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検索結果: 2,547件(81〜100件を表示)
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内部監査|(課長~次長)
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
650万円〜900万円
正社員
【期待する役割】 当社の業務フローおよび社内ルールが遵守されるよう、監査していただきます。 社内監査はもちろんのこと、事業部が抱える課題へ入り込み、部門側目線での改善提案からフォロー・アップ迄、実務を担いご活躍いただける方を募集しております。 ※これから内部監査としての経験を積みたい方も応募可能です。 【職務内容】 建築請負業における内部監査全般 ・リスク評価 ・内部監査計画の策定 ・内部監査手続き書の策定 ・内部監査計画に基づく監査の準備・実施 ・内部監査報告 ・改善提案 【募集背景】 業績拡大に伴い、新規事業の立上げや従業員数も年々増加しており、昨年10月に監査室を新設しました。立上げメンバーとして、組織および仕組の構築から関与いただくので、チームメンバー一丸となってチャレンジしてみたい、という方をお待ちしております。
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内部監査(内部統制、評価業務JSOX)【転勤無し/働き方】
企画・管理・事務その他
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700万円〜1100万円
正社員
■当社及び連結子会社の内部統制評価業務(J-SOX)を担当いただきます。 ■グループ全体のガバナンス強化に向けて、内部統制評価業務を通じて課題を抽出し、改善への取り組みをサポートする業務全般を担当いただきます。 【詳細業務】 ・内部統制評価業務にかかる年間計画の立案 ・内部統制評価作業の推進 ・内部統制の構築支援 ・オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) ※「内部統制評価作業の推進」では、全社的な内部統制(ELC)、決算・財務報告プロセス(FRELC、FRPLC)、業務プロセスに係る内部統制(PLC)、IT統制(ITELC、ITGC、ITAC)の評価リーダーもしくは担当者として評価作業を推進いただきます。 【業務・プロジェクト例】 当社および連結子会社の内部統制評価業務 【配属部門】内部監査部 業務監査10名/内部統制2名/システム監査1名 【働き方】 2023年度法定時間外:管理職月7時間、非管理職月25分 ※フルフレックスを活用し時間内での業務終了意識が高い部署です。 【入社後のキャリアプラン】 ■入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的には当社グループの内部統制評価業務をリードできる人材になることを期待しています。 【代表的な育成プラン・キャリアパス】 ~1年目:他のメンバーが担当する評価作業をサポートしながら当社の評価手法を習得 2~5年目:評価リーダーとしてELC、ITGCなど個別領域の評価作業を担当 6年目以降:グループマネージャーとして、当社グループの内部統制評価業務をリード 【ポジションの魅力】 ■少人数である一方で評価対象範囲は広範囲であるため、日々の業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。 ■希望があれば内部監査業務とのローテーションも可能です。 【同社について】 同社はが2007年に開業した実店舗を持たないインターネット銀行です。2023年3月には東京証券取引所スタンダード市場への上場、開業後17年で700万人超のお客さまと9兆円の預金残高を擁す規模に成長、現在も積極的な業務拡大を続けております。 …
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内部統制専 課長 リモート週2~3日/WLB
企画・管理・事務その他
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700万円〜900万円
正社員
【募集背景】 全社的な内部統制強化のため 運営事業が複数あり、それぞれの事業で業務プロセスが異なることから、事業別に専任担当を置く想定 【職務内容・ミッション】 内部統制環境の構築とモニタリング、経営リスクや不測損失の未然回避・低減。 (特定の事業部門内での業務を想定しています。) 将来的には全社的な内部統制マネジメントをお任せいたします。 ・方針・目標に沿った実効性ある業務プロセスの構築 ・内部統制の浸透及びPDCA定着の推進 ・業務の有効性及び効率性などの課題発見と改善 【職務詳細】 ・内部統制委員会委員としてカンパニー全体の内部統制・リスクマネジメント活動を実践する ・内部統制(JSOX含む)に関わる基準規程を周知して各活動を適正に管理推進する ・各部門と連携してルールマニュアルの整備、管理、研修を温度差なく網羅的に実践する ・カンパニー内の稟議審査、リーガルチェック、文書校閲、リスク情報管理を主管し、ルールに基づき対処する ・訴訟・紛争事案について弁護士、内部監査室との協議・調整を図り最善の対処を図る ・受け付けたクレーム(口コミ含む)について、対応状況を随時確認し、速やかな解決を図り、再発防止に努める ・事業に関連する法令等の改定及び施?等の情報を定期的に確認し、カンパニー内に周知して必要な対処を図る 【部署構成】 部長 1名 課長 3名 係長 2名
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【横浜】内部監査リーダー (管理職候補)
企画・管理・事務その他
神奈川県 につきましてはご面談時にお伝…
600万円〜1200万円
正社員
【募集背景】 内部統制の意識向上と醸成が重要な同社の経営課題の一つとなっており、業務監査部へのマネジメントからの期待値も非常に大きくなっております中で、業務の広がりに対応するために体制の更なる強化が必要であり、そのために経験豊富な人財を将来的な幹部候補生としてお招きし、ご活躍頂きたいと考えております。 【業務内容】 業務監査の主担当として、国内外の監査の計画立案から報告書のとりまとめをお任せします。 ・監査準備(予備調査、監査計画書、監査実施通知書発行) ・監査の実施(現地 or リモート往査) ・監査調書の作成 ・監査報告書の作成 ・フォローアップ監査の実施 ・他部門との連携 【組織構成】 業務監査部 11名 レポートライン:部長ー部長補佐ーメンバー ・業務の管轄としては大まかにではありますが、会計系の監査担当、JSOX評価担当、法務系の監査担当、技術系の監査担当といった形で分かれております。 ・同社において監査は非常に重要な立ち位置として認識され、機能をしており、社長直下の組織として独立性が尊重されています。 ・社内外でのディスカッションの機会も多く、大きな裁量をもって業務に取り組んでおります。 【部署の雰囲気】 メンバーは各々培ったキャリアと専門性を生かし、部員間のコミュニケーションを取りながら協力して、業務を遂行する雰囲気があります。 【やりがい/魅力】 ・会社全体に渡る広い視野を持って仕事を進められる点や経営に貢献する監査やグループ全体の様々な部場所に対して改善提言ができる点がやりがいです。 ・国内外の監査計画立案から監査報告書作成、フォローアップまでお任せするのとJ-SOXの評価全般についても参画して頂きたいと考えております。働き方は出社と在宅のハイブリッド勤務を採用しており、柔軟に対応頂けるかと存じます。 【求める人物像】 ■同社の基本理念に共感できる方 英知を結集し研鑽された技術を駆使してエネルギーと環境の調和を目指す同社の一員として、社会の「かなえたい」を共創(エンジニアリング)し、持続可能な社会の発展に貢献する意欲のある方 ■同社の求める基本姿勢(業務遂行力を発揮するための土台)を持つ方 自分の役割を理解し、慢心することなく自己能力の拡張・深化に努めている方 【…
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【内部監査室/フレックス】室長候補(AI領域グロース上場)
企画・管理・事務その他
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700万円〜1000万円
正社員
■同社について モルフォは「画像処理/AI(人工知能)」の研究開発型企業です。高度な画像処理技術を組み込みソフトウェアとして、国内外のスマートフォン、半導体メーカーを中心にグローバルに展開しています。また、カメラで捉えた画像情報をエッジデバイスやクラウドで解析する、AIを駆使した画像認識技術を車載や産業IoT分野へ提供し、様々なイノベーションを先進のイメージング・テクノロジーで実現しています。 車載向けソフトウェア製品開発マネジメントや、車載系受託案件におけるプロジェクトマネジメントを行っていただきます。 当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードしていただきます。 ■内部統制(J-SOX)に関する業務 ・内部統制計画書の策定 ・内部統制の文書化サポート並びにレビュー ・全社統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセス、IT全般統制の各整備・運用状況評価、ロールフォワード ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の年間計画の策定 ・個別内部監査の計画立案および実施、事後フォローアップ等 ・各部門および関係会社における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ■監査役のサポートに関する業務 ・内部監査の結果等の常勤監査役との共有 ・監査役からの指示事項への対応 ・監査役の監査業務のサポート ■部署情報 ・室長は現在CEOが兼務中 増員予定
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内部監査室長【グロース上場グループ/グローバルな視点で活躍】
企画・管理・事務その他
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700万円〜1000万円
正社員
【ミッション】 現在同社では、国内外の各事業部門および子会社を対象とした内部監査業務を推進し、ガバナンス強化と持続的成長を支える内部監査担当者を募集しています。創業9年で世界24都市に展開し、急成長を遂げる当社では、多国籍の拠点を横断的に監査しながら、組織の透明性やリスクマネジメントを強化する重要な役割を担っていただきます。 本ポジションでは、J-SOX対応を含む内部統制の強化、業務プロセス改善、コンプライアンス推進など、経営層と近い距離で業務を進めながら、グローバルな視点での監査を経験できます。 【業務内容】 ■グループ内部監査計画の策定・実施・改善 ■各事業部門や子会社に対する監査の実施(インタビュー、資料閲覧、調書・報告書作成) ■管理職や監査対象部門への業務改善提案・指導、コンプライアンス強化の推進 ■監査結果を踏まえたリスクマネジメントの提案・実行支援 ■J-SOX整備支援・評価業務(経営者評価、監査法人対応) ■国内外の事業部やバックオフィスメンバーと連携し、監査手続きを推進 【組織構成】 CEO直下の配属となります 【同社とは?】 ~ブランドの生産・EC構築・マーケティング・物流をワンストップで支援するグローバルメガベンチャー企業~ 同社Groupは2016年にシンガポールで創業したコマース領域でアジアNo.1を目指すテクノロジーカンパニーです。 商品開発から生産、EC、物流、マーケティングまでをワンストップで支援するプラットフォームを提供しています。現在世界15カ国23拠点にオフィスがあり1500+名のメンバーがいます。これまでに各国で9社のM&Aを行い、2023年には東証グロース市場に上場しています。 【同社 Groupの魅力】 ■ブランドの企画生産・EC構築・マーケティング・物流において各ソフトウェアを自社開発しているため、蓄積された膨大なデータを用いたご提案が可能なこと ■設立8年で年間売上334憶と急拡大企業。 ■代表はForbes JAPANの「日本の起業家ランキング」で日本の起業家TOP20に選出
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内部監査 (本社監査)
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600万円〜1400万円
正社員
◎内部監査部にて内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務をお任せ致します。 【業務内容】 ■内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ■内部監査実施計画の策定及び内部監査の実施、記録、報告ならびに問題点の是正等 ■内部監査態勢にかかる品質管理(品質評価、人材配置および育成、モニタリング及び定期的リスク評価)
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内部監査・内部統制評価(管理職 候補)【プライム上場企業】
企画・管理・事務その他
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700万円〜1200万円
正社員
当社の内部監査・内部統制評価(責任者候補)として、以下の業務をお任せいたします。 【職務内容】 ■国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施 (ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査) ■J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整 ■監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施 ■監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成 ■各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定 ・・・など ※監査実施のための国内、海外への出張有り(日本国内、東南アジア、EU圏、北米等) 【キャリアメリット】 ■多様なビジネス展開を推進する中でリスクを先読みし、経営や事業に貢献できるプロアクティブな監査を心がけており、経営層からは事業への支援も強く期待されています。 ■セガサミーグループが更なるグローバル展開を目指す中で、当室のミッションを達成するためのコアとなるメンバーを募集します。 ■テレワークも適時組み込んだ比較的柔軟性のある勤務体系で、有休も取得し易い環境です。 【部門からのメッセージ】 古い監査業務の価値観に基づく、羅列された確認項目に〇×を付けるだけの作業的監査ではなく、確認した事やインタビュー時の対話などから背景にある根本的な事象を理解、分析し、監査や評価活動を通じて経営に資するリスクヘッジや効率化に関する総合的な意見発出、改善提言、アドバイスができる方を求めています。 【働き方】 ■フレックスタイム制、在宅勤務制度により自由度の高い勤務が可能 ■副業制度により社外の仕事を通じた自己研鑽も可能
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【GRC統括部】リスクマネジメント担当/在宅可
企画・管理・事務その他
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600万円〜1100万円
正社員
【職務概要】 リスクマネジメントグループのミッションは、「適切に利益を生み続けられる組織であり続けるためのリスク対応力向上」。昨今のコンプライアンスや個人情報に関する世の中の関心度の高さから、会社としても重要度が高い領域です。2年ほど前より、インシデントをきっかけとした調査・再発防止対応から、リスクを未然に防げる組織・体制・業務フローの構築を推進してきました。 2024年度よりGRC統括部として、GRCプロジェクトを発足。2030年の中期経営計画と連動し、GRCの高度化を目指してリスクマネジメントグループを中心に活動をしています。 【職務詳細】 専門性や志向性に応じた業務のアサインを行います。リスクマネジメントグループの主な業務は以下の通りです。 ・全社重点リスクのPDCA支援(経営層へのリスクトレンド等のインプットも含む) ・事業部リスクマネジメントのモニタリング ・BCP策定、危機発生を想定した訓練 ・ガバナンス(社内規程の策定や刷新、J-SOX対応(全社統制)) ・モニタリング(会計・労務・情報漏洩リスク等の検知) ※今後、GRCプロジェクトの中で、コーポレートガバナンスやスリーラインモデルの実現に向けた企画・推進などもリードしていく予定です。 【ポジションの魅力】 ◎同社のミッション実現に向けて、様々なサービスをお客様に提供していくうえで、適切なリスク選好とリスク対応の推進・管理は避けて通れないものです。全社の動きを把握しながら、社会に対して十分な説明責任を果たせる会社・事業運営の実現のために幅広く関わっていくことのできるポジションです。 ◎経営層や管理職層への報告や提案の機会もあり、高い視点や広い視野で物事を捉えられるようになります。 ◎リスクマネジメントに対する経営層の関心も高まっており、経営層による協力や後押しが得やすい状況です。 【働き方】 ◎ワークスタイルは基本的には週2日以下の出勤、週3日以上のリモートワークを推奨しています。また、一定の条件を満たして事業長の許可があれば、フルリモートでの勤務も可能です。 ◎マンスリーフレックス制により1か月単位での労働時間管理をしているため、始業時間や終業時間の縛りはなく、周囲との連携や自身の都合に合わせて柔軟な時間調整が可能です。 ◎育児・介護、進学・留学…
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内部監査担当
企画・管理・事務その他
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700万円〜1000万円
正社員
【期待する役割】 ご入社後は、内部監査に関する業務に携わっていただきます。 【職務内容】 ■内部監査業務(本社部門監査、子会社監査、海外関係会社監査、システム監査等) ■J-SOX対応内部監査(金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書作成まで一連の内部統制評価業務) ■社内監査役、監査法人との連携、情報共有 ■来年度以降の指名委員会等設置会社への移行に向けた、監査委員会に対するサポート業務など 【配属部署】 ご入社後は、内部監査グループへの配属となり、ご経験に応じて下記(1)(2)いずれかのチームへの配属となります。 (専門性とご希望を加味し、事業計画と照らし合わせて配属は決定されます。) 内部監査グループ (1)内部監査チーム(本社部門監査、子会社監査、海外関係会社監査、システム監査等の内部監査を担当) (2) JSOXチーム(金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書作成まで一連の内部統制評価業務を担当) 【魅力】 ■内部監査を主軸としながら、活躍いただきます 初期配属部門は、ご経験を活かして内部監査グループにジョインいただきます。 その後は、運航管理や営業、ターミナル関連業務といった海運実務、及びその他のコーポレート業務にもジョブローテーションを通じて異動いただく可能性もございます。 ジョブローテーションは1部署3から5年です。配属に関しては人事考課と、希望が加味されます。 ジョブローテーションの例(社会人歴7年目で入社の場合)※一例となります 1目:内部監査グループ 7年目~:営業部門/管理部門 10年目~:内部監査グループ ■英語スキルを活かし、海外勤務にもチャレンジ可能な環境です 年齢制限無く、海外勤務が可能です。 また、陸上従業員総合職の25%が海外勤務中であり、海外駐在経験が複数かつ通算10年を越える人もいます。 また、社内業務でも日常的に外国とのやり取りがあります。
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某HD出向 監査部経理・財務企画担当
企画・管理・事務その他
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600万円〜1300万円
正社員
■募集背景 当社グループは国際財務報告基準(IFRS)への移行を進めており、経理業務の透明性と信頼性を確保、向上するために、内部統制を中心とした内部監査機能を強化する必要があります。これに伴い、IFRSに精通した内部監査業務担当者を募集します。 <ミッション> 透明性のある財務報告を通じて、ステークスホルダーの信頼を獲得し、持続可能な成長を実現することがミッションの一つであり、以下の3つの柱を中心に活動します。 1)信頼性の向上 内部監査を通じて、経理業務の正確性と透明性が確保され、適切な財務報告によるお客さまや投資家、従業員などのステークスホルダーから信頼を得ることを支援します。 2)リスク管理の強化 経理プロセスにおける潜在的なリスクを評価することで、適切な内部統制の設計、実施を支援します。リスクを未然に防ぎ、企業の持続可能な成長を支えるための基盤構築を支援します。 3)プロセスの最適化 経理業務の効率性を向上させるために、業務プロセスの評価と改善を行います。またIFRSへの適応をスムーズに進めるための支援を行います。 <主な業務> ・IFRSに基づく経理業務の監査計画の策定、実施 ・経理部門の業務プロセスの評価と改善提案 ・監査結果の報告書作成および経営陣への報告資料作成 ・内部統制の評価と改善支援 ・定期的な監査レビューとフォローアップ 等 ■魅力・やりがい ・内部監査は企業の健全性や成長に影響を与える重要な役割であり、改善に向けた提言が会社全体に貢献する実感を得ることもできます。 ・IFRSに関する知識や監査スキルを深めることで、専門家としてのキャリアを高める機会にもなります。 ・様々な部門との連携を通じて、チームワークやコミュニケーション能力を高めることもできます。 ■職場紹介 同社への入社後、某ホールディングスへ出向となります。 監査部グループ・グローバル監査チームは、全体で30人を超えるチームであり、経理や財務などのコーポレート領域、IT・デジタル領域や海外事業領域など、様々な領域の専門性をもとにした内部監査を実施しています。 ■働き方 リモートワークを活用した柔軟な働き方が可能です。
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内部監査部
企画・管理・事務その他
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650万円〜1100万円
正社員
■精通する業務分野での監査主任として、オフサイトモニタリング、リスク分析ならびに監査の実施(フォローアップ管理含む)を担当いただきます。 ■その他、監査に関連する企画業務(監査計画立案、品質管理等)にも従事いただきます。 【働き方】 ◎在宅勤務が可能な業務です。 (現時点では、週1の出社+月4回の出社=月8回以上の出社をお願いしております) ◎計画的に業務を進めていただくことで、月間30時間以内の残業で対応可能です。 ◎資格取得支援や外部研修への参加機会など、一部、能力開発のための支援を行っています。 【魅力】 ★内部監査部は、代表取締役社長、取締役会に直接のレポーティングラインを持っており、やりがいが大きい仕事です。
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内部統制【ペンタブレットのリーディングカンパニー】
企画・管理・事務その他
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700万円〜900万円
正社員
※チーム組織上、マネジメント業務は当面ございません。管理職級のスペシャリストとしてキャリアを積んでいただきます。 このポジションは、Vice President of Internal Auditにレポートを行い、その主な目的は、財務報告に係る内部統制(J-SOX)の設計および実行(実施)を支援し、全社レベルでのJ-SOXに関するプロセスおよびコントロールの改善に貢献することにあります。 同社のJ-SOXのフレームワークを維持・改善するために、Vice President of Internal Auditから割り当てられた領域あるいは現地法人単位のJ-SOXに関する全ての活動について、プロセスオーナーあるいはコントロールオーナーと直接的に共働し、推進してゆく責任を有します。具体的には、自身に割り当てられた経営者評価のスケジュールを管理し、期限までに必要な報告を完了することはもちろん、ウォークスルー、評価、文書管理、改善対応、外部監査対応など、J-SOXに係る日々の活動を実行してゆく責任があります。 【Key Responsibilities】 ・J-SOXに必要な文書化を実施し、あるいは、プロセスオーナー、コントロールオーナーに対して文書化のサポートを提供する。 ・J-SOXのフレームワーク、関連文書の維持・管理・改善を行う。 ・プロセスオーナーおよびコントロールオーナーと共に、J-SOXのスコープに入っている業務プロセスのウォークスルーを行い、RCMを維持・管理する。 ・割り当てられた領域あるいは現地法人におけるJ-SOXの経営者評価を実施し、その記録を維持・管理する。 ・プロセスオーナーおよびコントロールオーナーに対し、J-SOXに係るプロセスあるいはコントロールの改善について、コンサルテーションを行う。 ・ITGCの維持・管理の為、IT部門と共働する。 ・年に数回、アメリカ・ドイツに出張あり(1~2週間滞在) 【必須要件】※続き ■リーダーシップをもち、戦略的、革新的な考え方ができる。 ■上司、マネジメント層、他部門の人に対して、スムーズなコミュニケーションをとることができる。 ■緊急を要する事態や即応を要する状況に対し、合理的な対応ができる。 ■複雑な問題を分析し、解決策を評価するとともに、効果的な結論を…
株式会社ダイセル
【法務スタッフ】★完全週休2日★フレックスあり★年休122日
法務、企画・管理・事務その他
東京本社 東京都港区港南2−18−1J…
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正社員
【経験・スキルをいかして活躍!】取締役会対応、株主総会対応、会社法対応などをはじめとした企業法務業務全般をお任せします。 会社法対応、取締役会、株主総会、内部統制審議会、CGコード対応、内部統制システムの整備、事業報告、有報等の法務担当原稿の作成 契約対応 労務、取引に関わる法的リスク分析 経営陣・事業部門への法的アドバイス等々
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内部監査・内部統制業務担当者/残業10h以下/託児所あり
企画・管理・事務その他
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700万円〜1200万円
正社員
NEW!人事担当者と打ち合わせをしてきました! 【募集背景】 新規事業並びに国内外に子会社が増加、基準改正によりJ-SOX内部統制対応が求められており、より一層のグループガバナンスの強化が目的(体制強化の為) 【配属部署】 内部監査室:4名 【組織構成】 ・監査室長:60代・男性 ・マネージャー:50代中盤・男性 ・係長:50代・男性 ・メンバー(係長相当):50代・男性 ・事務:40代・女性 ※今回の募集ポジションは、担当レベルですが将来的にメンバーとマネージャーの間(係長級)でご活躍いただける方を募集。 【職務内容】 ■内部監査業務(対象:同社内の部署、国内子会社、海外子会社) ■内部統制(主にJ-SOX)関連業務(対象:グループ会社) ■監査結果のモニタリング(対象:グループ会社の内、内部監査室が存在している会社) ■発生した不正事案の調査、再発防止策の検討 【求める人物像】 何事も真摯に対応でき、知的好奇心が旺盛で探求心が強く、会社・事業内容に興味を持って内部監査に取り組む方 【中途社員から見た同社の魅力】 ■飯田グループホールディングスは、グループ全体に関わる経営戦略の検討を行っているため、常に経営層と近い立場で業務を遂行できることが魅力です。 ■東証プライム上場かつグループ会社の海外展開にも関わるため、同じ仕事ばかりではなく、一人ひとりの裁量権が大きく、チャレンジを受け入れる環境が整っています。 【同社について】 <誰もが当たり前に家を買える、そんな社会を目指す分譲住宅メーカー> ■同社は、一建設株式会社、株式会社飯田産業、株式会社東栄住宅、タクトホーム株式会社、 株式会社アーネストワン、アイディホーム株式会社の6社が経営統合し、2013年11月に設立。 ■戸建分譲、マンション分譲及び請負工事業を中核事業とし、その他住宅関連事業の内製化を進めるための事業展開、新規事業の育成、海外市場への展開に取り組み、「より多くの人が幸せに暮らせる住環境」を創造するための事業を展開しています。 【飯田グループホールディングスについて】 飯田グループホールディングスは、グループ全体に関わる経営戦略の検討、グループシナジーの創出、グループ各社の経営支援を行っています。 20…
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業界未経験OK働きやすさ監査業務【MUFGの安定基盤】
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1100万円
正社員
■資産管理専門信託銀行における内部監査業務に従事いただきます。 経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていただくことを期待しています。 【主な業務内容】 ・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 ・内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部監査結果の経営宛報告とりまとめ ※監査業務の進め方イメージ ・2~5名でチームを組み、監査業務を進めて頂きます。 監査部全体で年間20本弱の監査業務を行っております。(1人当たり3本ほど) 中途採用の増員をすることで、監査本数も増やす方針です。 【採用背景】 ・同行の急激な業容拡大に伴い、銀行全体ガバナンス強化が求められています。 ・監査業務の更なる高度化、加えて監査業務量の増加への対応・ 当局への対応をすべく外部採用を行っております。 【ポジションの魅力】 ・監査実務だけでなく、監査のレベルをあげるための企画・運用にも携われます! ・組織横断での経営監査構想や、従来とは異なるシステム監査の導入等、従来の監査業務とは異なるダイナミックな変化を体感できる環境です。 ・親会社である三菱UFJ信託銀行や二線のリスク管理部門と関りながら監査のフレームワーク策定と実務への落とし込み等にも従事頂けます。 ・少人数の監査部のため、限定的な監査でなく幅広い監査業務・知見を磨くことが可能です。 これまでの監査経験を生かして、同行で新たなチャレンジをしたい方の応募をお待ちしております! 【想定配属先】 内部監査部13名ーうち監査業務担当者9名 (他4名は管理職、監査企画担当者です) ※40~50代の方を中心とした組織ですが、30代の方もご活躍頂いております。 【働き方イメージ】 ・残業時間は平均月20~30H程度。監査計画に基づいた業務を行っておりますので 突発的な残業は少なめで、ワークライフバランスを整えて働ける環境です。 【キャリア形成】 ・入社後はOJT形式で業務を習得いただきます。まずは監査チームのクルーとして業務を担当(業務習得度合によってサポートが1名つきます)頂き、ゆくゆくは監査チームのリーダーを目指していただけます。 ・中長期的には、当該経験…
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内部監査 マネージャー @神奈川
企画・管理・事務その他
神奈川県 につきましてはご面談時にお伝…
700万円〜1000万円
正社員
【ミッション】 スタンダード上場の同社にて、監査部門のプレイングマネージャーとして、内部監査業務をお任せいたします。 【具体的には】 ■国内および海外拠点会社に対する内部監査業務の実施 →リスク評価・年度計画に基づき、個別監査業務の計画・準備(監査プログラムの作成)・監査実施・報告~フォローを通しで実施する。 ■財務報告に係る内部統制の評価と報告の実施 →国内および海外拠点(北米、中国、欧州)を対象とし、全社統制(経理・人事・財務・情報システム等)のほか、業務プロセス(調達・営業・在庫管理)、決算報告プロセスを対象とする。 ■内部監査業務およびJ-SOX評価業務についての全般的・継続的な改善の検討と実施 【働き方】 ■フレックス制度:あり ■リモート制度:あり(2日/週程度) 【同社の特徴】 自動車内装部品の研究開発・設計・製造・販売等、一連の事業を行って おります。特に主力製品は国内トップシェアを誇っています。 資本金:58億2,110万円、株式公開:東証スタンダード、従業員数:8,581名
非公開
【大阪】内部監査(リーダー・管理職級スペシャリスト)
企画・管理・事務その他
大阪府 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1000万円
正社員
【職務内容】 グループ全てを対象とした内部監査の実施とコンサルティング <出張(国内/海外)> ■年度監査計画に応じて変更 欧州・米州(中南米含む)・東南アジアオセアニア・中国エリア全拠点が対象 海外出張は語学能力に応じて2ケ月に一度程度です。 【入社後まずお任せしたい業務】 ■内部監査員としてグローバル拠点を含む内部監査において、担当分野の監査を自律的に行い、監査の実行に寄与いただきたいと考えています。 ■ご経験に応じ、リーダークラス~管理職クラス(スペシャリスト)の採用を想定しています。 【キャリアパスのイメージ】 ■今までの監査や内部統制で得た知見を活かし、監査手順やリスクアセスメントの改善を担当頂きます。 ■会計、IT、品質管理経験等、いずれかの専門専門知識を生かし、会計/IT/品質に特化した監査担当として、会計監査、ITシステム監査、品質監査制度の構築とその運営を担当頂きます。 【魅力】 CEO直属の部門として、自分たちの発見事項や提案を経営に直接報告できる、それによりグループ会社の経営が変わっていくという手ごたえ、達成感の高い監査を行うことができます。また主要エリアで監査機能を稼働させていく予定であり、希望に応じ欧米圏やアジア圏で新しい組織作りを現地で行うなど、グローバルに活躍することができます。 【募集背景】 2022年度よりCEO直轄組織となり、より広範囲に、かつ経営課題の解決につながる監査の実行を求められています。求められる監査範囲をカバーするための監査人員増強のための採用です。 【配属先】 内部監査部(内監) グローバル監査グループもしくは企画グループ 【所属組織のミッション】 ■経営直轄の監査部門として、グループ全体の経営の安全と効率性をチェック。経営課題に対するコンサルティングを通じ、グループ全体の経営の安全向上に寄与。 ■内部監査部 ・企画グループ:リスクにフォーカスした監査を実行するためのリスクアセスメント、監査計画の立案 ・グローバル監査グループ:グローバル監査体制の運営、監査の実行 【雰囲気や仕事の進め方】 ■部長はじめメンバーの多くがキャリア入社者でしめられており、気軽に相談や提案ができる雰囲気です。仕事の進め方は、任せるところは任せご自身の裁量で…
非公開
【監査部】資産監査業務(国内)
企画・管理・事務その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
600万円〜1300万円
正社員
・国内を対象とする銀行業務に関する与信監査業務※。 ・信用リスク管理関連の監査への参加 ※債務者区分・格付の妥当性や与信採上げ・期中管理にかかる分析の深度等を検証、問題を発見した場合は改善を提言する。 【配属予定の部/グループ】 監査部/国内資産監査グループ 【想定されるキャリアパス】 ・幅広い業界に関する知見を得ることができます。 ・取得した知見をもとに将来のフロント・審査キャリアへの変更も展望可能です。 ・信用リスク関連の監査チームとの協働を通じて、監査のキャリアの幅を広げることができます。
非公開
【大阪】内部統制
企画・管理・事務その他
大阪府 につきましてはご面談時にお伝え…
700万円〜1300万円
正社員
【職務内容】 内部統制モニタリング ※海外出張/国内出張:年に数回あり。出張日数は3〜5日/回 【入社後まずお任せしたい業務】 ・J-SOX(日本版SOX法)に基づく内部統制の構築、運用、評価、改善 ・各部門と連携し、業務プロセスのリスク分析および統制活動の設計・実施 ・内部監査部門との連携による統制状況のモニタリングおよび課題抽出 ・法令・規制対応の強化に向けたルール整備および教育・啓発活動 ・経営層への報告資料作成および内部統制の実効性向上に向けた提言 ・国内事業所、海外グループ会社のいくつかを担当いただき、内部統制モニタリング実務を担って頂きます。 ・ガバナンス体制構築のため、海外グループ会社との綿密なコミュニケーション推進役となっていただけることを期待しています。 【キャリアパスのイメージ】 財務、非財務に対し幅広い知識を持ち、グループ会社に指導を行っていただきながら、将来的にコンプライアンス、リスクマネジメントにおいて、グローバル体制のリーダーシップが取っていただくことを期待しています。 【魅力】 業務を通して、様々な国の幅広い事業を担う、事業部・グループ会社の人たちと出会い、現場の実務を理解し内部統制監査のスキルを磨くことが出来ます。 【募集背景】 グローバル体制強化の為、組織強化の増員採用 【配属先】 法務・コンプライアンス本部(法・コンプ) リスク管理推進部 J-SOXグループ ※30代から60代まで幅広く在籍しております! 【所属組織のミッション】 ・グローバルリスク管理・モニタリング体制の確立 ・「財務報告に係る内部統制」のモニタリング及び経営者への報告 【雰囲気や仕事の進め方】 ベテランが多いですが、周りの人に相談しやすい雰囲気で、任された仕事に対して自身で主体的に仕事を進めることができます。