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非公開
内部監査・業務監査【フルリモート可/FinTech事業】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜900万円
正社員
【業務内容について】 ■業務監査対応 ■J-SOX対応業務(経営者評価、文書化支援) ■内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ ■事業部門や監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成
非公開
【スタンダード上場】内部監査・内部統制(管理職候補)
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜800万円
正社員
【募集背景】 室長が定年退職をしたため、後任募集をします。 【期待する役割】 ■当社 およびグループ会社の内部監査・内部統制業務全般 ■内部統制評価対応業務(整備・運用テスト、調書作成等) ■内部監査業務(業務改善を含む) 【職務内容】 ■監査計画の策定および監査、監査調書の作成 ■監査役会、取締役会への監査報告 ■問題点の改善提案からフォローアップ ■監査法人の対応 【魅力】 ■50代前半の内部監査統制室長との2名体制となります。少数精鋭の部署で裁量を持ってご活躍いただきます。 ■同社およびグループ会社の健全な事業運営に力を発揮していただけるポジションです。 ■ワークライフバランス充実: 仕事をご自身でコントロールできるため残業時間は月10時間程度です。年間休日124日で土日祝休み。有給休暇も取得しやすい環境です。 【組織構成】 課長1名(55歳)※2013年中途入社 →室長に昇格するため、課長職を募集いたします。 ご入社後は、現課長より J-SOXについてもOJTにて丁寧に研修します。 【モデル年収】 30代(係長級): 600 万円~800万円 40代(管理職): 800 万円~1,000万円 ※最大年収は配偶者及び扶養家族 2名の家族手当 、住宅手当(賃貸、配偶者有)を含んだ金額です。 【事業内容】 創業100年を超えるスタンダード上場企業です。 エネルギー事業を中心とし、不動産や介護施設の展開など、多岐にわたるサービスを展開しています。 また、国内に13の子会社を有しています。 ■エネルギー事業 海外炭の輸入販売、船舶輸送業、石油販売など ■不動産事業 不動産賃貸、マンション管理、不動産仲介・リフォーム ■シルバービジネス 東京都内に8ヶ所、北海道内に2ヶ所の介護付有料老人ホームを展開 ■その他 北海道釧路地区を中心に、倉庫業や建設業を展開。各種プラント設備の設計も手掛けています。また、一般貨物自動車運送事業に加え、炭カル肥料・消石灰・石粉の製造販売も行っています。
非公開
IT統制・ガバナンス担当 【IT戦略】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜900万円
正社員
本ポジションではIT統制および課題解決業務をコア業務としてお任せします。 運用改善の提案やリテラシー向上を目的とした社内教育、啓蒙活動などを行っていただきます。 【具体的な業務内容】 【メイン業務】 ■IT戦略・IT統制 ・セキュリティ戦略・ポリシーの策定 ・情報セキュリティ関連規程・運用や体制の整備・教育の推進 ・ISMS取得対応 ■改善、社内教育 ・定常業務の可視化、標準化、効率化 ・問い合わせ件数削減の提案、推進 ・関連部署と連携し、運用ルールの策定、改定 ・情報セキュリティガイダンスやアナウンス、啓蒙活動の立案実施 ■ファシリティマネジメント ・社内インフラ設備(NW、電話、複合機等)の運用、改善、ベンダーコントロール ・オフィス新設・増床時のインフラ設備(NW、電話、複合機等)の導入 【サブ業務】(突発的に発生する可能性がある業務) ■ITを活用した業務効率化、生産性の向上 ・業務効率化の戦略策定、実行、改善 ・関連部署と連携し、運用ルールの策定、改定 ・新規導入サービスの評価、検証 ■新規M&A会社のアセスメント、PMIの実行 ・M&Aの対象企業のIT環境整備 ・M&Aの対象企業の強化が必要なポイントの洗い出しと計画策定 など
非公開
内部監査【業務・会計監査/財務報告に関する内部統制評価業務】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜900万円
正社員
【mission】『Entertainment in Real Life:』 エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく 東証プライム上場企業として、ゲーム・エンタメコンテンツを中心に展開し、IP活用・展開を行っている同社にて、コロプラ及び連結グループ会社の内部監査(業務・会計監査等)、財務報告に関する内部統制評価業務(J-SOX)等を担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ■内部監査業務(業務・会計監査等) ・監査計画の策定の補助 ・監査チェックリストの整備 ・監査の実施 ・監査調書の作成 ・監査結果の報告 ・フォローアップ監査の実施 ■財務報告に関する内部統制評価業務(J-SOX) ・内部統制評価に関する計画作成の補助 ・内部統制の整備/文書化等に関するサポート ・内部統制の評価の実施、監査法人対応 ・内部統制報告書の作成、その後のフォローアップ
デクセリアルズ株式会社
コーポレートリスク管理課/統括係長※世界TOPシェア多数
企画・管理・事務その他
東京都 中央区京橋1-6-1三井住友海…
600万円〜900万円
正社員
「コーポレートリスク管理課/統括係長※世界TOPシェア多数」のポジションの求人です 【募集背景】 本ポジションは、流動的かつ予測が難しいビジネス環境において、デクセリアルズのレジリエンスをより高めていくための人員増強をおこなうため、募集いたします。 コミュニケーション能力に長けた方にお越しいただき、経営層や様々な部署と関わりながら、ERM(統合的リスク管理)の国内外子会社への展開や高度化、コーポレート損害保険業務の効率化を牽引していただくことを期待しております。 【業務内容】 1.統合的リスクマネジメント:リスクマネジメント戦略企画・体制構築、リスクマネジメント委員会の運営、危機管理対応と整備・運用 当社事業と内外環境を踏まえ、グローバル、グループ全体で組織に内在するリスクを特定・評価・対応・モニタリングするため、統合的リスク管理の推進、強化をおこなっていただきます。各部門の第一線と密に連携し、経営層へのレポートなど社内コミュニケーションの多い業務をお任せいたします。 2.損害保険に関する業務:新規・更新契約締結業務、保険プログラムの改善計画立案、事故発生時の求償業務など 国内グループ法人の損害保険プログラム、および海外グループを含むグローバル保険プログラムの契約、管理をおこなっていただきます。火災保険・物流保険・賠償責任保険など、保険設計と契約更改、損害発生時の国内外からの問い合わせ窓口担当をおこなっていただきます。 3.リスクマネジメントに関する社内規定の整備 【入社後のキャリアステップ】 入社後は、統括係長ポジションで課長と課員を繋いでいただきながら、総合的なリスクマネジメント業務をお任せいたします。経営戦略・サステナビリティ推進など幅広いキャリアの選択肢があるためご自身の志向性に合わせて、将来的には専門性を持ったプロフェッショナルや、マネージャーとしてのキャリアアップを目指していただきたいと考えております。
新光電気工業株式会社
リスクマネジメント【管理職】【長野市】
企画・管理・事務その他
長野県 長野市小島田町80更北工場
800万円〜1000万円
正社員
「リスクマネジメント【管理職】【長野市】」のポジションの求人です ■全社リスク管理業務全般を担当 ■部門のリスクマネジメント 【具体的には】 ・専門知識を活かし、国内・海外の自然災害や火災等の未然防止対策実施 ・地震等の自然災害やパンデミック発生時の対応 ・社内潜在リスク調査及び対応 【魅力ポイント】 ・会社の中枢部門として、各拠点の様々な分野と関わり、幅広い知識・スキルを身に着けることが出来ます。
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【東京/八重洲】監査役付スタッフ
企画・管理・事務その他
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600万円〜1000万円
正社員
【募集背景/ミッション】 コーポレートガバナンス強化による企業価値向上に対するステークホルダーの関心が高まり、社外役員の経営への関与の度合いが増している。この流れを受けて、当社でも、経営の透明性や客観性を確保するために監査役会の監督機能の更なる強化が望まれている。 これにより、監査役会の事務局の重要性が増し、業務量も増加することが想定されることから、監査役スタッフ機能の増員・強化が急務になっている。 なお、本ポジションは、年間の監査役往査等を通じて当社のガバナンス及びリスクマネジメント全般に精通することが期待されている。さらに将来的には、担当業務に記載のとおり、法務G商事法務Tの一員として当社の商事法務全般を担うキャリアを想定している。 【職務内容】 1. 三井化学本社における監査役会運営実務 2. 常勤監査役スタッフとして監査役業務の実務担当 (将来のキャリアローテーションとして) 3. 三井化学本社における株主総会運営実務(法定書類・ビジュアル化・シナリオの作成、株主総会当日の運営等)及び取締役会運営実務(実効性向上のための施策立案、議題案の選定、議案内容の調整、社外役員を含む構成員との各種調整、当日の運営等)の担当 4. コーポレートガバナンスコードに対応する諸施策の立案・展開 5. 国内外に関連する取引法務やM&A等の法務業務の担当 【同社の魅力】 ◆売上高約1.9兆円を誇る東証プライム上場総合化学メーカー: 残業時間平均20.2時間、年次有給休暇取得率70%、平均勤続年数男性19.0年、女性20.4年、平均年収838万円と働きやすい環境が整っております。 ◆世界トップクラス製品多数保有: 製品例) メガネレンズ材料世界No.1シェア、バンパー材料アジアNo.1シェア、ドアシール材料アジアNO.2、燃料タンク材料世界No.1シェア
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【GRC統括部】リスクマネジメント担当/在宅可
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1000万円
正社員
【職務概要】 リスクマネジメントグループのミッションは、「適切に利益を生み続けられる組織であり続けるためのリスク対応力向上」。昨今のコンプライアンスや個人情報に関する世の中の関心度の高さから、会社としても重要度が高い領域です。2年ほど前より、インシデントをきっかけとした調査・再発防止対応から、リスクを未然に防げる組織・体制・業務フローの構築を推進してきました。 2024年度よりGRC統括部として、GRCプロジェクトを発足。2030年の中期経営計画と連動し、GRCの高度化を目指してリスクマネジメントグループを中心に活動をしています。 【職務詳細】 専門性や志向性に応じた業務のアサインを行います。リスクマネジメントグループの主な業務は以下の通りです。 ・全社重点リスクのPDCA支援(経営層へのリスクトレンド等のインプットも含む) ・事業部リスクマネジメントのモニタリング ・BCP策定、危機発生を想定した訓練 ・ガバナンス(社内規程の策定や刷新、J-SOX対応(全社統制)) ・モニタリング(会計・労務・情報漏洩リスク等の検知) ※今後、GRCプロジェクトの中で、コーポレートガバナンスやスリーラインモデルの実現に向けた企画・推進などもリードしていく予定です。 【ポジションの魅力】 ◎同社のミッション実現に向けて、様々なサービスをお客様に提供していくうえで、適切なリスク選好とリスク対応の推進・管理は避けて通れないものです。全社の動きを把握しながら、社会に対して十分な説明責任を果たせる会社・事業運営の実現のために幅広く関わっていくことのできるポジションです。 ◎経営層や管理職層への報告や提案の機会もあり、高い視点や広い視野で物事を捉えられるようになります。 ◎リスクマネジメントに対する経営層の関心も高まっており、経営層による協力や後押しが得やすい状況です。 【働き方】 ◎ワークスタイルは基本的には週2日以下の出勤、週3日以上のリモートワークを推奨しています。また、一定の条件を満たして事業長の許可があれば、フルリモートでの勤務も可能です。 ◎マンスリーフレックス制により1か月単位での労働時間管理をしているため、始業時間や終業時間の縛りはなく、周囲との連携や自身の都合に合わせて柔軟な時間調整が可能です。 ◎育児・介護、進学・留学…
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システムリスク・ITガバナンスに関する内部監査(管理職)
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜1200万円
正社員
当社は2007年10月1日に、某社の民営・分社化により誕生。 同グループの生命保険業を担っています。 前身から数えて2016年10月に100周年を迎え、更なるお客さまサービス・企業価値の向上に向けた戦略的施策を展開しています。 今回は内部監査部 システムリスク・ITガバナンスに関する内部監査をご担当いただきます。 【業務内容】 当社内部監査部にて、生命保険会社のシステム開発・運用・管理、開発プロジェクト、システムリスク管理業務の監査およびモニタリングの業務に従事していただきます。 ※管理職クラスでの採用を予定しています。 【働き方】 ・テレワーク:全社的に週1~2日程度テレワーク活用可 【魅力】 ・創業100年超/総資産63兆円の日本最大級の生命保険会社 ・全社的に有給休暇取得率97.1%/育児休業取得率 男性96.9% 女性100.0%、 復職率98.7%/ 月平均残業時間7.1時間と働きやすい環境です。 ・更なるお客さまサービス・企業価値の向上に向けた戦略的施策を展開しています。 例)社会環境の変化に合わせた新商品の開発 デジタル技術を活用したお客さまサービスの改善 企業風土改革や働き方改革などを通じた社員の成長促進 ESG経営の推進 等
非公開
※管理職候補※内部監査【兵庫/尼崎】
企画・管理・事務その他
兵庫県 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1000万円
正社員
【業務内容について】 ■同社にて内部監査および内部統制業務をお任せ致します。 【具体的には…】 ※ご経験に合わせていずれか下記業務をお任せする予定です※ ・監査手法の企画 ・監査現場における業務フロー構築・見直し ・監査法人対応 ・監査現場に提供するデータ分析 ・不適切な統制環境の早期発見・是正指導 ・内部統制 【配属部署】内部監査室 内部監査G(※内部統制監査G兼務頂く可能性あり) ・内部監査室には6名在籍しております。 ・内部監査室は内部監査グループと内部統制監査グループの2つに分かれております。 【入社後イメージ】 ■入社後、内部監査業務を中心にお任せする予定ですが、ご経験によっては内部統制業務も兼務頂く可能性もございます。 【将来的には…】 ■将来的には内部監査グループのマネージャーとしてグループを牽引頂けることを期待しています。 【募集背景】 ■退職者補充に伴う人員募集。 庶務担当を除く現状の内部監査室の陣容は計4名。うち2名が定年再雇用者であり1名は時短勤務となっており本来期待されるレベルの業務遂行に支障をきたしているため、中途採用にて1名採用し、人員補充を実現したい。 【企業の魅力】 ◆同社は、同社グループの航空宇宙機器などの精密機械メーカーです。事業の柱は航空宇宙/精密機器/ICT事業の3パートに分かれており、多岐に渡り商材を展開しております。 ◆主力技術である【航空機用脚システム】は現在「防衛省が保有する機体の約7割」に当社の製品が装備されています。加えて、民間航空機メーカーの、特に200~300席程度の中型機と呼ばれる飛行機における導入率は世界シェア15%を獲得し、国内航空機の開発にはほぼすべてに参画しています。 ◆また、降着システムで活用された油圧システムにも事業分野を拡大しています。航空機エンジンの3大メーカーの1社、英Rolls Royce社に対し1980 年代以降、ほぼ全てのエンジンシリーズに熱交換器を供給しています。 ◆消費電力、CPUを搭載するデータセンター向けに、水が少ない状態で冷却できる機器を業界に先駆けて開発。 AIの需要に伴い、データセンターの需要が高まる中で、注目されています。 ◆主力製品である、MEMS等の電子デバイス三次元…
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内部統制専 課長 リモート週2~3日/WLB
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜900万円
正社員
【募集背景】 全社的な内部統制強化のため 運営事業が複数あり、それぞれの事業で業務プロセスが異なることから、事業別に専任担当を置く想定 【職務内容・ミッション】 内部統制環境の構築とモニタリング、経営リスクや不測損失の未然回避・低減。 (特定の事業部門内での業務を想定しています。) 将来的には全社的な内部統制マネジメントをお任せいたします。 ・方針・目標に沿った実効性ある業務プロセスの構築 ・内部統制の浸透及びPDCA定着の推進 ・業務の有効性及び効率性などの課題発見と改善 【職務詳細】 ・内部統制委員会委員としてカンパニー全体の内部統制・リスクマネジメント活動を実践する ・内部統制(JSOX含む)に関わる基準規程を周知して各活動を適正に管理推進する ・各部門と連携してルールマニュアルの整備、管理、研修を温度差なく網羅的に実践する ・カンパニー内の稟議審査、リーガルチェック、文書校閲、リスク情報管理を主管し、ルールに基づき対処する ・訴訟・紛争事案について弁護士、内部監査室との協議・調整を図り最善の対処を図る ・受け付けたクレーム(口コミ含む)について、対応状況を随時確認し、速やかな解決を図り、再発防止に努める ・事業に関連する法令等の改定及び施?等の情報を定期的に確認し、カンパニー内に周知して必要な対処を図る 【部署構成】 部長 1名 課長 3名 係長 2名
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監査部 代理店監査
企画・管理・事務その他
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700万円〜1100万円
正社員
日本生命は1889年創業以来、保険業界のリーディングカンパニーとして事業を展開しており、「生命保険を中心にアセットマネジメント・ヘルスケア・介護・保育等の様々な安心を提供する“安心の多面体”としての企業グループ」を長期的に目指す企業像として掲げています。 新中期経営計画(2024-2026)では、「中長期的な成長角度の引き上げに向け、販売業績・新たな収益軸の拡大を加速し、グループ経営を強力に推進する3年間」と位置づけ、各戦略を推進するにあたり、組織を強化しています。 【今回の採用】 【業務内容】 【企業魅力】 ■安定した事業基盤 日系最大手の保険会社として、盤石な事業基盤を保有。 更なる成長戦略として、国内保険市場の深耕、グループ事業の強化・多角化、 運用力強化・事業効率化に取り組んでおり、更なる事業成長に向け、積極的な 中途採用を行っております。 ■働きやすい環境 ・フレッシュアップデー(ノー残業でー)や、 充実の休暇制度、フレックスタイム制度や在宅勤務等、 ライフスタイルを支える様々な制度がございます。 ※平均勤続年数13.8年(男性17.2年/女性12.3年) ■やりがいのある環境 社内プロジェクトも多数動いており、若手が主担当を担うことも多く、 裁量を持ち取り組むことのできる環境です。
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監査室
企画・管理・事務その他
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650万円〜800万円
正社員
今回、同社およびグループ企業における監査室の募集することになりました。 【業務内容】 内部監査業務全般(業務監査・テーマ監査の実施・J-SOX評価の実施) 【配属予定組織】監査室(2名) ※マネージャー候補での採用となります。 【募集背景】体制強化の増員のため 【案件の魅力・オススメポイント】 老舗ものづくり企業から、ものづくり企業を傘下におさめるホールディング企業へと事業転換をおさめたユニークな企業です! 監査室の内部監査業務全般業務を担う社会的貢献度が高いやりがいのあるお仕事となります!
非公開
内部統制・内部監査/社長直下【東証グロース上場/リモート可】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1100万円
正社員
【募集背景】 プライム上場に向けた今後の会社の成長を見据えて、内部統制・監査を担っていただける方を募集しております。 【具体的な業務内容】 1. 内部統制(J-SOX)に関する業務 ■内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ■内部統制文書化 ■全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め ■内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ ■内部統制報告書の作成 2. 内部監査に関する業務 ■内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施 ■監査対象部門への改善指示及びフォローアップ ■監査等委員との連携 【組織構成】 監査室に配属となり、社長直下のポジションとなります。 【本ポジションの魅力】 ■上場後も安定成長している会社で、内部統制、内部監査業務を通し、「会社の健全な成長と中長期的な企業価値の向上」の貢献に携わる事が出来ます。 ■会社としてプライム上場を目指し、M&AやJVなどコーポレートアクションを積極的に行っており、常にチャレンジングな環境でキャリアアップを図ることが出来ます。(同ポジションから外部監査などへの転職事例有) ■フレックス勤務、出社とリモートワークのハイブリッド勤務等、柔軟な働き方が可能です。
非公開
内部監査部
企画・管理・事務その他
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650万円〜1100万円
正社員
■精通する業務分野での監査主任として、オフサイトモニタリング、リスク分析ならびに監査の実施(フォローアップ管理含む)を担当いただきます。 ■その他、監査に関連する企画業務(監査計画立案、品質管理等)にも従事いただきます。 【働き方】 ◎在宅勤務が可能な業務です。 (現時点では、週1の出社+月4回の出社=月8回以上の出社をお願いしております) ◎計画的に業務を進めていただくことで、月間30時間以内の残業で対応可能です。 ◎資格取得支援や外部研修への参加機会など、一部、能力開発のための支援を行っています。 【魅力】 ★内部監査部は、代表取締役社長、取締役会に直接のレポーティングラインを持っており、やりがいが大きい仕事です。
非公開
国際監査
企画・管理・事務その他
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600万円〜1300万円
正社員
海外監査を中心とする内部監査にかかる業務全般 ・個別監査の準備、実施 ・リスクアセスメント及び年度監査計画策定に関係する作業 ・その他臨時または定例の監査関連作業 ・英語での文書検証や報告書作成、国内/海外出張有り <業務詳細> ・インタビューを含む監査の事前調査、現場作業、不備等の発見事項の摺合せ、監査調書類取りまとめ、監査報告作成等、一連の個別監査に係る作業(現場作業には出張を含む) ・社内会議への参加、情報収集、発言、および記録作成 ・リスク情報の収集と分析、アセスメントの実施、年度監査計画策定に関係する作業 ・臨時または定例の報告書類の作成、監査結果も含めた、業務関連の情報収集、分析、報告 ・グループ各社を含めた海外拠点、国内所管部署等が主な監査対象 <本ポジションの魅力> ・年々、重要性、期待度が高まっている内部監査業務で、知見、経験を生かして自己実現できること ・本社、国内外の拠点、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること ・当社だけでなく、グループ各社と連携を取り、幅広い内部監査業務の経験を得られること ・社内の支援制度を利用して、内部監査に有用な資格取得と、スキル習得が可能であること
非公開
金融業務監査担当〔KDDIグループ/東京転勤無〕
企画・管理・事務その他
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600万円〜1300万円
正社員
【業務内容】 同社の監査部にて、内部監査(3線)業務にご従事いただきます。当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社における監査に加え、グループ会社への監査にもご従事いただきますので、ご活躍の機会が多い環境です。 <業務詳細> ・ホールディングス監査業務(当社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務) ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当 ー監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等 ・グループ会社監査業務(auフィナンシャルグループ各社の各管理態勢を対象とした監査業務) ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当 ー監査対象領域は、業務リスク管理、コンプライアンス、ITリスク管理、情報セキュリティ管理、AML/CFT管理、自主規制・ガイドラインの適合、お客さま本位の業務運営、等 ・監査企画業務 ーリスクアセスメントの実施、監査計画の立案等を行っていただきます。また、業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組みも行っていただきます。 ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業 【ポジションの魅力】 ★グループ各社の監査部門に出向することで、銀行、保険、貸金等の様々な事業における監査実務経験を積むことができます。 ★設立6年目で成長期にある組織の中で、自ら主体となりスピード感を持って企画・実行することが出来ます。 ★経営との距離が近く、全社的・グループ俯瞰な視点で幅広い領域を担当する事が可能なため、金融業務監査のプロとしての専門性を高めながら、グループ横断的な監査機能の効率化、管理高度化など非定型の仕事にチャレンジし、キャリアの幅を広げることができます。 【同社の魅力】 ■少数精鋭でチャレンジングな社風 ・auフィナンシャルホールディングス単体では、コンパクトな組織体制であり、30代~40代の社員が多い会社です。auフィナンシャルグループ全体では1,000名を超える規模になります。 ・少数精鋭のため、経営層に直接提案がしやすく、自身の企画を実現したり、チャレンジがしやすい環境です。 ■柔軟な働き方 ・ご自身…
非公開
不正取引防止・抑止に向けたセキュリティ対策業務※大阪勤務
企画・管理・事務その他
大阪府 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1300万円
正社員
【業務内容】 日本のキャッシュレス化推進をけん引する同社において、安心安全なキャッシュレスライフの実現に向けた不正利用抑止業務に従事頂きます。 具体的には以下の業務を担って頂く予定です ・クレジットカード取引データのリアルタイムモニタリングからの不正利用検知 ・クレジットカード取引データの統計的な分析に基づいた高度な不正抑止ソリューションの提案・実践 ・不正検知システムの運用管理。不正抑制業務の高度化、効率化の提案・実践 【魅力】 (キヤッシュレス業界を牽引する同社だからこそ) ・数億~数千万円単位の効果に繋がる不正抑止策等、会社規模を活かした大きな対応が出来ること ・客観的なデータ検証を通じ、最新鋭の多様な不正検知ツールを使った対策検討・実践できること ・日々刻々変化する動的な取引データを取り扱う為、業務を通じて高度な分析スキル・知見を取得できること ・社会的な課題となっているクレジットカードの不正被害という大きなテーマに携われること 【必須要件】※続き ・多面的考察・分析と機動力を持って、最後までやり遂げる熱意がある方 ・顧客志向で判断・行動ができる方 ・不正犯罪に対して正義感をもって立ち向かう意欲を持っている方 ・目まぐるしく変わる決済環境や不正トレンドに対しスピーディーな判断・対応が取れる方 【歓迎要件】 以下の何れかのご経験のある方。 ・SASもしくはSQLを用いたプログラミングによる実務経験のある方 ・営業経験のある方 ・デジタルネイティブ思考をお持ちの方
非公開
特許に関わる監査業務 (音響・映像技術) エンタメ世界1位
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜1500万円
正社員
【ミッション】 Dolby Japan社において、当社技術に関する監査業務を行っていただきます。 当社は、エンターテイメント業界のリーディングカンパニーとして、幅広い顧客 (自動車、家電、ゲーム企業、映画産業 等)向けに、独自開発した音響/映像技術を販売しており、当社技術をご利用いただく際には、当社ロゴを製品に印字いただき、一部手数料を頂戴する契約を顧客と結んでおります。 本ポジションにおいては、当社技術が契約に則り正しく使用されているか、不当に使用されていないかを監査いただくことが主なミッションとなります。 【具体的には】 ・Accountable for Compliance revenue target and team performance in Japan. ・Develop and maintain a strong strategic partnership with the Dolby’s Commercial Partnership team to recover revenue from licensees who have been identified as non-compliant in the use of Dolby technology ・Develop and maintain in-region partnerships with both external organizations and internal stakeholders in pursuit of Dolby’s compliance program ・Provide appropriate guidance and lead engagement team and partner firms in obtaining accurate audit results ・To play an important role in the settlement negotiations within Japan, aligning with Dolby overall strategy and goals ・Assist in maintaining necessary relationships with licensees and…
非公開
内部監査MGR/15年連続黒字/役職定年無し/IPO準備中
企画・管理・事務その他
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650万円〜800万円
正社員
【企業概要について】 1995年にラグジュアリーリユースのプラットフォーム企業として創業し、数多くの取引先様からの信頼を得ています。 また、貴金属・ジュエリーの「買取」「販売」だけではなく、オークションなどの事業にも幅広く展開。香港を拠点として、広く海外へもビジネスネットワークを広げています。 100%中途入社である同社は「オープンでフラットなコミュニケーション」を掲げ、 年齢・性別・経験の有無に関わらず活躍する社員が多数在籍しています。 また働く環境としては研修制度・福利厚生・社内資格を通じて、サポート体制を整えておりますのでご安心ください。 海外事業を始め事業拡大し続けている同社で共に成長していきましょう。 【期待する役割】 IPOを目指す同社において、内部監査の業務をお任せします。 【職務内容】 内部監査に関わる一連の業務の責任者として、年間監査計画に基づき監査レポートを纏めていただき、改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告していただきます。また改善提言に対してフォローアップを行っていただき、改善が進捗していることをご確認いただきます。 ■内部統制評価 組織全体の内部統制を評価し、計画策定、業務プロセス、FCRP、IT統制を評価。 ●業務監査 監査内容を検討し、実施し、報告。 ●コンプライアンス評価 法令順守や規則遵守の評価。 ●監査法人との折衝 外部監査法人と連携し、監査活動の調整。 ●その他内部監査に関わる必要業務 【組織構成】 ・シニアMGR1名 ※この方の下のレイヤー(MGR)としての採用になります 【魅力】 ■100%中途入社のため、年齢・性別・経験の有無に関わらず活躍する社員が多数在籍しており、充実した研修体制があります。 ■海外事業を始め、事業拡大し続けています。 ■2~3年後のIPOに向けて貴重な経験を積むことができる。 ■変革期フェーズのため、骨組から経営層と話しを進めていくことができる等、裁量権が大きい ■自分で考えて行動したことがそのまま反映され、大きなやりがいを感じることができる。 ■15年以上黒字であり、事業の安定性がある環境でチャレンジができる。