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検索結果: 2,695(61〜80件を表示)

株式会社リクルート

横断セキュリティガバナンス企画・推進担当

企画・管理・事務その他

東京都 千代田区丸の内1-9-2 グラ…

700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

「横断セキュリティガバナンス企画・推進担当」のポジションの求人です リクルートが提供するネットサービスのビジネス成長を『守りの視点』から牽引していくポジションの募集です。当社では事業領域ごとにセキュリティ推進担当を配置し、自社のセキュリティポリシーに準拠した形でサービス開発・運用が行われるよう体制を構築していますが、本ポジションでは、領域毎のプロセスを統合し、横断視点をふまえたセキュリティガバナンスプロセスの設計・推進をご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 これまで当社では事業領域ごとに最適なガバナンスを実行すべく体制構築を行ってまいりましたが、2021年度の会社統合を経てセキュリティ組織としてもさらなるレベルアップを志向しており、領域横断で統合されたセキュリティガバナンスを設計し全社的に推進していくことが急務となっています。今回の募集では、効果的で効率的な全社ガバナンスプロセスの実現に向け、領域横断担当としてセキュリティ組織内のセンター・オブ・エクセレンス機能を確立し、各領域に点在する情報・ノウハウ・ツール等を集約し新たなプロセスを構築する取り組みを一貫してお任せします。 ※能力に応じて、全社セキュリティ戦略の検討にも介在いただきます。 【ポジションの魅力】 ・全社的なガバナンスプロセスの設計・推進を担う役割のため、大きな責任と共にやりがいを感じながら業務遂行できる。 ・リスクマネジメント部門(セキュリティエンジニア、内部統制、法務、プライバシー等)と事業部門(商品企画、マーケティング、開発、ビッグデータ等)の間に立つポジションで日々業務を行うため、関連部門関係者との関係性構築を行いながら、多様な視座・視点をもって「ビジネスにとって本当に必要なセキュリティとは何か」を肌で感じ自ら考えながら知識と経験を積み上げることができる。 ・実行権限まで持った企画・推進的な立ち位置の仕事となるため、論理的思考力・抽象化思考力・コミュニケーション力等のポータブルスキルを実務を通じて磨くことができる。

三菱HCキャピタル株式会社

経営監査・業務監査【プライム上場】

企画・管理・事務その他

東京都 千代田区丸の内一丁目5番1号新…

800万円〜1300万円

雇用形態

正社員

「経営監査・業務監査【プライム上場】」のポジションの求人です ■本社部署や専門事業部、国内外グループ会社に対する経営・業務監査・IT監査、及び監査手法の高度化推進等などを担当していただきます。 【業務詳細】 ・リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務。 ・個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務。 ・経営監査・業務監査・IT監査等の手法高度化、監査部門内への展開。 【配属部署】 監査部 ー監査企画グループ(8名) ー監査第一グループ(9名) ー監査第二グループ(7名) ー海外監査室(9名) ーボストン監査グループ(6名) ※海外グループ会社のうち、米国・英国の内部監査部と3拠点で共通目標を定め合同会議、合同監査等実施により連携を進めております。 【部員構成】 60代:5名、50代:15名、40代:15名、30代:5名、20代:1名 ・専門性の高い監査に対応すべく、外部専門家の活用に加え、相当数の資格保有者がおります。 【研修制度】 ・資格取得支援制度を充実、かつCPE単位取得、内外研修受講、専門スキル養成支援を含む教育プログラムもございます。 ・経営人材輩出を目的とするマネジメント研修(監査部トレーニー)を運用中です。 ・入社後導入研修を1~2週間実施し、監査の基礎を学んでいただきます。その後、現場OJTと通じて業務を習得していただきます。 【魅力ポイント】 ■グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しており、将来を見据えた高度な提言を通じた経営に資する監査の実現に向けて様々な取り組みをしております。 ■監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 ■内部監査関連の資格取得や資格維持に関する会社補助制度がございます。(CIA、CISA、CFE、CAMS、CPA等) 【監査部の状況】 当社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。将来を見据えた高度な提言を通じた経営に資する監査の実現に向けて様々な施策に取り組んでいる最中です。細かなオペレーションへの助言や保証業務ではなく、会社全体の経営に資する戦略やガバナンスにかかるアドバイザー機能を充実…

三菱HCキャピタル株式会社

海外拠点に対する経営監査・業務監査【プライム上場】

企画・管理・事務その他

東京都 千代田区丸の内一丁目5番1号新…

800万円〜1300万円

雇用形態

正社員

「海外拠点に対する経営監査・業務監査【プライム上場】」のポジションの求人です ■本社部署や専門事業部、国外グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進等を担当いただきます。 【業務詳細】 ・リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務。 ・個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務。 ・経営監査・業務監査の手法高度化、監査部門内への展開。 ・海外への往査出張あり(2ヵ月に1回程(期間1週間半程度)※状況に応じて渡航制限あり)。 【魅力】 ■同社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。 ■これまでのキャリア・スキルやアイデアを業務に活かすチャンスが豊富にございます。 ■監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 尚、米国ボストンに米州監査チームを有しています。 ■内部監査関連の資格取得や資格維持に関する会社補助制度あり。(CIA、CISA、CFE、CAMS、CPA等) 【募集背景】 総合ファイナンス事業に加え事業出資や事業運営など幅広い領域に係る内部監査を実施していますが、近年、当社では海外ビジネスが拡大し、海外拠点に対する内部監査業務の重要性が高まっています。 経営に資する監査・信頼されるビジネスアドバイザーを目指し、経営戦略やビジネスモデル、ガバナンス等を評価し、付加価値の高い戦略的なアドバイスができる専門性の高い監査人材を求めています。

ダイキン工業株式会社

内部統制、コンプライアンス【大阪本社】

企画・管理・事務その他

大阪府 大阪市北区梅田一丁目13番1号…

900万円〜1200万円

雇用形態

正社員

「内部統制、コンプライアンス【大阪本社】」のポジションの求人です 【担当業務】 ダイキン工業空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとの内部統制推進計画に基づくプリアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援、並びにグループコンプライアンス方針に基づく取り組み支援などを担当頂きます。 【ポジション・立場】 若手・ベテラン含めて約6名の組織で、法務、経理、内部監査部門等と連携しながら、全体のマネジメントを担っていただきます。 【仕事のやりがい】 ■コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。 ■また、ダイキン工業の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。 【ダイキンの強み】 グローバルでの更なる事業成長を目指し、M&Aを含めたダイナミックな戦略、事業運営を積極的に進める環境下での業務になります。 【キャリアパス】 将来的にも海外比率が更に高まり、本社統括責任部門として益々運営が難しくなる中、海外事業会社を管理監督するマネジメントを担っていただけますし、内部統制・コンプライアンス面から海外グループ会社と接する経験を活かし、海外主要拠点における管理部門の責任者(CFOなど)として、事業拡大に直接関与いただくことも可能です。

ニチハ株式会社

内部統制監査・業務監査(管理職)

企画・管理・事務その他

愛知県 名古屋市中区錦2-18-19三…

900万円〜1100万円

雇用形態

正社員

「内部統制監査・業務監査(管理職)」のポジションの求人です 【求められるミッションと職責】 ■上場企業としてJ-SOXに準じた内部統制の評価 ■同社グループ「国内」及び「海外」拠点の内部統制監査、業務監査 (本部、テーマ別、IT、特別監査等を含む)国内・海外外の出張あります。 【業務内容】 ・内部監査の実施 ・内部統制評価(J-SOX)の実施 ・内部統制の構築/強化支援 【ポジション】 「内部監査室長」−「※本件」−「職員・スタッフ3 名」 ■ 募集背景 体制強化のため。

栗田工業株式会社

内部統制(JSox)【残業少・在宅/プライム/業界最大手】

企画・管理・事務その他

東京都 中野区中野4丁目10番1号 中…

700万円〜1200万円

雇用形態

正社員

「内部統制(JSox)【残業少・在宅〇/プライム/業界最大手】」のポジションの求人です 【職務内容】 ■金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。(全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制) ■グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。(受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援) ■グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。 ■管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール) ■自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ■現地監査の実施案内(メール) ■現地監査の実施(対面もしくはTV会議) ■現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) 【業務内での英語使用について】 業務で英語を使用する割合は、全業務の5割程度となります。さらにそのうち、メールや証憑書確認など文書に関わるものが7割、現地監査(もしくはリモート監査)における会議進行、質疑応答が3割です。基本的には、海外グループ会社のナショナル経営層やスタッフとのメールでのやりとりが主体となります。 今後、海外事業会社の内部統制整備を強化する必要があるため、海外事業会社とのやり取りはより一層増加する見込みです。 【魅力】 ■「同社の経営層や担当者」、「国内外グループ会社の経営層や担当者」ならびに「監査法人(公認会計士)」など、多くの関係者とコミュニケーションを図り、グループ全体のガバナンス・リスクマネジメント・コントロール(内部統制)を支援することを通じて、経営層の判断や監査対象部門の目標達成に向けた業務改善に貢献できます。 ■経営全般にわたる知識、特に財務・会計、IT、内部統制(ガバナンス)、リスクマネジメント等の知識を得ることができます。 ■実際の現地監査やグループ会社経営者とのやり取りを通じて、問題点・課題の発掘能力を磨くことができます。 ■組織を俯瞰し、改善をリードする役割を担うことにより、経営者の視座を体感できます。 ■経営者に対する報告や諸調整を通じて、…

第一実業株式会社

【東京or大阪】内部監査 ※Flex/WFH有

企画・管理・事務その他

東京都 千代田区神田駿河台四丁目6番地…

650万円〜900万円

雇用形態

正社員

「【東京or大阪】内部監査 ※Flex/WFH有」のポジションの求人です ■内部監査業務全般をお任せいたします。 ■業務内容 【監査業務】 ・全社統制監査・・・第一実業及び国内関連会社及び海外現地法人対象 ・業務統制監査・・・約定監査、業務プロセス監査、経費監査 【会計監査法人対応】 ・年4回の会計監査法人による内部統制監査対応他 ・会計監査法人との折衝 <配属部署> 内部監査部 計3名(部長1名/課員2名) <同社の魅力/業務の魅力> ■独立系商社だからこそ、自由度が高くやりがいをもって仕事に打ち込めます! ■事務所は、解放感があり公園のような雰囲気が漂っております。 ■フリーアドレスとなっており、その日の気分でお好きな席で業務に取り組んでいただくことができます。 ■テレワークも導入(月8日まで)。 ■歴史ある商社ですが社風はフラット。個人の能力次第で結果につながり、正当な評価をしてもらえる環境です! ■裁量は大きいもの、風通しの良い社風のため、上司と相談しながら仕事を進めていける、安心感のある環境です! 【会社全体の魅力/今後のビジョン】 ■東証プライム市場上場+長期発行体格付けA-。独立系機械専門商社として、1948年に創業。産業用機械設備を軸に、誠実に事業展開をしてまいりました。独立系だからこそ、幅広くフレキシブルに顧客のニーズに応じられる一方、「人」の力が非常に重要となります。 堅実経営×7つの事業部のバランス経営×グローバルネットワークを活かしたトータルソリューションを強みとし、2030年に向けた中長期計画も掲げ、理念もブラッシュアップ。また、潤沢な資産をもとに、M&A・事業投資も積極的に行っております。 今後は「次世代型エンジニアリング商社」として、「地球環境問題」「人手不足」など付加価値を提供できる唯一無二の商社として、成長を続けてまいります。 ★会社紹介動画あり。ぜひご覧ください:https://www.djk.co.jp/

株式会社TEZUNA

【一般企業内のエンジニア】未経験歓迎◆経験者優遇◆女性活躍中

企画・管理・事務その他、制御系プログラマ、汎用機系プログラマ

首都圏エリアにて、条件や希望に合わせた…

〜300万円

雇用形態

正社員

企業内でのIT業務をお任せします。ITエンジニアの種類は多く、業務内容は初級~上級レベルのものまで様々。当社ではPCの基本操作から学べる丁寧な研修を用意しているので、未経験からキャリアをスタートできます。 ▼ITエンジニアってどんな仕事?▼ ○システムエンジニア ○プログラマー ○Webエンジニア ○インフラエンジニア ○ITサポートスタッフ ……etc. ▼携わるプロジェクト例▼ ○エンターテイメント系のECサイトの開発やリニューアル ○オンラインゲームの運用・保守 ○モバイル決済アプリなどのフィンテック関連システムの開発 ……etc. ▼安心の研修制度3つのポイント▼ (1)パソコンの基本操作からスタートできる (2)プログラミング初心者向けのカリキュラムで基礎から学べる (3)経験豊富な講師が1人ひとりを徹底サポート きちんと理解まで教えるので、何度でも質問してください。また、学びながら自分の得意分野が見つかれば、そこを重点的に伸ばすのもOK。あなたの「やってみたい」気持ちを重視します。 ■業務の変更範囲:なし

株式会社SHIFT

【プライム上場/日本一のM&A実績】内部監査/J-SOX対応

企画・管理・事務その他

東京都 港区麻布台一丁目3番1号麻布台…

800万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「【プライム上場/日本一のM&A実績】内部監査/J-SOX対応」のポジションの求人です ※同社管理部門について※ 人事組織だけで200名が在籍。 IRでも人的資本経営に10ページ以上割いており、事業計画(IR)に人事組織としての未来像があるとおり、「ヒト」を中核に置いている企業でございます。 経営陣からの【人事】への期待値が非常に高く、外部のHRコンサル部隊が立ち上がるまでに成長。圧倒的な【攻めの管理部門】としてチャレンジができる環境です。 単なるオペレイティブな管理部門をご希望な方よりは、常に変化を楽しみ、自身の成長にやりがいを感じることができる方がマッチしております。 人事組織の強さがしっかり数字にも現れています。 ・定年:70歳 ・年間平均昇給率:11%(23年実績) ・平均残業:7.5h/月(23年実績) ・離職率:6.9%(23年実績)※業界平均10%~12% ■概要 当社は毎年成長をしつづけており、2019年に東証一部へ市場変更し、2022年にプライム市場へ移行しました。 創業時と変わらぬベンチャーマインドをもち、ビジネス拡大に向けマーケットに挑んでおります。 経営陣による意思決定のスピードも非常に速く、これまでの常識の枠にとらわれない、新しいサービスや仕組みを発表しつづけております。 現在はビジネス拡張による組織体制の強化を図っており、特に強固なコーポレートガバナンス体制の構築は重要なミッションとなっております。 今回はミッションの中心となる内部監査室メンバーを募集いたします。 急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。 ※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。 ■配属部署 内部監査室 ■メンバー構成 4名 ※40代~50代男性 ■働き方 リモートと出社のハイブリッド(週3日程度の出社に加え、随時グループ会社往査のため出社あり)  ■具体的な仕事内容 内部監査業務全般 ・J-SOX監査の整備/運用状況評価 ・グループ全体の業務監査 ・グループ監査役監査のサポート ・監査法人対応 ■配属先について 内部監査室ではガバナンス体制を強化するためのグループ全体におよぶ効率的な内部監査体制の整…

株式会社オーハシテクニカ

【東京/虎ノ門】内部監査チーム長(部門長)

企画・管理・事務その他

東京都 港区虎ノ門4-3-13 ヒュー…

650万円〜900万円

雇用形態

正社員

「【東京/虎ノ門】内部監査チーム長(部門長)」のポジションの求人です 【職務内容】 内部監査(内部統制監査・業務監査)を統括する内部監査チーム長、兼内部統制統括部長の補佐役となるポジションです。将来的に、内部統制統括部長を展望できる方を募集します。 ■主な業務内容: ・各年度における内部監査計画の策定、及び内部監査実施事項の見直し ・国内拠点向けの内部統制監査、及び業務監査の実施、及び監査結果報告書の作成(往査又は書面監査) ・国内物流センターにおける中間/期末の実地棚卸監査の実施及び監査結果報告書の作成(主に往査) ・海外拠点向けの内部統制監査、及び監査結果報告書の作成(主に書面監査) ・被監査部署における内部監査不備事項への改善策策定・実施のサポート ・内部統制統括部長の補佐(社内コンプライアンス教育の実施等のコンプライアンス・リスク管理業務が中心) ※メイン業務は部門監査になります。内部監査計画の策定、監査項目の見直し、内部監査の実施になります。 ※海外監査は年に1.2回ほどで期間は一週間ほどになります。 【魅力】 当社はグループ内製造子会社で対応する「ファクトリー機能」と、協力企業と協働で行う「ファブレス機能」を併せ持ち、品質やコストなど、顧客ニーズに対応して最適な提案ができるコンサルティング力と、グローバル(米国・メキシコ・タイ・欧州・中国・台湾)な供給体制を構築していることを強みとしています。 【募集背景】 現在、内部統制統括部を部長とスタッフに二名で 【組織構成】 内部統制統括部(部長50代後半) └内部監査チーム(内部統制統括部長兼務)★当求人のメイン業務 └コンプライアンス・リスク管理チーム(内部統制統括部長兼務)

楽天ペイメント株式会社

内部監査 ※室長候補 【SO付与/住宅手当】Edy

企画・管理・事務その他

東京都 港区港南2丁目16−5 NBF…

1000万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「内部監査 ※室長候補 【SO付与/住宅手当】Edy」のポジションの求人です 【ミッション】 楽天ペイメントにおける内部監査の使命は、会社の業務プロセスと内部統制の評価を通じて、リスク管理とコンプライアンスを強化することです。この役割は、経営陣に信頼できる情報を提供し、組織全体の効率と有効性を向上させる責任を負います。 【仕事内容】 ■会社のビジネスプロセスと内部統制を評価する ■リスク管理とコンプライアンスに関する監査を実施する ■監査計画の策定と実施 ■監査報告書を作成し、経営陣に報告する ■改善提案の作成とフォローアップ 【キャリア】 このポジションでは、内部監査の専門知識を深め、リスク管理とコンプライアンスの経験を積むことができます。将来的には、内部監査部門のリーダー職やリスク管理およびコンプライアンス部門へのキャリアパスも開かれています。 【採用マネージャーからのメッセージ】 内部監査部門は、会社の健全な成長を支える重要な役割を担っています。私たちは常に改善を追求し、リスクを最小限に抑える新しい方法を模索しています。 あなたの専門知識と情熱を活かして、私たちと一緒に会社の未来を築いてください。チームはあなたの応募を心待ちにしています。

株式会社東京スター銀行

【次長候補】内部監査部(個人・法人金融監査)

企画・管理・事務その他

東京都 港区赤坂2-3-5 赤坂スター…

1100万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「【次長候補】内部監査部(個人・法人金融監査)」のポジションの求人です 【期待する役割】 ○内部監査部の個人・法人監査ラインにおける監査・モニタリング業務の管理およびラインの運営を担っていただきます。 ○将来的に次長職等のマネジメント業務を担うことを想定しております。 【職務内容】 ○リテール業務/法人金融業務を中心とする監査・モニタリング業務の管理 ○ラインメンバーの管理 【同社で働く魅力】 ★年功序列が極めて少なく、お若い方でも幅広い業務をご担当いただけます。 ★他の銀行と比べて上下関係の壁が薄く、フラットでフランクな企業文化です。 ★中途入行者が非常に多く様々なバックグラウンドを持った方が活躍されていますので、中途入行者の受け入れも大変寛容です。 【配属部署】 内部監査部(30人程度) 内部監査部は3チーム体制であり、当ポジションは現在10人程度が在籍しております。 【就業環境】 ■全社平均残業時間 18.1時間 ■有給休暇取得率 84.3% ■育児休業取得率 女性100% 男性100% ※2023年3月末現在、連結データ

株式会社三菱UFJ銀行

サステナビリティ情報の法定開示化への内部統制・社内態勢構築

企画・管理・事務その他

東京都 千代田区丸の内2−7−1

800万円〜1400万円

雇用形態

正社員

「サステナビリティ情報の法定開示化への内部統制・社内態勢構築」のポジションの求人です ■グローバルな非財務情報の法定開示化に対応した内部統制・社内態勢構築及び開示の推進を担当いただきます。 【詳細業務】 ■サステナビリティ情報の法定開示化にかかる規制動向の把握及び規制内容の整理 ■規制内容に応じたMUFGの対応について、関係各部による態勢整備、内部統制の整備を主導し、期限通りの開示へ向けた進捗を管理 ■社内の関係部署や監査法人とも連携しつつ、適切かつ効果的な開示内容を調整 【ミッション・役割】 ■日、米、欧で予定されるサステナビリティ情報の法定開示化に対応するため、内部統制の整備を含めた適切な社内態勢を整備し、規制要件を充足した開示を実施 ■グローバルな規制・議論や他社動向の把握、投資家を初めとするステークホルダーの期待の理解を通じ、適度・且つ効果的な開示を追求し、企業価値向上に貢献。 【全社的な取り組み】 https://www.bk.mufg.jp/csr/index.html ■2021年5月、邦銀初の「MUFGカーボンニュートラル宣言」を公表。2050年までに投融資ポートフォリオの温室効果ガス排出量のネットゼロ、および2030年までに当社自らの温室効果ガス排出量のネットゼロを達成を目標としております。 ■MUFG ではサステナブルファイナンス目標「2030 年度までに累計100兆円」という意欲的な目標を掲げ、カーボンニュートラル実現に向けた顧客エンゲージメントやトランジションの支援、サステナブルファイナンスを通じて顧客のサステナビリティ経営課題解決に取り組んでおります。 【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。 ・在宅勤務:有 ・時差出勤:有 【魅力ポイント】 ■MUFGという日本最大の金融機関で、日本国内のみならず、グローバルにも豊富なネットワークがあり、世界や地球規模でファイナンスを通じてカーボンニュートラルを実現していくという機会がございます。 ■顧客網が大きいため、社会全体でカーボンニュートラルを進めていくという、世の中を動かすご経験を積むことができます。 ■気候変動対応では、本邦の銀行で初のカーボンニュートラル宣言を行い、投融資ポートフォリオのGHG排出量における中間目標を初め…

NRIシステムテクノ株式会社

IT内部監査【味の素グループIT/リモート×フルフレックス】

企画・管理・事務その他

神奈川県 横浜市西区みなとみらい4-4…

650万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「IT内部監査【味の素グループIT/リモート×フルフレックス】」のポジションの求人です 【会社概要】 味の素グループの中核を担うIT企業です。 「ほんだし」「コンソメ」「Cook Do」「Blendy」など・・・みなさんの身近なところに味の素グループの製品があふれています。 当社は野村総合研究所(NRI) のグループ会社として、世界的な食品企業である味の素グループの情報システムに関連する業務を一手に担っており、 取り組む事業はお客様である味の素および味の素グループ各社の情報システム(生産・販売・物流・会計・コミュニケーション等)全体に及びます。 【業務内容】 業務内容についてはご経験に応じて決定致します。 以下の業務を想定しております。 ・社内の事業管理、品質管理及び情報セキュリティ管理に関する運用の改善のため、リスク・マネジメント活動及び統制活動の有効性の検査、評価  及び改善のフォローアップを行う。また当該業務は以下を含む。  1)ISO9001規格に基づく内部監査  2)ISO27001規格に基づく内部監査  3)情報セキュリティ社内規程に基づく内部監査 ・親会社が当社の内部監査を行うときの情報連携及び窓口 ・外部機関が当社を審査するときの窓口、事務を行う。また当該業務は以下を含む。  1)ISO9001規格審査の窓口、事務  2)ISO27001規格審査の窓口、事務 ※主なレポートラインは、リスク管理担当役員がメインとなります。 【魅力】 ・日本最大手の味の素グループの一員として、高待遇・福利厚生を享受しながらスキルアップが可能です ・300人程度の規模の企業で裁量を持ちながら事業管理、品質管理、セキュリティ運用など幅広くスキルアップが可能です ・安定感のある食品事業に加え近年ニーズの高まるアミノサイエンス事業を柱として立てており、継続的な事業成長を実現しております。 ・リモートメイン×フルフレックスで自由な働き方を実現可能です。 【キャリアサポート】 当社の魅力は顧客との距離が近いだけでなく、エンジニアが中心の組織ならではの“技術やビジネススキルを磨き、いつまでも成長し続けよう”という風土が醸成されていること。 キャリア・能力開発支援制度や研修・資格取得サポート制度が整っており、若手は…

株式会社東京スター銀行

※未経験者歓迎※【次長候補】内部監査部(監査企画管理)

企画・管理・事務その他

東京都 港区赤坂2-3-5 赤坂スター…

1100万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「※未経験者歓迎※【次長候補】内部監査部(監査企画管理)」のポジションの求人です 【期待する役割】 ○内部監査部の監査企画管理ラインにおける監査企画業務の管理 ○親銀行との業務上のコミュニケーション ○将来的に次長職等のマネジメント業務を担うことを想定 【職務内容】 ・年次監査計画策定 ・年次経費予算策定 ・監査委員会および取締役会宛報告資料作成 ・親銀行宛各種報告資料作成 ・親銀行監査サポート 【同社で働く魅力】 ★年功序列が極めて少なく、お若い方でも幅広い業務をご担当いただけます。 ★他の銀行と比べて上下関係の壁が薄く、フラットでフランクな企業文化です。 ★中途入行者が非常に多く様々なバックグラウンドを持った方が活躍されていますので、中途入行者の受け入れも大変寛容です。 【配属部署】 内部監査部(30人程度) 内部監査部は3チーム体制であり、当ポジションは現在10人程度が在籍しております。 【就業環境】 ■全社平均残業時間 18.1時間 ■有給休暇取得率 84.3% ■育児休業取得率 女性100% 男性100% ※2023年3月末現在、連結データ

ソニーグループ株式会社

ITグローバルガバナンス・内部統制の推進

企画・管理・事務その他

東京都 港区港南1-7-1

1000万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「ITグローバルガバナンス・内部統制の推進」のポジションの求人です ■組織の役割 当部門は、ソニーグループのHeadquartersとして、ソニーグループ株式会社、国内及び海外のグループ会社のがバンスナンスや内部統制の有効性を確認する組織です。 その部門の中に、SOXグループ、監査グループ、米州・欧州・アジアの各グループなどがあり、それぞれの領域や地域ごとに専門性をもって活動を行っています。 今回は、SOXグループの中で、IT領域のガバナンス・内部統制の確認・改善を担当するチームに所属いただきます。 ただ、チームごとの垣根は低くフラットですので、将来的にご本人の希望やゴールに応じて、監査等の別グループのプロジェクトを担当いただく可能性もあります。 ■担当予定の業務内容 ・SOX ITGCのアジア・日本地区のとりまとめをご担当いただきます。 ・基本的な、テスト進捗やDeficiencyのレビュー・改善策のフォローの他、効率化に向けて、 ・海外拠点とのコントロールやDeficiencyのベンチーマーキングと改善策の検討 ・外部監査人とのコミュニケーション ・被監査部署(プロセスオーナー)への啓蒙活動、悩み相談 といった取り組みや、監査委員会や本社マネジメントへの報告にも携わっていただきたいと思います。 ■ポジションの役割&職場雰囲気: ・ITGCテストは、アジア地区の拠点にいるテスターが実施し現地のマネージャーが確認しますが、それを本社の立場で確認・とりまとめて本社側のマネジメントへの報告や、現地へのサポートを行います。 ・グループ内のシステムシェアードサービス会社の監査役への就任も将来的に可能性が高いです。 ■職場の環境: 世代構成は30代~50歳前後が多く、リモートワークによる在宅勤務を積極活用しています。また、子育て世代のメンバーも多くリモートワーク活用して、ワークライフバランスを取りながら業務に取り組んでいます。国際色豊かな環境です。 ■描けるキャリアパス ・当部門では、ソニーグループ株式会社だけでなく、グループ本社の観点で、グローバルに、各セグメント(映画・音楽、ゲーム、エレキ)の内部統制を確認する立場にありますので、監査グループなど他のグループでの経験も含めて、、様々な領域のIT統制の論点や内部統制…

弁護士ドットコム株式会社

内部監査マネージャー【電子契約SaaSクラウドサインを展開】

企画・管理・事務その他

東京都 港区六本木四丁目1番4号 黒崎…

700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「内部監査マネージャー【電子契約SaaSクラウドサインを展開】」のポジションの求人です 【業務概要】 内部統制の最後の砦の役割である内部監査体制の強化に携わっていただきます。経営課題に基づいた企業リスクを分析し、顕在化した問題を各事業部門と連携しながら解決に導くようリード頂きます。 【具体的な業務内容】 ■内部監査の計画策定 ■内部監査の実施 (業務監査、システム監査、情報セキュリティ監査) ■経営への監査結果報告、各部門への改善提言 ■部門における改善進捗のモニタリング 【募集背景】 内部統制をより強化し、内部監査体制の充実を図るため、体制強化と監査業務を推進できる方を募集します。 【配属部門】 内部監査室 アシュアランスチーム 【魅力ポイント】 ■監査の成果次第で、会社の変革に大きく寄与することができる環境です。 ■社長を始めとした経営陣のリスク管理の意識が高く、仕事を円滑に進めることができる環境です。 ■事業会社側で手触り感をもって業務を進めることができます。

萩原電気ホールディングス株式会社

財務報告に関連するコンプライアンス業務 ※マネージャー候補

企画・管理・事務その他

愛知県 名古屋市東区東桜

900万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「財務報告に関連するコンプライアンス業務 ※マネージャー候補」のポジションの求人です 【業務概要】 萩原グループの財務報告に係る内部統制(JSOX)の総括として全般統制、業務プロセス統制の構築をはじめ、下請法および輸出管理(安全保障貿易管理)の法令対応を担当しています。 管理職(マネージャー)として以下業務全般を担当いただきますが、萩原グループへの支援、運用のマネジメントをお任せします。 また、国内外の内部統制(JSOX)をより強化するため、最適な内部統制の構築を萩原グループ関係部門と連携しながらリードいただきたいと考えております。 【具体的な業務】 ・国内・海外の財務報告に係る内部統制(JSOX)の構築 ・上記に関連するモニタリング ・下請取引における管理 ・輸出管理(安全保障貿易管理) ・与信管理 ・販売管理、生産管理システムの主管対応 ・内部統制(JSOX)、法令に関する教育の実施 【業務の魅力】  コンプライアンスの業務を通じ「会社の健全な成長と企業価値の向上」に向けて自らがチャレンジできる環境があります 【職場環境】  ペーパーレスの推進、フリーアドレス化を進めており、テレワークが可能な環境です(オフィス勤務併用) 【歓迎要件】 ・国内外での内藤統制(JSOX)評価の業務経験がある方 ・輸出管理(安全保障貿易管理)の法令知識があり手続きにおける知見がある方 ・下請法の法令知識があり手続きにおける知見がある方 ・英語が堪能な方(英語書面、メールでのコミュニケーションなど) ・営業での業務経験がある方(JSOXでの業務プロセス構築など業務経験が有効と考えます)と考えます)

大東建託株式会社

【内部統制】課長職採用/リモート・フレックス可プライム上場

企画・管理・事務その他

東京都 港区港南二丁目16番1号品川イ…

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「【内部統制】課長職採用/リモート・フレックス可!プライム上場」のポジションの求人です 東証プライム大手企業 大東建託社での『内部統制推進部 課長職採用』です 【職務内容】 内部統制推進部において、会社法に関わる内部統制についての業務です。 ■内部統制構築・整備に向けた、内部統制システムの策定 ■リスクマネジメント活動 ■不正リスク管理態勢の構築 ■内部統制強化プロジェクトの推進、研修等 ・M&Aも活発に行っており(直近では東証スタンダート上場企業をTOB)、本ポジションへの期待値が上がっております。 【募集背景】増員  内部統制推進部は昨年立ち上がった部署のため、組織体制の強化を図るための増員募集です。 ご入社いただく方には、内部統制のこれまでの知識を活かし、部署メンバーの育成や組織強化のための 中核人材としてご活躍いただくことに期待しています。 【組織構成】内部統制推進部 9名 ※昨年立ち上がったばかりの部署です 部長 1名(50歳男性)、課長 5名(37~53歳が所属 1名女性)、担当 3名 ※組織図・・・ ・管理本部ーグループ内部統制推進部ー(1)内部統制推進部★配属先(2)インテグリティ推進部(3)法務部 ・CEO直下ーグループ監査統括部ー(1)グループ監査部(2)J-SOX監査部(3)内部監査部 長年、大東建託社に勤務されている方のため、社内のことで不明な点があれば 質問できる環境にございます。 【キャリアパス】 ・ゆくゆくは次長としてご活躍いただける方を募集しています。 ※中途入社(課長職採用)から約2年で次長に昇格した事例も有!評価次第で上がっていける環境です。 【働き方】 ■労働環境としても、フレックスタイム制を導入 ■週3日リモート・在宅可! ■年間休日125日!柔軟な働き方が可能です。 ~参考URL~ ・福利厚生について https://www.kentaku.co.jp/diversity/work-style-reform ・ワークライフバランスについて https://www.kentaku.co.jp/diversity/work-life-balance/#life-event-welfare 【外部評価】 ■健康経営優…

非公開

【福岡】リスク管理担当(システムリスク)

企画・管理・事務その他

福岡県

600万円〜800万円

雇用形態

正社員

【業務内容】 リスク管理部システムリスク担当として以下の業務を主として対応していただきます。 【具体的には】 ■システムリスク管理の方針・関連規程策定 ■システムリスク管理体制の企画/構築/改善 ■システムリスクアセスメント/モニタリング対応 ■社内プロジェクト支援 ■システムインシデント管理、分析、報告 ■監査/当局検査対応 【本ポジションの魅力】 PayPayカードにおいて、新たに取組強化している領域であるため、これまでの経験・ノウハウを活かして組織形成を実現できます。 本ポジションは、立ち上がってまだ浅いリスク管理部門に配属されます。そのため、定型化された業務の遂行ではなく、自ら考え新しいことを検討・提案する業務が比較的多く、自分自身のスキルアップや知識向上が望める環境となっています。(その他詳細は面談でお伝えします)

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