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検索結果: 2,864件(1341〜1360件を表示)
株式会社みずほフィナンシャルグループ
グローバルIT監査人/グローバルIT領域のリスクアセスメントや監査計画の立案
企画・管理・事務その他
東京都
800万円〜
正社員
【職務内容】 ■みずほフィナンシャルグループおよびグループ各社のグローバルに係るIT領域の監査(海外監査室との連携・協働を含む) ■グローバルIT領域のリスクアセスメントや監査計画の立案 【部署の特徴】 ■内部監査Gの業務範囲は、みずほのグループ・グローバル全域をカバーしており、金融機関のビジネスとの関連性を意識しながらITガバナンスの全体像を掴むことができます ■特に既存の統制・ルールに対する遵守課題への指摘のみならず、その原因・真因への深堀りに加え、経営戦略・管理面の提言等の経営に資する助言業務にも幅広く取り組んでおります ■研修制度や資格取得・維持支援制度が充実しており、IT監査人としての専門性を磨くことができます ■監査業務を通じ、IT関連業務の全体を俯瞰する能力と経営感覚が養われます(その他詳細は面談でお伝えします)
セガサミーホールディングス株式会社
内部監査(海外)・内部統制評価(海外)
企画・管理・事務その他
東京都
700万円〜1200万円
正社員
▽国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施(ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査) ■J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整 ■監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施 ■監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成 ■各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定 ・・・など ※監査実施のための国内、海外への出張有り(日本国内、東南アジア、EU圏、北米等) 【部門からのアピール】 ■多様なビジネス展開を推進する中でリスクを先読みし、経営や事業に貢献できるプロアクティブな監査を心がけており、経営層からは事業への支援も強く期待されています。 ■セガサミーグループが更なるグローバル展開を目指す中で、内部監査・内部統制部門のミッションを達成するためのコアとなるメンバーを募集します。 ■テレワークも適時組み込んだ比較的柔軟性のある勤務体系で、有休も取得し易い環境です。(その他詳細は面談でお伝えします)
非公開
内部監査員(管理職)
企画・管理・事務その他
東京都 リモートワーク 一部リモート…
700万円〜1000万円
正社員
■内部監査業務 組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言 ・企業グループにおけるガバンスの状況や、 求められるコンプライアンス水準等を考慮したうえで、 確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。 ・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに 質的向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。 ・企業価値向上に繋がる監査の取り組み 被監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。 ■内部監査対象企業 グループ全社(日本国内) ■内部監査対象業種 企画、開発、生産、品質、営業、物流、役務、コーポレート部門等 ■魅力 内部監査の遂行に必要な知識や技能を研鑽し、 資質の向上を図るととも専門性を高めるため、 人材育成に重きを置いています。
非公開
内部監査
企画・管理・事務その他
東京
600万円〜1100万円
正社員
(雇入直後) ・システム監査 ・IT統制に係るJ-SOX対応業務(経営者評価、文書化支援) ・内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ ・事業部門や監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成 (変更の範囲)同上
非公開
<リモート有/副業OK> 内部統制・内部監査ポジション
企画・管理・事務その他
東京都渋谷区(転勤なし) ※リモート勤…
700万円〜1000万円
正社員
社長直下の経営層に近いポジションで内部監査(業務監査)を中心に、内部統制も含めお任せ致します。 ■内部統制(J-SOX)に関する業務: ・内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ・内部統制文書化 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め ・内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ ・内部統制報告書の作成 ■内部監査に関する業務: ・内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施 ・監査対象部門への改善指示及びフォローアップ ・監査等委員との連携 等
仰星監査法人
IT監査ポジション【東京/大阪/石川】
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜1100万円
正社員
【業務内容】 ■会計監査の一環としてのIT監査業務、内部統制監査(J-SOX)における内部統制の評価業務 ・ IT全般統制の評価 ・ IT業務処理統制の評価 ・ データフローの理解 ・ サイバーセキュリティリスクの理解 ・ システム生成データ・レポートの検証 等 ■受託会社の内部統制に係る保証業務(SOC1/SOC2) 公認会計士、システム監査技術者、CISAの有資格者で経験者は優遇いたします。(その他詳細は面談でお伝えします)
株式会社アンビスホールディングス
【コンプライアンス(課長)】プライム上場/リモート・フレックスあり/年休125日/業績安(以下略)
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜800万円
正社員
当社は、医療総合ヘルスケアカンパニーを目指している会社です。 現在は、中核事業の医療施設型のホスピス「医心館」事業を全国に100施設以上展開しており、FY20:91億、FY21:153億、FY22:230億、FY23:319億と地域社会の要請に真摯に応えてきた結果、非常に高い成長率を誇っています。 【職務内容】 ■法令・制度を遵守するため、新規指定・変更等の医心館に関連する行政申請業務を行う 具体的には… ・新規指定・変更などの行政申請 ・新制度への対応事務 【やりがい】 医療・介護業界において事業を行うには、新規開設し、サービスを提供し、報酬を請求する…というどの段階においても国や自治体の制度、ルールに従うことが必須です。 そうした事業運営に欠かせない法令遵守をサポートするのがコンプライアンス部です。行政や制度が関わる事項全般を担当し、事業を中心になって支えるやりがいのある部署です。 医療・介護業界において事業を行うには、新規開設し、サービスを提供し、報酬を請求する…というどの段階においても国や自治体の制度、ルールに従うことが必須で(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
いすゞ自動車株式会社
【内部監査】会計士の方歓迎/プライム上場※神奈川県
企画・管理・事務その他
神奈川県
600万円〜1000万円
正社員
【職務内容】 ■決算・財務報告プロセス監査 ・法令(特に会社法、金商法)・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、決算・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点を調査する ・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定する ・策定した内部監査実施計画に基づいて、国内外の監査対象会社の決算・財務報告プロセスを調査する ・調査結果に基づいて内部統制報告書を作成し、経営陣に報告し、監査法人に提出する ・監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップする ・監査法人からの問い合わせに対して、適宜対応する ■内部監査 ・法令・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、経営諸活動(財務活動、情報システムの状況含む)におけるリスク・懸念点を調査する ・経営諸活動におけるリスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定する ・策定した内部監査実施計画に基づいて、国内外の監査対象会社の業務状況を調査する ・調査結果に基づいて内部監(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
株式会社ROBOT PAYMENT
【東京:リモート】採用責任者候補 ※土日祝休み
人事、企画・管理・事務その他
東京都渋谷区神宮前6-19-20 第1…
500万円〜750万円
正社員
【職務概要】 同社の「攻めの中途採用」をリードし、特にCxOや各分野のプロフェッショナル人材の採用戦略立案から獲得までを一貫して担当いただきます。 あなたの戦略と実行力で、事業の非連続な成長を人事面から強力に推進してください。 【職務詳細】 ・ハイクラス人材採用戦略の立案/実行:各事業部門のニーズを深く理解し、経営戦略と連動した採用戦略を策定/実行、データに基づいた改善施策の推進 ・戦略的なタレントアクイジション/採用活動:ヘッドハンター連携、ダイレクトリクルーティング、リファラルなど最適なチャネルを戦略的に運用。自ら潜在層にアプローチし、タレントプールの構築/エンゲージメント施策の推進 ・選考プロセス設計と候補者体験向上:ハイクラス候補者に特化した、質の高い選考プロセスを設計/改善 ・データ分析と改善提案:採用活動に関する各種データを分析し、採用効率と効果の最大化 ※採用オペレーション業務は採用スタッフが担当します。 【HRBP部のミッション】 HRBP部は、2024年4月に経営と現場をつなぐ人事組織として発足しました。データドリブンなアプローチを基盤に、経営目標に即した戦略人事の実現を目指しています。従来のトップダウン型の人事とは異なり、現場から改善提案を行いながら、採用・研修・評価・タレントマネジメント・労務など幅広い領域を支援します。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
株式会社アメニティジョイハウス
【情報システム部】システムアーキテクト
企画・管理・事務その他
千葉県
600万円〜900万円
正社員
【仕事内容】 ■既存システム刷新 ・システム要件定義 ・ベンダーコントロール ■DX推進 ・新規ツールの導入 ・既存システムとの連携(その他詳細は面談でお伝えします)
楽天グループ株式会社
オペレーション統括部 業務管理部 統制課:内部統制 メンバー~シニアマネジャー候補(C&(以下略)
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜1100万円
正社員
内部統制業務全般とマネジメントを担っていただきます。 【業務内容】 <内部統制> ・コマース&マーケティングカンパニー管轄の事業/サービス/関連会社のリスク想定/評価、モニタリング/監査、改善提案/改善活動支援 ・新サービスリリースに伴う、リリース前/後のリスク対応及び改善確認 <データガバナンス> ・楽天市場データ利活用のルール/プロセス/オペレーション構築とリスク分析/審査業務の効率化 ・情報開示ルールの見直し、周知/教育活動、モニタリング ※統制課だけではなく調査監査課もマネジメントいただく予定あり <魅力> ・コマース&マーケティングカンパニーが主管する多種多様なビジネスや新規事業/新サービスに関わることができる。 ・事業及び運営組織におけるリスク評価と低減、不正行為防止/抑止、法令/規程等の遵守、改善活動、周知/教育活動等の内部統制強化業務全般を主導することができる。 ・事業やサービスの信頼性と効率性の向上、中長期的な発展・拡大に貢献することを実感できる。 【働く環境】 8名体制 管理職:2名(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
日本住宅株式会社
【東京本部/丸ビル】内部監査 スタッフ※未経験OK
企画・管理・事務その他
東京都千代田区(転勤なし)
600万円〜700万円
正社員
建築請負業における経営視点の業務監査をご担当いただきます。 ◆主たる監査対象 ①工事予算の承認フローチェック ②工事台帳の適切性チェック ③工事台帳とシステム連動の確認 ④注文書・請書の内容及び回収チェック ⑤その他、経営層が求める業務監査
非公開
情報セキュリティ
企画・管理・事務その他
本社>東京都千代田区丸の内3-3-1 …
650万円〜
正社員
・デロイトトーマツグループ全体に対するセキュリティシステム安定運用に向けた各種取り組み(全端末/サーバーシステムアップグレード、不具合対応、運用改善等) ・製品導入前評価・システム設計・機能テスト・PoC対応 ・日本国内やグローバル全体でのセキュリティ施策導入、日本固有のビジネス要件の実現 ・運用・導入に際するプランの作成および提案、実施に向けてのサイバーセキュリティグループ内および他グループチームとのコミュニケーション ・業務委託メンバーの管理
株式会社荏原製作所
【東京】内部監査(国内・海外グループ会社)【担当者クラス】/羽田本社
企画・管理・事務その他
東京都
650万円〜1000万円
正社員
内部監査(国内・海外グループ会社)【担当者クラス】/羽田本社/C3010 【業務内容】 同社および国内・海外グループ会社の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。 ・グループ会社の腐敗・不正防止の観点からの監査 ・本社を含むグループ全体の個別テーマ毎の観点からの監査 ・内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走 ・J-Soxに基づく全社的統制評価 【募集部門について】 経営監査部 業務監査課 【募集背景】 海外子会社監査対応を継続・強化するため、中期経営計画E-Plan2025期間中に内部監査要員を大幅増員する必要があり、社外からの経験者採用(担当者クラス3名、リーダークラス1名)を行います。 【キャリアステップイメージ】 入社後は海外グループ会社を複数社担当いただいて監査業務、J-Soxに基づく全社的統制評価に携わっていただきます。 その後適正が見られればリーダークラス、マネジメントクラスでのご活躍を想定しています。 1年目:2023年度の子会社監査(ローテーション監査(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
ソニー株式会社
【コンプライアンス】ソニーグループのコンプライアンスプログラム 企画・運営リーダーまたは(以下略)
企画・管理・事務その他
神奈川県
800万円〜1100万円
正社員
HQLC_R0010 【コンプライアンス】ソニーグループのコンプライアンスプログラム 企画・運営リーダーまたは上級担当者 【リーダー/担当者】ソニーグループおよびエンタテインメント・テクノロジー&サービスの各本社機能として、トップマネジメントの近くで、グローバルなエシックス・コンプライアンス関連業務を担っていただくリーダー・担当者を募集します! 【業務内容】 ■組織の役割 倫理的で責任ある事業活動を確保するために、ソニーグループ全体およびエンタテインメント・テクノロジー&サービスのグローバルのエシックス・コンプライアンス体制を維持、改善する役割を担う組織です。 ■担当予定の業務内容 コンプライアンスリスクの評価、社内規則の策定・更新、研修・メッセージング、第三者管理(贈賄防止、マネーロンダリング防止、経済制裁を含む)に関する内部統制、内部通報制度の運用をはじめとする、ソニーグループ グローバルでのコンプライアンスプログラムの企画・運営と継続的な改善に従事いただきます。 変化と拡大を続けるソニーグループの事業と、最新の法規制を鑑み、新たなルール・(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
シャープ株式会社
【堺本社】情報セキュリティ マネージャー
企画・管理・事務その他
大阪府
800万円〜1100万円
正社員
【仕事内容】 ・シャープ全社の情報セキュリティに関わる企画・運用および組織管理業務 ■具体的には ・情報セキュリティの担保に向けた企画立案・構築・開発・SOC対応の推進 ・情報セキュリティ戦略の立案と企画・推進 ・業務運営における情報セキュリティ上の問題の発見と解決 ・情報セキュリティ体制の組織運営 ・重大なセキュリティインシデント発生時の迅速かつ円滑な対応の促進(その他詳細は面談でお伝えします)
非公開
監査業務(内部監査部)
企画・管理・事務その他
東京都中央区 愛知県名古屋 【変更の範…
600万円〜1000万円
正社員
■監査計画の立案・実施 ・リスクアセスメントの実施、年度計画策定 ・監査ごとの監査範囲の選定、監査の実施 ■監査結果の報告 ・経営及び監査等委員会への報告・提言 ■フォロー監査の実施 ・改善策の実施状況、改善状況の確認及び経営・監査等委員会への報告 監査内容は業務監査及びシステム監査となります。 【変更の範囲】当社全業務
株式会社SBI新生銀行
監査部 ビジネス監査人(アソシエイト)
企画・管理・事務その他
東京都中央区日本橋室町2-4-3(転勤…
600万円〜1200万円
正社員
・主として登録金融機関業務、金融商品取引業務を担当するビジネス監査人として、業務監査全般を担当していただきます。 ・年度計画に基づく個別監査プロジェクトのスタッフとして監査チームに参加する他、日常的なモニタリング活動を通じてグループ全体のリスク評価を実施します。 ・旧来の検査・考査とは異なる「内部監査」という視点からリスクを把握し、検証・評価を行うことにより、業務の改善を促進する業務です。
株式会社日立ハイテク
【東京】内部統制(J-SOX) 日立グループの中核を担う装置メーカー/WLB ※写真必(以下略)
企画・管理・事務その他
東京都
600万円〜900万円
正社員
【職務内容】 同社監査室において、内部統制(決算に至る業務手続き)の評価に関わる業務を担当していただきます。 主に、決算財務報告・営業取引(受注売掛、発注買掛、原価計算・現品管理)の業務手続きが対象となり、年度単位での実施となります。 【具体的には】 ■対象部門に対するヒアリング等を通じて、規則・基準と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化 ■対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況) ■整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況) ■統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック ■会計士監査への対応と内部統制評価報告書の作成 【組織の強み/魅力】 ■日立グループとしてのマニュアルが完備されており、内部統制の経験が少ない方でも対応が可能です ■長年の経験、知見がある社員も複数人在籍しており、常にOJTを通じた業務レベルの向上が図れます ■関係部門とのコミュニケーションの機会も多く、社内業務に対する経験値アップが図(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
非公開
【内部監査室】内部監査室長候補
企画・管理・事務その他
東京都港区虎ノ門
800万円〜1200万円
正社員
当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。 <具体的な業務内容> ・内部監査及び内部統制計画立案業務 ・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価 ・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価 ・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務 ・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック ・開示及びその他の監査法人対応業務