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内部監査(担当または主査)【東京本社】

企画・管理・事務その他

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600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【職務内容】 ・内部監査の実施(会計や業務などの調査・評価) ・社外監査法人との連携 ・適切な財務データの保持、不正防止や低減のほか、業務効率化 ・企業活動の問題点の早期発見と解決、法や社内ルールの順守状況チェック ・リスクの見える化と改善策の検討・実施フォロー 【部署】内部監査室 室長(1名)、課長(1名)、主査(1名) 【募集背景】 内部監査を活用した内部統制の強化

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監査室

企画・管理・事務その他

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700万円〜1500万円

雇用形態

正社員

【具体的業務】 ■通常監査:同社グループ全体の内部統制を担い、会計、人事労務、情報管理の観点から統制監査を実施する。 ■事業監査:同社グループの事業や本部機能に入り込み、今後の成長や成長する為の仕組み・組織の改善課題を発見し、その根本原因を特定、関連部署と協力し、今後の成長に向けた課題解決を行う。

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コーポレートリスク管理本部 コンプライアンス・リスク管理部

企画・管理・事務その他

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700万円〜1500万円

雇用形態

正社員

【求人概要・背景】 同社の成長目標の実現に向けて、グローバルでのリスクマネジメント強化が重要課題となっております。コンプライアンス違反の未然防止や、事業リスクの抽出と対策の明確化等を行い、安定的に事業継続ができる体制をグループ全体で構築していくことがmissionです。特にグローバルでのコンプライアンス強化に向け、国内に留まらず海外グループ会社も対象にしたグローバル内部通報制度を導入するとともに、全社でコンプライアンスを遵守する企業風土の醸成・強化の推進をお任せします。 【仕事の内容】 ■グローバルなリスクマネジメント強化の新体制を構築する →不正不祥事や各種リスク事案発生の未然防止を図りつつ、有事の際には会社ダメージの最小化を実現すべく国内外グループ会社のコンプライアンス・リスクの担当者と協働して、リスク課題の抽出に向けた新体制を構築する。 ■グローバルの内部通報制度を新たに構築する →リージョンや海外グループ会社と連携して導入を進めつつ、国内外のコンプライアンス強化へ繋げる企画や仕掛けといった新たな仕組みの構築とアクションを担う。 【配属先部署情報】 コンプライアンス・リスク管理部 合計:1名 ■部の概略 健全な企業活動を継続していく上で、企業価値の維持・向上を図るべく、コンプライアンス(法令・社内規程)に違反する可能性や潜在化している様々なリスクに対しての予防活動、ならびに違反発生時やリスクが顕在化した際に、関連部門と連携して早急な是正対策を推進する部署。 ■配属部署(部・課)の役割詳細 ・コンプライアンス・リスクマネジメント全社事務局 ・各種主管規程(法令)の全社事務局(個人情報保護法・機密情報・プライバシーポリシーetc.) ・全社内部通報窓口 ・コンプライアンス啓発活動(研修実施など)

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内部統制責任者候補(リスクマネジメント)【平均残業20h】

企画・管理・事務その他

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600万円〜900万円

雇用形態

正社員

同グループの経営基盤を支える内部監査室にて内部統制を推進する課を新設予定です。当グループ全体に係るリスクマネジメント、インシデント対応支援など、内部統制強化に関する業務を牽引していただける方を募集いたします。 【業務内容詳細】 ※新設の課となりますが、上長の支援のもと取り組んでいただきます。 ■内部統制推進 ・内部統制強化に関する業務、内部統制に係る調査、設計、提案、コンサルティングなど ・リスクマネジメントに関する業務、インシデント対応支援 ※上記を主軸として以下2,3も部分的に対応いただきます。 ■内部監査(任意監査) 内部監査に係る計画立案、監査実施、調書・報告書作成、関連部署への説明など※監査対象は、同グループ全社(国内・海外)です。年に数回程度の出張を予定しております。 ■財務報告に係る内部統制評価(JSOX) J-SOXに係る計画立案、社内評価の実施、報告書作成、関連部署への説明など 【働き方について】 ・残業時間は、月平均10~20時間程度 ・フレックス、在宅勤務制度あり(出社頻度は業務状況に応じて変動します) 【組織や社風について】 ・管理職1名、メンバー5名(男性3名・女性2名)の組織です。30代が中心です。 ・メンバー全員が中途入社、風通しのよい職場です。 ・主体性を重視する社風なので、積極的に業務に携わりたい方にはやりがいを感じやすい環境です。

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金融業務監査担当〔KDDIグループ/東京転勤無〕

企画・管理・事務その他

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600万円〜1500万円

雇用形態

正社員

【業務内容】 同社の監査部にて、内部監査(3線)業務にご従事いただきます。当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社における監査に加え、グループ会社への監査にもご従事いただきますので、ご活躍の機会が多い環境です。 <業務詳細> ・ホールディングス監査業務(当社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務) ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当 ー監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等 ・グループ会社監査業務(auフィナンシャルグループ各社の各管理態勢を対象とした監査業務) ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当 ー監査対象領域は、業務リスク管理、コンプライアンス、ITリスク管理、情報セキュリティ管理、AML/CFT管理、自主規制・ガイドラインの適合、お客さま本位の業務運営、等 ・監査企画業務 ーリスクアセスメントの実施、監査計画の立案等を行っていただきます。また、業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組みも行っていただきます。 ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業 【ポジションの魅力】 ★グループ各社の監査部門に出向することで、銀行、保険、貸金等の様々な事業における監査実務経験を積むことができます。 ★設立6年目で成長期にある組織の中で、自ら主体となりスピード感を持って企画・実行することが出来ます。 ★経営との距離が近く、全社的・グループ俯瞰な視点で幅広い領域を担当する事が可能なため、金融業務監査のプロとしての専門性を高めながら、グループ横断的な監査機能の効率化、管理高度化など非定型の仕事にチャレンジし、キャリアの幅を広げることができます。 【同社の魅力】 ■少数精鋭でチャレンジングな社風 ・auフィナンシャルホールディングス単体では、コンパクトな組織体制であり、30代~40代の社員が多い会社です。auフィナンシャルグループ全体では1,000名を超える規模になります。 ・少数精鋭のため、経営層に直接提案がしやすく、自身の企画を実現したり、チャレンジがしやすい環境です。 ■柔軟な働き方 ・ご自身…

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内部監査/マネージャー

企画・管理・事務その他

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800万円〜900万円

雇用形態

正社員

■同社のグループ会社へ出向いただき、内部監査全般をご担当いただきます。 ※マネージャークラスを想定しております。 【業務内容】 ・内部監査業務全般(業務監査) ・監査実施に係る一連の業務 ・監査に係る企画業務

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内部統制課【課長もしくはスペシャリストとしての採用を想定】

企画・管理・事務その他

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600万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【期待する役割】業界トップクラスのメーカーである同社の内部統制担当として、下記業務をご担当頂きます。 【具体的業務】 ・海外子会社を含む内部統制報告制度(JSOX)に基づく内部統制経営者評価経験及び監査対応 ・内部監査サポート(特に海外子会社) ・内部通報システムEthicsPoint(エシックスポイント)受付 【組織構成】 内部統制・監査部:全体で6名 ー内部監査課:2名 ー内部統制課:4名 ※内部統制課の課長職もしくは、スペシャリスト職として部直下での採用を想定しております。 ※中途入社者もおり、安心してご入社いただける環境です。 【募集背景】 定年退職を迎えられたメンバーがおり、その欠員補充となります。定年退職者は海外子会社・海外グループ会社の監査業務を行う中心メンバーであった為、今回お迎えをする方にも、海外関連業務を担っていただくことを期待をしております。

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内部監査 【大手町勤務】

企画・管理・事務その他

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600万円〜1100万円

雇用形態

正社員

◎同社の内部監査部にて内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務をお任せ致します。 【業務内容】 ■内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ■内部監査実施計画の策定及び内部監査の実施、記録、報告ならびに問題点の是正等 ■内部監査態勢にかかる品質管理(品質評価、人材配置および育成、モニタリング及び定期的リスク評価)

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リスク管理(システムリスク)【フルリモート可】

企画・管理・事務その他

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700万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【具体的には】 リスク管理部システムリスク担当として以下の業務を主として対応していただきます。 ■システムリスク管理の方針・関連規程策定 ■システムリスク管理体制の企画/構築/改善 ■システムリスクアセスメント/モニタリング対応 ■社内プロジェクト支援 ■システムインシデント管理、分析、報告 ■監査/当局検査対応 【本ポジションの魅力】 ■新たに取組強化している領域であるため、これまでの経験・ノウハウを活かして組織形成を実現できます。 ■本ポジションは、立ち上がってまだ浅いリスク管理部門に配属されます。そのため、定型化された業務の遂行ではなく、自ら考え新しいことを検討・提案する業務が比較的多く、自分自身のスキルアップや知識向上が望める環境となっています。

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グループ監査部

企画・管理・事務その他

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600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【期待する役割】 同社のグループ監査部にて下記業務をお任せします。 【職務内容】 ■業務監査(監査事前準備、現地往査、監査報告書作成等) 国内・海外出張あり ■J-SOX等内部統制の評価 ■グループ会社を含む内部統制の整備に関する支援・指導 【募集背景】 新たな事業領域の拡大により、監査対象部門が増加し、監査人材を募集する運びとなりました。

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内部統制に資するための業務監査

企画・管理・事務その他

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700万円〜

雇用形態

正社員

同社内部監査室にて以下業務をご担当いただきます。 【具体的に】 1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案 2. 業務全般に対する内部監査の実施 3. 関係会社に対する内部監査の実施 4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成 5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領 6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング 7. 監査役会および監査法人との協力・連携 8. 内部通報の受付およびその記録の保管 9. 上記に付随するその他の業務

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FORCAS - プロジェクトマネジメント(カスタマーサクセス)

サポートデスク、カスタマーサポート系その他

東京都千代田区

800万円〜1300万円

雇用形態

正社員

1人につき約数20社程の担当企業を持ち、顧客の導入に至った課題をにぎり、活用~定着までのストーリーを描く セールスチーム等横連携し、顧客のエグゼクティブ層(経営陣・担当役員・本部長クラス)や現場の推進担当を担われている顧客と対峙し、ご支援の方向性や定着に向けたディスカッション ご契約開始から約4ヶ月の間で初回のキックオフ、課題の特定、活用ストーリー設計、運用開始、運用開始後の振り返り等をスピード感を持って伴走・推進 FORCASを通じた既存顧客の分析、分析結果の読み解き方法、ターゲティングの考え方等のご支援 その他、プロダクトの成長に向け、開発の議論に参加し顧客のリアルな声を反映 【業務で使用する主なツール】 Salesforce:顧客管理、セールスファネル等のデータ分析 Slack:社内や顧客とのコミュニケーション Sansan:顧客接点の確認 【顧客に利用案内フォローする主なツール】 Salesforce/Hubspot/Dynamics:FORCASのデータをSFA/CRMにAPI連携し活用していただく為にフォローする Marketo/Marketing Cloud Account Engagement:メールマーケ等の施策のご案内時にフォローする ※使用ツールについては、入社後に研修もございますのでご安心ください。

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Senior IT - Internal Audit

企画・管理・事務その他

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700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【概要】 デジタライゼーションに関するグローバルポリシーを作成する権限を有します。 グローバルに展開するオリンパスの各機能・拠点との社内コミュニケーションや、外部ベンダーとの折衝も重要な役割です。 デジタルマニュファクチャリングによる革新的なビジネス価値を創造します。また、インダストリー4.0に向けた新たなオペレーション技術の導入をします。 各機能・地域が連携し、グローバルにIoTプラットフォームの導入を推進します。 【主な業務】 デジタルマニュファクチャリング戦略およびディレクターの方針・指示に従い、マネージャーとして以下の目標を管理・達成する。 1.MYSグローバル製造デジタル化戦略の立案 2.CMSO内の他部門のデジタル化戦略との調和を図りながら、CMSOのデジタル化戦略を立案 3.インダストリー4.0に向けたOT領域のデジタル化とインフラの企画と実施 4.デジタル化のROIをグローバルに最大化 5.デジタル エンジニアリング・コラボレーションのためのグローバルMTGの管理

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内部監査 IT担当【フレックス/70以上のサービスを展開】

企画・管理・事務その他

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700万円〜900万円

雇用形態

正社員

【募集背景】 事業拡大に伴いリソース不足なため、J-SOX評価(ITGC)の実務担当者(主に国内事業担当)の募集をいたします。 【ミッション】 本ポジションでは、様々な事業領域に対して、50以上のシステムのITGC評価を行っていただきます。監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献し、上場企業として有価証券報告書に関わるシステムが全ての利害関係者に問題ないことを証明します。単にシステムを構築するだけでなく、IT統制の構築にも責任をもちます。 【職務内容】 主な業務はJ-SOX対応業務(経営者評価、監査法人対応)です。 当部ではフラットなチーム編成のもと、監査インチャージも含めて、各プロジェクトの監査/評価業務を遂行しています。日々オフィスやオンラインにてコミュニケーションをとり、検討や相談を重ねて、監査手続きを進めています。 【魅力】 ■セキュリティ監査や会計監査等にキャリアの幅を広げていただくことも可能です。 ■多くの先端技術を採用したものや大規模なシステムに関与できる機会があります。 ■組織横断的に業務を遂行するので、多くの組織に対する情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担い組織改善にも貢献していただけます。 ■英語の使用機会もございます。 【配属組織について】 ■組織構成 部長、マネージャーの他5人のメンバーが在籍しております。 ※業務委託も数名います。 ■環境 内部監査部は7つの課から構成されており、全体では40名以上の部員が所属しています。 監査の対象は、金融各子会社を除いた国内外の事業、子会社になります。 今回の募集は、その中でJ-SOX評価を中心に活動を行っているチームでの採用となります。 中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。

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内部監査・内部統制評価・監査企画【プライム上場企業】

企画・管理・事務その他

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650万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【ミッション】 国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施をご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 (ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査) ■J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整 ■監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施 ■監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成 ■各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定 ※監査実施のための国内、海外への出張をしていただくこともあります(日本国内、東南アジア、ヨーロッパ、アメリカ等) 【キャリアメリット】 ■多様なビジネス展開を推進する中でリスクを先読みし、経営や事業に貢献できるプロアクティブな監査を心がけており、経営層からは事業への支援も強く期待されています。 ■セガサミーグループが更なるグローバル展開を目指す中で、当室のミッションを達成するためのコアとなるメンバーを募集します。 ■テレワークも適時組み込んだ比較的柔軟性のある勤務体系で、有休も取得し易い環境です。 【部門からのメッセージ】 古い監査業務の価値観に基づく、羅列された確認項目に〇×を付けるだけの作業的監査ではなく、確認した事やインタビュー時の対話などから背景にある根本的な事象を理解、分析し、監査や評価活動を通じて経営に資するリスクヘッジや効率化に関する総合的な意見発出、改善提言、アドバイスができる方を求めています。 【働き方】 ■フレックスタイム制、在宅勤務制度により自由度の高い勤務が可能 ■副業制度により社外の仕事を通じた自己研鑽も可能

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リスクマネジメントスペシャリスト【上場IT/SaaS】

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650万円〜1200万円

雇用形態

正社員

リスクマネジメントチームのリーダー候補として、freeeが常にチャレンジをし続けられるよう、事業に関わるリスクの洗い出し・分析・対応策の実施を通じて、既存・新規を問わず、すべての事業を安全且つスピード感をもって推進する役割を担っていただきます。 また、多くのテック企業の目標となるようなリスクマネジメント体制を構築できるよう、組織作りや実際の活動の場面等、あらゆる場面で先進的な取り組みを期待しています。 【業務内容詳細】 ・全社的なリスクマネジメントの戦略の立案、仕組みの構築及び実行 ・リスクマネジメント体制の整備と組織横断の業務プロセスの設計・改善 ・有事の緊急対策本部の運営など顕在化したリスクに対する対応 【同社のリスク管理の特徴】 ・freeeの各プロダクトと密接にかかわり、深く関与して頂く場面が多く、一緒にサービスを作り上げている当事者としてのやりがいを感じることができます。 ・Fintechという先進的なビジネス・サービスの分野において、リスクマネジメント的にも前例がない或いは少ない領域でビジネスをサポートするための対策や整理を考えていく楽しさがあります。

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情報セキュリティ監査【0ベースで構築/様な領域に挑戦】

企画・管理・事務その他

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700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【募集背景】 同グループの急速な成長により、セキュリティ監査チームを拡大、強化する必要があります。 【魅力ポイント】 ■流動的な組織で、新しい領域・新しい監査に挑戦できる環境です。自分自身がチャレンジしたいことに対して後押ししてくれる風土があり、現メンバーもご自身の興味に応じてITGCを担当したり、会計回りや業務監査等を兼任している事例もございます。 ■自由な組織で、ご家庭を持つ方々も多く、定時上がり・フレックス等を活用しワークライフバランスを維持しながら働いている方が多くいます。 ■定型の監査フォーマットはありますが、新しいテーマに挑戦することが多いため、チェックリストの新規企画ができます。1から監査を構築でき、その中でも裁量をもってご担当いただくためご自身のやりたいが実現できます。 ■楽天社は70以上のサービスを取り扱っているため、監査対象となるサービスが多く、ルーティンワークは発生しません。毎年新しいテーマ・領域をしているため、ご自身のスキル・経験値を磨くことができます。 【職務内容】 情報セキュリティ監査(日本国内のISMS監査を含むがこれに限定されない) 業務の割り当ては、候補者の経験やスキルなどに配慮して決定いたします。 ※監査業務を実施する際には、主に以下の方法で、企業のセキュリティルールやベストプラクティスとの比較により、不備を検出します。 ■インタビューの実施 ■証拠の検証 ■調査結果の判断 ■フィードバックの提供 ■改善のサポート 不備を発見した場合は、2次ラインと協力しながら改善サポートを提供します(コンサルティング業務)。 われわれのチームはモバイルも担当しているため、モバイルキャリアのセキュリティ監査に携わる機会もあります。 また、各個別の監査を通じて特定された楽天グループ全体にかかわるセキュリティ課題について、情報セキュリティ管理部門および他の関連組織に対して改善をサポートします。これは全社的なセキュリティ強化の取り組みであり、非常にやりがいがある仕事です。 ほとんどの場合、業務は日本語で行われるため、英語について心配する必要はありません。 しかし、英語を使用したい方にも十分な機会があります。 【組織】 本体の内部合監査部 ガバナンス監査課 情報セキュ…

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<東京>関係会社の監査業務(管理職候補)

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700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

【職務内容】 ・関係会社監査役業務 ・関係会社管理ルール制定、運用 ・関係会社業績管理 ・関係会社企業価値向上策立案 ・M&A実施後の統合プロセス対応(会社管理機能確立) 【魅力】 ・関係会社の監査役として経営に参画できます。 ・関係会社管理業務を通じて、各社の事業を成長・発展させることができます。 ・M&A後の統合プロセス対応というレアな業務経験ができ、スキル取得ができます。 ・海外子会社管理業務を通じて、国内にいながら海外事業に従事することができます。 【募集背景】 ・業務拡大、職場年齢構成改善及び次世代育成 【組織構成】 管理職正社員3名(50代)、管理職契約社員1名(50代)、MTC委託社員1名(50代)、管理職兼務社員1名(60代)

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Senior IT Auditor(P3), 内部監査

企画・管理・事務その他

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700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

Job Purpose: The IT Auditor is responsible for supporting the execution of Internal Audit activity within all AXA entities in Japan in order to provide timely, independent assurance and in doing so, to improve the control culture. The jobholder demonstrates autonomy in the execution of audit work with strong knowledge in IT processes, ability to assess the adequacy of key risks and solid interpersonal skills to interact with a great variety of people in the organisation. Key Accountabilities: Executes assigned internal audit tests to time and quality standards in line with Group and IIA standards and in line with the approved audit plan (e.g. from audit programme to draft report). Assists in the development of internal audit programmes. Drafts audit reports. Gains and maintains an understanding of key business risks and regulatory requirements under the team scope, Interacts efficiently and empathetically with management during audit fieldwork and present efficiently conclu…

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内部統制推進(コンプライアンス管理)マネージャー候補

企画・管理・事務その他

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700万円〜1200万円

雇用形態

正社員

【ミッション】 能力・経験を勘案し、以下の業務を中心にご担当頂きます。(面接でご経験やご希望をお聞かせ下さい。) 内部統制・リスク管理担当部門と連携し以下の業務を行います。 【具体的には】 ■当社及び関係会社のコンプライアンス活動の推進及びコンプライアンス違反等の未然防止、再発防止に関する業務 ・違反報告のしくみの整備、違反報告内容の分析・展開、懸案のある業務プロセスの改善等を行う。 ■法令遵守活動に関する業務 ・事業関連法令遵守のしくみの整備、監理対象法令の選定、社内の活動内容のモニタリングを行う。 ■内部通報窓口の運営に関する業務 ・内部通報窓口運営のしくみの整備、内部通報に関する調査等の対応、社員相談の対応を行う。 ■不正・問題の未然防止の観点等からコンプライアンス向上に係る研修・情報発信等の社内教育に関する業務 【組織構成】 ・内部統制推進室ーコンプライアンス部—★コンプライアンスグループ:部長—★ー以下4名                                    —部長付1名                   —社員相談室(コンプラ窓口):3名 ※グローバルリスク管理室は別にございます。 <コンプライアンス部 vision&mission> ・世の中の変化にすばやく対応し社のリスク管理を強化する。 ・法令違反やハラスメントのない会社になるよう、各職場や関係会社を支援する。 ・困った時や有事の際には社内から頼られる存在になる。 <コンプライアンス部:部署の役割> (1) 当社及び関係会社の、コンプライアンス遵守の推進及びコンプライアンス違反等の不正行為の調査 (2) 法令遵守監理の当社取りまとめ (3) 総会屋、暴力団等反社会的勢力との関係遮断に係る施策の立案・実施 (4) 上記(1)~(3)に関する相談受付及び助言・サポート (5) 内部通報・相談窓口の運営(受付・調査・報告・記録)及び通報・相談に係る教育の立案・実施 【働き方】 ■残業時間:20h程度 ■フレックス制度:あり ■リモート制度:あり →週2日程度の出社勤務で在宅勤務もうまく活用しワークライフバランスを整えやすい環境です。 ■育児、介護への手厚いサポート: →育児支援: ・時間短縮勤務…

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