評価育成もお任せします。 【募集背景】 グループ企業全体における内部統制の強化・整備・再構築の実現を通じた業務生産性の向上とインシデントの抑制予防体制の強化を図るため。 【組織構成】グループ戦略統括室 10名(うち5名:他部署を兼務) ・専属担当5名(全員50代の方です) 【働き方】 ▼週に1回 リモートワーク可! ▼残業平均15時間/月 程度 L 繁忙期でも20~25時間程度で、1日30~1時間程度の残業になっています。 全社的に「定時=帰宅する時間」という意識が根付いており、帰りやすい雰囲気になっています。 【同社について】 ◎「会社と一緒に自分も成長していきたい」「自ら考え仕事を作り出していきたい」「将来を自らの手で作りたい」といった考え方のメンバーが沢山在籍しています。 2000年の創業以来、飲食業を中心とした店舗の出店・運営・退店支援(業務委託型ビジネス)を行ってきた同社。 出店支援の実績は4,000件を超え、TRNグループではそのノウハウを活かし、「店舗」を軸とした店舗リース事業、人材事業、工事事業を展開。 更にTRNグループ(店舗流通ネット株式会社の子会社)においては、店舗不動産事業、不動産投資事業、投資育成事業(コンサルティング事業)等を展開しています。 社会のニーズ、そして全てのステークホル…
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【課長クラス】システム監査担当
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
1200万円〜
正社員
・ システム監査の企画・実行 ■職務詳細 ・ 本社グループにおける、AI・クラウド活用・DX等を含めたIT戦略やITシステムの開発・運用、利用に係る内部監査の企画・実行 ・ サイバーセキュリティやAI・クラウドサービス・DX関連等の世間動向、環境変化が激しい領域の監査を中心に担当いただく予定(本人の素養も踏まえて具体的な担当業務を決定) ・ 関係各部とのコミュニケーション等を通じた監査領域・ニーズの引き出し・調整等
非公開
【内部監査スタッフ】所定労働7時間・フレックス
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
1100万円〜1300万円
正社員
【期待する役割】 ・個別内部監査プロジェクトのリーダー、将来的には内部監査部門のリーダーを担うことを期待 ・海外グループ会社監査チームとのアラインメント推進 【職務内容】 ・国内グループ各社内部監査業務 ※当面は上記業務に従事頂きますが、将来的にはその方の能力を活かせる範囲でジョブローテーションが発生する可能性があります。 【募集背景】内部監査体制の強化に伴う増員 【組織構成】部署人数12名(内、キャリア入社3名) 【求める人物像】 ・業務で関与する相手をリスペクトし、オープンマインドで業務にあたる方 ・新しいことへのチャレンジ精神と柔軟な対応力を持ち、前向きに業務をリフォームできる方 ・問題点を的確に抽出、文書化し、プロセスの改善案の策定をリードする能力のある方
Astemo株式会社
【茨城】品質保証(車載インバータ用半導体パワーモジュール) ※年間休日120日以上
品質管理・テスト・評価、品質保証
茨城県ひたちなか市高場2520番地 常…
450万円〜650万円
正社員
【職務概要】 車載インバータ用半導体モジュールの品質保証業務を担当します。 【職務詳細】 ・信頼性評価試験、寿命評価試験、要素検証試験 ・製品分解・解析業務 ・出荷検査、特性検査業務 ・社内外向け評価/解析レポート作成業務 ・評価計画・管理業務 ・プロセス検証・認定業務 ・対顧客/サプライヤーのフロント対応業務 【職務の魅力】 ・独立系グローバルサプライヤーのため、世界中の自動車・二輪車メーカーが顧客であり、常に業界の先端技術開発に携わることができます。 ・国内だけでなく海外のお客様を担当することもでき、活躍の場はグローバルに広がっています。 ・電動パワートレインの分野は成長市場のため、急速に技術進化が進んでおり、常に技術的にも成長できる環境です。 ・未来の自動車づくりを先端技術で支える面白みを感じることができます。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
株式会社日立ハイテク
【東京】内部統制(J-SOX)担当/在宅可/フレックス有
企画・管理・事務その他
東京都 港区虎ノ門1丁目17−1 虎ノ…
600万円〜900万円
正社員
「【東京】内部統制(J-SOX)担当/在宅可/フレックス有」のポジションの求人です 当社監査室において、内部統制(決算に至る業務手続き)の評価に関わる業務を担当していただきます。 主に、決算財務報告・営業取引(受注売掛、発注買掛、原価計算・現品管理)の業務手続きが対象となり、年度単位での実施となります。 【具体的には】 ・対象部門に対するヒアリング等を通じて、規則・基準と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化 ・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況) ・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況) ・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。 ・会計士監査への対応と内部統制評価報告書の作成 【組織について】 監査室には、内部監査部ループと内部統制グループがあり、今回は内部統制グループでの採用を予定しております。 内部統制グループは、決算財務報告チーム、業務プロセス評価チーム、IT関係・全社的統制・モニタリング担当チームに分かれており、 ご経験による部分はございますが、まずは業務プロセス評価チームの業務をお任せできればと考えております。 異業界の方でもOJTやマニュアルを用いてサポート致しますのでご安心ください。 ■配属先 監査室 ■採用背景 日立ハイテクでは、“ハイテクプロセスをシンプルに”という企業ビジョンと共に更なる成長を目指し積極的な事業再編を実施しており、その結果、従来に比べ事業領域が拡大している。 このような状況下においても、財務報告の信頼性を従来通り担保するべく、事業拡大に対応できる体制を構築するため募集を実施することになりました。 社員採用の理由は事業計画等ふくめ守秘性の高い業務内容であるためです。 ■ビジョン/ミッション 財務報告の信頼性を担保するため、財務報告に至る業務プロセスに内在するリスクの抽出と対応する統制を評価・改善します。 具体的には以下です。 ・内部統制の強化:企業の業務プロセスや財務報告の正確性を確保するため、内部統制システムを評価し、課題がある場合は改善要求を行う。 ・適切な内部統制評価の推進:第3者として現場の統制状況(有効/非有効)を…
株式会社不二興産
内部監査室長、IPOに向けて、管理職を採用致します
企画・管理・事務その他
愛知県名古屋市西区南川町
600万円〜
正社員
・内部監査業務(監査対象:本社・東京支社・大阪支店) ・定例監査、フォローアップ監査、特別監査 ・コンサルティング業務の実施 ・内部監査規則・実施マニュアルなどの策定・改廃、内部監査計画の策定 ・内部不祥事に関する調査 ・監査法人との協調活動 ・監査役との連携 ・業務フロー策定
非公開
ITガバナンス・システム監査/ベネッセグループ/リモート可
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1500万円
正社員
【募集背景】 ベネッセは、企業理念として「よく生きる」を掲げ、お客様の暮らしを支える様々なサービスを提供し続けることはもちろん、従業員自身が”理念の体現者”として生き生きと働いていくためにも、DXを活用した業務の最適化・効率化が喫緊の課題となっています。 同社の介護領域では、最も規模の大きな事業会社であるベネッセスタイルケアが担う施設介護、保育、学童事業をコアをしながら、現在は介護HR、介護食といった、周辺事業への拡大を進めております。利用者様、事業所運営、介護士の方向けの課題・困りごとにパートナーとして解決を行い、介護領域の発展を支援することをパーパスとして事業運営を行っています。サービス価値向上実現のために、IT・デジタルの更なる活用が重要テーマの一つとなっています。 ※本求人は介護領域グループ会社への100%出向求人となります。 ■事業領域:介護事業への取り組み ■プロダクト例 マジ神AIソリューション キャリオス1DAY サービスナビゲーションシステム 【職務内容】 同社の介護領域のIT全般を司る情報基盤本部を対象とする、ITシステム領域に関わる監査員業務をお任せします。介護DXはこれから加速度的に高度化していく見込みであるため、体制強化が急務であり、リーダー等の指示に基づいた組織開発や運営改善等の推進、有する経験・スキル・強みをアサイン外業務にも積極的に活用いただくことが求められます。 ■主な業務内容 ・IT内部統制の評価業務 ・システムリスクマネジメント ・情報システムの監査およびリスク評価 ・ITガバナンス向上のための提言 ・コンプライアンス確保に向けた監査業務 【組織構成】 システムソリューション部配属 メンバー10名 ※今後中途採用で増加予定 【求める人物像】 ・顧客の役に立つ事業領域、介護事業にご自身の経験・スキルを活かしたい、そのフィールドで成長していきたいという熱意をお持ちの方 ・技術を活用して顧客価値を最大化していきたいという想いの方を歓迎します 【魅力】 ■介護領域でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、業務の最適化・効率化を図る重要な役割を担える。 ■施設介護、保育、学童事業を中心に、介護HR、介護食など幅広い事業領域での経験を積むことがで…
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内部統制部 内部監査【リモート可/平均残業少】
企画・管理・事務その他
大阪府 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1300万円
正社員
【職務内容】 ■内部監査(業務監査及びテーマ監査) ■海外グループ会社への往査 ■継続的リスクモニタリング ■特命監査 ■内部監査推進体制の構築(規程作成・改定、業務フロー提案、監査手法の 新規導入、改善・指導等) ■コーポレートガバナンス・コンプライアンス・リスクマネジメント・法務 等の関連する専門部署への異動の可能性あり 【募集背景】 中期経営計画達成に向けた同グループ各社の活動における業務リスクの低減と業務の適正化を図るために、内部監査機能を増強・強化します。グローバルの事業成長を支える監査体制の強化を共に担って頂ける方を募集します。 【得られるスキル】 ■内部監査 ■財務報告に係る内部統制評価 ■コーポレートガバナンス ■コンプライアンス
非公開
監査部長(内部監査・内部統制の統括) @田町
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
1000万円〜1400万円
正社員
【ミッション】 プライム上場のグローバル企業である同社において、監査部の部長として組織を統括し、国内および海外監査の強化をお任せいたします。 監査部は、国内および海外グループ会社の監査も担当しており、本ポジションでは幅広い監査業務に携わりながら、特に海外監査の強化に力を入れていただきます。 現在、海外グループ会社の監査においてローカルマネジメントに依存している部分があり、ガバナンス強化が求められています。本ポジションでは、グローバルな視点で監査体制を整備し、適切な統制を実施していただきます。 監査体制の強化および、組織づくりに監査部のマネージャーとしてご活躍いただきます。 ~補足~ ■海外拠点への出張は年に1~3回程度ございます。(海外拠点とのやりとりは主にメール・WEB会議等になります) ■海外の監査人とのコミュニケーションなど、英語力を活かしていただける機会がございます。 ■グループ会社は世界15カ国と地域約40拠点ございます。 ■外部監査人については、有限責任あずさ監査法人と監査契約を結び、公正な立場から会計監査を受けております。 ■同社は監査等委員会設置会社です。取締役は8名(うち5名は社外取締役)、そのうち、監査等委員である取締役は3名(うち2名は社外取締役)です。 【具体的には】 組織長として以下の管理・運営いただきます。 ■内部監査の以下の目的の適切な遂行 (1)財務報告の信頼性 (2)事業活動に係る法令遵守 (3)資産の保全 (4)業務活動の有効性、効率性)の適切な遂行 ■財務報告に係る以下の内部統制評価制度の適切な遂行 (1)全社統制 (2)決算財務報告プロセス統制 (3)業務プロセス統制 (4)IT統制 ■経営に関する特命監査 ■監査法人の行なう内部統制監査等の円滑な遂行に寄与する 【組織構成】 取締役ー監査部:★部長ー担当6名 【募集背景】 現在、監査部では高い専門性を持つスペシャリストが多数活躍しておりますが、チームを統率し、戦略的な監査体制を構築できるマネージャーを求めています。また、現在の部長の定年を控えている為、次期部長としてご活躍いただける方を採用いたします。 【フレックス制度】あり 【企業の特長】 ■世界15カ国と地域40拠点に展開…
非公開
リスクマネジメント推進/管理職【グループ会社横断/企画推進】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1200万円
正社員
【ミッション】 リスクマネジメント推進室では以下の業務を実施しております。リスクマネジメント推進室をマネジメントいただける管理職の方を募集いたします。 ■グループ全体の内部統制の強化及びモニタリングを目的に、事業継続計画(BCP)、個人情報保護、機密情報管理に係る各種整備や教育等を行う ■グループのシステム開発全てにおける、情報セキュリティ・システム開発の品質リスク管理(QA)・DXなどを主に強化・支援 【具体的には】 ご経験・ご志向性に応じて正式調整できたらとは存じますが、具体的には下記の業務を期待しております。 ■組織のあるべきを描き、組織作りを行う(組織設計や企画) ■メンバーマネジメント(目標設計・評価) ■リスクマネジメント戦略の企画 【組織構成】 リスクマネジメント推進室 室長以下、約11名
非公開
【大阪】経理・子会社会計監査/管理職候補<将来の駐在員候補>
企画・管理・事務その他
大阪府 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1000万円
正社員
30社あるグループ企業の本部組織として会計監査の業務を担っていただきます。単体の経理全般並びにグループ企業の業績管理、資金管理をお任せします。管理職から役員を目指していただくことが期待されているポジションです。 【職務内容】 ・経理関連業務(グループ連結決算も含む決算業務、原価計算 等) ・税務関連業務(税務申告書類作成、税務調査対応 等) ・財務関連業務(資金調達、銀行折衝 等) ・管理会計業務(海外子会社を含めたグループ全体の管理) <具体的には> 仕訳入力の確認及び修正/グループ会社の事業計画、決算、各種資料の取り纏め/グループ会社に赴いて監査・帳簿点検と指導、経営戦略立案サポート 【入社後の流れ】 入社後3年は当社本部にて会計監査のサポートを中心として、先輩社員とともに中間監査、本監査時に各グループ会社へ赴いていただきます。各監査時に約2か月ほどかけて各グループ会社に訪問し監査・帳簿点検を行っていただきます。また三か月に一度ほどの割合で当社海外グループ会社に出張いただきます。 ※海外出張先:中国、台湾、タイ、ベトナム、イギリス 3年後には各グループ会社(海外含む)に出向いただき、管理職、役員として内部統制、経理のマネジメントをお任せします。 【募集背景】 常務の後任候補としてご活躍頂ける方を募集しております。 【組織構成】 ・配属部署:経営管理本部 ・7名:常務、部長、係長、メンバー4名(20代後半~60代後半)
非公開
内部監査人(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク)
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1300万円
正社員
【職務内容】 ・テーマ監査業務(同社及びグループ各社の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務) −リスクアセスメント及び監査プログラムの作成 −オンサイトモニタリング −オフサイトモニタリング −監査報告(報告書作成、会議での報告等) ・監査企画業務(同社及びグループ各社を対象とする内部監査の企画・立案・高度化業務) ーデータを活用したリスクアセスメントの検討・実施、監査計画の立案 <業務詳細> ・テーマ監査業務 ー業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。 ー監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、信用リスク管理、お客さま本位の業務運営等 ー監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門、経営管理部門、営業推進管理部門等 ・監査企画業務 ー監査企画グループに所属し、データを活用したリスクアセスメント手法の開発・検討、リスクアセスメントの実施・監査計画の立案等を行っていただきます。 【組織構成】 ・内部監査部(営業店監査・テーマ別監査)と約90名の体制。うち本部テーマ別監査の人員は約40名、監査実施時は1監査あたり4~5名程度のチームで実施しています。 ・中途採用者もおり、プロパー中途関係なく意見を柔軟に受け入れる雰囲気および新しいことへチャレンジする風土がある環境です。 ・ご入社いただく方に合わせた教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、当部内・外を問わず、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきます。 【募集背景】 金融機関のビジネスや業務が多様化・拡大し、外部環境が日々変化する中で、スリーラインモデルの第3線として内部監査に対する要求水準も高まっております。当社では、経営を支える内部監査部門として、将来を見据えた視点での環境分析や改善提案を行う等、高い水準の内部監査を実施していくべく、組織強化を図っていきたいと考えております。 【平均残業時間/テレワーク】 ・残業:19時までに退社している社員が多いです ・テレワーク:週2回程度
アルプスアルパイン株式会社
【品質保証】
品質管理・テスト・評価、品質保証
仙台開発センター(古川)(宮城県大崎市…
450万円〜800万円
正社員
経験スキルに応じ同社製品のコンポーネント、デバイス製品の品質保証、機能安全(ISO26262)の社内プロセス構築・管理、に関する業務 【業務例】 ・顧客窓口対応、製品解析業務、製品品質保証、海外品質保証対応 ・同社の車載モジュール製品に組み込まれるの購入部品である機構部品の是正(取引先指導、監査等) ・車載製品の機能安全(ISO26262)開発に関する社内プロセス構築及び維持管理、開発成果物の検証、教育 等
非公開
システム監査(グループ会社)担当
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
1200万円〜
正社員
監査部における課長職(管理職)としてシステム監査(グループ会社)の企画実行をご担当いただきます。 【職務詳細】 ・各グループ会社のIT統制についての内部監査実務の企画・実行 −国内・海外グループ会社のモニタリング・リスクアセスメント・監査の実施、子会社監査部との連携 ・その他、既存のシステム監査領域の職務も一部付与
非公開
内部監査2課
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1400万円
正社員
■本社および子会社の内部監査の実施 (個別監査のチームリーダーとして監査計画の立案から監査報告書発出までの一連の作業) ■SOXテスター業務 (テスターマニュアルに則ったテストの実施、スケジュール・品質・業務委託先等の管理全般) ■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画 ■上長のサポートおよびジュニアレベルスタッフの育成 ※週3日程度のテレワーク可。 フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の監査部との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。 【募集背景】 「経営に資する監査」を目指し、更なる内部監査態勢の高度化や監査基盤の強化を図ると共に内部監査の理解・浸透を推進していくため。
非公開
【品質保証部部長】東証スタンダード上場メーカー ※40代・50代歓迎
品質管理・テスト・評価、品質保証
藤沢工場(神奈川県藤沢市) 転勤の可…
900万円〜1200万円
正社員
【ミッション】 ・現場/現物主義に則った品質保証部の改革(品質管理体制・品質保証の仕組みや体制の改善構築) ・上記に伴い、不適合やクレームの発生件数の減少 ※現在は安定した顧客基盤を基に売上・利益は継続的に出せており、品質関係にて重大な課題や問題があるわけではありません。 【業務内容】 ・当社藤沢工場の品質保証部長として、部署のマネジメントや経営判断に基づく部の方針決定 ・現場/現物主義に則り、製造部や技術部との連携およびQCの観点から改善指導 ・品質向上活動の更なる推進とリード ※これまでのご経験をフルに活用いただき、以下業務の中で現状できていないものや、さらに必要であると感じる業務については、課長や課員に提言・指示していただきます。 <品質保証部の業務内容・職掌> ・受注生産品における「機械加工工程、アセンブリ(組立)工程」の品質管理(QC)/品質保証(QA)※大量生産標準品のQC/QAではありません ・納品後の品質保証の根拠となるデータのチェックや調査 ・納品後のクレーム対応 ・クレーム発生原の調査、発生防止対策の検討および各部門(製造部、技術部、生産管理部等)への指示・指導 ・製造工程にける検査の基準設定、検査方法の策定 ・製造工程における製品の不良発生ポイントの調査と工程や製造プロセスの見直し・改善 ・受入検査、出荷前検査体制の構築 ・ISOや防爆等の認証や監査対応 ・原料や部品調達先、外注加工先の品質に関する基準設定、および基準外発生時の指導・管理(指導マニュアルの作成も含む) 【マネジメント数】 約20名
日本発条株式会社
【神奈川】品質保証 ※年間休日120日以上
品質管理・テスト・評価、品質保証
神奈川横浜市金沢区福浦3-10 新都市…
400万円〜650万円
正社員
【職務概要】 同社にて品質保証業務をお任せします。 【職務詳細】 ■製品:自動車用シート ■範囲:品質保証業務 【具体的には】 ・品質業務に関する客先、社内、仕入先との調整や交渉 ・QMS、FMEA、DR評価、コントロールプラン、製品評価改善、工程評価改善 等 (実務担当レベル能力増強のため、即戦力となる人材を採用したい) ■高いグローバルシェア:自動車用懸架ばねはグローバルシェア約25%、国内においても約50%と国内外でトップクラスのシェアを獲得しています。ばね技術を応用する事でHDD用サスペンションにおいても世界を代表するメーカーであり、グローバルシェアで約35%を獲得しています。
日本住宅株式会社
内部監査
企画・管理・事務その他
東京都千代田区丸の内2丁目 東京駅、…
600万円〜
正社員
業務上のリスクコントロールに寄与できる経験者を募集します。 ■内部監査計画の策定 ■内部監査手続き書の策定 ■内部監査計画に基づく監査の準備・実施 ■内部監査報告 ■改善提案
非公開
内部統制マネージャ
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1300万円
正社員
IT Governance Function 内部統制マネージャ Governance Manager IT Governance Functionは、主に情報セキュリティ(Information Security Tower)、リスク&プライバシー管理(Risk Management Tower)、ガバナンス(Governance)の3つの課で構成されており、会社のガバナンス態勢を促進する役割を持った総勢で12名程度の組織で、いわゆる牽制や統制適切化の役割を持った部門です。 職務内容 本ポジションにおける主な業務内容は下記となります。 1.PJ Techの内部統制に関する各種プロセスの実施状況の確認や課題認識に基づくプロセス改訂・新規導入時の親会社との調整や制度の実装、従業員向けコミュニケーション・トレーニングの実施など会社全体に対する内部統制業務全般に責任を持つ。 2.IT ガバナンスファンクションから、PJ Tech 取締役会への報告事項・決裁事項の資料などのとりまとめ。また、PHJ への報告事項・決裁事項の資料のとりまとめ。 3.通報窓口ならびに通報内容の調査、PJ Techの業務において懸念事項がある場合の問題の解決 (例:内部通報による申し出、コンプライアンス違反の問題解決など)を親会社や適切な関連者を交えながら進める。必要に応じて弁護士とも相談を行う。 4.コンプライアスオフィサと協力し、コンプライアンスに関する内部統制プロセス(インサイダー取引、利益相反取引などのモニタリングなど)の推進並びに運用を行う。 5.上述に関するレポーティング(レポート先は、当該Functionの長、親会社の監督部門、主要クライアントであるPrudentialグループ各社) 6.その他、マネジメントやクライアントからの内部統制に関する要請への対応 【このポジションの魅力/得られる経験など】 様々な課題に対して、リスクとコスト(効率)をバランスよく考慮し、プロセス改善や導入を行っていくポジションです。 社内の主としてIT以外の内部統制整備の主担当としての役割を中心として、会社の統制全般に渡り業務を行います。外国人を含むグループ内関係者とコミュニケーションを行っていく仕事ですので、業務を英語でも行いたい・いろいろな人と一緒に仕事したいという方…