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検索結果: 2,897件(61〜80件を表示)
非公開
内部監査1課
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1400万円
正社員
■(A)本社監査の実践(B)モニタリングの実践 ■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画 ■上長のサポートおよびジュニアレベルスタッフの育成 【いずれお任せしたいミッション】 ■新しい監査手法やテクノロジー等の活用を含めた内部監査・モニタリングの高度化に向けたマネジメント ※週3日程度のテレワーク可。 フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の監査部との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。 【募集背景】 「経営に資する監査」を目指し、更なる内部監査態勢の高度化や監査基盤の強化を図ると共に内部監査の理解・浸透を推進していくため。
非公開
損保事業等に関する内部監査の企画・審査※ホールディングス出向
企画・管理・事務その他
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700万円〜1500万円
正社員
同社は同グループの中核事業会社として、グローバルな保険・金融サービス事業を展開しております。組織強化として積極的なキャリア採用を進めています。 【担当業務】 ■損害保険事業等に関する内部監査の企画・審査業務業務をご担当いただきます。 ※金融サービス事業、生命保険事業(受託業務)、資産運用部門、管理部門等も含みます <主要業務> ・内部監査の高度化推進 ・内部監査に係る方針・計画・規程・体制等の整備を含む企画関連業務 ・内部監査の前提となるリスク評価に係る枠組みの整備 ・内部監査結果の取締役会・経営会議への報告 ・内部監査の実施内容に係る審査関連業務 ・金融庁が実施する金融モニタリングへの対応 同ホールディングス株式会社(以下「持株会社」) 監査部 企画審査室への出向ポジションとなります。 ※同グループとして本社部門を機能別に統合しており、「持株会社 監査部 企画審査室」と某社 内部監査部 企画審査室」の兼務となります。 【魅力・やりがい】 ・近年、金融機関においてはガバナンス強化の観点から内部監査の重要性が増しています。当社においても経営へのアドバイザリー機能発揮が求められており、従来の準拠性を中心とした監査から経営への提言を見据えた監査への転換など、内部監査の高度化を推進しています。企画・審査室は監査人として内部監査に従事するわけではありませんが、内部監査高度化に向け、従来の監査手法や監査内容にはとらわれず内部監査の枠組みをゼロベースで見直す転換期であり、監査部門の企画業務としてやりがいのある仕事に従事することができます。また、内部監査の前提となるリスク評価の高度化のためには、会社のあらゆる情報に接するとともに会社を俯瞰的に見る必要もあり、経営視点のレベルアップをはかれるとともに、社会人としてのキャリアアップに繋げることができます。 ・希望やスキルによっては、将来的に某社の本社部門等に異動することも可能です(海外勤務・トレーニーの機会有)。 【職場紹介・職員の声】 ・企画・審査室には、11名が在籍しています。メンバーの経歴も、営業、損害サポート、商品、企画、海外、管理、運用など様々な部門出身者から構成されており、多様性のある人財が集まっています。 【キャリアパス】 ご入社後は内部監査部に配属となり、監…
株式会社コアコンセプト・テクノロジー
内部監査室スタッフ【内部監査室新規立ち上げ/働きやすい環境】
企画・管理・事務その他
東京都 豊島区南池袋 1-16-15 …
600万円〜800万円
正社員
「内部監査室スタッフ【内部監査室新規立ち上げ/働きやすい環境】」のポジションの求人です 【採用背景】 内部監査室の新規立ち上げに伴い、内部監査室のスタッフを募集いたします。 担当者として、ご経験に応じて内部監査や内部統制(J-SOX)に関わる業務に携わっていただきます。 【具体的な業務内容】 ■内部監査関連業務(本社及び子会社の内部監査) ■内部統制(J-SOX)関連業務(整備・運用評価、監査法人対応等) 【配属部署】 内部監査室 室長1名 ※2024年1月に立ち上がった部署になります。 【働き方】 全社平均残業:19時間/月 リモート頻度:週2~3回程度で可能 【同ポジションの魅力】 ■新組織の立ち上げに参画 内部監査室の新設メンバーとして、ゼロからの仕組みづくりに携われます。自分のアイデアや経験を活かして、組織の成長を支える仕組みを構築できます。 ■成長企業ならではの裁量 内部監査の裁量が広く、M&Aを含む企業成長戦略を支える重要な役割を担えます。新規グループ会社のガバナンスや内部統制の整備・運用を主導し、大きな経験値を得られます。 ■キャリアアップの後押し 業務を通じて監査業務やJ-SOXの専門性を高められるだけでなく、継続的な学習支援制度により、自身のキャリアアップをしっかりサポートします。 ■良好な社内連携 事業部門や管理部門とのコミュニケーションが取りやすく、建設的な議論を重ねながら業務を進められる環境です。風通しの良い職場で、内部監査の価値を実感できる業務に取り組めます。 ■成長に伴うスケールの大きさ 将来的にはプライム市場区分への変更を見据えており、品質を高める重要なプロセスを経験できます。自身の成長を企業の進化とリンクさせることができます。 【定年年齢】 60歳 再雇用制度:あり ※65歳まで 【同社の魅力】 ■SI&自社サービス事業の拡大/SES事業集中からの脱却 従来はSES事業への集中を行っておりましたが、 更なる事業拡大に向けて同社ではSES事業の売り上げを伸ばしながらも、 SI/自社サービス事業の拡大を進めております。 マッチングサービスOhgiの活用によって安定的なエンジニア提供が実現出来ており 大手企業からの案件受注も増加、全…
非公開
【東京/当面転勤なし】監査部 ※弊社経由で入社実績多数あり
企画・管理・事務その他
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800万円〜1100万円
正社員
【期待する役割】 同社における監査部として下記業務に従事いただきます。 【具体的には】 ◇内部監査(業務監査) ・・・ 会計監査ではありません ・アルコニックス本社各部、大阪/名古屋支店、およびアルコニックスグループ子(孫)会社への業務監査実施 ・業務監査実施のための受監査組織および社内関係部署等に対する各種調整 ・業務監査結果として内部監査記録書の作成、受監査組織および社内関係部署への業務監査結果の フィードバックならびに改善提案 ・改善提案に対する改善実施状況のモニタリング(フォローアップ監査) ◇アドバイザリー業務 グループ内組織からの要請に基づく内部統制強化アドバイザリー業務 【ポジションの魅力】 ・東証プライム市場会社(上場会社)の監査部として、アルコニックス本社各部、大阪/名古屋支店、およびアルコニックスグループ連結子(孫)会社との協業として業務改善を行う立場で、アルコニックスグループ全体の事業成長を実感する部署にて活躍ができます。 ・監査部の幹部候補ということで将来のキャリアアップが可能です。 ・会長/社長の直轄部署であること等、取締役や執行役員との接点が多く、監査業務だけでなく、経営の視点を学ぶことが可能です。 ・部員全員が主体性を持ち、リーダーシップを発揮する組織となります。 ・監査部の月平均残業時間は10時間未満です ・入社翌年度より年20日の有給休暇が付与されます。入社初年度は入社月に基づく会社の規定に則ります。 ・フレックス勤務制度を利用して柔軟に勤務可能です。 ・在籍年数に関わらず、年度当り一律200株当社株式が付与されます。(譲渡制限付株式制度を指します) 【働く環境】 ■基本的に出社勤務にて従事いただきます。ご家庭の事情等でリモートワークも相談可能です。 ■中途でご入社された方がご活躍できる環境です! ■プライム市場上場の非鉄金属専門商社で海外11法人16拠点まで展開もあり事業性も安定しているため長期就業できる環境! 【募集背景】 当社の事業拡大/グループ会社数増加に伴って、ガバナンスの向上と内部統制システムの充実による企業価値向上に寄与する内部監査体制の強化を目指して、監査部員の増員募集です。 【組織構成】 監査部:現在8名 【同社の魅力】 ■レア…
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内部統制業務国内最大手の3PL企業
企画・管理・事務その他
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900万円〜1200万円
正社員
■内部統制評価の実施(国内・海外出張あり) ■内部統制の文書化/助言 ■業務監査の実施(国内・海外出張あり。主として会計監査を行って頂くが、業務監査全体の取り纏めも頂く予定) ■検出事項や発生した不祥事に関連する内部統制の改善状況の検証 ■データを活用した、効果的・効率的な手法の導入 ■ガバナンスに関する意識向上のための教育(国内・海外) 【魅力】 以下の経験を通じて、スキルを更に向上することが可能です。これらのスキルは、経営企画や業績管理のエリアでのキャリア構築にも転用可能 ■グローバルに事業を展開している企業のガバナンス構築 ■DX監査の導入・実施を通じた、データ分析 ■国内及び海外現地法人とのコミュニケーションによる、語学力を含めたコミュニケーションスキルの向上 【募集背景】 同社グループはグローバル3PLリーディングカンパニーを目指しており、戦略的M&Aの実行、アライアンスの強化、DXを推進しています。それに伴い同社では、共通システム導入によりグローバルレベルでガバナンスを強化すること、蓄積されるデータの活用が課題となっており、再上場に必須であるJ-SOXの視点から、特に財務報告に関する内部統制の強化をサポートすること、および、データを活用したモニタリング方法の見直しが急務となっているため、一緒に進めていただける方を募集いたします。 【組織構成】 監査室 内部統制部 ※監査室は約30名体制であり、室長、副室長、担当室長の他内部監査を行う監査部(16名)及び内部統制部(6名)と、企画グループ(4名)から構成
非公開
【東京】内部統制(業務監査)※東証プライム・総合化学メーカー
企画・管理・事務その他
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800万円〜1200万円
正社員
【募集背景】 内部統制、監査体制強化とその遂行体制の維持・強化をしていくなか、法務系、経理系人材の定年による退職が続いており、早急かつ適切な人材補充が急務でとなっています。特に、法務や経理の知識があり、かつ監査業務経験のある即戦力人材を確保し、急激な人材の入れ替えに対応し、かつ組織の対応力も上げていけるような方のご入社をお待ちしております。 【業務内容】 室長・GLの方針に基づき、以下の業務を担当いただきます。 ■三井化学本体、国内外関係会社について、監査計画に従って、会社法に対応するための業務監査を実施する。 ■監査を実施し、各部、各社の業務プロセスの適正化を支援する。 ■その他特命事項 【配属組織】 内部統制室(業務監査G) 30代-60代の方が9名程在籍をしております。職場内は気軽に何でも話せる雰囲気です。 【働き方】 ■残業時間は通常月は10~15時間程度、監査のピークの時期は30時間程度になります。 ■週2日程度、リモートワークしておりますが、ご入社後は業務のキャッチアップの為、しばらくご出社いただくことを想定しております。 ■フレックスも活用可能です。コアタイムはございません。 【魅力】 ◆売上高1.8兆円を誇る東証プライム上場総合化学メーカー: 残業時間平均22.0時間、年次有給休暇取得率75%、平均勤続年数男性18.9年、女性20.3年、平均年収864万円と働きやすい環境が整っております。 ◆世界トップクラス製品多数保有: 地球規模での課題や暮らしの中の身近なニーズまで、革新的な技術や製品でソリューションを提供しており、産業の発展や豊かな暮らしを支える大きな役割を担っております。 製品例) メガネレンズ材料世界No.1シェア、バンパー材料アジアNo.1シェア、ドアシール材料アジアNo.2シェア、燃料タンク材料世界No.1シェア
非公開
内部監査部(本部・金融市場監査)
企画・管理・事務その他
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800万円〜1100万円
正社員
【期待する役割】 内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。 【職務内容】 融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング 【同社で働く魅力】 ★年功序列が極めて少なく、お若い方でも幅広い業務をご担当いただけます。 ★他の銀行と比べて上下関係の壁が薄く、フラットでフランクな企業文化です。 ★中途入行者が非常に多く様々なバックグラウンドを持った方が活躍されていますので、中途入行者の受け入れも大変寛容です。
株式会社サーバーワークス
内部監査【AWS最上位パートナー上場企業/リモートメイン】
企画・管理・事務その他
東京都 新宿区揚場町1-21飯田橋升本…
600万円〜1000万円
正社員
「内部監査【AWS最上位パートナー上場企業/リモートメイン】」のポジションの求人です 【会社概要】 AWSに特化したクラウドインテグレーターIT企業です。 同社は2009年に日本で初めてAWS専業のインテグレーション事業を開始し、 2014年より日本国内には現在十数社しかない「AWS 最上位パートナー」に継続して認定されています。上場企業×AWS専業×最上位パートナーは業界唯一の存在となります。 【募集背景】 会社規模の拡大及びグループ会社増加に伴う増員です。 更なる成長フェーズとして、2024年よりAWS社との戦略的協業契約【以下SCA(Strategic Collaboration Agreemet)】の遂行をミッションとし、4年間※で2.15億ドル(日本円にして約290億円)のビジネスを創出すべく業容拡大をしております。その為、社員数の急速な増加に伴い、適切な組織統制を整備する事が急務となっています。 【仕事内容】 ■グループ会社を含む各部門及び各業務に関する内部監査 ■まずご担当いただきたいこと ・定期監査、臨時監査に関する一連の業務 ・内部統制に関する問い合わせ対応 ■将来的にお願いしたいこと ※ マネージャー候補として ・J-SOX監査計画策定及びマネジメント ・内部通報窓口の運用 ・年間・中期監査計画策定 ・監査法人・監査等委員会対応 ※上記範囲からご経験に応じ、既存メンバーと分担し実施していただくことを想定しています。 【このポジションの魅力・期待する事】 ■上場企業における内部監査業務を通じて、内部監査のスペシャリストとしてステップアップする事が出来ます。将来的に内部監査室長として、高いコンプライアンス意識を持ち、経営幹部に対しても公平公正な視点で意見できる立場で働いていただきます。 ■リモートメイン×フレックス×残業10H前後で働き方を改善しながらスキルアップを実現できます 【キャリアパス】 ・内部監査マネージャー ・内部監査スペシャリスト (補足説明) ご経験を活かしながら、対応領域を徐々に広げて頂き、年間・中期監査計画策定等を作成できる実力値を付けて頂ければと思います。将来的にはチームのマネージャー、もしくは実務スペシャリストとして経験を積むことが出来ます。
非公開
【内部統制推進部】リモート可東証プライム上場/課長職以上
企画・管理・事務その他
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800万円〜1000万円
正社員
東証プライム大手企業 大東建託社での『内部統制推進部 課長職採用』です 【職務内容】 内部統制推進部において、会社法に関わる内部統制についての業務です。 ■内部統制構築・整備に向けた、内部統制システムの策定 ■リスクマネジメント活動 ■不正リスク管理態勢の構築 ■内部統制強化プロジェクトの推進、研修等 ・M&Aも活発に行っており(直近では東証スタンダート上場企業をTOB)、本ポジションへの期待値が上がっております。 【募集背景】増員 内部統制推進部は昨年立ち上がった部署のため、組織体制の強化を図るための増員募集です。 ご入社いただく方には、内部統制のこれまでの知識を活かし、部署メンバーの育成や組織強化のための 中核人材としてご活躍いただくことに期待しています。 【組織構成】内部統制推進部 9名 ※昨年立ち上がったばかりの部署です 部長 1名(50歳男性)、課長 5名(37~53歳が所属 1名女性)、担当 3名 ※組織図・・・ ・管理本部ーグループ内部統制推進部ー(1)内部統制推進部★配属先(2)インテグリティ推進部(3)法務部 ・CEO直下ーグループ監査統括部ー(1)グループ監査部(2)J-SOX監査部(3)内部監査部 長年、大東建託社に勤務されている方のため、社内のことで不明な点があれば 質問できる環境にございます。 【キャリアパス】 ・ゆくゆくは次長としてご活躍いただける方を募集しています。 ※中途入社(課長職採用)から約2年で次長に昇格した事例も有!評価次第で上がっていける環境です。 【働き方】 ■労働環境としても、フレックスタイム制を導入 ■週3日リモート・在宅可! ■年間休日125日!柔軟な働き方が可能です。 ~参考URL~ ・福利厚生について https://www.kentaku.co.jp/diversity/work-style-reform ・ワークライフバランスについて https://www.kentaku.co.jp/diversity/work-life-balance/#life-event-welfare 【外部評価】 ■健康経営優良法人/2024年3月認定(ホワイト500:4回目) ■Nextなでしこ 共働き・共育て…
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内部監査2課
企画・管理・事務その他
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800万円〜1400万円
正社員
■本社および子会社の内部監査の実施 (個別監査のチームリーダーとして監査計画の立案から監査報告書発出までの一連の作業) ■SOXテスター業務 (テスターマニュアルに則ったテストの実施、スケジュール・品質・業務委託先等の管理全般) ■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画 ■上長のサポートおよびジュニアレベルスタッフの育成 ※週3日程度のテレワーク可。 フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の監査部との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。 【募集背景】 「経営に資する監査」を目指し、更なる内部監査態勢の高度化や監査基盤の強化を図ると共に内部監査の理解・浸透を推進していくため。
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【東京】内部監査(ENEOSグループ/再エネ企業)
企画・管理・事務その他
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700万円〜1400万円
正社員
【募集背景】 親会社との経営統合を推進することとなり、事業拡大及びコーポレート機能の促進に伴う増員のため。 【具体的な業務内容】 ■業務監査:業務の有効性・効率性、規程への準拠性(メイン業務) ■J-SOX評価:業務プロセス、統制状況の評価作業 ※上記に関する計画立案サポート、監査・評価作業の実施、監査報告書の作成、フォローアップ、監査法人・監査役との折衝、課題解決・業務改善のサポート 【働き方】 転勤:なし 出張:2ヶ月に1回程度(1泊ないしは2泊程度※発電所に訪問していただくため) 残業:20~30時間程度 リモートワーク:推奨している。(出社率は2~3割程度) 勤務時間選択制度:あり 【定年】 定年65歳 ※役職定年なし
非公開
【東京】法務/ガバナンスグループマネージャー
企画・管理・事務その他
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800万円〜1200万円
正社員
■コーポレート・ガバナンスの企画、検討(機関設計等) ■株主総会事務局 ■取締役会事務局 ■経営会議事務局 ■社内規程管理 ■その他コーポレートガバナンスに関連する業務 【配属部署】 法務・コンプライアンス部 【定年】65 歳 ※65 歳以降有期契約による継続雇用有
非公開
【リスクマネジメント担当スタッフ】
企画・管理・事務その他
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900万円〜1200万円
正社員
【期待する役割】 グローバルのリスクマネージャー補佐として、日本および米州、欧州、アジア太平洋の各グローバル・グループ・リスク・マネージャーと密に連携しながら、グループおよび各地域内の事業リスクを特定し、適切に対応することで、グループ全体の現在および将来の経済価値を守るサポートをする。 【募集背景】 持株会社におけるリスクマネジメント体制強化のため。また、グローバルな経営体制へ移行していく中で、戦略リスクやオペレーショナルリスク、プロセスリスクといった事業上のリスクにかかわるリスクマネジメントの分野で海外部門との協業や統合を共に進めるメンバーを募集するため。 ※管理職としての採用ではありませんが、リスクマネジメント領域の中核メンバーとして、将来のリーダーとなっていただくことが期待されており、これまでのご経験と語学スキルを活かしながら長期的に働くことが可能です。 【職務内容】 ・グループのリスク管理活動の促進、リスクプラン遂行のマネジメント(方針および手順の策定、計画したリスク軽減策の実施状況のフォローアップ等)の補佐 ・日本、米州、欧州、アジア太平洋各地域のリスクマネージャーと連携して、各地域のリスクマネジメントをサポート ・リスクマネジメントの成果や課題についての経営層への報告のサポート ・リスク委員会や監査委員会で使用する報告書(日本語版・英語版)の作成 ・グループ内で使用しているリスク管理ツールのモニタリング、効果・使用状況の確認 ・グループ全体で実施されるリスクマネジメントに関連するプロジェクトへの協力・推進 ・主要ステークホルダー (地域/市場幹部など) との関係性の維持・強化 等
PayPay銀行株式会社
事務センターの業務改善〔埼玉県勤務〕
金融業務・リサーチ系その他
埼玉県 新座市野火止7-21-33
650万円〜1100万円
正社員
「事務センターの業務改善〔埼玉県勤務〕」のポジションの求人です 【担当業務】 口座開設、諸届業務を中心に行っている事務センターの運営、業務改善に関する企画業務になります。 口座開設や、開設後の事務業務(キャッシュカードの再発行など)を行う当部署にて、より効率的な処理を実現するための業務をお任せします。具体的には業務委託先の管理、スマートフォンからの申し込み方法の改善、派遣社員の方向けのマニュアル作成などをお任せします。Webマーケティングの部門などとの協業もあるため、交渉力や折衝力も求められる業務になります。 【職務内容】 ・口座開設点検、諸届事務に関わる業務改善企画 ・センター内で使用するシステム開発に関わる対応(事務フロー、要件定義作成) ・口座開設点検、諸届事務に関わるデータ分析、集計と課題解決 ・委託先等を含めた業務体制の見直し、処理体制増強施策立案等 【入社後の流れ】 まずは口座開設の書類点検や開設後の事務業務などを学んでいただき、その後より上流の業務改善業務を学んでいっていただきます。 【配属部署】 プロセッシングセンター 社員約20名、派遣社員約90名が所属しており、 幅広い年代の方が協力しながら仕事を進めています。 中途入社の方も活躍しています。 30代を中心に20~40代の方がご活躍しております。 【特徴/魅力】 業務改善する対象は自センター内の業務中心のため、WLBが整えやすい環境です。 ユーザー部の立場で企画したシステム開発を、リリースまで担当しますので、自分で考えた企画の改善効果を実感できる喜びがあります。 そのため、口座開設の現場に居ながらにして、自分の業務の成果を実感することもできます。 【募集背景】 2021年4月にPayPay銀行となった当社では、決済アプリの「PayPay」の利用者増加に伴い口座開設の申し込みも急増しており、柔軟な体制整備の強化を検討しています。 【キャリアパス】 ご入社後はまず本部門での事務業務・業務効率化をご担当いただきますが、ご希望に合わせて、将来的にはマネジメントについていただくキャリアや、他部門(全社的な業務企画やマーケ、システム企画など)への異動も可能です。
非公開
【内部監査】室長候補/スペシャリストとして組織改革/裁量権
企画・管理・事務その他
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800万円〜1000万円
正社員
【配属先組織】 管理職候補・内部監査のスペシャリストを募集 配属:内部監査室(所長直下の独立部隊)/3名(室長60代、メンバー60代、50代) 室長候補としてメンバーをリードいただくことを期待します。 【募集背景とミッション】 第二創業フェーズの同社の成長に合わせてスキルアップしていく必要があります。システム・IT監査など時代に合わせた業務比率が増えていくことが予測される中で、業務の落とし込みができるスペシャリストに管理職候補として外部から加入いただくことで、ルーティン業務とせず、他部署連携から時代と組織の動きに対応するスペシャリスト集団に生まれ変わることを期待します。 ≪内部監査及び内部統制評価に関する業務≫ 【業務内容】 ■業務監査 ■財務報告に係る内部統制監査 ■内部統制システムに係る内部統制監査 ■アドバイザリー業務 【業務監査の流れ】 ■年間監査計画策定 ■個別監査計画(目的、監査項目、手続き等) ■被監査部門との個別監査計画の共有 ■実査 ■監査調書、監査報告書の作成 ■講評会の開催 ■代表取締役への報告 ■改善指示書の提示、改善回答書・改善報告書の受領 ■フォローアップ監査 【内部統制監査】 ■全社レベル統制、決算財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般統制 における整備状況評価、運用状況評価、ロールフォワード ■リスク管理体制等に関する監査 【三様監査ミーティング】 ■監査役会、監査法人との情報共有は適時行っています。 【歓迎要件】 ▼事業特性・経営戦略を理解し、組織強化の視点で提案できる方 ▼公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方
非公開
【課長クラス】システム監査担当
企画・管理・事務その他
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1200万円〜
正社員
・ システム監査の企画・実行 ■職務詳細 ・ 本社グループにおける、AI・クラウド活用・DX等を含めたIT戦略やITシステムの開発・運用、利用に係る内部監査の企画・実行 ・ サイバーセキュリティやAI・クラウドサービス・DX関連等の世間動向、環境変化が激しい領域の監査を中心に担当いただく予定(本人の素養も踏まえて具体的な担当業務を決定) ・ 関係各部とのコミュニケーション等を通じた監査領域・ニーズの引き出し・調整等
非公開
【内部監査】スペシャリスト~シニアスペシャリスト
企画・管理・事務その他
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700万円〜1400万円
正社員
【募集背景】 グローバル展開を進める中で、グローバルな内部統制レポートラインを構築し、プロアクティブに運用を改善・推進させるため。 【業務内容】 ・当社グループを対象とした国内外の内部監査対応 ・内部通報システムEthicsPoint(エシックスポイント)受付 ・コンプライアンス推進活動 ・社内規程全般の管理・周知促進業務 ・リスク/コンプライアンス委員会事務局業務 ・リスク調査業務、全社的リスクマネジメントの構築支援業務 【組織】 「内部統制・監査部 内部監査課」への配属を予定しております。 内部統制・監査部 ・内部監査課 5名 ・内部統制課 4名
株式会社SCREENホールディングス
【未経験可】内部監査・内部統制評価/スタッフ
企画・管理・事務その他
京都府 京都市上京区堀川通寺之内上る4…
600万円〜700万円
正社員
「【未経験可】内部監査・内部統制評価/スタッフ」のポジションの求人です 代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。 【業務内容】 ■内部監査:当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。 また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。 ■内部統制評価:金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。 【求人背景】 組織強化のための増員です 【求める人物像】 ・監査を通じて被監査部門と建設的な関係を構築できる方、積極的に仕事に取り組める方 ・責任感を持って仕事を遂行できる方、課題形成力および課題解決力のある方 ・協調性を持って誠実に業務に取り組める方
非公開
Senior IT Auditor(P3), 内部監査
企画・管理・事務その他
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700万円〜1400万円
正社員
Job Purpose: The IT Auditor is responsible for supporting the execution of Internal Audit activity within all AXA entities in Japan in order to provide timely, independent assurance and in doing so, to improve the control culture. The jobholder demonstrates autonomy in the execution of audit work with strong knowledge in IT processes, ability to assess the adequacy of key risks and solid interpersonal skills to interact with a great variety of people in the organisation. Key Accountabilities: Executes assigned internal audit tests to time and quality standards in line with Group and IIA standards and in line with the approved audit plan (e.g. from audit programme to draft report). Assists in the development of internal audit programmes. Drafts audit reports. Gains and maintains an understanding of key business risks and regulatory requirements under the team scope, Interacts efficiently and empathetically with management during audit fieldwork and present efficiently conclu…
非公開
【内部監査スタッフ】所定労働7時間・フレックス
企画・管理・事務その他
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1100万円〜1300万円
正社員
【期待する役割】 ・個別内部監査プロジェクトのリーダー、将来的には内部監査部門のリーダーを担うことを期待 ・海外グループ会社監査チームとのアラインメント推進 【職務内容】 ・国内グループ各社内部監査業務 ※当面は上記業務に従事頂きますが、将来的にはその方の能力を活かせる範囲でジョブローテーションが発生する可能性があります。 【募集背景】内部監査体制の強化に伴う増員 【組織構成】部署人数12名(内、キャリア入社3名) 【求める人物像】 ・業務で関与する相手をリスペクトし、オープンマインドで業務にあたる方 ・新しいことへのチャレンジ精神と柔軟な対応力を持ち、前向きに業務をリフォームできる方 ・問題点を的確に抽出、文書化し、プロセスの改善案の策定をリードする能力のある方