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WLB 【品質保証部】個人情報保護業務担当(在宅中心/フルフレックス制度あり〉
企画・管理・事務その他
東京都
650万円〜900万円
正社員
【業務内容】 全社の個人情報保護マネジメントシステムの推進主担当として、以下業務をご担当いただきます。 ■個人情報保護法や番号法、プライバシーマークの要求事項に沿った規程策定・改定、運用の設計と全社への浸透 ■自社商品、サービス提供における個人情報取扱いの確認、プライバシーポリシー策定支援 ■プライバシーマーク認証の維持・運用およびその審査対応 ■個人情報に係わるインシデント対応 ■個人情報の社内教育、運用状況の確認、 ■個人情報に関する社内からの問い合わせ対応 【ポジションの魅力】 ■残業も少なく基本在宅勤務のため、WLBが整った働き方が実現できます。 ■間接部門でありながら、プロダクトサービス周辺にも関わることができます。 ■入社後1年で昇格した社員もおり、モチベーション高く就業できます。 ■社員の志向性を考慮したキャリアの幅がございます。(例えばセキュリティ周り、ISMS領域、海外法規制対応など)(その他詳細は面談でお伝えします)
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【コーポレート】内部統制スペシャリスト
企画・管理・事務その他
愛知県 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜800万円
正社員
同社の内部統制を構築いただける、内部統制スペシャリストを募集します。 具体的には以下の業務を担当いただきます。 ・会社法に基づく内部統制システムの構築と運用(リスク管理体制) ・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制(J-SOX)の体制の整備および文書化と運用 ・内部統制に関わる社外監査対応や法令遵守の支援 ・社内関係者に対する内部統制に関する教育・研修の実施 【募集背景】 同社は「Creativity × Techで、世の中をもっと便利に、もっと楽しくすること」を“Ateam Purpose”として掲げ、比較メディア(引越し・車査定・ブライダル・金融等)・エンタメ・ECなど、デジタルマーケティング力を活かし、複数事業を展開しています。今後は既存事業の成長に加え、新規M&Aを通じた非連続的成長による、顧客の売上向上を支援するto B事業領域の強化も行うことで、安定成長可能な事業構造への変革を目指しています。 本目標に向け同社は某社4社の連結子会社化を実施、2024年6月からは成長戦略の加速化及び実行力を高めるため、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との業務提携を開始しています。同社は事業の拡大に伴い、内部統制の整備/強化の構築をしていることから、スピード感をもって下記対応ができる方を求めています。 【求める人物像】 ・仮説立てて物事を考え、論理的に進めることが得意な方 ・高いコミュニケーション能力と対人スキルを持ち、幅広い関係者と円滑に協力できる方 ・細かい・泥臭い業務も厭わず、自ら手を動かして課題解決にあたることにやりがいを感じられる方 ・行動力と責任感があり、主体的にプロジェクトを率いてきた経験がある方 ・“Ateam Purpose”や“Ateam People”といった価値観を共有・体現できる方
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【管理部マネージャー候補】リスク管理等
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜800万円
正社員
【主な仕事内容】 内部統制・コンプライアンス・知的財産・総務その他管理業務全般をお任せします。 【具体的には】 ・内部統制・コンプライアンス(リスク管理・J-SOX対応) ・重要会議事務局(取締役会・経営会議ほか) ・捺印管理(捺印書類の審査) ・新規取引先管理(取引可否の最終判断) ・決裁管理(決裁内容審査) ・規程・規則類の管理(会社ルール改定時の規程内容検討、判断含む) ・事業会社従業員へのコンプライアンス教育 ・知的財産(商標)管理(調査・出願・更新等) ・シェアドサービス部門(人事、総務、システム等)の業務に係る化粧 品事業側対応窓口 ・その他総務関連業務(商業登記手続き、個人情報管理委員会事務局、防火防災管理ほか)など幅広く業務をご担当いただきます。 ※詳細は面談時にお伝えいたします。 【このポジションのやりがい】 事業会社の管理部門として、会社を支える管理業務全般をご担当いただきます。 少人数で担当するため、幅広く業務を担当しつつも、各分野の知識も深めていけることが魅力です。 また、他部門から様々な相談事があがるため、都度優先順位をつけて柔軟に対応していくことが求められます。そのため、ジェネラリストとして力をつけていきたい方には最適な環境です。
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内部監査/室長※スタンダード市場上場/増収増益
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜900万円
正社員
■同社の内部監査室長もしくは室長候補として以下業務をご担当いただきます。 【具体的に】 ■内部監査の計画立案、実施、事後フォロー等 ■監査調書・監査報告書の作成 ■内部統制スケジュールの策定・評価範囲の検討 ■社内各部門や関係会社における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ■ウォークスルー、運用テストの実施 ■社内の各部門や経営層の報告,監査等委員との連携 【魅力】自由度が高く、意見を発信しやすい環境(業務フロー改善やシステム導入等)。
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〈東京or神奈川〉内部統制・監査【リモートワーク可】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜900万円
正社員
【職務内容】 グループの内部統制の監査・評価業務および付随する業務全般をお任せいたします。 具体な担当業務については、ご経験やスキルを考慮し決定いたします。 【組織構成】 内部統制・監査部:5名 少人数の部門ではありますが、メンバーひとりひとりが課題を挑戦のチャンスと捉え 業務に取り組んでおります。 【募集背景】 増員募集になります。 現在弊社では、2025年7月の会社分割にむけた各部門の体制強化に取り組んでおります。グループ内部統制の監査・評価業務の拡大も見込まれるため、新たなメンバーを募集し、より一層の体制強化を目指しています。 【魅力】 ■売上高200億円の企業グループで内部統制部門としては数年前に独立したばかりで体制構築中のため、裁量多く業務にあたるチャンスがあります。 ■リモートワーク可能、フレックス勤務と働きやすい環境です。 【働き方】 ■積極的にリモートワークを活用しており、月に出社が10~20%ほどになります。 ■フレックス勤務 ■業務によっては、出張対応いただくことがあります。 【当社について】 ■SOLIZEは創業より一貫して、ものづくりとデジタルテクノロジーを融合した実践力と変革力で、製品開発の生産性と創造性を最大化し続けてきた企業です。 ■2000人規模の上場企業グループでコンサルティングからものづくりまで様々な事業を展開しております。 ■多様な開発現場で培ったデジタルエンジニアリング・マニュファクチャリングの実績に基づき、製品開発を直接的に支援するエンジニアリングサービスを提供しています。 ■独自の暗黙知の組織知化技術とAI技術を駆使して、お客さまの競争力強化を支援するコンサルティングサービス人材×技術×コンサルティングにより、お客さまの 大変革期ニーズにあわせ実践力×変革力にて価値を向上し続けています。
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【サイバーセキュリティ担当】みずほGのセキュリティ監査の企画~運用担当 グローバルに業務(以下略)
企画・管理・事務その他
東京都
800万円〜1400万円
正社員
【職務内容】 みずほフィナンシャルグループ及びグループ各社を対象とするサイバーセキュリティ監査に関わる以下の業務の企画・運営をご担当いただきます。 【具体的には】 ■サイバー攻撃事例や検知・防御対策に関する情報収集 ■監査部門としてのサイバーリスクの評価及び監査計画の立案 ■みずほ銀行や他の主要グループ会社、傘下子会社に対する監査の実施 【部署の強み】 ■みずほグループは、FinTecやIT企業との協業を推進しており、従来の金融の枠組みを超えた新しいリスクに対し、グループ会社の監査部門と一体となった監査活動を行っております。 ■海外拠点を対象としたサイバーセキュリティ監査への参画を通じ、国外のサイバー事情を知ることができます。 ■セキュリティやシステム監査に関する各種資格取得・維持支援制度が充実しています。 ■監査業務を通じ、サイバーセキュリティに関する統制の全体を俯瞰する能力と経営感覚が養われます。(その他詳細は面談でお伝えします)
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【東京】内部監査(部長職)
企画・管理・事務その他
東京都
1000万円〜1500万円
正社員
【職務内容】 組織長として以下の管理・運営 1.内部監査の以下の目的の適切な遂行 (1)財務報告の信頼性 (2)事業活動に係る法令遵守 (3)資産の保全 (4)業務活動の有効性、効率性)の適切な遂行 2.財務報告に係る以下の内部統制評価制度の適切な遂行 (1)全社統制 (2)決算財務報告プロセス統制 (3)業務プロセス統制 (4)IT統制 3.経営に関する特命監査 4.監査法人の行なう内部統制監査等の円滑な遂行に寄与する 【ミッション/期待する役割・責任】 (1)最高経営責任者および監査等委員会の命により策定した監査計画に基づき、内部監査および財務報告に係る内部統制評価を行い、最高経営責任者、最高執行責任者および監査等委員会に対して適切な報告を行う (2)最高経営責任者および監査等委員会の命により策定した監査計画に基づき、財務報告に係る内部統制評価を行い、監査法人に対して適切な報告を行う (3)その他関連業務の施策の策定および管理・運営(その他詳細は面談でお伝えします)
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【東京】内部監査責任者候補
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜700万円
正社員
【職務内容】 主に当社の内部監査と内部統制評価を担っていただきます。 経営課題に基づいた企業リスクや業務プロセスにフォーカスした評価を行い、顕在化した問題をコントロールするための具体的な業務オペレーションや仕組みを事業部門と共に考え、全社横断の視点で支援していただきます。 具体的には、以下の業務となります。 ・自社及び自社の属する業界の現状と取り巻く環境の把握 ・リスク分析、評価 ・重点監査テーマの設定 ・監査計画策定、監査アプローチの設計 ・ドキュメント調査、ヒアリング等の実施 ・監査結果まとめ、代表取締役及び取締役(監査等委員)への報告 ・被監査部門への改善フォローアップ など 【募集背景】 2016年に設立し、右肩上がりに業績が伸び続けている当社。 コツコツと信頼と実績を積み重ねてきた結果、口コミやクライアントからの紹介などで大手企業から多くの依頼を頂くようになりました。 今後IPOを目指すフェーズに突入し、更なる飛躍成長・体制強化のため内部監査担当(責任者候補)を募集いたします。 【配属部署】 コーポレート本部 内部監査室 【この仕事で得られるもの】 IT分野における成長企業での業務全般における理解 【求める人物像】 ・当社のMVVに共感いただける方 ・コミュニケーション能力高く他部門とのやりとりがスムーズができる方 ・忖度なく公正な意見の表明ができる方
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内部監査室長候補【グロース上場グループ/グローバル】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜800万円
正社員
【ミッション】 現在当社では、国内外の各事業部門および子会社を対象とした内部監査業務を推進し、ガバナンス強化と持続的成長を支える内部監査担当者を募集しています。創業9年で世界24都市に展開し、急成長を遂げる当社では、多国籍の拠点を横断的に監査しながら、組織の透明性やリスクマネジメントを強化する重要な役割を担っていただきます。 本ポジションでは、J-SOX対応を含む内部統制の強化、業務プロセス改善、コンプライアンス推進など、経営層と近い距離で業務を進めながら、グローバルな視点での監査を経験できます。 【業務内容】 ■グループ内部監査計画の策定・実施・改善 ■各事業部門や子会社に対する監査の実施(インタビュー、資料閲覧、調書・報告書作成) ■管理職や監査対象部門への業務改善提案・指導、コンプライアンス強化の推進 ■監査結果を踏まえたリスクマネジメントの提案・実行支援 ■J-SOX整備支援・評価業務(経営者評価、監査法人対応) ■国内外の事業部やバックオフィスメンバーと連携し、監査手続きを推進 【組織構成】 CEO直下の配属となります 【同社とは?】 ~ブランドの生産・EC構築・マーケティング・物流をワンストップで支援するグローバルメガベンチャー企業~ 同社Groupは2016年にシンガポールで創業したコマース領域でアジアNo.1を目指すテクノロジーカンパニーです。 商品開発から生産、EC、物流、マーケティングまでをワンストップで支援するプラットフォームを提供しています。現在世界15カ国23拠点にオフィスがあり1500+名のメンバーがいます。これまでに各国で9社のM&Aを行い、2023年には東証グロース市場に上場しています。 【同社Groupの魅力】 ■ブランドの企画生産・EC構築・マーケティング・物流において各ソフトウェアを自社開発しているため、蓄積された膨大なデータを用いたご提案が可能なこと ■設立8年で年間売上334憶と急拡大企業。 ■代表はForbes JAPANの「日本の起業家ランキング」で日本の起業家TOP20に選出
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内部監査部:グローバル監査(IADTD)/監査法人経験者歓迎
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜1200万円
正社員
【ポジション詳細】 内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。 このポジションは、楽天グループ株式会社の内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。 <主な業務内容> 監査リスク評価と計画: ・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加 ・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行 監査の実行: ・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行 ・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当 ・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導 ・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビ(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
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【東京/六本木】情報セキュリティ責任者/フルフレックス/服装自由/年休120日
企画・管理・事務その他
東京都
800万円〜1300万円
正社員
〈【東京/六本木】情報セキュリティ責任者/フルフレックス/服装自由/年休120日/AR・メタバースに強み〉 【仕事概要】 世界トップレベルの技術を誇るARグラスを開発・製造しているスタートアップ企業です。 スマートフォンの次のデバイスは、視野と一体化したメガネ型デバイスになるといわれており、ARグラスの開発が世界中で進んでいますが、実用化にあたって重要なディスプレイ部分について、視野角が狭かったり、厚みがあったりで、日常的な使用には現実的でありませんでした。同社は、独自の光学シミュレーション技術と独自の生産技術で、一般的なメガネレンズと同等の薄さと軽さ、鮮明な画像、ウェイブガイドで世界最大級の広視野角を実現しました。その品質・革新的な技術を評価いただき、グローバルの大手企業様などと、ARグラスの普及に向けて、取り組みをさせていただいております。また同社はファブレス企業ですが、同社の設計技術や製造プロセスを、それぞれの工程で実績ある国内外の大手パートナー様の工程やラインで実現し、大量生産に向けたCellidの次世代ウェイブガイド生産エコシステムも構築しております。(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
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海外グループ管理部(内部統制)
企画・管理・事務その他
愛知県 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1000万円
正社員
【部門の概要(会社の中での組織の役割等)】 ・海外グループ管理部は同社グループの海外子会社の内部統制及びコーポレートガバナンスを統括する部署です。 現在は約40社ある海外子会社ごとに担当者を設定し、管理を行っています。 ・当社は上場企業であり、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の適用を受ける会社です。 そのため、当部では海外子会社の内部統制及びガバナンス体制構築のサポートを行うとともに、海外子会社各社の内部統制及びガバナンス維持を支援する業務を行っておいます。 また当社ではM&Aを成長戦略の大きな柱と位置付けており、当部では買収後の会社に関する管理面のPMI活動の実施及び支援も行っています。こちらについても円滑なPMIの実施及び、当社の子会社と同程度の内部統制及びガバナンスの構築及び維持に関する業務を行っています。 ■海外グループ管理部の主な業務 (1)海外経営課題の優先度付け、対策立案、進捗管理に関する業務 (2)海外グループ会社の経営分析に関する業務 (3)海外市場における M&A 、現地法人設立及び資本提携等に関する業務 (4)M&A 後の経営統合マネージメントに関する業務 (5)海外人事に関する業務 (6)海外内部統制、コンプライアンスに関する業務 (7)海外一元管理書類・規程等の管理業務 他 【入社後の業務の概要・求める役割】 ・今回採用する方には、子会社の内部統制(J-SOXを含む)、ガバナンス構築、維持、改善の業務を担っていただくとともに、企業買収等による新たな当社子会社に対する、PMI活動の業務にも関わっていただく予定です。 ・当部署の業務では、単に本社側目線で先生役として管理指導するのではなく、現場の海外子会社の担当者や幹部と同じ目線で、共に課題解決を実施し成果を出すことを期待しています。海外子会社1つ1つがそれぞれ異なるビジネスモデルで運営されていますので、画一的なやり方ではなく各社を理解した上で最も適した解決策を導き出すことが重要だと考えています。 ・入社後は、現任担当者からの業務引継ぎ、OJTはもちろんのこと、部内外での各種研修も予定しています。 【当部署の内部統制業務について】 (海外子会社の監査は別部署:内部監査室が担当しており)、監査での指摘事項に関する改善支援、…
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内部監査・内部統制評価(管理職 候補)【プライム上場企業】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1200万円
正社員
当社の内部監査・内部統制評価(責任者候補)として、以下の業務をお任せいたします。 【職務内容】 ■国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施 (ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査) ■J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整 ■監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施 ■監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成 ■各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定 ・・・など ※監査実施のための国内、海外への出張有り(日本国内、東南アジア、EU圏、北米等) 【キャリアメリット】 ■多様なビジネス展開を推進する中でリスクを先読みし、経営や事業に貢献できるプロアクティブな監査を心がけており、経営層からは事業への支援も強く期待されています。 ■セガサミーグループが更なるグローバル展開を目指す中で、当室のミッションを達成するためのコアとなるメンバーを募集します。 ■テレワークも適時組み込んだ比較的柔軟性のある勤務体系で、有休も取得し易い環境です。 【部門からのメッセージ】 古い監査業務の価値観に基づく、羅列された確認項目に〇×を付けるだけの作業的監査ではなく、確認した事やインタビュー時の対話などから背景にある根本的な事象を理解、分析し、監査や評価活動を通じて経営に資するリスクヘッジや効率化に関する総合的な意見発出、改善提言、アドバイスができる方を求めています。 【働き方】 ■フレックスタイム制、在宅勤務制度により自由度の高い勤務が可能 ■副業制度により社外の仕事を通じた自己研鑽も可能
非公開
JSOX・内部監査責任者候補【上場企業/リモートOK】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1100万円
正社員
【業務内容詳細】 以下の業務に付随する業務に携わっていただきます。 J-SOX、内部監査部門のマネージャー就任を前提としています。 <J-SOX対応業務> ■内部統制評価の計画立案/実施 ■監査法人との連携 ■内部統制報告書の作成 ■プロセスの統制文書化支援 <内部監査業務> ■内部監査の計画立案、実施 ■経営陣や各部門への結果のフィードバック ■社内への改善の提言、改善状況のモニタリング
非公開
【大阪】内部監査室長<責任者候補>役職定年無し
企画・管理・事務その他
大阪府 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜900万円
正社員
■健康・美容機器(マッサージチェアで国内トップシェア)メーカーであり、数年以内にはIPOも予定している当社にて、その過渡期における内部監査業務からメンバー育成まで含めた業務をお任せします。 【職務内容】 ■本社財務報告に関わる内部統制および監査役監査 ■内部監査計画および予算の策定への参画 ■監査マニュアル、監査チェックリストの策定への参画 ■経営トップへの報告資料の起案 ※ご経験を活かし、当社の内部監査室の体制強化、メンバー教育まで含めて、リーダーとしてご活躍いただくことを想定しています。 【配属先】 内部監査室(内部監査室長にて採用予定) マネジメント対象人数:3~4名を予定 【募集背景】 バックオフィス部門のさらなる強化など、人員体制の強化を全社的にも進めているため 【当社について】 日本で初のマッサージチェア量産化を実現した、国内トップクラスのシェアを持つ美と健康の総合メーカー。台湾上場企業のジョンソンヘルステック社が当社の株式100%を保有。世界の人々の美と健康に貢献するウエルネス企業を目指します。加えてIPOに向けたガバナンスやバックオフィス部門のさらなる強化など、人員体制の強化を全社的にも進めております。
非公開
【GRC統括部】リスクマネジメント担当/在宅可
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜900万円
正社員
【職務概要】 リスクマネジメントグループのミッションは、「適切に利益を生み続けられる組織であり続けるためのリスク対応力向上」。昨今のコンプライアンスや個人情報に関する世の中の関心度の高さから、会社としても重要度が高い領域です。2年ほど前より、インシデントをきっかけとした調査・再発防止対応から、リスクを未然に防げる組織・体制・業務フローの構築を推進してきました。 2024年度よりGRC統括部として、GRCプロジェクトを発足。2030年の中期経営計画と連動し、GRCの高度化を目指してリスクマネジメントグループを中心に活動をしています。 【職務詳細】 専門性や志向性に応じた業務のアサインを行います。リスクマネジメントグループの主な業務は以下の通りです。 ・全社重点リスクのPDCA支援(経営層へのリスクトレンド等のインプットも含む) ・事業部リスクマネジメントのモニタリング ・BCP策定、危機発生を想定した訓練 ・ガバナンス(社内規程の策定や刷新、J-SOX対応(全社統制)) ・モニタリング(会計・労務・情報漏洩リスク等の検知) ※今後、GRCプロジェクトの中で、コーポレートガバナンスやスリーラインモデルの実現に向けた企画・推進などもリードしていく予定です。 【ポジションの魅力】 ◎同社のミッション実現に向けて、様々なサービスをお客様に提供していくうえで、適切なリスク選好とリスク対応の推進・管理は避けて通れないものです。全社の動きを把握しながら、社会に対して十分な説明責任を果たせる会社・事業運営の実現のために幅広く関わっていくことのできるポジションです。 ◎経営層や管理職層への報告や提案の機会もあり、高い視点や広い視野で物事を捉えられるようになります。 ◎リスクマネジメントに対する経営層の関心も高まっており、経営層による協力や後押しが得やすい状況です。 【働き方】 ◎ワークスタイルは基本的には週2日以下の出勤、週3日以上のリモートワークを推奨しています。また、一定の条件を満たして事業長の許可があれば、フルリモートでの勤務も可能です。 ◎マンスリーフレックス制により1か月単位での労働時間管理をしているため、始業時間や終業時間の縛りはなく、周囲との連携や自身の都合に合わせて柔軟な時間調整が可能です。 ◎育児・介護、進学・留学…
非公開
【コンプライアンス(企画立案・推進)】リモート可/年間休日120日以上/微経験応募可
企画・管理・事務その他
東京都
650万円〜1100万円
正社員
【職務内容】 ■コンプライアンス企画に係る業務全般 【具体的には】 ■年度戦略の策定・推進 ■同社グループにおけるコンプライアンス取組み状況の経営報告に向けた、社内調整、会議体運営 ■コンプライアンスリスク管理に向けた、社外からの情報収集、社内調整、施策企画 ■予算・人員管理 ■同社グループ関連会社におけるコンプライアンス管理・統括 ■モニタリング業務企画、社内調整(その他詳細は面談でお伝えします)
非公開
【東京都】貿易管理部 輸出規制管理(法令規制対応)業務 国内1位・世界4位の半導体製造装(以下略)
企画・管理・事務その他
東京都
800万円〜1200万円
正社員
〈貿易管理部 輸出規制管理(法令規制対応)業務〉 ◆業務内容 ・半導体製造装置およびそのパーツの輸出における、安全保障・輸出規制に関する管理監督を実施 ・当グループでは特に、法令・規制に関する対応、同社グループ会社・海外現地法人・工場等への監査対応等の業務を担当(輸出規制に関する技術的なバックグラウンドは不要) - 取引審査、輸出ライセンス申請、米国再輸出規制、役務管理、社内監査、教育、経済産業省の対応等 - 航空危険物に関する必要書類準備 - 各国輸出入規制等コンプライアンスにかかわる各関連部署との社内調整 ◆キャリアイメージ ・個別の適性および志向性を鑑みながら、様々なキャリアを想定 ‐ 現部署でのマネージャーポジションへの抜擢(特に輸出規制第1グループは将来的にマネージャー候補としての活躍を期待) - 輸出・物流管理部内の他グループへのローテーションを通じたキャリアの幅の拡大 ‐ 海外現地法人へ出向し、本社と現地法人の輸出入・物流に関する連携強化に貢献 等 【職種・業務の魅力】 ・同社は半導体製造装(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
非公開
内部監査人(内部監査計画の策定と監査の実行)※未経験可
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1100万円
正社員
【部署・サービスについて】 内部監査部は、組織内の業務プロセス、リスク管理、内部統制の有効性を評価し、必要に応じて助言を行うことで、生命保険会社に関わる様々なリスクに対して適切に対応するための、各部門における態勢構築、適切な業務運営のサポートを行います。 【業務内容】 <内部監査計画の策定と監査の実行> ・リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を策定し、監査を実施する。 ・業務プロセスを分析し、そこに内在するリスクと内部統制を洗い出し、その有効性を評価する。 ・監査結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。報告書には、発見事項、リスク分析、原因分析、改善策を含む。 <検証・調査の実行> ・法令や規制、社内規則等への準拠性を確認するための検証・調査(JSOX、資産査定を含む)を実施し、その結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。 監査結果や改善策等に関して、関係者とのコミュニケーションを円滑に行うことが求められます。 また、当社は、楽天グループの企業として様々な挑戦を続けています。斯様な環境で臨機応変に様々な状況に対応できる柔軟性と、部門内外問わ、チームメンバーと協同できるコミュニケーション能力をお持ちでいらっしゃる方をお待ちしております。
非公開
IT統制・ガバナンス担当 【IT戦略】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜900万円
正社員
本ポジションではIT統制および課題解決業務をコア業務としてお任せします。 運用改善の提案やリテラシー向上を目的とした社内教育、啓蒙活動などを行っていただきます。 【具体的な業務内容】 【メイン業務】 ■IT戦略・IT統制 ・セキュリティ戦略・ポリシーの策定 ・情報セキュリティ関連規程・運用や体制の整備・教育の推進 ・ISMS取得対応 ■改善、社内教育 ・定常業務の可視化、標準化、効率化 ・問い合わせ件数削減の提案、推進 ・関連部署と連携し、運用ルールの策定、改定 ・情報セキュリティガイダンスやアナウンス、啓蒙活動の立案実施 ■ファシリティマネジメント ・社内インフラ設備(NW、電話、複合機等)の運用、改善、ベンダーコントロール ・オフィス新設・増床時のインフラ設備(NW、電話、複合機等)の導入 【サブ業務】(突発的に発生する可能性がある業務) ■ITを活用した業務効率化、生産性の向上 ・業務効率化の戦略策定、実行、改善 ・関連部署と連携し、運用ルールの策定、改定 ・新規導入サービスの評価、検証 ■新規M&A会社のアセスメント、PMIの実行 ・M&Aの対象企業のIT環境整備 ・M&Aの対象企業の強化が必要なポイントの洗い出しと計画策定 など