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【京都・長岡京市】内部統制推進担当(J-SOX)

企画・管理・事務その他

京都府 につきましてはご面談時にお伝え…

600万円〜800万円

雇用形態

正社員

【業務内容】 J-SOX対応を中心に、内部統制業務を担当いただきます。 ・内部統制(JSOX)評価、推進 ・内部統制に関する方針、規程・規則、マニュアル等の作成及び更新 ・内部統制評価に使用する各種ツール(チェックリストやワークフロー等の定義文書)の作成及び更新 ・財務データの確認、チェック ・会計や業務の調査・評価 ・評価結果の解析、評価報告の策定 ・会計士との協議 【募集背景】増員募集 内部統制の見直し強化を図るため、推進統制グループを新設。 また、昨年内部調整強化を目的に新システムを導入したものの、運用が滞っており、その点においても業務見直しを図るため。 【組織構成】 企画戦略部 統制推進グループ 3名 40代1名(グループリーダー)、60代2名

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国際監査

企画・管理・事務その他

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600万円〜1300万円

雇用形態

正社員

海外監査を中心とする内部監査にかかる業務全般 ・個別監査の準備、実施 ・リスクアセスメント及び年度監査計画策定に関係する作業 ・その他臨時または定例の監査関連作業 ・英語での文書検証や報告書作成、国内/海外出張有り <業務詳細> ・インタビューを含む監査の事前調査、現場作業、不備等の発見事項の摺合せ、監査調書類取りまとめ、監査報告作成等、一連の個別監査に係る作業(現場作業には出張を含む) ・社内会議への参加、情報収集、発言、および記録作成 ・リスク情報の収集と分析、アセスメントの実施、年度監査計画策定に関係する作業 ・臨時または定例の報告書類の作成、監査結果も含めた、業務関連の情報収集、分析、報告 ・グループ各社を含めた海外拠点、国内所管部署等が主な監査対象 <本ポジションの魅力> ・年々、重要性、期待度が高まっている内部監査業務で、知見、経験を生かして自己実現できること ・本社、国内外の拠点、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること ・当社だけでなく、グループ各社と連携を取り、幅広い内部監査業務の経験を得られること ・社内の支援制度を利用して、内部監査に有用な資格取得と、スキル習得が可能であること

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内部監査 (本社監査)

企画・管理・事務その他

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600万円〜1400万円

雇用形態

正社員

◎内部監査部にて内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務をお任せ致します。 【業務内容】 ■内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ■内部監査実施計画の策定及び内部監査の実施、記録、報告ならびに問題点の是正等 ■内部監査態勢にかかる品質管理(品質評価、人材配置および育成、モニタリング及び定期的リスク評価)

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【東京】内部監査(未経験可)※在宅/WEB面接可

企画・管理・事務その他

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600万円〜800万円

雇用形態

正社員

【期待する役割】 ・監査マネジャーやリーダー指示のもと、個別監査の主担当として計画・実施・報告・フォローアップのプロセスを実行する。 ・担当領域のグループ内部監査人と連携して、JSOXに基づく主要プロセスの整備及び運用評価を行い、課題があれば、当社内外の関係者と協議のうえ改善を図る。 ・監査マネジャー及びリーダー策定の方針のもと、監査手続の標準化・効率化、監査品質改善活動等の取り組みを実行に移す。 【具体的には】 ・当社及びグループ会社の内部監査業務全般(業務・会計プロセスにかかる準拠性監査、部署、リスクベースのテーマ監査等) ・グループグローバル内部監査体制の維持・強化に関する業務(監査手続の標準化・効率化、監査品質改善活動) ※内部監査未経験の方でも問題意識をもって業務に取り組める方は歓迎です。 【ポジションの魅力】 同グループは海外売上比率が70%を超え、国内外100社以上で事業を展開しています。内部監査部門は、ガバナンス、リスクマネジメント、内部統制に関する監査を通じて、グループ全体の価値向上に貢献しています。 ・内部監査組織は、本社に約20名、国内グループ会社に約10名、海外グループ会社に10数名の内部監査人を擁し、本社の内部監査部門がグループ全体の監査を統括しています。キャリア採用者も多く、さまざまな経験や知見を活かしながら活躍しています。 ・経営上重要な案件を担当する機会や、経営陣と直接コミュニケーションをとる場面もあり、現場や経営の改善に貢献している実感を得られる環境です。 ・専門教育のサポート体制も充実しており、公認内部監査人(CIA)や公認会計士といった有資格者も多数在籍。専門性と汎用性の高いスキルが身につくため、監査や経営のプロフェッショナルを目指す方にとって、スペシャリストとしてのキャリア形成に最適な職場です。 【募集背景】 事業拡大に伴う、組織強化を目的とした増員募集となります。 【配属先情報】 内部監査部 【働き方】 ■テレワークを組み入れており(週2,3回の本社(武蔵野)出勤)働き易い環境 ■残業規制もあり、恒常的な残業はなく、落ち着いて長期的に働くことのできる環境 ■性別問わず、誰もが活躍できる職場環境(多様性重視、女性活躍推進等) 【就業環境】 キャリア採用に…

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【大阪】内部監査 プライム上場/将来の幹部候補

企画・管理・事務その他

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600万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【職務内容】 国内最大級の保険選びサイト「保険市場」を運営するプライム市場上場企業の当社にて内部監査をご担当いただきます。 ■内部監査:企画 ■内部監査:実査(チェックリスト作成・資料検証・ヒアリング・監査記録) ■内部監査:報告書作成(指摘事項抽出&評価、監査報告書作成) ■対象部門に対する改善提案/フォロー/モニタリング ■社内点検業務の推進と改善 ■フォローアップの実施、管理 ほか 【配属先】内部監査室 現在4名体制 【魅力】 将来性のある優良企業(プライム市場上場企業) 保険代理店での盤石な経営基盤に加え、WEB集客を強みとした独自のノウハウを活かし、業界の常識を覆す新たなビジネスで拡大しております。 経営層との距離が近く、会社の成長にダイレクトに貢献できるポジションですので非常にやりがいもあります。

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内部監査・内部統制 ※製粉業界リーディングカンパニー

企画・管理・事務その他

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600万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【業務内容】 持ち株会社であるグループ本社に籍を置き、グループの内部監査及び、内部統制の経営者評価業務をご担当頂きます。 対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。 ※月により、2日(国内)~5日(海外)程度の出張あり。 【業務の魅力】 グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。 内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。 業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。 【将来、ローテーションの可能性のある部署】 グループ本社及び子会社、関連会社の経理部門、監査部門等にローテーションとなる可能性があり。 【同社について】 小麦を中心に幅広いビジネスを展開させているグループ企業の100%持株会社です。グループ経営の観点に立脚した経営戦略の立案と遂行を担います。グループとしての共通課題(物流、情報化、品質保証、国際化)、企業としての社会的課題(環境管理等)への対応に取り組み、グループ各社の円滑な運営、発展や企業経営をめぐり、あらゆる角度から支援・統括をしています。また、事業会社に対する戦略的・効率的な業務サービスを通じて、グループ各社を支援する役割や、グループ共通のテクノロジーに関する研究機能を持ちます。

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【大阪】内部監査室長<責任者候補>役職定年無し

企画・管理・事務その他

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650万円〜900万円

雇用形態

正社員

■健康・美容機器(マッサージチェアで国内トップシェア)メーカーであり、数年以内にはIPOも予定している当社にて、その過渡期における内部監査業務からメンバー育成まで含めた業務をお任せします。 【職務内容】 ■本社財務報告に関わる内部統制および監査役監査 ■内部監査計画および予算の策定への参画 ■監査マニュアル、監査チェックリストの策定への参画 ■経営トップへの報告資料の起案 ※ご経験を活かし、当社の内部監査室の体制強化、メンバー教育まで含めて、リーダーとしてご活躍いただくことを想定しています。 【配属先】 内部監査室(内部監査室長にて採用予定) マネジメント対象人数:3~4名を予定 【募集背景】 バックオフィス部門のさらなる強化など、人員体制の強化を全社的にも進めているため 【当社について】 日本で初のマッサージチェア量産化を実現した、国内トップクラスのシェアを持つ美と健康の総合メーカー。台湾上場企業のジョンソンヘルステック社が当社の株式100%を保有。世界の人々の美と健康に貢献するウエルネス企業を目指します。加えてIPOに向けたガバナンスやバックオフィス部門のさらなる強化など、人員体制の強化を全社的にも進めております。

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【日清食品HD】内部監査部 IT監査(主任~係長)

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650万円〜900万円

雇用形態

正社員

【予定業務】 ●内部監査業務 ●情報セキュリティ監査 ●情報システム監査業務 ●コンピュータ支援監査技法:データ分析、RPA、生成AI活用などの監査DX推進 ● J-SOX IT全般統制評価 ※上記業務内容からご経験に合わせて業務をお任せします 【期待役割】 ・担当業務の実務遂行、監査レベル底上げ ・IT監査・監査DX推進の高度化 【雇用条件】 ■在籍企業   同社 ■所属企業   同ホールディングス株式会社(出向)

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※非公開求人 内部監査 内部監査室

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700万円〜900万円

雇用形態

正社員

【職務内容】 ID&Eグループ日本工営株式会社内部監査室の内部監査人として内部監査の実務(計画・実施・報告・モニタリング等)を行うほか、内部監査に関連または必要な情報の収集整理、会議体等の運営、教育訓練の実施、内部監査に係る体制構築・品質向上の取組み等を行う 【組織構成】 内部監査室 →組織構成:室長、次長1名、チーフエンジニア1名、40代及び60代の正社員2名 【求める人物像】 ・内部監査は会社を良くするための業務であるとの認識を持ち、情熱を持って誠実に取り組める人財であること ・内部監査活動にあたり、他からの制約を受けず公正不偏な態度で客観的に遂行し得る環境にあり、 客観的な視点を持っている ・内部監査の実施過程で専門職として必要かつ正当な注意を払うことができる ・職務上知り得た事実を慎重に取り扱うことができる(正当な理由なく監査部外に情報提供しない) ・内部監査の遂行に必要な知識・技能を継続的に研鑽し、その資質の一層の向上を図る姿勢がある 【魅力】 ・業界最大手、東証プライム市場上場企業のグループ企業であり、各種福利厚生など制度面が充実 ・2021年に完成した自社オフィスでの勤務(リモートワークも可) ・2022年6月期は売上収益・利益とも過去最高を更新。成長を続ける企業です。 ・健康経営優良法人2023(ホワイト500)に5年連続で認定、「健康経営」を推進し、社員と家族の健康保持・増進をはかり、多様性を尊重した活力ある職場環境と生産性の高い働き方を創出

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【某HD】内部監査部 生産監査

企画・管理・事務その他

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650万円〜900万円

雇用形態

正社員

【予定業務】 ●内部監査業務 (特に開発、製造、品質保証各部門を食品衛生法やFSSC22000のような生産に関わる専門的な 知見から食の安心安全、安全衛生、環境、生産性等に関わる内部統制の有効性を監査) ●内部統制(J-sox)に関する有効性評価 ●職種未経験歓迎。当社で内部監査人のキャリアを始めた社員も複数在籍しております。 ●初めての方にはOJTで、入門スキルからトレーナーについて学んでいただきます! 【期待役割】 ・生産部、品質保証部等、関連部署と協力し、生産に関わる部門の管理体制の強化を補助する ・食を取り巻く環境の変化に対応し、中心となって管理体制の確認を行うこと 【その他雇用条件】 ■在籍企業   同社 ■所属企業   某ホールディングス株式会社(出向)

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【内部統制推進部】リモート可東証プライム上場/課長職以上

企画・管理・事務その他

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800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【内部統制推進部(課長職以上)】東証プライム上場/立ち上げ期の組織を担う中核人材ポジション/フレックス&週3リモート可 【募集背景】 2023年に発足した「内部統制推進部」の体制強化を目的とした増員募集です。 M&Aによる事業拡大も進む中、ガバナンス体制の再構築が求められており、構築~運用フェーズを牽引いただける方をお迎えしたいと考えています。 【職務内容】 ・新設部署である内部統制推進部の一員として、下記業務に従事いただきます。 ・内部統制構築・整備に向けた、内部統制システムの策定・運用 ・リスクマネジメント活動の実行支援、全社展開 ・不正リスク管理態勢の企画立案 ・部署メンバーのマネジメント、教育 ・社内研修の企画・実施 ・J-SOX体制との連携、監査部門や法務部門との協業 ・内部統制強化に向けたプロジェクトのリード 【組織構成】内部統制推進部 部長 1名(50歳男性)、課長 5名(37~53歳が所属 1名女性)、担当 3名 部長は長年、大東建託社に勤務されている方のため、社内のことで不明な点があれば 質問できる環境にございます。 【キャリアパス】 ・ゆくゆくは次長としてご活躍いただける方を募集しています。 ※中途入社(課長職採用)から約2年で次長に昇格した事例も有!評価次第で上がっていける環境です。 【働き方】 ■労働環境としても、フレックスタイム制を導入 ■週3日リモート・在宅可! ■年間休日125日!柔軟な働き方が可能です。 【外部評価】 ■健康経営優良法人/2024年3月認定(ホワイト500:4回目) ■Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業/2024年3月選定 ■Forbes JAPAN WOMAN AWARD/2023年11月企業特別賞を受賞 ■くるみん認定/2023年11月認定 ■ハタラクエール/2024年3月受賞(3年連続)、優良福利厚生法人(総合)として表彰 ■D&I AWARD/2023年12月ベストワークプレイス認定(3年連続)、D&I Award大賞受賞 【大東建託株式会社とは】  大東建託は、品川に本社を置く不動産賃貸業を主要な事業とする企業で、アパートやマンションなどの賃貸物件の建築、賃貸不動産の仲介、借上、管理、保守まで様々なサー…

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内部監査(マネージャー/コンプライアンス領域)

企画・管理・事務その他

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1100万円〜1400万円

雇用形態

正社員

監査領域(コンプライアンス)のマネージャーを募集します。 以下の業務についてご担当頂きます。 ■内部監査部門の手法に沿った監査作業の実施及び文書化において責務を負う。 ■マクロリスク・アセスメント、継続的モニタリング、監査計画策定だけなく、統制デザイン評価およびテストや問題点の絞り込みなどの監査実施において役割を担う。 ■監査対象のビジネス・エリアもしくはファンクション、および/もしくは監査、リスクおよび統制のコンセプトやテクニックに関して知識があり、複雑なタスクおよび分析を除いた全てを実行および遂行できる。 ■チームメンバーとして効率的に業務にあたるとともに、あまり複雑ではないプロジェクトのプロジェクトリーダーとして従事。 【企業の魅力】 ■世界最大級外資系大手金融グループとしての安定基盤。 ■落ち着いた社風で穏やかな方が多く、働きやすい環境です。  また若手が活躍できる風通しの良い風土でスキルアップも目指せます。 ■経営陣との距離が近く、意見やアイデアを直接伝えることができます。 ■テレワーク有、転勤無し、残業も少なく、  ワークライフバランスの整っており長期のキャリア形成が可能。

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金融/システム監査【事業発展に寄与/リモートスタンダード】

企画・管理・事務その他

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700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■組織のミッション リスクベースの高品質な金融監査を通じて、金融事業の運営態勢・業務の品質保証や経営上のリスク抽出及び改善機会の提供をすることによって、お客さまの利益を保護し、様々なリスクから会社・金融事業を守りながら、金融事業の継続的な発展を支援することで同社の企業目標達成に貢献します。 ■組織の業務概要 同社グループにおける金融事業に関する監査業務 ■担当いただく業務概要 ・同社グループにおける金融事業に関する内部監査担当の主担当(チームリーダー)又はチームメンバーとして、内部監査業務の一連の業務(リスク評価や内部監査計画策定、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、フォローアップ、内部監査人育成など)の推進 ・監査品質の確保・向上及び高度化に向けた各種取組みへの参画 ・システム監査(ご本人の経験や志向性によりご相談) ■業務の魅力 ・同社の金融・決済サービスは事業が急速に拡大しているため、金融分野の専門スキルのある社内外の人材により、内部監査を通じて内部管理態勢及び内部統制の改善・強化支援を行うことが重要な課題になっており、経営幹部の関心も高い領域です。 また、同社は、全社的な方針であるCX/EX向上を通じてお客さまにとってより安心・便利な金融・決済サービスの提供をめざしており、監査を通じてより良い金融・決済サービスの提供に貢献することができる、やりがいのある業務です。 ・金融監査は高度化をする余地が多く残されており、新しい監査手法等の提案・導入・実施が可能です。 ■候補者へのメッセージ/現場皆様より 同社では、従来の携帯電話事業にとどまらず、金融分野を含む様々な新しいサービスを提供しており、これらのサービスを通じ、お客さまがより便利になる更なる付加価値の提供にチャレンジしています。 その中において監査部が行う内部監査は、経営管理及び同社のサービスを適正に運営するために非常に重要な業務ですが、特に進化が速く変化が著しい金融事業では内部監査の継続的な高度化が求められており、従来の監査にとらわれず新しい監査手法の模索やDX化によるデータ分析等の導入、システム監査の強化等に取り組んでいます。 経営幹部や金融当局の内部監査の関心は高く、実効性のある監査を通じて同社の金融事業の発展を支援することが期待されています。…

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【大阪】内部監査(リーダー・管理職級スペシャリスト)

企画・管理・事務その他

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600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【職務内容】 グループ全てを対象とした内部監査の実施とコンサルティング <出張(国内/海外)> ■年度監査計画に応じて変更 欧州・米州(中南米含む)・東南アジアオセアニア・中国エリア全拠点が対象 海外出張は語学能力に応じて2ケ月に一度程度です。 【入社後まずお任せしたい業務】 ■内部監査員としてグローバル拠点を含む内部監査において、担当分野の監査を自律的に行い、監査の実行に寄与いただきたいと考えています。 ■ご経験に応じ、リーダークラス~管理職クラス(スペシャリスト)の採用を想定しています。 【キャリアパスのイメージ】 ■今までの監査や内部統制で得た知見を活かし、監査手順やリスクアセスメントの改善を担当頂きます。 ■会計、IT、品質管理経験等、いずれかの専門専門知識を生かし、会計/IT/品質に特化した監査担当として、会計監査、ITシステム監査、品質監査制度の構築とその運営を担当頂きます。 【魅力】 CEO直属の部門として、自分たちの発見事項や提案を経営に直接報告できる、それによりグループ会社の経営が変わっていくという手ごたえ、達成感の高い監査を行うことができます。また主要エリアで監査機能を稼働させていく予定であり、希望に応じ欧米圏やアジア圏で新しい組織作りを現地で行うなど、グローバルに活躍することができます。 【募集背景】 2022年度よりCEO直轄組織となり、より広範囲に、かつ経営課題の解決につながる監査の実行を求められています。求められる監査範囲をカバーするための監査人員増強のための採用です。 【配属先】 内部監査部(内監) グローバル監査グループもしくは企画グループ 【所属組織のミッション】 ■経営直轄の監査部門として、グループ全体の経営の安全と効率性をチェック。経営課題に対するコンサルティングを通じ、グループ全体の経営の安全向上に寄与。 ■内部監査部 ・企画グループ:リスクにフォーカスした監査を実行するためのリスクアセスメント、監査計画の立案 ・グローバル監査グループ:グローバル監査体制の運営、監査の実行 【雰囲気や仕事の進め方】 ■部長はじめメンバーの多くがキャリア入社者でしめられており、気軽に相談や提案ができる雰囲気です。仕事の進め方は、任せるところは任せご自身の裁量で…

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【東京】内部監査マネージャー※最先端半導体メーカー

企画・管理・事務その他

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1000万円〜1200万円

雇用形態

正社員

■内部監査計画の立案 ■内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認 ■帳簿書類・諸帳票・その他の諸資料の確認 ■指摘事項・改善指示に対する被監査部門の改善状況の確認、改善に対する提案、助言 ■報告書の作成及び報告 ■体制整備や報告書・調書など各種フォーマット作り等 【期待する役割】 内部監査マネージャーとして当社及び米国子会社の内部監査をご担当頂きます。全社を俯瞰して経営に貢献する監査を志向します。 【配属組織】 監査部 【定年】有(65 歳※65 歳以降有期契約による継続雇用有) 【Rapidus社とは】 元東京エレクトロン会長の某氏が発起人となり、キオクシア、ソニー、ソフトバンク、デンソー、トヨタ自動車、NEC、NTT、三菱UFJ銀行が出資し誕生しました。海外では2nm技術を有する米IBMおよびEUV露光装置技術を持つベルギーimecとの協力体制構築、国内では技術研究組合最先端半導体技術センター(LSTC)との連携によりサムスン社やTSMC社でも成しえていないbeyond 2nmを掛け声に同社は設立されました。この度2027年に次世代半導体生産を目指し、キャリア採用を加速させております。

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【大阪/中央区】リスクマネジメント推進・管理 ※プライム上場/トップブランド

企画・管理・事務その他

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650万円〜800万円

雇用形態

正社員

【業務内容】 ・全社的リスクマネジメント体制構築 ・リスクマネジメント推進・統括管理 ・リスクマネジメント委員会等の運営 【求める役割】 ・リスクマネジメント体制の構築とリスクマネジメントプロセスの高度化 ・モニタリング体制の構築と運用 【募集背景】 同社ではグループ経営推進にあたりガバナンス体制の構築は重要課題と捉えており、企業価値最大化およびガバナンス体制 強化に向けて、リスクマネジメント領域を新たに設置しました。これに伴い、リスクマネジメント室を新設し、リスクマネジメント・ 内部統制推進の強化を取り組むこととなったため、これらを経験した人財を募集します。 【キャリアパス】 入社後、リスクマネジメント業務をしていただき、将来的には、ご希望と適性を見ながら管理職として部を牽引頂くことや 経営企画、財務など他部門でのキャリアパスもございます 【組織構成】 部門長(50代男性)、メンバー8名(30~50代男女) 【同社の特徴】 ・男性化粧品のカテゴリーキャプテンとして、2027年創業100周年 ・カジュアルウェアを認める「オールウェイズカジュアルウェア」 ・数年に渡り何度でも介護休暇が取得できる「介護休業」、積極的な「育休・育児勤務制度」の取得促進、フルフレックスタイム制、在宅勤務制度など、様々な制度を取り入れています。 【募集部門】 リスクマネジメント室 【同社の製品(一部抜粋)】 1978年発売以来、いつの時代も常に「旬のかっこよさ」を提案し、男性のトータルグルーミング研究に根ざした確かな品質で、高い認知と信頼感を確立してきたメンズコスメブランド。 素肌から輝きたい女性に、キレイを楽しむクレンジングシーンを提案するブランドとして2011年に誕生。現在では、日本だけではなく、アジア各国で支持されています。

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プロダクトコントロール(金融商品時価統制)

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700万円〜1500万円

雇用形態

正社員

金融商品に対する時価妥当性検証やモデル検証を行う業務

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【大阪】内部統制

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700万円〜1300万円

雇用形態

正社員

【職務内容】 内部統制モニタリング ※海外出張/国内出張:年に数回あり。出張日数は3〜5日/回 【入社後まずお任せしたい業務】 ・J-SOX(日本版SOX法)に基づく内部統制の構築、運用、評価、改善 ・各部門と連携し、業務プロセスのリスク分析および統制活動の設計・実施 ・内部監査部門との連携による統制状況のモニタリングおよび課題抽出 ・法令・規制対応の強化に向けたルール整備および教育・啓発活動 ・経営層への報告資料作成および内部統制の実効性向上に向けた提言 ・国内事業所、海外グループ会社のいくつかを担当いただき、内部統制モニタリング実務を担って頂きます。 ・ガバナンス体制構築のため、海外グループ会社との綿密なコミュニケーション推進役となっていただけることを期待しています。 【キャリアパスのイメージ】 財務、非財務に対し幅広い知識を持ち、グループ会社に指導を行っていただきながら、将来的にコンプライアンス、リスクマネジメントにおいて、グローバル体制のリーダーシップが取っていただくことを期待しています。 【魅力】 業務を通して、様々な国の幅広い事業を担う、事業部・グループ会社の人たちと出会い、現場の実務を理解し内部統制監査のスキルを磨くことが出来ます。 【募集背景】 グローバル体制強化の為、組織強化の増員採用 【配属先】 法務・コンプライアンス本部(法・コンプ) リスク管理推進部 J-SOXグループ ※30代から60代まで幅広く在籍しております! 【所属組織のミッション】 ・グローバルリスク管理・モニタリング体制の確立 ・「財務報告に係る内部統制」のモニタリング及び経営者への報告 【雰囲気や仕事の進め方】 ベテランが多いですが、周りの人に相談しやすい雰囲気で、任された仕事に対して自身で主体的に仕事を進めることができます。

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グループ内部統制(ガバナンス)の強化/関係会社管理統括

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600万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【期待する役割】 ■グループ事業管理統括部グループ事業管理部グルーブ事業管理第一ユニットにおいて、関係会社管理統括業務をお任せいたします。 ■今回の部署である、関係会社の管理統括部署は経営活動の効率性及び内部牽制機能の確保、持続的な企業価値向上が保持されていることをあるべき姿として2年ほど前に部署が設立されました。 ■主に、関係会社含むグループガバナンスの再構築や現状の評価運用・管理を担っていただく想定です。 【具体的な職務内容】 ■関係会社管理制度やグループガバナンスの再構築、現状管理制度の運用: ・グループの体制変更を見据え、あるべきグループ事業管理と内部統制の体制/仕組みを検討、再構築。また新たな体制/仕組みに基づくグループ事業管理と内部統制を実行するために必要なルールを制定、具体的な規程類に落とし込み周知展開 ・現在、制定・運用している関係会社管理規程について、各関係会社と所管する各事業部門に対して要求されている対応事項についての運用状況の確認、さらに、内部統制強化に向けた施策の検討総括対応、規程改定が必要とされた事項等の規程への反映等、運用評価と改善を実施 ・関係会社管理支援部署として、各事業部門からの問い合わせ対応や規程のメンテナンス、関係会社モニタリングの実施等 【部署のミッション】 〇財務経理部門ミッション: 経営および事業に対する財務視点からの貢献と牽制を通じて、企業価値を最大化する 〇財務経理部門ビジョン: 多様なステークホルダーに高く評価されるプロフェッショナル集団 ※ミッションに伴う具体的取組み※ ・2022年度は子会社に対する当社関係会社管理規程への同意手続きと子会社規程整備等を実施 ・2023年度以降は前年度の取組みの成果として整備した内部統制システムの運用定着・改善を図る ・2025年度は、グループの枠組みが大きく変わる中でのあるべき関係会社管理や内部統制の新しい仕組みにつき検討中 【部署の魅力】 ・グループ事業管理機能強化に向け、2023年7月にコーポレート部門の財務・経理部門にグループ事業管理統括部を新設。関係会社管理統括部署として、第2線の守りの要としてのグループガバナンス制度構築・管理機能を担っている。 ・グローバルに成長を続ける当社グループにおいて、関係会社の業…

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【内部監査】スペシャリスト~シニアスペシャリスト

企画・管理・事務その他

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700万円〜1400万円

雇用形態

正社員

【募集背景】 グローバル展開を進める中で、グローバルな内部統制レポートラインを構築し、プロアクティブに運用を改善・推進させるため。 【業務内容】 ・当社グループを対象とした国内外の内部監査対応 ・内部通報システムEthicsPoint(エシックスポイント)受付 ・コンプライアンス推進活動 ・社内規程全般の管理・周知促進業務 ・リスク/コンプライアンス委員会事務局業務 ・リスク調査業務、全社的リスクマネジメントの構築支援業務 【組織】 「内部統制・監査部 内部監査課」への配属を予定しております。 内部統制・監査部 ・内部監査課 5名 ・内部統制課 4名

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