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レバレジーズ株式会社

エンジニアリングマネージャー候補

プロジェクト管理系その他

東京都渋谷区渋谷二丁目24-12 渋谷…

800万円〜1500万円

雇用形態

正社員

エンジニア組織のマネジメント全般をお任せします。 ・ピープルマネジメント - 目標設定、評価、課題解決支援を通しメンバー育成 - メンバーとの1on1ミーティングの実施 - 組織課題の特定、改善の提案および実施 ・開発プロセスの推進と改善 - 開発プロセスの方針決定、当事者意識を持った推進と継続的改善 - 開発プロセスにおける関係者(経営層、他部門)との連携、調整 - メンバーのアサイン管理、開発進捗把握 <開発環境> ・開発言語:TypeScript、PHP、Python、Golang、Dart、JavaScript ・フレームワーク:Next.js、React、Nuxt.js、Vue.js、 NestJS、Flutter、Serverless Framework、Laravel、Express ・インフラストラクチャ: - AWS:EC2、ECS、S3、RDS、ElastiCache、Lambda - GCP:GCE、GKE、Cloud SQL、Cloud Run ・ミドルウェア:nginx、Node.js ・DB、検索エンジン:MySQL、PostgreSQL、Elasticsearch ・OS:Linux ・構成管理ツール:CDK、Ansible、CloudFormation、Terraform ・CI/CD:CircleCI、GitHub Actions ・監視ツール:Cloudwatch、Datadog ・その他ツール、サービス:Docker、Swagger、GitHub、Slack、gRPC、GraphQL ・開発マシン:MacBook Pro

株式会社ウィル

通販事務◆経験者歓迎◆年休120日以上◆残業ほぼなし

一般事務、営業事務、貿易事務

\「市川駅」より徒歩5分の好立地!/ …

350万円〜350万円

雇用形態

正社員

当社の柱である「通販事業」の担当者として業務にあたっていただきます。 一般ユーザー、食のプロの両方がお客様です。 <お仕事内容> ◆通販の受発注業務 ◆商品の梱包作業 ◆お問い合わせ対応 ◆日次・月次レポートと分析 など ※(変更の範囲)上記業務を除く当社業務全般 【注目】誰もが知るあのお店や大手企業も、私たちが支えています! 当社が扱っているのは、国内でオリジナルのスイーツやパンづくりをしている企業や職人たちが、本当に納得できる高品質かつ高価な材料や機材ばかり。そのため、誰もが知る有名パティスリーや大手企業とのお取引を実現しています! このように確固とした信頼関係を築いているため、小規模の組織ながらも安定した経営を続けており、腰を据えて長く活躍していただけます。 【注目】プライベートを大切にしながらステップアップも実現♪ 入社後は、先輩社員がお仕事の基本を丁寧にレクチャー。扱う商品の知識や製菓・製パンに関する専門用語もしっかり習得していけます。一通りのことができるようなったら、自分の考えで動いていける自由度の高さも当社の魅力の一つ。「大きな裁量を持って働きたい」という方には、打ってつけの環境だと言えるでしょう。 また、土日祝休みの完全週休2日制で、残業少なめと働きやすい環境も整っています。プライベートのスケジュールが立てやすく、自分の趣味や友人・家族との時間も楽しめます◎ 【身につくスキル・キャリアパス】 ◎海外の製菓材料や製菓機械に関する知識が身に付きます。 ◎自身のアイデアをカタチにできるチャンスも豊富です。

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【東京】内部統制(室長候補)IPO準備中

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

1000万円〜1300万円

雇用形態

正社員

J-Soxに関連した内部統制整備・運用評価を行っていただきます。 CLCやPLCで作成したRCMのメンテナンスや運用テストを主導していただきます。 内部統制室の室長候補としての採用を予定しております。 【具体的には】 ・J-Sox対応 内部統制基本計画書の作成及び取締役会承認の取得 ・内部統制基本方針の策定・更新 ・全社統制のメンテナンス業務やCLCチェックリストに基づいた統制環境の整備状況評価を関連する部門と協業しながら進める ・全社統制及び業務プロセス統制のHiBondを利用した整備状況評価・運用テストを含む運用状況評価の実施を円滑に行う ・HiBondのセットアップを行い、J-Soxに関連する内部統制手続きを業務監査室のコミュニケーション良くHiBondで実施する ・内部統制上の改善提案を行い、当該部署とコミュニケーションしながら改善をフォローする ・社内規定の確認を行い、改善すべき点の提案を行う ・各部署の協力を得ながら、改善の進捗を確認し、改善が実行されることを確認する ・社内稟議プロセス(PE)・業務分掌について、内部統制として確認合は、改善提案を行う ・国内・海外子会社へ内部統制の整備・運用状況の確認、改善提案 ◎海外出張はスキルや希望によります。1回1週間程度、米国・欧州・中国・シンガポールなど。 【業務のやりがい・魅力】 内部統制体制の構築を急ピッチで構築中です。外部のコンサルタントや社内専門家とも協力しながらご自身のスキルアップも可能となります。 【入社後の教育スケジュール】 基本的にはOJTになりますが、ご希望であれば、外部講習などへの参加も可能です。 【職場の雰囲気】 内部統制周りはプロフェッショナルが多いのですが、張り詰めた雰囲気はなく、コミュニケーションが取りやすい環境です。 【組織構成】内部統制室 正社員2名 【募集背景】欠員補充 【働き方】在宅勤務や時差出勤など、ご希望により働き方は柔軟に選択できます。

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Senior IT - Internal Audit

企画・管理・事務その他

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700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【概要】 デジタライゼーションに関するグローバルポリシーを作成する権限を有します。 グローバルに展開するオリンパスの各機能・拠点との社内コミュニケーションや、外部ベンダーとの折衝も重要な役割です。 デジタルマニュファクチャリングによる革新的なビジネス価値を創造します。また、インダストリー4.0に向けた新たなオペレーション技術の導入をします。 各機能・地域が連携し、グローバルにIoTプラットフォームの導入を推進します。 【主な業務】 デジタルマニュファクチャリング戦略およびディレクターの方針・指示に従い、マネージャーとして以下の目標を管理・達成する。 1.MYSグローバル製造デジタル化戦略の立案 2.CMSO内の他部門のデジタル化戦略との調和を図りながら、CMSOのデジタル化戦略を立案 3.インダストリー4.0に向けたOT領域のデジタル化とインフラの企画と実施 4.デジタル化のROIをグローバルに最大化 5.デジタル エンジニアリング・コラボレーションのためのグローバルMTGの管理

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内部監査/部長職【東京】

企画・管理・事務その他

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1000万円〜1500万円

雇用形態

正社員

【ミッション】 ■同社の内部監査、部長として入社いただき、上場に向けた同社の内部監査体制の強化をお任せする予定です。 ■2026年のIPOに向け、ガバナンス強化は喫緊の課題であり、組織の体制強化を行っております。今回のポジションでは、部下・組織のマネジメント・内部監査体制の改良、及び上場準備にもご協力頂ける方を求めています。 【具体的には】 ・社長直属組織の内部監査部で部長として監査業務の実施 ・組織のマネジメント ◇年間監査計画に基づいて全社各組織について内部監査の実施 ◇社内関係部署と連携して全社の内部統制の強化・向上に資する取り組みの実施 ◇監査チームメンバーと協力して全社の業務品質の向上に寄与する業務。 ◇2026年上場を目指す同社にとってガバナンス強化は喫緊の課題であり、上場準備も協力頂きます。 ◇特にIT監査や会計監査に特化していなくてもよいが、業務監査全般の知識・経験が必要です。 【組織構成】内部監査 4名 【働き方】 ■在宅勤務:可 ■スーパーフレックスタイム制度導入中 ■全社の平均残業時間:20時間

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内部監査 管理職【東京/在宅OK】

企画・管理・事務その他

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800万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【ミッション/募集背景】 社内には会計監査人とのコミュニケーションも含め、まだJ-SOX評価実務に精通した人材が不足しています。また、リスクベース監査の実施に向けた、プロセスの体系化は途上といえます。内部統制についての社内の理解、浸透についても途上であり、業務上の課題であることから、今回社外より内部監査部門にて管理職としてご活躍いただける方を募集することになりました。 ■担当業務内容 (1)国内・海外拠点の内部監査:60% (2)J-SOX評価の実施(日本語、英語):30% (3)チームマネジメント(勤怠管理、予算取得、経費管理等):10% ■組織ミッション: 「経営トップを顧客とした企業の健康診断」 として内部監査を実施し、経営トップに適切に現状を提示することを内部監査室のミッションとしています。 ■チームミッション: 第2チームでは同グループ全体(グループ本社、連結子会社51社、非連結子会社1社、関連会社2社)のうち、主に国内および欧米圏(英語圏中心)の内部監査およびJ-SOX評価を担当しています。 ■自組織の強み・事業責任者からのコメント 1. 代表取締役会長直下組織であるため経営トップとの直接コミュニケーションにより、スピード感を持って内部統制課題の解決に向き合えます。 2. グループ全体の内部監査を実施するため、各部門の戦略や経営状況の理解により、経営者視点でグループ全体の動態を把握いただけます。 3. 経営監査が主体であり、グループ全体の戦略更新に応じ監査プロセスの創意工夫が求められる環境です。 4.(全社共通の評価制度ですが、)上長との面談によって個人目標を設定し、達成度に応じた評価が行われるため、モチベーション高く仕事ができる環境を整えています。 ■仕事のやりがい 「経営に資する監査」を目標にグループ全体の持続的成長に寄与する改善提言を行うことで、経営陣から評価されている状況です。ただその一方で、グループ全体としてまだまだ改善すべき領域も多く、自身の力で会社を成長させていくという楽しみもあるかと存じます。また、室内にCIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)などの有資格者がいるため、専門的な議論ができる環境で自身の力を高められるやりがいも感じられるかと思料します。 ■3…

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<東京>関係会社の監査業務(管理職候補)

企画・管理・事務その他

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700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【職務内容】 ・関係会社監査役業務 ・関係会社管理ルール制定、運用 ・関係会社業績管理 ・関係会社企業価値向上策立案 ・M&A実施後の統合プロセス対応(会社管理機能確立) 【魅力】 ・関係会社の監査役として経営に参画できます。 ・関係会社管理業務を通じて、各社の事業を成長・発展させることができます。 ・M&A後の統合プロセス対応というレアな業務経験ができ、スキル取得ができます。 ・海外子会社管理業務を通じて、国内にいながら海外事業に従事することができます。 【募集背景】 ・業務拡大、職場年齢構成改善及び次世代育成 【組織構成】 管理職正社員3名(50代)、管理職契約社員1名(50代)、MTC委託社員1名(50代)、管理職兼務社員1名(60代)

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コーポレートリスク管理本部 コンプライアンス・リスク管理部

企画・管理・事務その他

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700万円〜1500万円

雇用形態

正社員

【求人概要・背景】 同社の成長目標の実現に向けて、グローバルでのリスクマネジメント強化が重要課題となっております。コンプライアンス違反の未然防止や、事業リスクの抽出と対策の明確化等を行い、安定的に事業継続ができる体制をグループ全体で構築していくことがmissionです。特にグローバルでのコンプライアンス強化に向け、国内に留まらず海外グループ会社も対象にしたグローバル内部通報制度を導入するとともに、全社でコンプライアンスを遵守する企業風土の醸成・強化の推進をお任せします。 【仕事の内容】 ■グローバルなリスクマネジメント強化の新体制を構築する →不正不祥事や各種リスク事案発生の未然防止を図りつつ、有事の際には会社ダメージの最小化を実現すべく国内外グループ会社のコンプライアンス・リスクの担当者と協働して、リスク課題の抽出に向けた新体制を構築する。 ■グローバルの内部通報制度を新たに構築する →リージョンや海外グループ会社と連携して導入を進めつつ、国内外のコンプライアンス強化へ繋げる企画や仕掛けといった新たな仕組みの構築とアクションを担う。 【配属先部署情報】 コンプライアンス・リスク管理部 合計:1名 ■部の概略 健全な企業活動を継続していく上で、企業価値の維持・向上を図るべく、コンプライアンス(法令・社内規程)に違反する可能性や潜在化している様々なリスクに対しての予防活動、ならびに違反発生時やリスクが顕在化した際に、関連部門と連携して早急な是正対策を推進する部署。 ■配属部署(部・課)の役割詳細 ・コンプライアンス・リスクマネジメント全社事務局 ・各種主管規程(法令)の全社事務局(個人情報保護法・機密情報・プライバシーポリシーetc.) ・全社内部通報窓口 ・コンプライアンス啓発活動(研修実施など)

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リスク・コンプライアンス

企画・管理・事務その他

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800万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【業務内容】 ■当社事業における業容拡大とともに業務プロセスに潜むリスク発掘や対策、法令対応、反社会的勢力排除体制のさらなる強化、システム障害や事務事故への対応強化など、会社全体のリスク管理体制の強化を担っていただきます。 ■経験豊富な部長のもと、業務を担っていただきつつ、チームメンバーの育成へも携わっていただきます。 ■ご入社後まずは、当社の現状をキャッチアップいただくとともに、ご経験に応じて、メインの担当業務を決定いたします。部長・メンバーとともに、業務を分担しながら、徐々に担当業務の幅を広げていただきます。 <具体的業務内容> ※以下の業務のうち、ご経歴とご志向に応じてお仕事をお任せします。 ・コンプライアンス推進業務、リスクマネージメントに関わる業務全般 ・マネーロンダリングおよび不正利用等の金融犯罪に対する対策、反社会的勢力対策等に関連する業務 ・情報セキュリティ体制構築(ポリシー策定、社内情報セキュリティ委員会運営、親会社との連携等) ・監督官庁への各種届出、監督官庁による監査・検査対応 ・個人情報保護法への対応、Pマーク(又はISMS)認証の更新・運用に係る業務 ・重大障害発生や大災害発生時のBCP体制の構築 【会社の魅力・特徴】 ★自社開発のサービス基盤★ 20年以上にわたり、自社開発の電子マネー「WebMoney」の発行・販売を中心にオンライン領域における決済事業を展開し、業界を牽引してきた電子マネー業界のリーディングカンパニーです。自由度の高い自社開発サービスで新たな挑戦を実現することで、成果を直接的に実感できます。 ★豊富なビジネスチャンスで成長・拡大中★ KDDIとの協働提供する「au PAY」と「au PAYプリペイドカード(au WALLETプリペイドカード)」は利用者や利用シーンも拡大中。2020年5月にPontaポイントとの融合・連携したことにより、国内最大級の1億超の会員基盤が誕生。KDDIとの連携により、当社一層豊富なビジネスチャンスに恵まれた環境におります。また政府もキャシュレス化を推進する競争激化の業界だからこそ、成長できる、豊富な経験が積める環境です。 ★働きやすい環境★ チームワークを大事にする社風で全社員の約9割が中途入社なので、中途入社の方も馴染みやすい環境です。フルフ…

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内部監査室(東証プライム上場企業)

企画・管理・事務その他

新大阪

600万円〜900万円

雇用形態

正社員

内部監査室:内部統制や内部監査において改善指導・組織作りに関わるポジション。 内部監査に関する業務・J-Sox法対応(財務報告に係る内部統制の経営者評価および進捗管理)・内部監査人協会(IIA)国際基準に則った業務監査(内外拠点や関連組織を対象) 内部監査の計画立案や予備調査、拠点往査、内部監査調書作成、内部監査報告書作成、フォロー監査など 社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック 社内の各部門や取締役会への監査結果報告・関連業務(監査等委員会や監査法人との連携維持)

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Senior IT Auditor(P3), 内部監査

企画・管理・事務その他

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700万円〜1400万円

雇用形態

正社員

Job Purpose: The IT Auditor is responsible for supporting the execution of Internal Audit activity within all AXA entities in Japan in order to provide timely, independent assurance and in doing so, to improve the control culture. The jobholder demonstrates autonomy in the execution of audit work with strong knowledge in IT processes, ability to assess the adequacy of key risks and solid interpersonal skills to interact with a great variety of people in the organisation. Key Accountabilities: Executes assigned internal audit tests to time and quality standards in line with Group and IIA standards and in line with the approved audit plan (e.g. from audit programme to draft report). Assists in the development of internal audit programmes. Drafts audit reports. Gains and maintains an understanding of key business risks and regulatory requirements under the team scope, Interacts efficiently and empathetically with management during audit fieldwork and present efficiently conclu…

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リスク管理(システムリスク)【フルリモート可】

企画・管理・事務その他

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700万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【具体的には】 リスク管理部システムリスク担当として以下の業務を主として対応していただきます。 ■システムリスク管理の方針・関連規程策定 ■システムリスク管理体制の企画/構築/改善 ■システムリスクアセスメント/モニタリング対応 ■社内プロジェクト支援 ■システムインシデント管理、分析、報告 ■監査/当局検査対応 【本ポジションの魅力】 ■新たに取組強化している領域であるため、これまでの経験・ノウハウを活かして組織形成を実現できます。 ■本ポジションは、立ち上がってまだ浅いリスク管理部門に配属されます。そのため、定型化された業務の遂行ではなく、自ら考え新しいことを検討・提案する業務が比較的多く、自分自身のスキルアップや知識向上が望める環境となっています。

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内部監査/マネージャー

企画・管理・事務その他

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800万円〜900万円

雇用形態

正社員

■同社のグループ会社へ出向いただき、内部監査全般をご担当いただきます。 ※マネージャークラスを想定しております。 【業務内容】 ・内部監査業務全般(業務監査) ・監査実施に係る一連の業務 ・監査に係る企画業務

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【東京/転勤なし】監査役業務室 ※パソナ独占求人

企画・管理・事務その他

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800万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【期待する役割】 プライム市場上場の監査役室(2名組織)の室員として、監査役会(常勤監査役1名、社外監査役3名)および監査役監査の補助業務を担当いただきます。 ※ご経験やスキルを踏まえ管理職あるいは担当管理職(スペシャリスト)としての採用となる可能性がございます。 【具体的には】 ・期中、期末監査の年間スケジュール策定、進捗管理 ・往査の計画策定・調整、往査の同行、監査記録書作成 ・監査役会、意見交換会等の運営管理、議案資料作成、議事録作成 ・内部監査部、経理部、法務部等、社内各部門および会計監査人(監査法人)、グループ会社監査役との連携に関する業務 【働く環境】 ■基本的に出社勤務にて従事いただきます。ご家庭の事情等でリモートワークも相談可能です。 ■中途でご入社された方がご活躍できる環境です! ■プライム市場上場の非鉄金属専門商社で10件のM&A・29社の事業投資先もあり事業性も安定しているため長期就業できる環境! 【ポジションの魅力】 ・監査役監査を通じて、本社およびグループ会社の経営を俯瞰して見ることができ、会社全体を網羅的に知ることができます。 ・監査役スタッフ業務を通じて、本社およびグループ会社の経営幹部と直接コミュニケーションを取る機会が多く、グループ内の人脈を広く構築することができます。 ・監査役スタッフという立場であるが、実際には監査役と一緒に監査役監査に携わることができ、他の部門では得られないキャリアが確立できます。 【募集背景】 組織強化を目的とした増員募集となります。 【組織構成】 監査役業務室:2名(40代) 【同社の魅力】 ■レアメタルや電子材料等を扱う、非鉄金属の総合企業です! 半導体やIT機器、自動車等に不可欠な非鉄金属を取り扱っており、商社とメーカーの機能を兼ね備えています。そのため、素材・部品の製造、卸売からリサイクルまでを、ONE-STOPで実現、各社単独では提供できない付加価値をご提供いたします。 社員数は2,931名、グループ21社、海外12法人・15拠点と国内外に積極展開しており、海外の売上比率は65%です。今後もM&Aの推進を行っていきます。 ■人的資本経営に注力 社内では全社として人的資本経営に注力しています。 ダイバーシティ・インク…

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情報セキュリティ監査【0ベースで構築/様な領域に挑戦】

企画・管理・事務その他

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700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【募集背景】 同グループの急速な成長により、セキュリティ監査チームを拡大、強化する必要があります。 【魅力ポイント】 ■流動的な組織で、新しい領域・新しい監査に挑戦できる環境です。自分自身がチャレンジしたいことに対して後押ししてくれる風土があり、現メンバーもご自身の興味に応じてITGCを担当したり、会計回りや業務監査等を兼任している事例もございます。 ■自由な組織で、ご家庭を持つ方々も多く、定時上がり・フレックス等を活用しワークライフバランスを維持しながら働いている方が多くいます。 ■定型の監査フォーマットはありますが、新しいテーマに挑戦することが多いため、チェックリストの新規企画ができます。1から監査を構築でき、その中でも裁量をもってご担当いただくためご自身のやりたいが実現できます。 ■楽天社は70以上のサービスを取り扱っているため、監査対象となるサービスが多く、ルーティンワークは発生しません。毎年新しいテーマ・領域をしているため、ご自身のスキル・経験値を磨くことができます。 【職務内容】 情報セキュリティ監査(日本国内のISMS監査を含むがこれに限定されない) 業務の割り当ては、候補者の経験やスキルなどに配慮して決定いたします。 ※監査業務を実施する際には、主に以下の方法で、企業のセキュリティルールやベストプラクティスとの比較により、不備を検出します。 ■インタビューの実施 ■証拠の検証 ■調査結果の判断 ■フィードバックの提供 ■改善のサポート 不備を発見した場合は、2次ラインと協力しながら改善サポートを提供します(コンサルティング業務)。 われわれのチームはモバイルも担当しているため、モバイルキャリアのセキュリティ監査に携わる機会もあります。 また、各個別の監査を通じて特定された楽天グループ全体にかかわるセキュリティ課題について、情報セキュリティ管理部門および他の関連組織に対して改善をサポートします。これは全社的なセキュリティ強化の取り組みであり、非常にやりがいがある仕事です。 ほとんどの場合、業務は日本語で行われるため、英語について心配する必要はありません。 しかし、英語を使用したい方にも十分な機会があります。 【組織】 本体の内部合監査部 ガバナンス監査課 情報セキュ…

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監査室

企画・管理・事務その他

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700万円〜1500万円

雇用形態

正社員

【具体的業務】 ■通常監査:同社グループ全体の内部統制を担い、会計、人事労務、情報管理の観点から統制監査を実施する。 ■事業監査:同社グループの事業や本部機能に入り込み、今後の成長や成長する為の仕組み・組織の改善課題を発見し、その根本原因を特定、関連部署と協力し、今後の成長に向けた課題解決を行う。

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監査等委員会室/プロフェッショナル【プライム上場企業】

企画・管理・事務その他

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1200万円〜1500万円

雇用形態

正社員

海外事業等の拡大に伴い、監査等委員会室の体制を強化予定です。入社後は監査等委員会室の室長補佐として、室長業務全般を補佐していただくとともに、海外事業等の監査役監査補助業務にも従事していただきます。 【具体的には】 ■監査等委員会の運営やサポート ■内部監査、内部統制部門との連携サポート ■その他管理部門、重要子会社との連携 ■海外子会社(英国、米国、韓国等)とのやりとり(子会社担当経由が主) ■監査等委員会室、常勤監査役関連の稟議、予算管理、その他事務処理 ■特命事項等への対応(調査等は担当部門や外部が主に実施するので監査役サポートとして) ■グループ内情報収集・分析(財務・稟議等)、監査役活動データ等の収集や報告体制整備等 【募集背景】 売上・事業拡大に伴い、組織体制強化のために増員募集いたします。 【部門からのメッセージ/キャリアメリットについて】 ■監査等委員会は社外3名、常勤社内1名で構成。子会社常勤監査役が4名。社外は多方面の経験を積んだ方で構成され、常勤監査役は国内では珍しくグループ全体でワンチーム的に連携しています。いずれも使命感を十分に持った方で構成されています。 ■監査等委員会室は、監査等委員と監査役がワンチーム的に連携できているため、サービス提供範囲はグループ全体への関与が可能です。 ■内部監査、内部統制部門が監査等委員会の直下であるため、連携しやすいです。 ■オフィス環境、IT環境は充実しており、在宅勤務等フレキシブルな対応が可能です。 ■マッチする方:Playing Managerのご経験があり、共感力が高く、誠実な方と是非一緒に働きたいです! 【働き方】 ■フレックスタイム制、在宅勤務制度により自由度の高い勤務が可能 ■副業制度により社外の仕事を通じた自己研鑽も可能

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(監査部)内部監査マネージャー

企画・管理・事務その他

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800万円〜1300万円

雇用形態

正社員

当社及び米国子会社の内部監査を担当。 【具体的な業務内容】 ・内部監査計画の立案 ・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認 ・帳簿書類・諸帳票・その他の諸資料の確認 ・指摘事項・改善指示に対する被監査部門の改善状況の確認、改善に対する提案、助言 ・報告書の作成及び報告

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内部統制・内部監査【フレックス/リモート勤務可/副業OK】

企画・管理・事務その他

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700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

同社にて以下業務内容に携わって頂きます。 【具体的な業務内容】 1. 内部統制(J-SOX)に関する業務 ■内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案  ■内部統制文書化  ■全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め  ■内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ  ■内部統制報告書の作成 2. 内部監査に関する業務 ■内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施  ■監査対象部門への改善指示及びフォローアップ  ■監査等委員との連携 【本ポジションの魅力】 ■上場後も安定成長している会社で、内部統制、内部監査業務を通し、「会社の健全な成長と中長期的な企業価値の向上」の貢献に携わる事が出来ます。 一人ひとりが「自分のストーリーを生きていく世の中をつくる」というビジョンに共感し集まった仲間と一緒に同じ目標に向かい仕事ができます。 ■会社として拡大フェーズにあり、M&AやJVなどコーポレートアクションを積極的に行っており、常にチャレンジングな環境でキャリアアップを図ることが出来ます。(同ポジションから外部監査などへの転職事例有) ■フレックス勤務、出社とリモートワークのハイブリッド勤務等、柔軟な働き方が可能です。

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内部監査室長 【東京本社/役職定年無】

企画・管理・事務その他

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800万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【期待する役割/募集背景】 同社は直近の売上増加に伴い、大会社として分類される中で、内部監査室については不可欠な部門として組織図には存在するも、内部的な経営環境が未整備であったことから現状 実質的に機能していなかった状況となります。 内部の体制も順次整いつつあることから内部監査の運用を開始するにあたり、内部監査室長として社長直下のもと 部門の立ち上げから担っていただける人材を募集いたします。 業務に関しては、内部統制室(1名)と協力して業務にあたっていただきます。 また、将来的には必要に応じて増員も検討しております。 【職務内容】 ・株式会社フジキン各事業場および国内外フジキングループ各社の経営監査※を行う。 ・必要に応じて内部統制室の主管する内部統制監査の支援を行う。 ・内部通報や社長特命を受けてその調査を行う。 ※経営監査:当該組織の業績、効率性、規程等の遵守状況、従業員の状況等の確認 株式会社フジキンの各事業場(工場、営業所)、国内外事業場を訪問し、基本的には複数日かけて上記監査を行っていただきます。 当面は、管理本部傘下の内部統制室と協力し、国内は2名体制、海外は海外管理室の協力も得ながら監査を行っていただく予定です。 【魅力】 ■社長直下の立場として、発言力を持つこと、また、その内容が経営改善に直結することや、グローバルに活躍の場があることが大きなやりがいであり魅力です。 【組織構成】内部監査室(社長直下に新設) 【レポートライン】社長

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