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検索結果: 3,194件(261〜280件を表示)
エヌエスパートナーズ株式会社
【部門立ち上げ】内部統制構築責任者(東証プライム上場G)
企画・管理・事務その他
東京都 港区港南一丁目8 番23 号 …
700万円〜1000万円
正社員
「【部門立ち上げ】内部統制構築責任者(東証プライム上場G)」のポジションの求人です 【期待する役割】 今年度、新たに立ち上げた監査部の内部統制構築責任者として当社グループの重要な経営基盤である内部統制体制の構築およびモニタリング業務を担っていただきます。単なる「監査業務」にとどまらず、経営・事業の成長を内部統制の視点から支えるパートナーとしての役割を期待しています。変化と成長のスピードが速い環境の中で、会社の健全かつ持続的な成長を支える監査・内部統制のプロフェッショナルとしてご活躍いただける方をお待ちしています。 【業務内容】 ■当社グループ企業及び提携事業所の内部統制体制の構築および運用状況のモニタリング ■内部監査計画の策定および実行(業務監査・テーマ監査など) ■各部門に対するヒアリング、監査手続の実施、および報告書の作成 ■監査結果に基づく改善提案の実施およびフォローアップ ■経営層・各部門との連携による、リスクマネジメント体制の強化支援 ■内部統制の観点からの経営・事業活動への助言・支援 ■J-SOX対応 ■新設された監査部の体制整備・運用フロー構築・業務プロセスの確立 ■上記に付随するその他の業務 【募集背景】 グループ全体で急速に事業が拡大している中で、監査部の立上げを担っていただく内部統制構築責任者を募集しています。現状、専任の監査担当者がいないため、まずは責任者を採用し、その後にメンバークラスの採用も予定しております。
全国信用協同組合連合会
【限定】監査(与信審査・リスク管理等)管理職/役職定年無し
企画・管理・事務その他
東京都 中央区京橋1-9-5
800万円〜1200万円
正社員
「【★限定】監査(与信審査・リスク管理等)管理職/役職定年無し」のポジションの求人です 【職務内容】 年間7回程度の出張(1回あたり10日程度)にて信用組合へ赴き下記監査を実施 ■信用組合の資産内容・自己査定検証 ■信用組合の経営体力・収益力検証 ■信用組合の有価証券ポートフォリオ検証 ■信用組合の各リスク管理態勢・内部管理態勢検証 上記監査に向けた準備(出張および準備は4~5名のチームで実施) 出張先は全国 【配属先情報】 ■部署名:全国信用組合監査機構(計13名<うち男性12名>、60歳前後で構成) -室長1名 -副室長1名 -監査士(6名)、監査士補(4名) -事務(1名) ・監査士・監査士補で構成された1チーム4~5名の体制で業務を遂行します。 ■信組支援部モニタリンググループ(計8名<うち男性6名>) ‐部長2名 ‐担当部長2名 ‐職員7名(モニタリンググループ) ‐パート1名(モニタリンググループ) 【魅力】 ・役職定年無し ・セカンドキャリアとして、ご経験を活かした監査業務・調査分析のスペシャリストとして活躍していただくことが可能です。 【部署の雰囲気】 ■全国信用組合監査機構 セカンドキャリアとして活躍している同年代かつ専門知識を持った職員で構成された落ち着きのある職場です。個人の知識・ノウハウが活かせます。 ■信組支援部モニタリンググループ 自らの経験をセカンドキャリアとして活かすことができるほか、若い職員が多いため、今までに培った金融知識や経験を後進の育成に繋げることができます。
PwC税理士法人
《社内》リスク・品質・コンプライアンス管理/在宅勤務可
企画・管理・事務その他
東京都 千代田区大手町1丁目2番1号O…
700万円〜1100万円
正社員
「《社内》リスク・品質・コンプライアンス管理/在宅勤務可」のポジションの求人です 【PwCについて】 ◆「Price Waterhouse Coopers」の頭文字であり世界4大コンサルティングファーム「Big4」の1社です。本拠地英国をはじめ、157か国で関連会社を展開している巨大コンサルティングファームです。 【PwC税理士法人について】 ◆企業税務、インターナショナルタックス、M&A税務などを含む幅広い分野の税務コンサルティングをはじめ、税務業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)を促進し、企業のビジネスパートナーとして重要な経営課題解決を支援しています。 【ミッション】 ◆クライアントワークは発生せずPwC税理士法人のバックオフィス業務となります。 全体を通じて広い裁量をお持ちいただき、PwC税理士法人における業務のリスク管理、品質管理、コンプライアンス関連業務を軸に以下よりご経験・スキルに応じてアサインいたします。 【担当業務領域】 ・グローバルポリシー及び社内規程等に基づくリスクマネジメントプロセス(クライアントアクセプタンス、エンゲージメントアクセプタンス、アンチマネーロンダリング対応等)の実行、推進 ・グローバルポリシーに基づく社内規程やガイドライン及びそれらに関するマニュアルの策定 ・ポリシー等の遵守状況のモニタリング ・情報セキュリティ対応 ・研修やイントラネット等による社内啓蒙活動 ・税理士法、犯罪収益移転防止法等の法令、規制対応 ・業務全般のリスクコントロール、品質管理 ・チームメンバーのマネジメント及びコーチング ・グローバルR&Qチームとの連携、PwC Japan R&Qチームとの連携 *実際に動いているビジネスプロジェクトに参加する場合、発生するリスク抽出・分析から、解決策の提案までをご担当いただきます。 【業務詳細(例)】 ・リスクマネジメントに関するポリシー、規則等の遵守状況のモニタリング ・各種リスク・コンプライアンス関連のプロジェクトマネジメント ・資料・報告書などの文書ドラフト作成・レビュー(定型・非定型文書双方) ・各種プロジェクト推進(リスク抽出/分析/解決策提案等) 例:グループ内への新システム導入プロジェクトにおけるルール策定、新規程の導入 …
株式会社三菱UFJ銀行
内部監査企画
企画・管理・事務その他
東京都 千代田区麹町5-1-1 麹町ガ…
800万円〜1500万円
正社員
「内部監査企画」のポジションの求人です 【業務内容】 ・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。 <MUFGならではのダイナミズム> ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一である。 ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎MUFGの立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。 <グローバル> ・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。 ・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。海外研修などの実績もあり。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。 ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。 ・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。 【組織】 ・本邦監査部 約240名 ・海外監査部 約740名
AlphaTheta株式会社
【横浜】J-SOXおよび内部監査DJ機器グローバルトップ
企画・管理・事務その他
神奈川県 横浜市西区みなとみらい4丁目…
650万円〜900万円
正社員
「【横浜】J-SOXおよび内部監査◆DJ機器グローバルトップ◆」のポジションの求人です 【職務内容】 当社の内部監査部にて、AlphaThetaグループ会社に対して、J-SOX対応および内部監査に関する業務に従事いただきます。現在、事業の成長に伴ない内部統制システムの強化に取り組んでおり、将来的にはJ-SOXおよび内部監査部門のマネージャー候補の採用を考えています。 【具体的な業務内容】 内部監査担当として、以下の業務を担当していただきます。 ■J-SOX対応業務 ・内部統制評価(J-SOX)の計画立案 ・対象部門に対して3点セット整備の支援 ・3点セットの確認および評価および改善支援 ・監査法人との連携 ■内部監査業務 ・内部監査の計画立案 ・内部監査の実施 (事前調査、監査プロジェクトの作成、監査調書の作成、インタビュー) ・内部監査報告書の作成 ・対象部門へ内部監査結果および改善提言のフィードバック ・経営陣へ結果の報告 ・改善状況のモニタリングとフォローアップ ※上記の業務遂行には、英語によるコミュニケーションが必要になります。 【組織構成】内部監査部 現在の人員構成は部長を含めて4名が在籍しています。事業の成長に伴ない内部統制システムの強化に取り組んでおり、監査範囲の拡大のため増員を計画しています。
ミネベアミツミ株式会社
【東京】内部監査プライム上場相合精密部品メーカー
企画・管理・事務その他
東京都 港区東新橋1-9-3
700万円〜900万円
正社員
「【東京】内部監査◆プライム上場相合精密部品メーカー◆」のポジションの求人です 【職務内容】 内部監査業務をご担当いただきます。 ■ミネベアミツミグループにおける内部監査業務全般を担当(業務・会計・内部統制プロセスに関わる部門監査及び特命監査含む。往査が必要な部分は国内・海外出張有り)。 ■ミネベアミツミ各部門(工場含む)、及びグループ各社(海外子会社含む)業務の管理体制評価および改善提案実施並びにフォローアップ ■監査結果に関する外部機関(監査法人等)との協議 ■内部監査室長・社長・取締役会・監査役等への報告 ■内部監査に関するリスクベースの監査計画策定および進捗管理 ■監査手法の高度化・監査手続きの効率化 ■グループ内部監査人(国内外合わせて20名弱)と連携し、監査人能力や品質の向上へ取り組み など 【募集背景】 ミネベアミツミグループは、2029年売上高2.5兆円、営業利益2500億円を目標としており、ビジネスは業種・業態・地域等のあらゆる面で広がっています。28カ国に展開する組織/事業の適法性や妥当性を検証し、必要に応じて経営に提言を行う内部監査機能の重要性は増しています。内部監査室では、監査業務の拡大に伴い、監査人としてキャリア形成したい人材を求めております。 【内部監査室の紹介】 多様な経歴や年齢の社員が在籍しており、誰でも意見を言いやすいフラットで風通しの良い組織です。活発な議論が交わされる文化があり、資格取得のサポート制度も整っているため、成長の機会が豊富な職場です。 【やりがい・魅力】 ・内部監査室は経営直下の組織であり、経営層や子会社マネジメントとの距離が近い部署です。経営への直接の提言や、社外のステークホルダーとの対話が可能な立場にあります。 ・月一回程度の出張は有りますが基本的に残業は限定的で、個人の事情に応じて休暇も取得しやすい環境です。 ・当社は企業規模の拡大に伴い、業務が多様な分野に跨っています。国内外の監査を通じて、様々な製品に対する知識を幅広く、深める事ができます。 【会社の特徴】 ◆ミネベアミツミとは ~コア事業「8本槍」を核とした、世界に一つしかない「相合」精密部品メーカー~ ベアリングに代表される超精密加工技術から、モーター、センサーや、半導体、無線技術などのエレ…
キオクシア株式会社
【東京】リスクマネジメント※プライム/在宅可
企画・管理・事務その他
東京都 港区芝浦三丁目1番21号田町ス…
900万円〜1300万円
正社員
「【東京】リスクマネジメント※プライム/在宅可」のポジションの求人です ■BCM活動の推進 ・各事業拠点における事業継続計画(BCP)活動をリードし、企業全体のリジリエンスを向上させます。 ■有事の際の体制強化 ・緊急時には迅速に対応できる体制を構築し、対策本部の運営を行います。 ■BCP投資計画の立案・推進 ・事業継続計画の目標達成に向けた投資計画を立て、推進します。 ■リスクアセスメントの実施 ・全社的なリスクマネジメント(ERM)の一環として、リスクの調査と評価を行い、適切な対策を講じます。 ■インシデントの振り返りと改善 ・発生したインシデントを振り返り、改善策を提案することで、組織の学びを深めます。 ■BCP訓練の実施 ・インシデントを想定したBCP訓練を行い、実際の状況への備えを強化します。 【期待する役割】 ■当組織では全社的なリスクマネジメント(ERM)業務を通じて、企業の未来を守る重要な役割を担っています。 ■事業継続計画(BCP)の推進やBCPに関する投資計画の立案を行い、有事の際には迅速な体制強化を図ります。 ■ビジネスリスクに関しては、リスクの調査、評価、リスク低減に向けた取り組みを推進していきます。 ■災害予測を行い、影響が発生した際の振り返りと改善を通じて、常に進化し続ける組織を目指しています。 【募集背景】 ■キオクシアは2024年12月に東証プライムに上場し、今まさに成長の真っ只中にあります。AIの進化が急速に進む中、データセンターやスマートフォン向けのNAND需要は高まる一方です。このような背景の中、さらなる事業拡大を目指しています。 ■成長を持続するためには、レジリエンスの強化が不可欠です。地政学リスクや気候変動、サイバー攻撃といった多様なグローバルリスクにしっかりと対処するため、リスクマネジメントの強化を図るにあたり、新たな仲間を募集することにいたしました。 【働き方】 ■在宅勤務は週1日程度(※業務事情による) ■平均残業時時間 15時間/月 ■豊富な経験を持つメンバーが多く在籍しており、深い知識や専門的なスキルを吸収し、自身の成長を加速させることができます。 ■チーム全体で支え合いながら、困難な課題にも柔軟に対応しています。このような環境では、積極的に意見を…
株式会社神戸製鋼所
内部統制・監査【東京/品川】東証プライム上場/グローバル
企画・管理・事務その他
東京都 品川区北品川5丁目9-12 O…
600万円〜1200万円
正社員
「内部統制・監査【東京/品川】東証プライム上場/グローバル」のポジションの求人です 【採用背景】 内部統制・監査部として、「リスクマネジメント」「コンプライアンス」「評価・監査」の一連のプロセスを一体運営することを通じて、「内部統制システムの構築と有効性評価」を担い、当社グループの内部統制を強化すること、また、当社グループの中期計画のおける重要課題の一つであるESG対応の強化に貢献することをミッションに掲げており、これらを実現するために将来の当社グループの内部統制を担う人材を募集いたします。 【配属組織】 ・部長1名 ・直属:リスクマネジメントチーム(全社のリスクマネジメントを担当):4名 ・直属:コンプライアンスチーム(全社のコンプライアンスを担当):5名 ・監査グループ(内部監査を担当):17名(派遣監査役4名<嘱託>を含む) 計27名 【業務内容】 入社直後は当社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、取り組みの企画・立案を担っていただきたいと考えております。 【キャリアパス】 当社グループの内部統制人材としての育成プラン ・事業部門の企画・管理部門への異動 ・本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動 【魅力・やりがい】 ・内部統制強化の取り組みを通じて、当社グループの素材・機械・電力といった幅広い業務に携わることができ、グループ全体を俯瞰できること。 ・部の要員構成として中堅層が不足しており、将来の当社グループの内部統制の中核を担う役割が期待されること。 ・当部での業務経験を経て、本社各部や海外統括会社、事業部門の企画・管理部門などでの活躍も期待されること。
三菱HCキャピタル株式会社
経営監査・業務監査【プライム上場/監査経験不問/働き方】
企画・管理・事務その他
東京都 千代田区丸の内一丁目5番1号新…
700万円〜1300万円
正社員
「経営監査・業務監査【プライム上場/監査経験不問/働き方◎】」のポジションの求人です ■本社部署や専門事業部、国内外グループ会社に対する経営・業務監査・IT監査、及び監査手法の高度化推進等などを担当していただきます。 (主な監査対象業務) リース/割賦販売/ファクタリング/ローン/クレジット/アセットファイナンス/プロジェクトファイナンス/事業投資・事業運営、等 【業務詳細】 ・リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務 ・個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務 ・経営監査・業務監査・IT監査等の監査手法の高度化、監査部門内への展開 ・内部監査の品質評価 【配属部署】 監査部 ー監査企画グループ(8名) ー監査第一グループ(9名) ー監査第二グループ(7名) ー海外監査室(9名) ーボストン監査グループ(6名) ※海外グループ会社のうち、米国・英国の内部監査部と3拠点で共通目標を定め合同会議、合同監査等実施により連携を進めております。 【部員構成】 60代:5名、50代:15名、40代:15名、30代:5名、20代:1名 ・専門性の高い監査に対応すべく、外部専門家の活用に加え、相当数の資格保有者がおります。 【研修制度】 ・資格取得支援制度を充実、かつCPE単位取得、内外研修受講、専門スキル養成支援を含む教育プログラムもございます。 ・経営人材輩出を目的とするマネジメント研修(監査部トレーニー)を運用中です。 ・入社後導入研修を1~2週間実施し、監査の基礎を学んでいただきます。その後、現場OJTと通じて業務を習得していただきます。 【魅力ポイント】 ■グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しており、将来を見据えた高度な提言を通じた経営に資する監査の実現に向けて様々な取り組みをしております。 ■監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 ■内部監査関連の資格取得や資格維持に関する会社補助制度がございます。(CIA、CISA、CFE、CAMS、CPA等) 【監査部の状況】 当社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。将来を見据えた…
日本住宅株式会社
内部監査|(課長~次長)東京/丸ビル勤務
企画・管理・事務その他
東京都 千代田区丸の内2-4-1丸の内…
650万円〜900万円
正社員
「内部監査|(課長~次長)東京/丸ビル勤務」のポジションの求人です 【募集背景】 日本住宅株式会社 内部監査室では「社員の幸福を創る」をコンセプトに 更なる組織の発展を目指しております。 各組織の従業員の支えとなり、経営陣とのリレーションを実施し 組織発展を担っていただけるメンバーをこの度募集を致します。 【業務内容】 建築請負業における経営視点の業務監査 ◆主たる監査対象 (1)工事予算の承認フローチェック (2)工事台帳の適切性チェック (3)工事台帳とシステム連動の確認 (4)注文書・請書の内容及び回収チェック (5)その他、経営層が求める業務監査 当社の業務フローおよび社内ルールが遵守されるよう、監査していただきます。 建設請負業では、特に工事原価が質的及び金額的に重要な位置づけを占めており、 工事原価に関する業務監査に興味がある方を募集しています。 事業部が抱える課題へ入り込み、部門側目線での改善提案からフォローアップ等、 幅広いフィールドで活躍してみたいという方をお待ちしております。 【組織構成】 内部監査室 現状3名 室長1名、次長1名、課長1名 【下記のような方のご応募をお待ちしております】 ・建築請負営業や不動産営業の経験があり、契約書や金額交渉、原価管理に対する感覚を持ち、対人調整力を活かしながら、仕組みを整える仕事に関心のある営業出身者。 ・建築施工管理の経験があり、原価管理や工期管理を通じて改善提案にやりがいを感じてきた方で、現場視点に加え「経営に近い意思決定」に携わりたい方。 ・「何が非効率なのか」に気づき、改善提案を繰り返してこられ、業務監査という形で活かしたい方。 ・積算や予算管理の経験があり、数値の整合性や業務フローの見直しに関心を持ち、正確性と分析力を活かして監査職で再スタートしたい方。 ・会社全体を俯瞰する働き方を志向し、経営企画や監査などを通じて「全体を見る視点」で力を発揮したい方。 ・社内ルールやコンプライアンスの整備に積極的で、社内制度や仕組みの改善に関心を持ち、経営層とも関わりたい方。
非公開
事務職(管理職候補)募集 年間休日125日 土日祝休み
企画・管理・事務その他、医療事務
神戸市西区(最寄り駅:西神中央駅)
450万円〜600万円
正社員
【仕事内容】 〇事務部門のマネジメントおよび病院全体の円滑な運営を支える業務をお任せします。 ・事務職員(受付・医療事務など)の統括・教育・育成 ・レセプト業務のチェックと管理 ・病院運営に関わるデータ集計・分析・報告 ・採用・シフト管理等の労務業務の一部 ・業者対応・物品管理などの庶務 ・その他、事務長補佐業務全般 【勤務時間】 8:45~17:00(休憩60分) 8:45~12:00(土曜日)※稀に出勤の可能性あり
Craif株式会社
内部監査
企画・管理・事務その他
東京都 文京区湯島2丁目25番7号 …
600万円〜1200万円
正社員
「内部監査」のポジションの求人です 【募集背景】 現在、HR・内部統制・経理財務・会計・法務など様々な分野を担当するメンバーが急速な成長に耐えうる組織づくり、将来的なNASDAQでのIPOに向け全力で取り組んでおります。 中でもIPO準備/内部監査部門は非常に重要なポジションであり、IPOに向けた幅広い項目をカバーし、周囲を巻き込んで上場申請まで一緒に走り抜けていただける方を募集しています。 社内に公認会計士資格を持っているものがおりますので、協力しながら体制を作っていただきます。 私たちは研究開発を主な事業とする会社ですが、Corporateチームは脇役でもなければサポート役でもありません。 積極的に資金を調達し、制度を作り、仕組みを作りながら守るべきものを守るという攻守一体のチームで、それぞれの得意なことを生かしながら、紛れもない主役として1人1人が活躍してほしいと思っています。 【組織構成】1名(他コーポレート業務も兼務しております) ※ご入社者のご経験に応じて業務をお任せいたします。 【仕事内容】 IPO準備部門の内部監査責任者候補として、内部統制業務全般をお任せいたします。 ・内部統制評価(計画策定・全社統制、業務プロセス、FCRP、IT統制評価) ・業務監査(監査内容検討、実施、報告) ・コンプライアンス評価 【企業について/魅力】 ★がんの予防・早期発見に本気で取り組む ~医療の中心を「治療」から「予防」へ 現代は、2人に1人ががんに罹患し、3人に1人ががんで命を落とす時代です。 早期発見が重要であるにもかかわらず、がん検診の受診率は日本ではわずか35%程度。欧米諸国では80%以上の受診率を誇るのに比べ、極めて低い水準にとどまっています。背景には、国民皆保険制度により治療のアクセスが担保されている一方で、予防医療の必要性が浸透してこなかったという社会構造的な要因があります。 さらに、少子高齢化・労働人口の減少が急速に進行する今、医療費・介護費の増大が社会保障制度の持続性を圧迫しており、病気になる前に対処する「予防医療」の実装は、国としても喫緊の課題です。 Craifは、そうした課題に正面から向き合い、痛み・時間的拘束・アクセスの悪さといった従来のがん検診の障壁を取り払う、尿で手軽に受けられるがんリ…
株式会社日本総合研究所
【SMBCグループ】内部監査/働き方の柔軟性
企画・管理・事務その他
東京都 品川区東五反田2丁目18番1号…
700万円〜900万円
正社員
「【SMBCグループ】内部監査/働き方の柔軟性◎」のポジションの求人です 内部監査部門の一員としてIPPF(国際的なフレームワーク)等に則り、業務監査、システム監査等の監査業務全般に携わっていただきます。 監査人として経験を積んでいただいた後、ご本人の希望や適性を勘案し監査チーム運営などのマネジメント業務に携わっていただくことも想定しています。 ■具体的業務内容 ・各事業部に対する内部監査(現状分析、ヒアリング、レポーティング、改善提案等) ・内部監査での指摘事項について改善状況のモニタリング 監査は大きく2種類あり、テーマ監査と各部署を見ていく拠点監査があります。 現在テーマ監査としては2件あり、サイバーセキュリティ関連のものと、サードパーティリスク関連のものがあります。 1Qで2件、年間で8件の監査があり、3年間で24件の監査にて、全社を見ていくようなイメージとなります。 【募集背景】 運営強化に伴う採用 現在の20名体制から25名体制に増員し、 よりスピード感をもって監査を進められる体制を構築しようとしています。 【組織構成】 内部監査部 20名(部長、次長、リーダー数名、メンバー) 【働き方】 ・リモートワークが可能で、週1~2回程度の出社で問題ない環境です。 ・閑散期、繁忙期がございますが残業時間は平均月30~40時間程度 【キャリアパス】 まずは内部監査人として業務監査、システム監査等の監査業務全般に携わっていただきます。 監査人として経験を積んでいただいた後、ご本人の希望や適性を勘案し監査チーム運営などのマネジメント業務に携わっていただくことも想定しています。 【ポジションの魅力】 ■SMBCグループの監査部門と横のつながりもあるため日本のトップ企業の監査の目線、ノウハウが身に付く環境です。 ■また、海外の事例を含め新しいノウハウや手法を取り入れた監査に関わることが可能です。 ■リモートを活用しながら柔軟に働くことができる環境です。 リモート頻度目安:3-4回/週
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
業界未経験OK働きやすさ監査業務【MUFGの安定基盤】
企画・管理・事務その他
東京都 港区赤坂1-8-1 赤坂インタ…
600万円〜1400万円
正社員
「業界未経験OK!働きやすさ◎監査業務【MUFGの安定基盤】」のポジションの求人です ■資産管理専門信託銀行における内部監査業務に従事いただきます。 経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていただくことを期待しています。 【主な業務内容】 ・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 ・内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部監査結果の経営宛報告とりまとめ ※監査業務の進め方イメージ ・2~5名でチームを組み、監査業務を進めて頂きます。 監査部全体で年間20本弱の監査業務を行っております。(1人当たり3本ほど) 中途採用の増員をすることで、監査本数も増やす方針です。 【採用背景】 ・同行の急激な業容拡大に伴い、銀行全体ガバナンス強化が求められています。 ・監査業務の更なる高度化、加えて監査業務量の増加への対応・ 当局への対応をすべく外部採用を行っております。 【ポジションの魅力】 ・監査実務だけでなく、監査のレベルをあげるための企画・運用にも携われます! ・組織横断での経営監査構想や、従来とは異なるシステム監査の導入等、従来の監査業務とは異なるダイナミックな変化を体感できる環境です。 ・親会社である三菱UFJ信託銀行や二線のリスク管理部門と関りながら監査のフレームワーク策定と実務への落とし込み等にも従事頂けます。 ・少人数の監査部のため、限定的な監査でなく幅広い監査業務・知見を磨くことが可能です。 これまでの監査経験を生かして、同行で新たなチャレンジをしたい方の応募をお待ちしております! 【想定配属先】 内部監査部13名ーうち監査業務担当者9名 (他4名は管理職、監査企画担当者です) ※40~50代の方を中心とした組織ですが、30代の方もご活躍頂いております。 【働き方イメージ】 ・残業時間は平均月20~30H程度。監査計画に基づいた業務を行っておりますので 突発的な残業は少なめで、ワークライフバランスを整えて働ける環境です。 【キャリア形成】 ・入社後はOJT形式で業務を習得いただきます。まずは監査チームのクルーとして業務を担当(業務習得度合によってサポートが1名つきます)…
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社
【内部監査室】室長候補
企画・管理・事務その他
東京都 港区赤坂1-12-32 アーク…
700万円〜1000万円
正社員
「【内部監査室】室長候補」のポジションの求人です <募集背景> 社内体制変更及び、更なる事業成長に向けた内部監査体制強化を行うため室長候補を募集いたします。 <メンバー構成> 計4名 内訳)室長1名 室員3名 ※男女比5:5 <当社について> 企業・健康保険組合で実施をしている各種健康診断を業務委託で受託しサービス提供している、ネットワーク健診サービス、 企業における健康管理のDXを実現するSaaSプロダクトGrowbase(グロウベース)といった2つの事業をメインとして展開しているヘルステック企業です。 <お任せしたいこと> 経営に資する内部統制構築の支援のため、内部監査業務及び内部統制業務を広く担当いただきます。 <具体的な業務内容> (1)内部監査に関する業務 年間監査計画に基づき実施する内部監査のリーダーとして監査チームを率い、監査レポートをまとめ経営者に報告いただきます。 ・監査の計画立案、実施、改善要請事項の検討や改善策提案、調書/報告書作成、フォロー ・当社の内部監査体制確立 ・内部監査の計画立案、実行 ・内部監査の実施(監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、フォローアップ) ・内部監査結果報告書作成 ・取締役(代表)への監査結果報告 ・業務フローの見直し支援 ・法令や規程、マニュアルなどの運用チェック (2)内部統制(J-SOX)に関する業務 内部統制(J-Sox)の整備・運用評価を実施するとともに内部統制の構築を支援していただきます。 ・内部統制文書化(業務記述書/業務フロー/RCM作成) ・全社統制、業務プロセス、IT全般統制、決算全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・J-SOX対応の体制確立支援、計画立案、制度構築、文書化等 ・監査法人との協議等 <ポジションの魅力> ・成長フェーズの会社であり、少数での対応となるため、幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・自らの発見が監査対象部門の気付きとなり、業務フローの改善に貢献することができます。 ・会計や法律に関して、専門的な知識を活かすことができます。 <残業時間> ・業務になれる数カ月間:20時間/…
株式会社三菱UFJ銀行
サステナビリティ情報の法定開示化への内部統制・社内態勢構築
企画・管理・事務その他
東京都 千代田区丸の内2−7−1
800万円〜1400万円
正社員
「サステナビリティ情報の法定開示化への内部統制・社内態勢構築」のポジションの求人です ■グローバルな非財務情報の法定開示化に対応した内部統制・社内態勢構築及び開示の推進を担当いただきます。 【詳細業務】 ■サステナビリティ情報の法定開示化にかかる規制動向の把握及び規制内容の整理 ■規制内容に応じたMUFGの対応について、関係各部による態勢整備、内部統制の整備を主導し、期限通りの開示へ向けた進捗を管理 ■社内の関係部署や監査法人とも連携しつつ、適切かつ効果的な開示内容を調整 【ミッション・役割】 ■日、米、欧で予定されるサステナビリティ情報の法定開示化に対応するため、内部統制の整備を含めた適切な社内態勢を整備し、規制要件を充足した開示を実施 ■グローバルな規制・議論や他社動向の把握、投資家を初めとするステークホルダーの期待の理解を通じ、適度・且つ効果的な開示を追求し、企業価値向上に貢献。 【全社的な取り組み】 https://www.bk.mufg.jp/csr/index.html ■2021年5月、邦銀初の「MUFGカーボンニュートラル宣言」を公表。2050年までに投融資ポートフォリオの温室効果ガス排出量のネットゼロ、および2030年までに当社自らの温室効果ガス排出量のネットゼロを達成を目標としております。 ■MUFG ではサステナブルファイナンス目標「2030 年度までに累計100兆円」という意欲的な目標を掲げ、カーボンニュートラル実現に向けた顧客エンゲージメントやトランジションの支援、サステナブルファイナンスを通じて顧客のサステナビリティ経営課題解決に取り組んでおります。 【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。 ・在宅勤務:有 ・時差出勤:有 【魅力ポイント】 ■MUFGという日本最大の金融機関で、日本国内のみならず、グローバルにも豊富なネットワークがあり、世界や地球規模でファイナンスを通じてカーボンニュートラルを実現していくという機会がございます。 ■顧客網が大きいため、社会全体でカーボンニュートラルを進めていくという、世の中を動かすご経験を積むことができます。 ■気候変動対応では、本邦の銀行で初のカーボンニュートラル宣言を行い、投融資ポートフォリオのGHG排出量における中間目標を初め…
ダイキン工業株式会社
海外グループ会社向け内部統制、コンプライアンス【大阪本社】
企画・管理・事務その他
大阪府 大阪市北区梅田一丁目13番1号…
900万円〜1200万円
正社員
「海外グループ会社向け内部統制、コンプライアンス【大阪本社】」のポジションの求人です 【担当業務】 ダイキン工業空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとの内部統制推進計画に基づくプリアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援、並びにグループコンプライアンス方針に基づく取り組み支援などを担当頂きます。 【ポジション・立場】 若手・ベテラン含めて約6名の組織で、法務、経理、内部監査部門等と連携しながら、全体のマネジメントを担っていただきます。 【仕事のやりがい】 ■コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。 ■また、ダイキン工業の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。 【ダイキンの強み】 グローバルでの更なる事業成長を目指し、M&Aを含めたダイナミックな戦略、事業運営を積極的に進める環境下での業務になります。 【キャリアパス】 将来的にも海外比率が更に高まり、本社統括責任部門として益々運営が難しくなる中、海外事業会社を管理監督するマネジメントを担っていただけますし、内部統制・コンプライアンス面から海外グループ会社と接する経験を活かし、海外主要拠点における管理部門の責任者(CFOなど)として、事業拡大に直接関与いただくことも可能です。 【福利厚生・働き方について】 ■社宅・寮制度あり(規定あり) ■引っ越し補助あり ■住宅奨励金あり ■フレックスタイム制あり ■裁量労働制あり
非公開
【姫路】 医事課(医療事務)管理職候補 年間休日120日(土日祝休み)◎ワークライフバランス
企画・管理・事務その他、医療事務
姫路市仁豊野
400万円〜600万円
正社員
【主な仕事内容】 医事課でDPC業務やレセプト点検・請求など、幅広い医事事務業務をお任せします具体的には事務部医事課にて、下記の医療事務業務全般をお任せします。 ◆入院患者のコスト入力、 レセプト点検、請求 ◆DPC請求業務、データ作成 ◆入院受付、入院説明 ◆統計資料作成 ◆施設基準申請、管理 ◆査定減点管理 (月初についてはレセプト請求の為、土日祝に出勤の可能性があります) 【勤務時間】 8時30分~17時
株式会社日立ハイテク
【東京】内部統制(J-SOX)担当/在宅可/フレックス有
企画・管理・事務その他
東京都 港区虎ノ門1丁目17−1 虎ノ…
650万円〜1000万円
正社員
「【東京】内部統制(J-SOX)担当/在宅可/フレックス有」のポジションの求人です 当社監査室において、内部統制(決算に至る業務手続き)の評価に関わる業務を担当していただきます。 主に、決算財務報告・営業取引(受注売掛、発注買掛、原価計算・現品管理)の業務手続きが対象となり、年度単位での実施となります。 【具体的には】 ・対象部門に対するヒアリング等を通じて、規則・基準と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化 ・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況) ・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況) ・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。 ・会計士監査への対応と内部統制評価報告書の作成 【組織について】 監査室には、内部監査部ループと内部統制グループがあり、今回は内部統制グループでの採用を予定しております。 内部統制グループは、決算財務報告チーム、業務プロセス評価チーム、IT関係・全社的統制・モニタリング担当チームに分かれており、 ご経験による部分はございますが、まずは業務プロセス評価チームの業務をお任せできればと考えております。 異業界の方でもOJTやマニュアルを用いてサポート致しますのでご安心ください。 ■配属先 監査室 ■採用背景 日立ハイテクでは、“ハイテクプロセスをシンプルに”という企業ビジョンと共に更なる成長を目指し積極的な事業再編を実施しており、その結果、従来に比べ事業領域が拡大している。 このような状況下においても、財務報告の信頼性を従来通り担保するべく、事業拡大に対応できる体制を構築するため募集を実施することになりました。 社員採用の理由は事業計画等ふくめ守秘性の高い業務内容であるためです。 ■ビジョン/ミッション 財務報告の信頼性を担保するため、財務報告に至る業務プロセスに内在するリスクの抽出と対応する統制を評価・改善します。 具体的には以下です。 ・内部統制の強化:企業の業務プロセスや財務報告の正確性を確保するため、内部統制システムを評価し、課題がある場合は改善要求を行う。 ・適切な内部統制評価の推進:第3者として現場の統制状況(有効/非有効)を…
医療法人社団修恵会 新小平クリニック
内科クリニックの医療事務
医療事務
東京都小平市小川町2-1975-8
300万円〜400万円
正社員
受付・電話応対などの医療事務業務をお任せします。 ・患者様の対応 ・受付業務 ・電話応対 ・清算 ・院内清掃 ・医療事務全般(電子レセプト利用) など 試用期間:2ヶ月 ※条件変動なし