GLIT

検索結果: 5,504(81〜100件を表示)

三井住友信託銀行株式会社

【セキュリティ】金融系セキュリティアーキテクト

企画・管理・事務その他

本社>東京都千代田区丸の内1-4-1(…

600万円〜

雇用形態

正社員

金融系セキュリティの企画・設計に携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・クラウドセキュリティの企画・設計 ・ログモニタリングの構築・運用 ・DevSecOpsの構築・運用

三井住友信託銀行株式会社

【セキュリティエンジニア】金融系セキュリティエンジニア

企画・管理・事務その他

本社>東京都千代田区丸の内1-4-1(…

600万円〜

雇用形態

正社員

サイバーセキュリティの強化に携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・脆弱性マネジメント ・セキュリティアーキテクチャの設計 ・脆弱性診断の実施、または実施支援

株式会社SHIFT

【セキュリティコンサル】シニアクラス/ストラテジー・マネジメント領域/リモート可

企画・管理・事務その他

本社>東京都港区麻布台2-4-5 メソ…

800万円〜

雇用形態

正社員

【具体的な仕事内容】 ■ストラテジー領域 ・セキュリティ戦略策定、および統括 ・セキュリティ体制企画、設計 ■マネジメント領域 ・CSRIT構築、運用 ・セキュリティ監査 ・セキュリティ教育、訓練 ・ゼロトラスト導入支援

株式会社リベルスカイ

【セキュリティエンジニア】リモート可能/フルフレックス/セキュリティアーキテクチャの設計・評価

企画・管理・事務その他

本社>東京都中央区日本橋2-11-2 …

600万円〜

雇用形態

正社員

当社は、Google Cloudの技術を中心としたデータ分析やデータ活用に関するサービスを提供するテラスカイグループのベンチャー企業です。 特定の領域だけに従事するのではなく、企画・提案・インテグレーションなど幅広い経験を積めるチャンスがあります。 【業務詳細】 当社では、クラウドセキュリティ全般のコンサルタントから、各セキュリティ要素の導入まで幅広いサービスを提供しています。 顧客の成長を支えるITシステム基盤の高度化・最適化・安定化などセキュリティソリューションへのニーズが高まる中、当社においてもGoogleとのパートナーシップの一環として、Google Security Operations(旧Chronicle)のプラットフォームを利用し、企業が適切にサイバー脅威を検知・調査・対応できるよう専属のエンジニアを募集することになりました。 業務の習熟度に応じて、マネジメントへのステップアップやアセスメント等コンサルティングに挑戦していただくことも可能です。 【具体的な職務内容】 ・ウェブアプリ・ネットワーク・クラウド環境に対するペネトレーションテスト、脆弱性の調査 ・セキュリティアーキテクチャの設計・評価 ・脆弱性診断と調査、または実施支援 ・調査結果の報告、リスクの説明や調整 ・顧客向け月次レポートの作成、報告

非公開

内部監査【KDDIグループ/東京・転勤なし】

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

当社の内部監査部にて、内部監査の実施、結果報告書の作成、およびモニタリング等の業務に従事いただきます。なお、一定の経験年数を積まれた後、内部監査方針・規定・実施基準の企画立案や内部監査計画の策定・実施、品質評価や改善施策等にも従事いただきます。 <業務の具体例> ・内部監査業務全般(規程に基づく監査の計画、実施、報告書作成、スケジュール管理など) ・監査対象組織への結果の提示および合意と、合意に基づく内部管理態勢の有効性・適切性の改善に向けた提案等の提示・フォローアップ ・リスク、コントロール、問題点の特定、およびコントロールの有効性と問題点の影響度の評価 ・オフサイト・モニタリングなどを通じた監査対象組織のリスクの特定、およびリスク評価一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。 ■組織構成: 配属予定の内部監査部は4名のメンバーが在籍しています 社員の中には内部監査のプロフェッショナルや損害保険に関する知見が豊富なメンバーが多く、十分にスキルを磨くことができる環境です。 ■キャリアパス: まずは内部監査担当として業務を遂行いただき、その後ご本人の意向に沿った形で、内部監査担当としてのエキスパート、または部をマネジメントするライン長をご選択頂くことを想定しています。 ■魅力: 【経営層との距離が近く、チャレンジし成長できる環境】  役員個室はなく、経営層ともすぐに話せるような環境にあります。  コーポレートステートメントの「Discoverからはじめよう。」のもと、  社員一人ひとりがお客さまの視点に立って、気づき、チャレンジすることを応援する職場で、  自分らしさを活かしつつ成長し、活躍できる環境です。 【迅速な意思決定】  スピーディーな意思決定で物事を進めていくことができています。 【ワークライフバランスなど働きやすい環境】  リモートワークの環境が整っており、業務状況によって使い分けられます。 ■業界の特徴: ・Web中心とした損害保険会社 ・DX推進により、さらなる業務効率化や新サービスの創出により、事業成長が期待できる分野 【ポジション/同社の魅力】 ■スピード感・チャレンジングな環境: 同社は全社員で約160人と、少数精鋭でチャレ…

株式会社常陽銀行

【内部監査スペシャリスト/水戸】1day選考茨城県No1

企画・管理・事務その他

茨城県 水戸市南町2-5-5

800万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「【内部監査スペシャリスト/水戸】★1day選考★茨城県No1」のポジションの求人です 【期待する役割】 めぶきフィナンシャルグループの内部監査部門に所属し、グループおよび常陽銀行本社部門の業務運営の適切性および資産の健全性に関して内部監査を実施し、管理態勢の適切性・有効性を検証いただきます。 【具体的には】 これまでのご経験をもとに、以下のような業務に携わっていただきます。 ・テーマ監査(法令遵守、オペレーショナルリスク管理、市場リスク管理) ・資産監査(資産査定管理、信用リスク管理 等) ・システム監査(サイバーセキュリティ管理、システム開発管理 等) ・J-SOX監査 <入社時以下のいずれかのコースを選択いただきます> Fコース:隔地転勤あり Aコース:転居を伴う転勤なし(自宅からの通勤範囲内での転勤あり)

非公開

内部監査室【フルリモート/副業可】

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

急成長する組織をガバナンスの観点から支えていただける内部監査室の室長候補となる方を募集しています。内部監査や内部統制整備を通じて、会社のガバナンス体制の構築・強化を担う重要なポジションです。内部監査やJ-SOXに関する幅広い業務をリードし、経営・事業の成長を後押ししていただきます。 【具体的な業務内容】 ■内部監査 ・内部監査計画の立案 ・内部監査の実施、代表取締役への報告 ・各部署への改善指示/アドバイス ・監査役会、監査法人とのコミュニケーション ・特命監査の実施 ■J-SOX ・整備評価、運用評価の実施、評価結果の報告 ・内部統制報告書の作成 【働き方に関して】 ・多様な方が柔軟に働きやすいようにリモートメインの働き方を受け入れています。(オフィス出社頻度はチームの状況により変化します。個別配慮が必要な場合は遠慮なくご相談ください) ・副業、兼業OKとなります。

非公開

〈東京or神奈川〉内部統制・監査【リモートワーク可能】

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

600万円〜900万円

雇用形態

正社員

【職務内容】 グループの内部統制の監査・評価業務および付随する業務全般をお任せいたします。 具体な担当業務については、ご経験やスキルを考慮し決定いたします。 【組織構成】 内部統制・監査部:5名 少人数の部門ではありますが、メンバーひとりひとりが課題を挑戦のチャンスと捉え 業務に取り組んでおります。 【募集背景】 増員募集になります。 現在弊社では、2025年7月の会社分割にむけた各部門の体制強化に取り組んでおります。グループ内部統制の監査・評価業務の拡大も見込まれるため、新たなメンバーを募集し、より一層の体制強化を目指しています。 【魅力】 ■売上高200億円の企業グループで内部統制部門としては数年前に独立したばかりで 体制構築中のため、裁量多く業務にあたるチャンスがあります。 【働き方】 ■積極的にリモートワーク可能 ■フレックス勤務 ■業務によっては、出張対応いただくことがあります。 【当社について】 ■SOLIZEは創業より一貫して、ものづくりとデジタルテクノロジーを融合した実践力と変革力で、製品開発の生産性と創造性を最大化し続けてきた企業です。 ■2000人規模の上場企業グループでコンサルティングからものづくりまで様々な事業を展開しております。 ■多様な開発現場で培ったデジタルエンジニアリング・マニュファクチャリングの実績に基づき、製品開発を直接的に支援するエンジニアリングサービスを提供しています。 ■独自の暗黙知の組織知化技術とAI技術を駆使して、お客さまの競争力強化を支援するコンサルティングサービス人材×技術×コンサルティングにより、お客さまの 大変革期ニーズにあわせ実践力×変革力にて価値を向上し続けています。

非公開

内部監査/1923年創業/東証プライム上場独立系総合証券グループの中核を担う企業

企画・管理・事務その他

東京都中央区 屋内全面禁煙

600万円〜900万円

雇用形態

正社員

本社監査チームのメンバーとして、以下の業務をお任せします。 【業務内容】 ・監査対象部署とのインタビュー ・監査報告書の作成 ・その他監査業務全般 ◇配属組織について 内部監査部への配属を予定しております。現在13名が在籍しております。 ※現在リモート中心ですが、業務になれるまではフォローします。 ◇雇用形態補足 ご経験や面接の評価等により契約社員の打診をさせて頂く場合がございます。 ◇同社の特徴 創業以来リテール重視の戦略を一貫して貫いています。証券会社において、法人向けサービスは景気連動性が高いのに対してリテール向けサービスは高くなく安定したビジネスが出来るという同社の戦略に基づいています。これまで数多くの大手と言われた証券会社を含めて倒産や合併等がありましたが、同社は創業以来独立経営を貫いています。これは一重にメンバー一人一人の「看板営業」ではない真の金融プロフェッショナルとしての力がお客様にされて支持されている何よりもの証拠です。

非公開

内部監査人(業務監査、個人情報保護監査、内部統制評価等)

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

600万円〜900万円

雇用形態

正社員

【募集背景】 全社として決定する年間監査計画に基づき、社内組織および海外を含むグループ会社への業務監査や、個人情報保護監査を実施しております。コーポレートガバナンスへの要請が広がる中で、リスクベース監査へのシフトやデータ活用推進を進めており、従来の監査に加えて監査高度化へ対応できる柔軟性の高い即戦力人材を募集します。 【職務内容】 ・社内組織および国内外のグループ会社に対する業務監査等に監査人として参画(出張あり) ・将来的には監査主査(監査リーダー)やライン職への登用 ・金商法に基づく、当社およびグループ会社の内部統制の整備・運用状況の評価 ・監査の効率化及び品質向上に向けた業務改善等の企画立案・推進 【業務内容】 ・担当する内部監査の計画立案、遂行 ・予備調査の取り進めと質問表の作成 ・対象組織へのインタビュー、実査の実施 ・監査報告書の作成 ・業務遂行に伴うルールや関連資料の整備、ブラッシュアップ ・第3線としての全社のガバナンス強化支援(改善提言や対象組織内自主点検遂行支援など) ※各種社内システム、word、Excel、PPTなどを利用します。 【このポジションの魅力、将来のキャリアパス】 ・第3線として、コーポレートガバナンスを通じて当社の事業規模拡大や中期経営計画の達成に貢献することができます。 ・内部監査業務により経営をサポートする人材を目指すことができます。 ・業務を通じて社内組織及びグループ各社のビジネス概況や業務内容、内部統制状況への理解を深めることができます。これにより多様なリスクマネジメントに関する知見を高め、関連する業務での活躍が期待できます。 ・業務を通じて複数の監査領域(商取引、会計、人事、情報セキュリティ、個人情報保護等)の知見を高め、スペシャリストとして成長できます。 ・中長期的には役職者として部全体をけん引いただくことも期待します。 【入社後の研修等】 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CSA(公認システム監査人)等の関連資格取得支援制度あり ・英語力強化研修制度あり ・その他、全社として提供している各種スキルに対する教育・研修制度の利用が可能 【求める人物像】 ・事業会社における内部監査の標準プロセスを理解しており、当社…

アルビス株式会社

【富山/内部統制】東証プライム上場/課長ポジション/転勤なし

企画・管理・事務その他

富山県 射水市流通センター水戸田3-4

600万円〜800万円

雇用形態

正社員

「【富山/内部統制】東証プライム上場/課長ポジション/転勤なし」のポジションの求人です 【期待する役割】 北陸エリアシェアトップクラスのスーパーマーケットを展開する同社にて、内部統制ポジションをお任せします。 【職務内容】 (1)監査計画 内部監査責任者・内部監査人の任命や、監査対象部門、実施する頻度・スケジュールなどを検討・決定 (2)実地調査に向けた準備 内部監査計画書を作成し、関係者に周知(不正を調査する場合は抜き打ちで行うこともある)。ヒアリングする内容をまとめたチェックシートを作成し監査チームで共有 (3)実地調査の実施 対象部門に出向いてヒアリングや資料の収集を行い、チェックシートをもとに監査基準が満たされているかを確認する (4)報告、是正処置 内部監査報告書を作成し、監査対象部門や経営者・取締役への報告を行う。不適合と判断された事項について、対象部門へ改善提案をし、その後も改善の取り組み状況をフォローする ※担当エリア:北陸・東海エリア(宿泊なし) 【魅力】 キャリアアップを目指していただける環境です。これまでの経験を活かしつつ、部下育成や店舗拡大、会社拡大に大きくに寄与するやりがいあるポジションです。 ※キャリアパス:課長→部長→執行役員 【募集背景】 2027年までに77店舗へ店舗拡大、売上1,200億円を目指すための増員採用となります。 【組織構成】 内部監査室(社長直結、室長1名60前半、課長1名40後半、主任1名40代前半、スタッフ1名40代女性)※今回は課長レイヤーでの採用を想定しております。

非公開

海外内部監査/英語のスキルも活かせる/全自動製氷機国内シェアトップクラス/東証プライム

企画・管理・事務その他

愛知県豊明市

650万円〜1200万円

雇用形態

正社員

社長直属機関である国内・海外の内部監査を担当をお任せします。 <主な業務内容> ・主に海外子会社(製造・販売機能)に対する以下の業務を上席者と相談しながら企画・実行いただきます。 ・J-SOX内部監査 ・業務監査、不正対応監査、データ監査、特命監査・調査 ・内部統制の整備・運用に関するコンサルティング ・グローバル内部監査体制づくり ※海外出張は、年間70日程度~を想定しております。 <部署人数構成> 現在、全体で9名が在籍しており、年齢構成は、40代3名、50代以上6名(全員男性)です。   <部・課の業務や役割> ・同社、グループ会社を対象とする内部監査の企画・立案及び実施 ・監査資料の収集・分析 ・財務報告の信頼性を確保するための内部統制(J−SOX)の運営事務局 ・その他、上記に関連する事項 <海外監査チームの概要> ・現在3名にて、海外グループ会社全35社の内部監査を担当しております。 ・小さいチームのため一人一人が担う責任も大きいですが、本社及び海外グループ会社の経営層・幹部との直接のやり取りも多く、やりがいのあるお仕事です。 ・内部監査業務を通して、海外グループ各社の事業内容、特性、課題についての深い理解を得ていただけます。

非公開

内部統制(J-SOX IT統制)の整備・構築支援及び、IT統

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

600万円〜900万円

雇用形態

正社員

【募集背景】 顧客(商社)の内部統制(J-SOX IT統制)評価業務を受託しています。当受託業務の体制強化に伴い、当業務に関心のある新たなメンバーを募集します。 【職務内容・担当業務】 〇以下の業務を顧客の内部監査部門の立場で行います。 ・システム概要、業務プロセスを把握 ・IT統制(IT業務処理統制/IT全般統制)の整備/運用評価 ・評価結果報告書の作成 ・IT環境変化時のIT内部統制見直し支援 ・監査法人往査/打合せ同席、質問対応 ・新規J-SOX対象会社(新規に発生した場合)に対する、IT統制の整備/構築支援。  補足:評価範囲は、顧客の連結子会社含めた複数社・複数システムあり、現在4名のメンバーで、毎年担当割を行い評価を進めています。 【役割・ポジション】 メンバー 【このポジションの魅力・将来のキャリアパス】 総合商社の幅広い業務のシステム化されたプロセス評価に携わることができるポジションです。 システムの信頼性、安全性、保守・運用の効率性を高めることに貢献できる業務です。将来は当部での経験を、監査部門の現場で活かすことも、保守・運用や開発プロジェクトの現場でも活かすことも可能です。もちろんご自身の志向・キャリアに応じて、マネージャ・リーダの役割を目指していただくことも可能です。 残業は平均月20時間未満で、リモートでの勤務も可能です。 【入社後の研修等】 座学による業務説明の後に、主にOJTにて指導します。CISA等の資格取得も支援しています。 社内研修は、教育体系のもと、「キャリア開発」「リーダーシップ開発」「専門能力開発」「ビジネス基礎能力開発」の4つのカテゴリに分類された200を超える研修ラインナップ(本人申込型・指名型)を保有しています。社員は積極的にこれらの研修に参加して自らの成長を促していただく仕組みとなっています。 【配属予定先】 ソリューション事業グループ SCシステム事業本部

非公開

内部監査【某社Gの専門商社/東京】

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

600万円〜800万円

雇用形態

正社員

内部監査業務先般をお任せし、適性に応じて業務の幅を広げていただけるポジションです。 【職務内容】 ・社内の営業部門、各子会社の監査業務 ・コーポレート部門への監査業務 (内部統制、会社法、労務、環境等の関係法令、財務会計、IT統制等の整備や運 用状況の監査及びフォローアップ) 【魅力】 同社は鉄鋼の専門商社です。 某社及び某社の建設鋼材事業と製鋼原料事業を継承して、2014年11月に設立されました。 両社の株主会社の各グループの持つ情報力を背景に、グループ会社と連携しながら建設鋼材の国内外での売買・在庫・加工、工事そして製鋼原料の国内外での売買など、人々の生活に欠かせない建造物の建設やインフラの整備に携わっています。 【募集背景】 組織強化のため 【組織構成】 内部監査室:室長1名、総合職4名、事務職1名

株式会社山口フィナンシャルグループ

【山口/下関】内部監査東証プライム上場/地域活性化事業

企画・管理・事務その他

山口県 下関市竹崎町4-2-36 本社

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「【山口/下関】内部監査◆東証プライム上場/地域活性化事業」のポジションの求人です ~中四国エリアトップクラスの地銀グループ/銀行業だけでなく、証券、管理回収・再生、データ・コンサルティング、ベンチャーキャピタル、有料職業紹介等、多岐に渡る事業を展開~ ■業務内容: 中四国最大手の地銀グループの同社にて内部監査をご担当いただきます。 ■業務詳細: ◇本部・グループ会社に対する内部監査(監査方針立案~チェックリスト作成~実査~レポーティング) ◇本部・グループ会社に対する内部監査企画の立案(内部監査計画立案、新たな監査手法の導入等) ■同社の特徴: YMFGの事業ステージは、山口県、広島県、福岡県の3県にまたがる広域エリア。総人口約520万人、観光資源や特産品、歴史・文化遺産にも恵まれた魅力ある地域で、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3ブランド銀行を中心に300カ所以上の店舗網を有し、地元に根ざした活動をしています。 少子高齢化や都市部への若年人口流出、事業の後継者不足等、地域の課題は山積みです。地域課題解決のため、YMFGではグループ内に20社以上の専門会社を設立。金融の枠を超え、地域商社、人材紹介、農業、観光など多岐に渡ります。グループ一体で地域、お客様の幅広いニーズにお応えできる体制が整っています。

株式会社七十七銀行

【仙台市】東証プライム上場/東北の発展に貢献/監査業務

企画・管理・事務その他

宮城県 仙台市青葉区中央3-3-20 …

700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「【仙台市】東証プライム上場/東北の発展に貢献/監査業務」のポジションの求人です 【業務内容】 ■店舗監査 ■内部監査 【Vision2030】 ・宮城、仙台圏を中心に東北全域の未来を支え続ける為、10年単位でありたい姿を策定。  ・強みである「顧客基盤」「コンサルティング体制」「顧客・地域からの信頼」を基に生産性を飛躍的に改善し、組織横断で挑戦的な企業文化を確立します。 【入社後のイメージ】 「挑戦意欲」をキーワードに、人材育成に力を入れています。実践に即したOJTをはじめ、自己啓発への意欲を引き出すプログラムを実施しています。その他、キャリア形成/能力開発支援など、スキルアップを目的としたセミナーも開催しています。キャリア採用の方々の横の連携を目的とした交流会なども実施中。ご入社後も安心してご就業していただけます。

ファナック株式会社

【本社】内部監査※プライム上場/世界シェア1位/寮社宅有

企画・管理・事務その他

山梨県 南都留郡忍野村忍草字古馬場35…

900万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「【本社】内部監査※プライム上場/世界シェア1位/寮社宅有」のポジションの求人です ■業務内容: 内部監査部にて業務監査・テーマ監査・J-SOX評価などの業務に従事します。 具体的には ・監査の実施(個別監査計画書作成、資料閲覧、インタビュー、往査、 監査調書と監査報告書の作成、結果の連絡とフォローアップ) ・J-SOX評価:RCM・業務記述書・フローチャートの作成支援と評価 ・監査法人との連携 ■求める資質: ・知的好奇心、継続的学習意欲 ・インテグリティ(法令遵守・社会的責任の遂行と企業倫理の実践) ・株主/経営者/従業員/取引先などからの多角的視座 ・円滑なコミュニケーション能力、社内各部署/部門との調整力

非公開

コンプライアンス室 担当者

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

600万円〜800万円

雇用形態

正社員

社内ホットライン窓口対応や、コンプライアンス研修の企画・実施などをお任せできる方を募集いたします。

PayPayカード株式会社

【フルリモート勤務可】内部統制担当(IT担当)

企画・管理・事務その他

福岡県 福岡市博多区博多駅前4-21-…

700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「【フルリモート勤務可】内部統制担当(IT担当)」のポジションの求人です 【組織・チーム紹介】 「圧倒的No.1のサービスをすべてのお客さまに!」というビジョンを掲げ、PayPayカードの事業・組織は成長を積み重ねています。内部統制室のミッションとしては、財務報告に係る内部統制の整備状況、運用状況を適切に評価し、不備の改善を通じて内部統制高度化に貢献することです。 【具体的な業務内容】 ・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施 ・発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整 【本ポジションの魅力】 ◎内部統制の構築支援を通じて、事業を拡大する成長企業に貢献できる点 ◎現状維持ではなく、改善、高度化への取り組みを経験できる点

非公開

内部監査・業務監査【フルリモート可/FinTech事業】

企画・管理・事務その他

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

600万円〜900万円

雇用形態

正社員

【業務内容について】 ■業務監査対応 ■J-SOX対応業務(経営者評価、文書化支援) ■内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ ■事業部門や監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成

GLIT
アプリなら便利な機能満載 🎉 キープ・応募もアプリから!
AIによるおすすめ求人の提案マイリストに求人を保存
アプリの ダウンロードはこちら
ダウンロード