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検索結果: 43,626件(21〜40件を表示)
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内部統制・内部監査【フレックス/リモート勤務可/副業OK】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1000万円
正社員
同社にて以下業務内容に携わって頂きます。 【具体的な業務内容】 1. 内部統制(J-SOX)に関する業務 ■内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ■内部統制文書化 ■全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め ■内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ ■内部統制報告書の作成 2. 内部監査に関する業務 ■内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施 ■監査対象部門への改善指示及びフォローアップ ■監査等委員との連携 【本ポジションの魅力】 ■上場後も安定成長している会社で、内部統制、内部監査業務を通し、「会社の健全な成長と中長期的な企業価値の向上」の貢献に携わる事が出来ます。 一人ひとりが「自分のストーリーを生きていく世の中をつくる」というビジョンに共感し集まった仲間と一緒に同じ目標に向かい仕事ができます。 ■会社として拡大フェーズにあり、M&AやJVなどコーポレートアクションを積極的に行っており、常にチャレンジングな環境でキャリアアップを図ることが出来ます。(同ポジションから外部監査などへの転職事例有) ■フレックス勤務、出社とリモートワークのハイブリッド勤務等、柔軟な働き方が可能です。
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内部監査人(内部監査計画の策定と監査の実行)
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1100万円
正社員
【部署・サービスについて】 内部監査部は、組織内の業務プロセス、リスク管理、内部統制の有効性を評価し、必要に応じて助言を行うことで、生命保険会社に関わる様々なリスクに対して適切に対応するための、各部門における態勢構築、適切な業務運営のサポートを行います。 【業務内容】 <内部監査計画の策定と監査の実行> ・リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を策定し、監査を実施する。 ・業務プロセスを分析し、そこに内在するリスクと内部統制を洗い出し、その有効性を評価する。 ・監査結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。報告書には、発見事項、リスク分析、原因分析、改善策を含む。 <検証・調査の実行> ・法令や規制、社内規則等への準拠性を確認するための検証・調査(JSOX、資産査定を含む)を実施し、その結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。 監査結果や改善策等に関して、関係者とのコミュニケーションを円滑に行うことが求められます。 また、当社は、楽天グループの企業として様々な挑戦を続けています。斯様な環境で臨機応変に様々な状況に対応できる柔軟性と、部門内外問わ、チームメンバーと協同できるコミュニケーション能力をお持ちでいらっしゃる方をお待ちしております。
株式会社カゴシマ船場
店舗などの【設計・施工管理】未経験OK★年休119日★鹿児島勤務
設計(建築・土木)、建築施工管理、建築・施工・設備工事系その他
◎転勤なし/マイカー通勤可(駐車場あり…
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正社員
鹿児島・宮崎を中心に事業を展開する当社にて、専門店・スーパー・ホテル・飲食店などの図面作成や積算、現場監理をお任せ。※業務では社用車を使用 図面作成(専門店・スーパー・ホテル・飲食店など) 積算業務 現場監理 など 【変化に対応しながら挑戦を続けます】 近年鹿児島では、新幹線開通や各種イベントなどにより観光産業が盛り上がり、商圏人口は大きく成長しています。その一方で、インターネットの普及やSNSの進化とともに、商環境は激しく変化。
理研鍛造株式会社
国内有数の鍛造企業を支える【社内SE】★年休122日&完休2日制
企画・管理・事務その他、社内システム開発・運用、サーバー運用・保守
\転勤なし・マイカー通勤OK/ 【本社…
350万円〜450万円
正社員
【会社のITを改革していく仕事】PCセットアップや社内システムの導入補助・保守、ヘルプデスク等を担当。★将来の目標は「ITをフル活用」した企業! [1] PCセットアップ └社内・工場内に新しいPCを導入する際のセットアップや設定 [2] インフラの導入補助・保守 └社内システム、ネットワーク、サーバ等の 導入補助やセットアップ、設定、設置、保守 [3] ヘルプデスク └PCやシステムの使用方法・操作方法に関する質問や 不具合時の相談に関する対応 ★80年以上続く実績が物語る、屈指の安定性あり★ 創業以来、当社の高い技術力を通して様々な企業から信頼を 獲得してきました。社内では若手からベテランまで、 幅広い年齢層の社員が部門問わず活躍しております。 年休122日 完全週休2日制 土日休み 有休取得日数12日/年 など、長く活躍するには十分な環境が整っています♪ 是非あなたらしく活躍を!
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【東京】コンプライアンス(内部統制/監査)/フレックス在宅可
企画・管理・事務その他
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600万円〜1000万円
正社員
【期待する役割】 内部統制/監査業務をお任せします。 【具体的には】 ・現場部門(営業、調達、生産等)の内部統制/監査 ※国内外のグループ会社を含む ⇒通常の監査業務はもちろん、事業拡大に伴うより最適なルール化、フロー構築にも携わっていただきます。 【入社後すぐに取り組む業務】 ・監査用CL(被監査部門への事前質問書)の回答内容確認、質問内容の意見出し? ・監査当日のヒアリング内容のまとめ、監査報告書案の作成 ※スキル・ご経験をもとに業務を割り振りさせていただきます。? 【募集背景】 2023年は初年度として主要拠点から監査開始を計画し、増員募集となります。 【組織構成】 管理職:1名、担当者:1名、派遣社員:1名 (内部統制・監査室として) 【キャリアパス】 管理職へのステップアップはもちろん、海外拠点を含み42ヶ所ある為、将来的には往査を行う監査要員としてのキャリアパスがあります。経営企画などの部門でステップアップをしていただくことも可能です。意欲やモチベーションを維持しながら業務に取り組んで頂く環境をご用意しております。 【会社の魅力】 神戸製鋼100%出資子会社であり、 空気圧縮機、冷凍装置、ヒートポンプ等の製造・販売・サービスを提供し、 国内のスクリュ圧縮機市場において最大手の1社であります。 2020年に独立したばかりの新しい組織において、体制を構築していくフェーズに携われる点が魅力です。
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内部監査(担当または主査)【東京本社】
企画・管理・事務その他
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600万円〜1000万円
正社員
【職務内容】 ・内部監査の実施(会計や業務などの調査・評価) ・社外監査法人との連携 ・適切な財務データの保持、不正防止や低減のほか、業務効率化 ・企業活動の問題点の早期発見と解決、法や社内ルールの順守状況チェック ・リスクの見える化と改善策の検討・実施フォロー 【部署】内部監査室 室長(1名)、課長(1名)、主査(1名) 【募集背景】 内部監査を活用した内部統制の強化
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監査室
企画・管理・事務その他
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700万円〜1500万円
正社員
【具体的業務】 ■通常監査:同社グループ全体の内部統制を担い、会計、人事労務、情報管理の観点から統制監査を実施する。 ■事業監査:同社グループの事業や本部機能に入り込み、今後の成長や成長する為の仕組み・組織の改善課題を発見し、その根本原因を特定、関連部署と協力し、今後の成長に向けた課題解決を行う。
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コーポレートリスク管理本部 コンプライアンス・リスク管理部
企画・管理・事務その他
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700万円〜1500万円
正社員
【求人概要・背景】 同社の成長目標の実現に向けて、グローバルでのリスクマネジメント強化が重要課題となっております。コンプライアンス違反の未然防止や、事業リスクの抽出と対策の明確化等を行い、安定的に事業継続ができる体制をグループ全体で構築していくことがmissionです。特にグローバルでのコンプライアンス強化に向け、国内に留まらず海外グループ会社も対象にしたグローバル内部通報制度を導入するとともに、全社でコンプライアンスを遵守する企業風土の醸成・強化の推進をお任せします。 【仕事の内容】 ■グローバルなリスクマネジメント強化の新体制を構築する →不正不祥事や各種リスク事案発生の未然防止を図りつつ、有事の際には会社ダメージの最小化を実現すべく国内外グループ会社のコンプライアンス・リスクの担当者と協働して、リスク課題の抽出に向けた新体制を構築する。 ■グローバルの内部通報制度を新たに構築する →リージョンや海外グループ会社と連携して導入を進めつつ、国内外のコンプライアンス強化へ繋げる企画や仕掛けといった新たな仕組みの構築とアクションを担う。 【配属先部署情報】 コンプライアンス・リスク管理部 合計:1名 ■部の概略 健全な企業活動を継続していく上で、企業価値の維持・向上を図るべく、コンプライアンス(法令・社内規程)に違反する可能性や潜在化している様々なリスクに対しての予防活動、ならびに違反発生時やリスクが顕在化した際に、関連部門と連携して早急な是正対策を推進する部署。 ■配属部署(部・課)の役割詳細 ・コンプライアンス・リスクマネジメント全社事務局 ・各種主管規程(法令)の全社事務局(個人情報保護法・機密情報・プライバシーポリシーetc.) ・全社内部通報窓口 ・コンプライアンス啓発活動(研修実施など)
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内部統制責任者候補(リスクマネジメント)【平均残業20h】
企画・管理・事務その他
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600万円〜900万円
正社員
同グループの経営基盤を支える内部監査室にて内部統制を推進する課を新設予定です。当グループ全体に係るリスクマネジメント、インシデント対応支援など、内部統制強化に関する業務を牽引していただける方を募集いたします。 【業務内容詳細】 ※新設の課となりますが、上長の支援のもと取り組んでいただきます。 ■内部統制推進 ・内部統制強化に関する業務、内部統制に係る調査、設計、提案、コンサルティングなど ・リスクマネジメントに関する業務、インシデント対応支援 ※上記を主軸として以下2,3も部分的に対応いただきます。 ■内部監査(任意監査) 内部監査に係る計画立案、監査実施、調書・報告書作成、関連部署への説明など※監査対象は、同グループ全社(国内・海外)です。年に数回程度の出張を予定しております。 ■財務報告に係る内部統制評価(JSOX) J-SOXに係る計画立案、社内評価の実施、報告書作成、関連部署への説明など 【働き方について】 ・残業時間は、月平均10~20時間程度 ・フレックス、在宅勤務制度あり(出社頻度は業務状況に応じて変動します) 【組織や社風について】 ・管理職1名、メンバー5名(男性3名・女性2名)の組織です。30代が中心です。 ・メンバー全員が中途入社、風通しのよい職場です。 ・主体性を重視する社風なので、積極的に業務に携わりたい方にはやりがいを感じやすい環境です。
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金融業務監査担当〔KDDIグループ/東京転勤無〕
企画・管理・事務その他
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600万円〜1500万円
正社員
【業務内容】 同社の監査部にて、内部監査(3線)業務にご従事いただきます。当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社における監査に加え、グループ会社への監査にもご従事いただきますので、ご活躍の機会が多い環境です。 <業務詳細> ・ホールディングス監査業務(当社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務) ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当 ー監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等 ・グループ会社監査業務(auフィナンシャルグループ各社の各管理態勢を対象とした監査業務) ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当 ー監査対象領域は、業務リスク管理、コンプライアンス、ITリスク管理、情報セキュリティ管理、AML/CFT管理、自主規制・ガイドラインの適合、お客さま本位の業務運営、等 ・監査企画業務 ーリスクアセスメントの実施、監査計画の立案等を行っていただきます。また、業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組みも行っていただきます。 ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業 【ポジションの魅力】 ★グループ各社の監査部門に出向することで、銀行、保険、貸金等の様々な事業における監査実務経験を積むことができます。 ★設立6年目で成長期にある組織の中で、自ら主体となりスピード感を持って企画・実行することが出来ます。 ★経営との距離が近く、全社的・グループ俯瞰な視点で幅広い領域を担当する事が可能なため、金融業務監査のプロとしての専門性を高めながら、グループ横断的な監査機能の効率化、管理高度化など非定型の仕事にチャレンジし、キャリアの幅を広げることができます。 【同社の魅力】 ■少数精鋭でチャレンジングな社風 ・auフィナンシャルホールディングス単体では、コンパクトな組織体制であり、30代~40代の社員が多い会社です。auフィナンシャルグループ全体では1,000名を超える規模になります。 ・少数精鋭のため、経営層に直接提案がしやすく、自身の企画を実現したり、チャレンジがしやすい環境です。 ■柔軟な働き方 ・ご自身…
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内部監査/マネージャー
企画・管理・事務その他
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800万円〜900万円
正社員
■同社のグループ会社へ出向いただき、内部監査全般をご担当いただきます。 ※マネージャークラスを想定しております。 【業務内容】 ・内部監査業務全般(業務監査) ・監査実施に係る一連の業務 ・監査に係る企画業務
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内部統制課【課長もしくはスペシャリストとしての採用を想定】
企画・管理・事務その他
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600万円〜1100万円
正社員
【期待する役割】業界トップクラスのメーカーである同社の内部統制担当として、下記業務をご担当頂きます。 【具体的業務】 ・海外子会社を含む内部統制報告制度(JSOX)に基づく内部統制経営者評価経験及び監査対応 ・内部監査サポート(特に海外子会社) ・内部通報システムEthicsPoint(エシックスポイント)受付 【組織構成】 内部統制・監査部:全体で6名 ー内部監査課:2名 ー内部統制課:4名 ※内部統制課の課長職もしくは、スペシャリスト職として部直下での採用を想定しております。 ※中途入社者もおり、安心してご入社いただける環境です。 【募集背景】 定年退職を迎えられたメンバーがおり、その欠員補充となります。定年退職者は海外子会社・海外グループ会社の監査業務を行う中心メンバーであった為、今回お迎えをする方にも、海外関連業務を担っていただくことを期待をしております。
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内部監査 【大手町勤務】
企画・管理・事務その他
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600万円〜1100万円
正社員
◎同社の内部監査部にて内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務をお任せ致します。 【業務内容】 ■内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ■内部監査実施計画の策定及び内部監査の実施、記録、報告ならびに問題点の是正等 ■内部監査態勢にかかる品質管理(品質評価、人材配置および育成、モニタリング及び定期的リスク評価)
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リスク管理(システムリスク)【フルリモート可】
企画・管理・事務その他
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700万円〜1200万円
正社員
【具体的には】 リスク管理部システムリスク担当として以下の業務を主として対応していただきます。 ■システムリスク管理の方針・関連規程策定 ■システムリスク管理体制の企画/構築/改善 ■システムリスクアセスメント/モニタリング対応 ■社内プロジェクト支援 ■システムインシデント管理、分析、報告 ■監査/当局検査対応 【本ポジションの魅力】 ■新たに取組強化している領域であるため、これまでの経験・ノウハウを活かして組織形成を実現できます。 ■本ポジションは、立ち上がってまだ浅いリスク管理部門に配属されます。そのため、定型化された業務の遂行ではなく、自ら考え新しいことを検討・提案する業務が比較的多く、自分自身のスキルアップや知識向上が望める環境となっています。
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グループ監査部
企画・管理・事務その他
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600万円〜1000万円
正社員
【期待する役割】 同社のグループ監査部にて下記業務をお任せします。 【職務内容】 ■業務監査(監査事前準備、現地往査、監査報告書作成等) 国内・海外出張あり ■J-SOX等内部統制の評価 ■グループ会社を含む内部統制の整備に関する支援・指導 【募集背景】 新たな事業領域の拡大により、監査対象部門が増加し、監査人材を募集する運びとなりました。
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内部統制に資するための業務監査
企画・管理・事務その他
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700万円〜
正社員
同社内部監査室にて以下業務をご担当いただきます。 【具体的に】 1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案 2. 業務全般に対する内部監査の実施 3. 関係会社に対する内部監査の実施 4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成 5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領 6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング 7. 監査役会および監査法人との協力・連携 8. 内部通報の受付およびその記録の保管 9. 上記に付随するその他の業務
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Senior IT - Internal Audit
企画・管理・事務その他
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700万円〜1100万円
正社員
【概要】 デジタライゼーションに関するグローバルポリシーを作成する権限を有します。 グローバルに展開するオリンパスの各機能・拠点との社内コミュニケーションや、外部ベンダーとの折衝も重要な役割です。 デジタルマニュファクチャリングによる革新的なビジネス価値を創造します。また、インダストリー4.0に向けた新たなオペレーション技術の導入をします。 各機能・地域が連携し、グローバルにIoTプラットフォームの導入を推進します。 【主な業務】 デジタルマニュファクチャリング戦略およびディレクターの方針・指示に従い、マネージャーとして以下の目標を管理・達成する。 1.MYSグローバル製造デジタル化戦略の立案 2.CMSO内の他部門のデジタル化戦略との調和を図りながら、CMSOのデジタル化戦略を立案 3.インダストリー4.0に向けたOT領域のデジタル化とインフラの企画と実施 4.デジタル化のROIをグローバルに最大化 5.デジタル エンジニアリング・コラボレーションのためのグローバルMTGの管理
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内部監査 IT担当【フレックス/70以上のサービスを展開】
企画・管理・事務その他
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700万円〜900万円
正社員
【募集背景】 事業拡大に伴いリソース不足なため、J-SOX評価(ITGC)の実務担当者(主に国内事業担当)の募集をいたします。 【ミッション】 本ポジションでは、様々な事業領域に対して、50以上のシステムのITGC評価を行っていただきます。監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献し、上場企業として有価証券報告書に関わるシステムが全ての利害関係者に問題ないことを証明します。単にシステムを構築するだけでなく、IT統制の構築にも責任をもちます。 【職務内容】 主な業務はJ-SOX対応業務(経営者評価、監査法人対応)です。 当部ではフラットなチーム編成のもと、監査インチャージも含めて、各プロジェクトの監査/評価業務を遂行しています。日々オフィスやオンラインにてコミュニケーションをとり、検討や相談を重ねて、監査手続きを進めています。 【魅力】 ■セキュリティ監査や会計監査等にキャリアの幅を広げていただくことも可能です。 ■多くの先端技術を採用したものや大規模なシステムに関与できる機会があります。 ■組織横断的に業務を遂行するので、多くの組織に対する情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担い組織改善にも貢献していただけます。 ■英語の使用機会もございます。 【配属組織について】 ■組織構成 部長、マネージャーの他5人のメンバーが在籍しております。 ※業務委託も数名います。 ■環境 内部監査部は7つの課から構成されており、全体では40名以上の部員が所属しています。 監査の対象は、金融各子会社を除いた国内外の事業、子会社になります。 今回の募集は、その中でJ-SOX評価を中心に活動を行っているチームでの採用となります。 中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。
株式会社ショウコウ設備
【水道本管工事の現場代理人】未経験歓迎◆経験者優遇◆女性活躍中
建設・建築・設備工事スタッフ、建築施工管理、土木施工管理
株式会社ショウコウ設備 転勤の可能性:…
〜252万円
正社員
官公庁からご依頼頂いた水道本管布設工事の現場代理人等のお仕事です。 未経験者の方にもイチから技術を習得し、一人前になれるように丁寧に指導致します! 経験者は経験を存分に生かすことができます! 業務の変更範囲:変更なし
有限会社松崎設計
設計アシスタント事務◆未経験&無資格歓迎◆土日祝休み◆残業ほぼなし◆長期休暇あり◆面接1回
設計(建築・土木)、建築施工管理、プラント施工管理
★「新宿駅」から徒歩3分で通える好立地…
350万円〜500万円
正社員
【具体的には】 建築士のサポート業務全般をお任せします。 【無資格でもOKです】 未経験の方も、入社後はできることからお任せしながら 徐々に業務の幅を増やしていけます◎ 業務に慣れてきたら、販売物件売出補助や物件販売業務など 自分の興味のある分野を究めることも可能です! 【未経験でも安心です】 始めは内勤から。 最初は事務作業の内勤から建築について学びながら、図面の書き方を習得して建築のスキルを伸ばして頂きます。 少し慣れたら、自分の関わった現場に先輩と一緒に外回りもチャレンジ。 全体の流れを把握し、自分からできるようになれば一人前! 頑張り次第で給与アップもでき、達成感・充実感を味わいながら成長していきましょう。 【注目】【私たちについて】ユーザーに愛されるデザインを手掛けています 当社が設計を手掛けているのは、都心の建売住宅。 個々のニーズに合わせる注文住宅とは違い、 不特定多数のユーザーに「良い」と思っていただける 物件づくりを軸に、日々業務に励んでいます。 だからこそ、社会のニーズや時代に合わせたデザインや また都心の狭い土地を最大限に活用したデザインなど その時・その場所に適した設計をすることが重要。 とはいえ他社と同じになりすぎないように、 ユーザーが暮らしを楽しめる当社の個性も少し投入しつつ 快適な暮らしをお届けしています! 【注目】未経験から建築士を目指すのにもピッタリ◎ 当社で建築業界デビューするメリットとして、 他の建築事務所などではチャレンジできない 【業務の幅広さ】が挙げられます。 例えば、営業・仕入れ・金融担・設計、現場監督など、 他社では工程や仕事によっての担当者が分かれているのが 一般的ですが、当社ではチームで仕入れ~設計~販売まで 一貫して担当。 分業制にしないからこそ、一連の流れを理解し、 成長の幅は設計だけにとどまりません。 スキルアップのために、先輩や顧問に随時聞きながら 資格取得の勉強も可能です!