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くら寿司株式会社

【大阪】海外事業部 グローバル戦略 マネージャー候補

事業企画、事業プロデュース、経営系その他

大阪府 貝塚市小瀬188番地(貝塚事務…

800万円〜

雇用形態

正社員

「【大阪】海外事業部 グローバル戦略 マネージャー候補」のポジションの求人です 【職務内容】 今後の海外出店における戦略立案ができる方を募集します。 ■同社グローバル事業(アジア、北米)における新店立ち上げ・出店計画立案 ■新店オープニングのフォロー、オペレーション管理 ■現地CEOへの直接対応 ■グローバル会議に参加し、今後の海外戦略を提案 ■原則大阪の貝塚事務所勤務で、必要に応じて海外駐在 ※原則大阪の貝塚事務所勤務ですが、必要に応じて海外駐在の可能性も出てきます 【募集背景】 米国子会社出店増に伴う増員

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内部統制・内部監査【フレックス/リモート勤務可/副業OK】

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

同社にて以下業務内容に携わって頂きます。 【具体的な業務内容】 1. 内部統制(J-SOX)に関する業務 ■内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案  ■内部統制文書化  ■全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め  ■内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ  ■内部統制報告書の作成 2. 内部監査に関する業務 ■内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施  ■監査対象部門への改善指示及びフォローアップ  ■監査等委員との連携 【本ポジションの魅力】 ■上場後も安定成長している会社で、内部統制、内部監査業務を通し、「会社の健全な成長と中長期的な企業価値の向上」の貢献に携わる事が出来ます。 一人ひとりが「自分のストーリーを生きていく世の中をつくる」というビジョンに共感し集まった仲間と一緒に同じ目標に向かい仕事ができます。 ■会社として拡大フェーズにあり、M&AやJVなどコーポレートアクションを積極的に行っており、常にチャレンジングな環境でキャリアアップを図ることが出来ます。(同ポジションから外部監査などへの転職事例有) ■フレックス勤務、出社とリモートワークのハイブリッド勤務等、柔軟な働き方が可能です。

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内部監査責任者【代表直下/急成長の優良ベンチャー】

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

800万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【ミッション】 内部監査担当として、監査計画の策定から、推進、代表取締役への報告まで行っていただきます。 【具体的な業務内容】 ■主査として内部監査プロジェクトの実施、マネジメントを担当 ・事前プランニング、リスク分析、監査プログラム作成、被監査部門との連絡窓口、ヒアリング、ミーティングの主催など ■監査プロジェクト以外の部内活動への参加 ・年間監査計画策定の補佐、各監査対象領域における情報収集・リスク分析活動、部内業務改善活動、会計監査人との連携など ■その他都度発生する業務の実施 ・部内外向け資料作成、トレーニング企画など 【魅力ポイント】 ■急成長中のベンチャー企業において、1人目の内部監査担当者となります。代表直下の部署で更なる会社発展へ貢献いただけます ■社会貢献性の高いビジネスに関わることで、自身の業務が世の中にポジティブな変化をもたらすことを実感できます ■当社のビジョンは国内人材領域に事業ドメインを閉じておらず、中期的には非人材領域やグローバルな事業に関与することができます

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【東京/転勤なし】監査役業務室 ※パソナ独占求人

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

800万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【期待する役割】 プライム市場上場の監査役室(2名組織)の室員として、監査役会(常勤監査役1名、社外監査役3名)および監査役監査の補助業務を担当いただきます。 ※ご経験やスキルを踏まえ管理職あるいは担当管理職(スペシャリスト)としての採用となる可能性がございます。 【具体的には】 ・期中、期末監査の年間スケジュール策定、進捗管理 ・往査の計画策定・調整、往査の同行、監査記録書作成 ・監査役会、意見交換会等の運営管理、議案資料作成、議事録作成 ・内部監査部、経理部、法務部等、社内各部門および会計監査人(監査法人)、グループ会社監査役との連携に関する業務 【働く環境】 ■基本的に出社勤務にて従事いただきます。ご家庭の事情等でリモートワークも相談可能です。 ■中途でご入社された方がご活躍できる環境です! ■プライム市場上場の非鉄金属専門商社で10件のM&A・29社の事業投資先もあり事業性も安定しているため長期就業できる環境! 【ポジションの魅力】 ・監査役監査を通じて、本社およびグループ会社の経営を俯瞰して見ることができ、会社全体を網羅的に知ることができます。 ・監査役スタッフ業務を通じて、本社およびグループ会社の経営幹部と直接コミュニケーションを取る機会が多く、グループ内の人脈を広く構築することができます。 ・監査役スタッフという立場であるが、実際には監査役と一緒に監査役監査に携わることができ、他の部門では得られないキャリアが確立できます。 【募集背景】 組織強化を目的とした増員募集となります。 【組織構成】 監査役業務室:2名(40代) 【同社の魅力】 ■レアメタルや電子材料等を扱う、非鉄金属の総合企業です! 半導体やIT機器、自動車等に不可欠な非鉄金属を取り扱っており、商社とメーカーの機能を兼ね備えています。そのため、素材・部品の製造、卸売からリサイクルまでを、ONE-STOPで実現、各社単独では提供できない付加価値をご提供いたします。 社員数は2,931名、グループ21社、海外12法人・15拠点と国内外に積極展開しており、海外の売上比率は65%です。今後もM&Aの推進を行っていきます。 ■人的資本経営に注力 社内では全社として人的資本経営に注力しています。 ダイバーシティ・インク…

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(監査部)内部監査マネージャー

企画・管理・事務その他

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800万円〜1300万円

雇用形態

正社員

当社及び米国子会社の内部監査を担当。 【具体的な業務内容】 ・内部監査計画の立案 ・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認 ・帳簿書類・諸帳票・その他の諸資料の確認 ・指摘事項・改善指示に対する被監査部門の改善状況の確認、改善に対する提案、助言 ・報告書の作成及び報告

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内部統制(管理職または管理職候補)【東証プライム上場】

企画・管理・事務その他

愛知県 につきましてはご面談時にお伝え…

800万円〜1100万円

雇用形態

正社員

内部統制課にて、管理職または管理職候補として以下の業務に携わっていただきます。 ※係長-課長クラスを想定 【職務内容】 ・内部統制システムの構築と維持管理(新法への対応含む) ・国内及び海外子会社の従業員(全体で約1000名)を含むコンプライアンス教育の企画・実行 ・公益通報に関する相談窓口業務 ・コーポレートガバナンスコード改定案の取りまとめ、報告書作成、開示業務 ・有価証券報告書、会社法事業報告書における該当箇所の作成 ・RBA行動規範(倫理・マネジメントシステム)の順守、維持、改善

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内部監査人《事務職員》

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

700万円〜1400万円

雇用形態

正社員

監査業務全般をお任せします。 【職務内容】 ■監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案 ■グローバル監査運営に係る企画立案・海外拠点リエゾン業務 ■監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施(ガバナンス・経営戦略、市場・流動性リスク、データガバナンス・オペレーショナル・事務リスク、財務会計、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム、信用リスク等) 【特徴】 ■守りの監査でなく、経営戦略と照らし合わせて、監査から見えた事実に基づき、経営に提言できる監査を目指しています。 ■各グループ会社と一体となって監査に力を入れております。 DXとしてグループ一体となって監査支援システムを導入し、ペーパレス化の実現、FMT化、一元管理など、業務効率化と精度向上を実現しています。 【働き方】 ■テレワークを積極的に取り入れており、週半分以上テレワーク勤務している方も多いです。家庭の事情等に合わせて、柔軟に対応しております。 ■テレワーク促進において、会議もWEBを積極的に取り入れております。 ■残業時間:繁忙期以外は定時後早めに退社する方も多く、柔軟に調整しています。 【組織構成】 ■業務監査部 250名 ・7~8つ程のラインに分かれており、適性を見て配属いたします。 ・企画、教育、AML、信用リスク、オペレーション/事務、IT、市場流動性など 【部署の特徴】 内部監査グループは、国際的な金融規制改革やコーポレートガバナンス改革等、内部統制システムの重要性・高度化の要請が年々高まっている中で、営業推進機能やリスク管理・コンプライアンス機能から独立した立場で、内部統制システムの有効性を検証・評価する部署です。内部監査の高度化を一緒に担っていただける方を募集します。

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内部監査【課長】※室長候補 @埼玉

企画・管理・事務その他

埼玉県 につきましてはご面談時にお伝え…

800万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【ミッション】 同社の監査室の室長候補として、業務監査・会計監査業務をご担当いただきます。 ※海外子会社の監査は現地駐在員(日本人)と実施いたします。 ※品質監査は品質部門内で対応されます。 【具体的には】 ・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務監査 ・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務フロー作成と更新 ・監査室の予算作成と予実管理 ・ガバナンス委員会の窓口業務 ・コンプライアンス通報対応 ・その他内部統制に関連する業務 【募集背景】 現任の定年退職を見据えた、次期室長候補としてご活躍いただける方を募集いたします。 【組織構成】 監査室:室長(部長級)(★)−主査 計2名 ※監査室はその他部門とは別に独立しており、室長は他での部長と同格 【仕事の魅力】 ・グローバルな企業活動全般に接触することができます。 ・調査・分析・評価の能力向上が図れます。

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Senior IT Auditor(P3), 内部監査

企画・管理・事務その他

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700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

Job Purpose: The IT Auditor is responsible for supporting the execution of Internal Audit activity within all AXA entities in Japan in order to provide timely, independent assurance and in doing so, to improve the control culture. The jobholder demonstrates autonomy in the execution of audit work with strong knowledge in IT processes, ability to assess the adequacy of key risks and solid interpersonal skills to interact with a great variety of people in the organisation. Key Accountabilities: Executes assigned internal audit tests to time and quality standards in line with Group and IIA standards and in line with the approved audit plan (e.g. from audit programme to draft report). Assists in the development of internal audit programmes. Drafts audit reports. Gains and maintains an understanding of key business risks and regulatory requirements under the team scope, Interacts efficiently and empathetically with management during audit fieldwork and present efficiently conclu…

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内部統制推進(コンプライアンス管理)マネージャー候補

企画・管理・事務その他

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700万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【ミッション】 能力・経験を勘案し、以下の業務を中心にご担当頂きます。(面接でご経験やご希望をお聞かせ下さい。) 内部統制・リスク管理担当部門と連携し以下の業務を行います。 【具体的には】 ■当社及び関係会社のコンプライアンス活動の推進及びコンプライアンス違反等の未然防止、再発防止に関する業務 ・違反報告のしくみの整備、違反報告内容の分析・展開、懸案のある業務プロセスの改善等を行う。 ■法令遵守活動に関する業務 ・事業関連法令遵守のしくみの整備、監理対象法令の選定、社内の活動内容のモニタリングを行う。 ■内部通報窓口の運営に関する業務 ・内部通報窓口運営のしくみの整備、内部通報に関する調査等の対応、社員相談の対応を行う。 ■不正・問題の未然防止の観点等からコンプライアンス向上に係る研修・情報発信等の社内教育に関する業務 【組織構成】 ・内部統制推進室ーコンプライアンス部—★コンプライアンスグループ:部長—★ー以下4名                                    —部長付1名                   —社員相談室(コンプラ窓口):3名 ※グローバルリスク管理室は別にございます。 <コンプライアンス部 vision&mission> ・世の中の変化にすばやく対応し社のリスク管理を強化する。 ・法令違反やハラスメントのない会社になるよう、各職場や関係会社を支援する。 ・困った時や有事の際には社内から頼られる存在になる。 <コンプライアンス部:部署の役割> (1) 当社及び関係会社の、コンプライアンス遵守の推進及びコンプライアンス違反等の不正行為の調査 (2) 法令遵守監理の当社取りまとめ (3) 総会屋、暴力団等反社会的勢力との関係遮断に係る施策の立案・実施 (4) 上記(1)~(3)に関する相談受付及び助言・サポート (5) 内部通報・相談窓口の運営(受付・調査・報告・記録)及び通報・相談に係る教育の立案・実施 【働き方】 ■残業時間:20h程度 ■フレックス制度:あり ■リモート制度:あり →週2日程度の出社勤務で在宅勤務もうまく活用しワークライフバランスを整えやすい環境です。 ■育児、介護への手厚いサポート: →育児支援: ・時間短縮勤務…

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【東京】内部統制(室長候補)IPO準備中

企画・管理・事務その他

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1000万円〜1300万円

雇用形態

正社員

J-Soxに関連した内部統制整備・運用評価を行っていただきます。 CLCやPLCで作成したRCMのメンテナンスや運用テストを主導していただきます。 内部統制室の室長候補としての採用を予定しております。 【具体的には】 ・J-Sox対応 内部統制基本計画書の作成及び取締役会承認の取得 ・内部統制基本方針の策定・更新 ・全社統制のメンテナンス業務やCLCチェックリストに基づいた統制環境の整備状況評価を関連する部門と協業しながら進める ・全社統制及び業務プロセス統制のHiBondを利用した整備状況評価・運用テストを含む運用状況評価の実施を円滑に行う ・HiBondのセットアップを行い、J-Soxに関連する内部統制手続きを業務監査室のコミュニケーション良くHiBondで実施する ・内部統制上の改善提案を行い、当該部署とコミュニケーションしながら改善をフォローする ・社内規定の確認を行い、改善すべき点の提案を行う ・各部署の協力を得ながら、改善の進捗を確認し、改善が実行されることを確認する ・社内稟議プロセス(PE)・業務分掌について、内部統制として確認合は、改善提案を行う ・国内・海外子会社へ内部統制の整備・運用状況の確認、改善提案 ◎海外出張はスキルや希望によります。1回1週間程度、米国・欧州・中国・シンガポールなど。 【業務のやりがい・魅力】 内部統制体制の構築を急ピッチで構築中です。外部のコンサルタントや社内専門家とも協力しながらご自身のスキルアップも可能となります。 【入社後の教育スケジュール】 基本的にはOJTになりますが、ご希望であれば、外部講習などへの参加も可能です。 【職場の雰囲気】 内部統制周りはプロフェッショナルが多いのですが、張り詰めた雰囲気はなく、コミュニケーションが取りやすい環境です。 【組織構成】内部統制室 正社員2名 【募集背景】欠員補充 【働き方】在宅勤務や時差出勤など、ご希望により働き方は柔軟に選択できます。

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<東京>関係会社の監査業務(管理職候補)

企画・管理・事務その他

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700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【職務内容】 ・関係会社監査役業務 ・関係会社管理ルール制定、運用 ・関係会社業績管理 ・関係会社企業価値向上策立案 ・M&A実施後の統合プロセス対応(会社管理機能確立) 【魅力】 ・関係会社の監査役として経営に参画できます。 ・関係会社管理業務を通じて、各社の事業を成長・発展させることができます。 ・M&A後の統合プロセス対応というレアな業務経験ができ、スキル取得ができます。 ・海外子会社管理業務を通じて、国内にいながら海外事業に従事することができます。 【募集背景】 ・業務拡大、職場年齢構成改善及び次世代育成 【組織構成】 管理職正社員3名(50代)、管理職契約社員1名(50代)、MTC委託社員1名(50代)、管理職兼務社員1名(60代)

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リスク・コンプライアンス

企画・管理・事務その他

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800万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【業務内容】 ■当社事業における業容拡大とともに業務プロセスに潜むリスク発掘や対策、法令対応、反社会的勢力排除体制のさらなる強化、システム障害や事務事故への対応強化など、会社全体のリスク管理体制の強化を担っていただきます。 ■経験豊富な部長のもと、業務を担っていただきつつ、チームメンバーの育成へも携わっていただきます。 ■ご入社後まずは、当社の現状をキャッチアップいただくとともに、ご経験に応じて、メインの担当業務を決定いたします。部長・メンバーとともに、業務を分担しながら、徐々に担当業務の幅を広げていただきます。 <具体的業務内容> ※以下の業務のうち、ご経歴とご志向に応じてお仕事をお任せします。 ・コンプライアンス推進業務、リスクマネージメントに関わる業務全般 ・マネーロンダリングおよび不正利用等の金融犯罪に対する対策、反社会的勢力対策等に関連する業務 ・情報セキュリティ体制構築(ポリシー策定、社内情報セキュリティ委員会運営、親会社との連携等) ・監督官庁への各種届出、監督官庁による監査・検査対応 ・個人情報保護法への対応、Pマーク(又はISMS)認証の更新・運用に係る業務 ・重大障害発生や大災害発生時のBCP体制の構築 【会社の魅力・特徴】 ★自社開発のサービス基盤★ 20年以上にわたり、自社開発の電子マネー「WebMoney」の発行・販売を中心にオンライン領域における決済事業を展開し、業界を牽引してきた電子マネー業界のリーディングカンパニーです。自由度の高い自社開発サービスで新たな挑戦を実現することで、成果を直接的に実感できます。 ★豊富なビジネスチャンスで成長・拡大中★ KDDIとの協働提供する「au PAY」と「au PAYプリペイドカード(au WALLETプリペイドカード)」は利用者や利用シーンも拡大中。2020年5月にPontaポイントとの融合・連携したことにより、国内最大級の1億超の会員基盤が誕生。KDDIとの連携により、当社一層豊富なビジネスチャンスに恵まれた環境におります。また政府もキャシュレス化を推進する競争激化の業界だからこそ、成長できる、豊富な経験が積める環境です。 ★働きやすい環境★ チームワークを大事にする社風で全社員の約9割が中途入社なので、中途入社の方も馴染みやすい環境です。フルフ…

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内部監査担当(銀行業務監査)

企画・管理・事務その他

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700万円〜1200万円

雇用形態

正社員

■業務内容 内部監査業務(システム監査)を担当いただきます。 年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 ■当部のミッション 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(4)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。 ■具体的な業務例 (1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、    およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成) (2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査) (3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言) (4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) (5)子会社・関連会社の内部監査業務 【入社後の研修・キャリアプラン】 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。 入社後はまず個別監査に副担当として対応いただき、3か月から半年程度を目安に個別監査対応、徐々に監査計画策定等にも携わっていただきます。 【特徴・魅力】 ・内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、  グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。 ・監査業務を行いながら、  銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。 ・様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。 ・当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、  早期に責任ある業務を担当することが可能です。 ・少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、  業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、  キャリアパスが広がる可能性があります。 ・日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、  銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、  将来経営幹部を目指すことも可能です。 【業務・プロジェクト事例】 ■業務監査: ・…

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監査等委員会室/プロフェッショナル【プライム上場企業】

企画・管理・事務その他

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1200万円〜1500万円

雇用形態

正社員

海外事業等の拡大に伴い、監査等委員会室の体制を強化予定です。入社後は監査等委員会室の室長補佐として、室長業務全般を補佐していただくとともに、海外事業等の監査役監査補助業務にも従事していただきます。 【具体的には】 ■監査等委員会の運営やサポート ■内部監査、内部統制部門との連携サポート ■その他管理部門、重要子会社との連携 ■海外子会社(英国、米国、韓国等)とのやりとり(子会社担当経由が主) ■監査等委員会室、常勤監査役関連の稟議、予算管理、その他事務処理 ■特命事項等への対応(調査等は担当部門や外部が主に実施するので監査役サポートとして) ■グループ内情報収集・分析(財務・稟議等)、監査役活動データ等の収集や報告体制整備等 【募集背景】 売上・事業拡大に伴い、組織体制強化のために増員募集いたします。 【部門からのメッセージ/キャリアメリットについて】 ■監査等委員会は社外3名、常勤社内1名で構成。子会社常勤監査役が4名。社外は多方面の経験を積んだ方で構成され、常勤監査役は国内では珍しくグループ全体でワンチーム的に連携しています。いずれも使命感を十分に持った方で構成されています。 ■監査等委員会室は、監査等委員と監査役がワンチーム的に連携できているため、サービス提供範囲はグループ全体への関与が可能です。 ■内部監査、内部統制部門が監査等委員会の直下であるため、連携しやすいです。 ■オフィス環境、IT環境は充実しており、在宅勤務等フレキシブルな対応が可能です。 ■マッチする方:Playing Managerのご経験があり、共感力が高く、誠実な方と是非一緒に働きたいです! 【働き方】 ■フレックスタイム制、在宅勤務制度により自由度の高い勤務が可能 ■副業制度により社外の仕事を通じた自己研鑽も可能

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内部監査・内部統制(担当部長)

企画・管理・事務その他

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1200万円〜1500万円

雇用形態

正社員

◎金融持株会社での、主に以下の統制担当の内部監査業務を統括管理します。グループ力を発揮する内部監査のあり方を一緒に考え実現してくれる方を募集しています。 ◎監査部の統制担当業務全般(ホールディングス会社自身の内部監査とグループ各社の内部監査の管理・指導等)を統括管理し、執行役員兼監査部長に報告します。 ※タイトルは、ご経験・スキル等を考慮して決定致します。 ■内部監査業務全般(計画・実施・報告など)の実施・監督 ■子会社・グループ会社における内部監査業務の管理・指導 ■金融機関(生保・損保・銀行など)でのリスク管理・内部統制の改善提案 ■統制担当の人事管理を含む業務管理全般 【募集背景】欠員補充 【働き方】 ・フレックスタイム制(コアタイムなし) ・テレワーク可(原則週1日およびこれに加えて月4日)

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内部監査担当〔未経験歓迎求人〕

企画・管理・事務その他

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700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務内容 内部監査業務(システム監査)を担当いただきます。 年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 ■当部のミッション 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(4)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。 ■具体的な業務例 (1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、    およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成) (2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査) (3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言) (4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) (5)子会社・関連会社の内部監査業務 【入社後の研修・キャリアプラン】 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。 ・1年目:他のメンバーが担当する個別監査に副担当者として参画し、当社監査手法を習得 ・2~3年目:主担当者として個別監査対応 ・4~5年目:年度監査計画の作成作業をリード ・6年目以降:グループ長や子会社の内部監査部長に就任し、SSNBグループの内部監査業務をリード 【特徴・魅力】 ・内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、  グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。 ・監査業務を行いながら、  銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。 ・様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。 ・当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、  早期に責任ある業務を担当することが可能です。 ・少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、  業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、  キャリアパスが広がる可能性があります。 ・日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、  銀行特有のリスク管理態…

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内部監査

企画・管理・事務その他

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800万円〜1500万円

雇用形態

正社員

【業務内容】 ・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社 ・監査として、経営に近い状況で、全体観を俯瞰してみることができる   <MUFGならではのダイナミズム> ■規模感 ・事業規模の大きさは国内随一である ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える ■MUFGの立ち位置 ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境 <グローバル> ・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える ・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。海外研修などの実績もあり 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている ・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍 【組織】 ・本邦監査部 約250名 ・海外監査部 約800名 【魅力】 ワークライフバランス: ・小さなお子様がいるワーキングマザーも在籍している他、男性育児参画の休暇取得制度あり ・在宅勤務制度、フレキシブル勤務等の柔軟な働き方を支援する制度あり

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内部監査 管理職【東京/在宅OK】

企画・管理・事務その他

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800万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【ミッション/募集背景】 社内には会計監査人とのコミュニケーションも含め、まだJ-SOX評価実務に精通した人材が不足しています。また、リスクベース監査の実施に向けた、プロセスの体系化は途上といえます。内部統制についての社内の理解、浸透についても途上であり、業務上の課題であることから、今回社外より内部監査部門にて管理職としてご活躍いただける方を募集することになりました。 ■担当業務内容 (1)国内・海外拠点の内部監査:60% (2)J-SOX評価の実施(日本語、英語):30% (3)チームマネジメント(勤怠管理、予算取得、経費管理等):10% ■組織ミッション: 「経営トップを顧客とした企業の健康診断」 として内部監査を実施し、経営トップに適切に現状を提示することを内部監査室のミッションとしています。 ■チームミッション: 第2チームでは同グループ全体(グループ本社、連結子会社51社、非連結子会社1社、関連会社2社)のうち、主に国内および欧米圏(英語圏中心)の内部監査およびJ-SOX評価を担当しています。 ■自組織の強み・事業責任者からのコメント 1. 代表取締役会長直下組織であるため経営トップとの直接コミュニケーションにより、スピード感を持って内部統制課題の解決に向き合えます。 2. グループ全体の内部監査を実施するため、各部門の戦略や経営状況の理解により、経営者視点でグループ全体の動態を把握いただけます。 3. 経営監査が主体であり、グループ全体の戦略更新に応じ監査プロセスの創意工夫が求められる環境です。 4.(全社共通の評価制度ですが、)上長との面談によって個人目標を設定し、達成度に応じた評価が行われるため、モチベーション高く仕事ができる環境を整えています。 ■仕事のやりがい 「経営に資する監査」を目標にグループ全体の持続的成長に寄与する改善提言を行うことで、経営陣から評価されている状況です。ただその一方で、グループ全体としてまだまだ改善すべき領域も多く、自身の力で会社を成長させていくという楽しみもあるかと存じます。また、室内にCIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)などの有資格者がいるため、専門的な議論ができる環境で自身の力を高められるやりがいも感じられるかと思料します。 ■3…

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内部監査室長 【東京本社/役職定年無】

企画・管理・事務その他

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800万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【期待する役割/募集背景】 同社は直近の売上増加に伴い、大会社として分類される中で、内部監査室については不可欠な部門として組織図には存在するも、内部的な経営環境が未整備であったことから現状 実質的に機能していなかった状況となります。 内部の体制も順次整いつつあることから内部監査の運用を開始するにあたり、内部監査室長として社長直下のもと 部門の立ち上げから担っていただける人材を募集いたします。 業務に関しては、内部統制室(1名)と協力して業務にあたっていただきます。 また、将来的には必要に応じて増員も検討しております。 【職務内容】 ・株式会社フジキン各事業場および国内外フジキングループ各社の経営監査※を行う。 ・必要に応じて内部統制室の主管する内部統制監査の支援を行う。 ・内部通報や社長特命を受けてその調査を行う。 ※経営監査:当該組織の業績、効率性、規程等の遵守状況、従業員の状況等の確認 株式会社フジキンの各事業場(工場、営業所)、国内外事業場を訪問し、基本的には複数日かけて上記監査を行っていただきます。 当面は、管理本部傘下の内部統制室と協力し、国内は2名体制、海外は海外管理室の協力も得ながら監査を行っていただく予定です。 【魅力】 ■社長直下の立場として、発言力を持つこと、また、その内容が経営改善に直結することや、グローバルに活躍の場があることが大きなやりがいであり魅力です。 【組織構成】内部監査室(社長直下に新設) 【レポートライン】社長

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