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ソニーフィナンシャルグループ株式会社

統制担当(監査部)※マネージャー or マネージャー候補※

企画・管理・事務その他

東京都 千代田区大手町1-9-2 大手…

1000万円〜1200万円

雇用形態

正社員

「統制担当(監査部)※マネージャー or マネージャー候補※」のポジションの求人です ◎ソニーの金融持株会社である同社監査部において、統制担当業務全般をお任せ致します。 ■内部監査業務全般(計画・実施・報告など、J-SOX含む)の実施・監督 ■子会社における内部監査業務の管理・指導 ■監査委員会事務局 【配属組織】監査部 □組織構成:16名(執行役員1名、部長1名、担当部長2名/うち1名は部長兼務、その他管理職12名、非管理職1名 ※子会社兼務者含む) 【募集背景】 2025年度の上場に向け、J-SOX準備、指名委員会等設置会社への移行(2024年10月1日)、少額短期保険業者の子会社化(2024年12月25日)などを進めており、今後も既存の施策にとらわれない新しい取組みを模索しています。このような中、監査部においても、ソニーフィナンシャルグループ全体のJ-SOXテスティング取り纏め、監査委員会事務局、新子会社や新規施策のモニタリングなど業務が拡大することから増員を計画しています。 【その他】 ★同社の内部監査は、グループ各社との信頼関係に基づいた、グループガバナンスの強化(統制担当)とグループ力の発揮(企画担当)を同時に追求する「連邦監査」という新しい内部監査のガバナンスを追求しています。 ★少数精鋭の組織で裁量をもって業務に当たることができ、また既にご経験されている分野だけではなく、様々な領域に携われる機会があるため、キャリアの幅を広げることができます。

PwC税理士法人

《社内》リスク・品質・コンプライアンス管理/在宅勤務可

企画・管理・事務その他

東京都 千代田区大手町1丁目2番1号O…

700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

「《社内》リスク・品質・コンプライアンス管理/在宅勤務可」のポジションの求人です 【PwCについて】 ◆「Price Waterhouse Coopers」の頭文字であり世界4大コンサルティングファーム「Big4」の1社です。本拠地英国をはじめ、157か国で関連会社を展開している巨大コンサルティングファームです。 【PwC税理士法人について】 ◆企業税務、インターナショナルタックス、M&A税務などを含む幅広い分野の税務コンサルティングをはじめ、税務業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)を促進し、企業のビジネスパートナーとして重要な経営課題解決を支援しています。 【ミッション】 ◆クライアントワークは発生せずPwC税理士法人のバックオフィス業務となります。 全体を通じて広い裁量をお持ちいただき、PwC税理士法人における業務のリスク管理、品質管理、コンプライアンス関連業務を軸に以下よりご経験・スキルに応じてアサインいたします。 【担当業務領域】 ・グローバルポリシー及び社内規程等に基づくリスクマネジメントプロセス(クライアントアクセプタンス、エンゲージメントアクセプタンス、アンチマネーロンダリング対応等)の実行、推進 ・グローバルポリシーに基づく社内規程やガイドライン及びそれらに関するマニュアルの策定 ・ポリシー等の遵守状況のモニタリング ・情報セキュリティ対応 ・研修やイントラネット等による社内啓蒙活動 ・税理士法、犯罪収益移転防止法等の法令、規制対応 ・業務全般のリスクコントロール、品質管理 ・チームメンバーのマネジメント及びコーチング ・グローバルR&Qチームとの連携、PwC Japan R&Qチームとの連携 *実際に動いているビジネスプロジェクトに参加する場合、発生するリスク抽出・分析から、解決策の提案までをご担当いただきます。 【業務詳細(例)】 ・リスクマネジメントに関するポリシー、規則等の遵守状況のモニタリング ・各種リスク・コンプライアンス関連のプロジェクトマネジメント ・資料・報告書などの文書ドラフト作成・レビュー(定型・非定型文書双方) ・各種プロジェクト推進(リスク抽出/分析/解決策提案等) 例:グループ内への新システム導入プロジェクトにおけるルール策定、新規程の導入 …

ウェルスナビ株式会社

内部監査

企画・管理・事務その他

東京都 品川区西五反田8-4-13 五…

700万円〜1100万円

雇用形態

正社員

「内部監査」のポジションの求人です 【業務内容】 ■内部監査計画の作成 ■内部監査業務の企画 ■内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成) ■対象部門および経営層への監査結果報告 ■監査結果に対するフォローアップ ■監査役、監査法人との連携 【募集背景】 ウェルスナビは全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けています。預かり資産1兆円を超えるロボアドバイザー業界のマーケットリーダーであり、投資一任サービスとしても大手金融機関と比肩する規模となっています。 新しいNISA制度に象徴されるような家計の安定的な資産形成を支援する取り組みが国を挙げて推進される中で、20~30兆円規模と推計する潜在市場を開拓し、日本の社会問題である「老後2,000万円問題」を解決するべく、サービス改善・普及にますます積極的に取り組むフェーズを迎えています。 また、大きな伸びしろを持つ『ウェルスナビ』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform(MAP)」を立ち上げる転換期でもあります。

株式会社テクノフレックス

内部監査職(課長候補)【東証スタンダード上場/年休120日/定年後も待遇維持が可能/東京都台東区】

企画・管理・事務その他

東京都台東区

600万円〜650万円

雇用形態

正社員

同社の本社にて、下記業務をご担当いただきます。 今回は即戦力の方を求めており、課長候補として募集いたします!! ■内部監査業務 ■J-Sox業務 【魅力ポイント】 ■東証スタンダード上場の企業 ■年間休日120日 ■残業20時間以内 ■定年後の昇格の可能性もあり

ダイキン工業株式会社

内部統制、コンプライアンス【大阪本社】

企画・管理・事務その他

大阪府 大阪市北区梅田一丁目13番1号…

900万円〜1200万円

雇用形態

正社員

「内部統制、コンプライアンス【大阪本社】」のポジションの求人です 【担当業務】 ダイキン工業空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとの内部統制推進計画に基づくプリアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援、並びにグループコンプライアンス方針に基づく取り組み支援などを担当頂きます。 【ポジション・立場】 若手・ベテラン含めて約6名の組織で、法務、経理、内部監査部門等と連携しながら、全体のマネジメントを担っていただきます。 【仕事のやりがい】 ■コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。 ■また、ダイキン工業の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。 【ダイキンの強み】 グローバルでの更なる事業成長を目指し、M&Aを含めたダイナミックな戦略、事業運営を積極的に進める環境下での業務になります。 【キャリアパス】 将来的にも海外比率が更に高まり、本社統括責任部門として益々運営が難しくなる中、海外事業会社を管理監督するマネジメントを担っていただけますし、内部統制・コンプライアンス面から海外グループ会社と接する経験を活かし、海外主要拠点における管理部門の責任者(CFOなど)として、事業拡大に直接関与いただくことも可能です。

三菱HCキャピタル株式会社

海外拠点に対する経営監査・業務監査【プライム上場】

企画・管理・事務その他

東京都 千代田区丸の内一丁目5番1号新…

800万円〜1300万円

雇用形態

正社員

「海外拠点に対する経営監査・業務監査【プライム上場】」のポジションの求人です ■本社部署や専門事業部、国外グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進等を担当いただきます。 【業務詳細】 ・リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務。 ・個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務。 ・経営監査・業務監査の手法高度化、監査部門内への展開。 ・海外への往査出張あり(2ヵ月に1回程(期間1週間半程度)※状況に応じて渡航制限あり)。 【魅力】 ■同社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。 ■これまでのキャリア・スキルやアイデアを業務に活かすチャンスが豊富にございます。 ■監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 尚、米国ボストンに米州監査チームを有しています。 ■内部監査関連の資格取得や資格維持に関する会社補助制度あり。(CIA、CISA、CFE、CAMS、CPA等) 【募集背景】 総合ファイナンス事業に加え事業出資や事業運営など幅広い領域に係る内部監査を実施していますが、近年、当社では海外ビジネスが拡大し、海外拠点に対する内部監査業務の重要性が高まっています。 経営に資する監査・信頼されるビジネスアドバイザーを目指し、経営戦略やビジネスモデル、ガバナンス等を評価し、付加価値の高い戦略的なアドバイスができる専門性の高い監査人材を求めています。

株式会社SCREENホールディングス

内部監査・内部統制評価/リーダー【プライム上場】【京都】

企画・管理・事務その他

京都府 京都市上京区堀川通寺之内上る4…

650万円〜1300万円

雇用形態

正社員

「内部監査・内部統制評価/リーダー【プライム上場】【京都】」のポジションの求人です 代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。 【ポジション】 内部監査部門における内部監査・内部統制評価スタッフ(総合職) ※ご経験・スキルに応じて管理職での採用の可能性もございます。 【仕事内容】 ■内部監査:当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。 ■内部統制評価:金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。 【募集背景】 組織強化のための増員です

NRIシステムテクノ株式会社

IT内部監査【味の素グループIT/リモート×フルフレックス】

企画・管理・事務その他

神奈川県 横浜市西区みなとみらい4-4…

650万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「IT内部監査【味の素グループIT/リモート×フルフレックス】」のポジションの求人です 【会社概要】 味の素グループの中核を担うIT企業です。 「ほんだし」「コンソメ」「Cook Do」「Blendy」など・・・みなさんの身近なところに味の素グループの製品があふれています。 当社は野村総合研究所(NRI) のグループ会社として、世界的な食品企業である味の素グループの情報システムに関連する業務を一手に担っており、 取り組む事業はお客様である味の素および味の素グループ各社の情報システム(生産・販売・物流・会計・コミュニケーション等)全体に及びます。 【業務内容】 業務内容についてはご経験に応じて決定致します。 以下の業務を想定しております。 ・社内の事業管理、品質管理及び情報セキュリティ管理に関する運用の改善のため、リスク・マネジメント活動及び統制活動の有効性の検査、評価  及び改善のフォローアップを行う。また当該業務は以下を含む。  1)ISO9001規格に基づく内部監査  2)ISO27001規格に基づく内部監査  3)情報セキュリティ社内規程に基づく内部監査 ・親会社が当社の内部監査を行うときの情報連携及び窓口 ・外部機関が当社を審査するときの窓口、事務を行う。また当該業務は以下を含む。  1)ISO9001規格審査の窓口、事務  2)ISO27001規格審査の窓口、事務 ※主なレポートラインは、リスク管理担当役員がメインとなります。 【魅力】 ・日本最大手の味の素グループの一員として、高待遇・福利厚生を享受しながらスキルアップが可能です ・300人程度の規模の企業で裁量を持ちながら事業管理、品質管理、セキュリティ運用など幅広くスキルアップが可能です ・安定感のある食品事業に加え近年ニーズの高まるアミノサイエンス事業を柱として立てており、継続的な事業成長を実現しております。 ・リモートメイン×フルフレックスで自由な働き方を実現可能です。 【キャリアサポート】 当社の魅力は顧客との距離が近いだけでなく、エンジニアが中心の組織ならではの“技術やビジネススキルを磨き、いつまでも成長し続けよう”という風土が醸成されていること。 キャリア・能力開発支援制度や研修・資格取得サポート制度が整っており、若手は…

アビームコンサルティング株式会社

【監査役室】監査役補助人/監査役サポート(マネージャー)

企画・管理・事務その他

東京都 中央区八重洲二丁目2番1号 東…

900万円〜1200万円

雇用形態

正社員

「【監査役室】監査役補助人/監査役サポート(マネージャー)」のポジションの求人です 【期待する役割】 監査役室の監査役補助人として以下の実務をご担当いただきます。 【業務内容】 ■監査役監査 ・監査役ヒアリングのスケジュール調整、議事録作成(一部) ・監査役往査の同行(必要に応じ) ・他部門への情報依頼とまとめ ■監査役協議会運営 ・開催手続、議案の作成、議案資料作成 ■取締役会のスケジュール調整 ・監査役報告として監査計画とそれに付属する年度予算作成 ■法定監査手続についての会計監査人及び財務経理とのコミュニケーション ・監査法人との書類のやり取り、内容の確認 ・財務経理部門との調整、書類のやり取り、事業報告書の内容確認 ■その他 ・監査法人とのミーティング(監査役ディスカッション/コミュニケーション促進) ・内部監査ユニットとの月例ミーティング ・NEC監査委員往査の対応、調整 ・NEC監査役会の資料作成、当社開催での調整等 ・稟議書、経費精算の調査(監査役協議会で報告の場合あり) ・監査役活動に関する予算の作成、経費の稟議手続 ・部門のマネジメント業務 【就業環境・出社頻度について】 ■出社頻度:週1~2回程度 ※サポートする監査役スケジュールにより変動あり ■出張頻度:監査役の出張に同行する可能性あり(国内にて年0~1回程度、海外は年3回、1回あたり5日程度) ■残業:基本無し、繁忙期(3月~6月)は月20時間程度 【組織について】 所属いただく監査役監査チームは常勤監査役1名、非常勤監査役2名、監査役サポート:2名の体制です。和やかな雰囲気のチームで、内部監査ユニット(5名)とも業務を行う上で連携や交流が多くあります。 【おすすめポイント】 ■残業は基本なく、繁忙期でも月時間20h程度、テレワークやフレックス勤務可能とライフスタイルに合わせた働き方を実現することができます。 ■裁量を持ちながら監査役監査業務に携わることができます。将来的にはタイトルアップも狙える環境です。

楽天ペイメント株式会社

内部監査 ※室長候補

企画・管理・事務その他

東京都 港区港南2丁目16−5 NBF…

1000万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「内部監査 ※室長候補」のポジションの求人です 【ミッション】 楽天ペイメントにおける内部監査の使命は、会社の業務プロセスと内部統制の評価を通じて、リスク管理とコンプライアンスを強化することです。 この役割は、経営陣に信頼できる情報を提供し、組織全体の効率と有効性を向上させる責任を負います。 【仕事内容】 ■会社のビジネスプロセスと内部統制を評価する ■リスク管理とコンプライアンスに関する監査を実施する ■監査計画の策定と実施 ■監査報告書を作成し、経営陣に報告する ■改善提案の作成とフォローアップ 【組織構成】 室長1名 メンバー1名 【キャリアパス】 このポジションでは内部監査の専門知識を深め、リスク管理とコンプライアンスの経験を積むことができます。 将来的には、内部監査部門のリーダー職やリスク管理およびコンプライアンス部門へのキャリアパスも開かれています。 【採用担当からのメッセージ】 同社の内部監査部門は、会社の健全な成長を支える重要な役割を担っています。 私たちは常に改善を追求し、リスクを最小限に抑える新しい方法を模索しています。 あなたの専門知識と情熱を活かして、私たちと一緒に会社の未来を築いてください。 チームはあなたの応募を心待ちにしています。 【同社について】 楽天グループは、「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」ことを経営の基本理念としています。 1億人を超える楽天会員を擁し、「楽天市場」や「楽天トラベル」、楽天カード、楽天銀行、メディアサービス、プロスポーツなど、人々の生活のあらゆる場面をカバーする幅広いサービスを提供しています。 ユーザーとさまざまなサービスを有機的に結びつける「楽天エコシステム」という強固なビジネスモデルを構築しています。 その中で、楽天ペイメントは、フィンテックグループカンパニーの一員として、「楽天ペイ」「楽天Edy」「楽天キャッシュ」「楽天ポイントカード」「楽天チェック」など、決済に関わる様々なサービスの提供と、 これらサービスと楽天グループのアセットを組み合わせたマーケティングソリューションを軸とした事業を展開し、グループ内における金融やコマースなどの領域で数々のイノベーションを創出することを目指しています。

大東建託株式会社

【内部統制】課長職採用/リモート・フレックス可プライム上場

企画・管理・事務その他

東京都 港区港南二丁目16番1号品川イ…

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「【内部統制】課長職採用/リモート・フレックス可!プライム上場」のポジションの求人です 東証プライム大手企業 大東建託社での『内部統制推進部 課長職採用』です 【職務内容】 内部統制推進部において、会社法に関わる内部統制についての業務です。 ■内部統制構築・整備に向けた、内部統制システムの策定 ■リスクマネジメント活動 ■不正リスク管理態勢の構築 ■内部統制強化プロジェクトの推進、研修等 ・M&Aも活発に行っており(直近では東証スタンダート上場企業をTOB)、本ポジションへの期待値が上がっております。 【募集背景】増員  内部統制推進部は昨年立ち上がった部署のため、組織体制の強化を図るための増員募集です。 ご入社いただく方には、内部統制のこれまでの知識を活かし、部署メンバーの育成や組織強化のための 中核人材としてご活躍いただくことに期待しています。 【組織構成】内部統制推進部 9名 ※昨年立ち上がったばかりの部署です 部長 1名(50歳男性)、課長 5名(37~53歳が所属 1名女性)、担当 3名 ※組織図・・・ ・管理本部ーグループ内部統制推進部ー(1)内部統制推進部★配属先(2)インテグリティ推進部(3)法務部 ・CEO直下ーグループ監査統括部ー(1)グループ監査部(2)J-SOX監査部(3)内部監査部 長年、大東建託社に勤務されている方のため、社内のことで不明な点があれば 質問できる環境にございます。 【キャリアパス】 ・ゆくゆくは次長としてご活躍いただける方を募集しています。 ※中途入社(課長職採用)から約2年で次長に昇格した事例も有!評価次第で上がっていける環境です。 【働き方】 ■労働環境としても、フレックスタイム制を導入 ■週3日リモート・在宅可! ■年間休日125日!柔軟な働き方が可能です。 ~参考URL~ ・福利厚生について https://www.kentaku.co.jp/diversity/work-style-reform ・ワークライフバランスについて https://www.kentaku.co.jp/diversity/work-life-balance/#life-event-welfare 【外部評価】 ■健康経営優…

オリックス・システム株式会社

セキュリティエンジニア

企画・管理・事務その他

関東地方|東京都 港区浜松町二丁目3番…

600万円〜1100万円

雇用形態

正社員

・オリックスグループ各社の各種システムおよび共有インフラに対してのオリックスグループのセキュリティ基準への準拠計画策定・実行推進 ・エンドポイントセキュリティ(Microsoft 365 E5中心)の管理・セキュリティエンハンス検討/対応、インシデント対応などの運用実務 ・脆弱性診断ツール(Rapid7)を活用したシステムへの脆弱性診断業務および脆弱性診断ツールの保守・運用 ・ログ/SIEMツール(Splunk)の保守・運用 ・そのほかセキュリティに関する新サービスの企画・提案・推進・改善 ・入社時はこれまでの経験を活かしてセキュリティエンジニアをご担当頂きますが、将来的には他のIT領域でも活躍頂く事も想定しております。 ■セキュリティの専門業務に従事した経験がなくても、セキュリティ業務に興味がある方、経験を積んでみたい等、意欲を持った方を歓迎いたします。 【配属部署】 システム基盤運用部 【期待される役割】 下記のようなご志向をお持ちの方に関して、是非ご応募をお待ちしております! ■サブリーダクラス 高度なセキュリティ担当として下位レベルの者を指導し、難度の高い技術の設計や実装を実践していきたい方。 自身の特定分野だけでなく、その周辺分野についてレビュー等において適切な意見を述べることが出来る方。部外関係者との交渉にも自信のある方。 ■メンバクラス 上位者からの詳細な指示が無くても、自ら自身の特定専門分野に関する企画推進・設計・導入・運用などの業務が行える方。 または将来的に上記レベルを目指したいという方。

ソニーグループ株式会社

ITグローバルガバナンス・内部統制の推進

企画・管理・事務その他

東京都 港区港南1-7-1

1000万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「ITグローバルガバナンス・内部統制の推進」のポジションの求人です ■組織の役割 当部門は、ソニーグループのHeadquartersとして、ソニーグループ株式会社、国内及び海外のグループ会社のがバンスナンスや内部統制の有効性を確認する組織です。 その部門の中に、SOXグループ、監査グループ、米州・欧州・アジアの各グループなどがあり、それぞれの領域や地域ごとに専門性をもって活動を行っています。 今回は、SOXグループの中で、IT領域のガバナンス・内部統制の確認・改善を担当するチームに所属いただきます。 ただ、チームごとの垣根は低くフラットですので、将来的にご本人の希望やゴールに応じて、監査等の別グループのプロジェクトを担当いただく可能性もあります。 ■担当予定の業務内容 ・SOX ITGCのアジア・日本地区のとりまとめをご担当いただきます。 ・基本的な、テスト進捗やDeficiencyのレビュー・改善策のフォローの他、効率化に向けて、 ・海外拠点とのコントロールやDeficiencyのベンチーマーキングと改善策の検討 ・外部監査人とのコミュニケーション ・被監査部署(プロセスオーナー)への啓蒙活動、悩み相談 といった取り組みや、監査委員会や本社マネジメントへの報告にも携わっていただきたいと思います。 ■ポジションの役割&職場雰囲気: ・ITGCテストは、アジア地区の拠点にいるテスターが実施し現地のマネージャーが確認しますが、それを本社の立場で確認・とりまとめて本社側のマネジメントへの報告や、現地へのサポートを行います。 ・グループ内のシステムシェアードサービス会社の監査役への就任も将来的に可能性が高いです。 ■職場の環境: 世代構成は30代~50歳前後が多く、リモートワークによる在宅勤務を積極活用しています。また、子育て世代のメンバーも多くリモートワーク活用して、ワークライフバランスを取りながら業務に取り組んでいます。国際色豊かな環境です。 ■描けるキャリアパス ・当部門では、ソニーグループ株式会社だけでなく、グループ本社の観点で、グローバルに、各セグメント(映画・音楽、ゲーム、エレキ)の内部統制を確認する立場にありますので、監査グループなど他のグループでの経験も含めて、、様々な領域のIT統制の論点や内部統制…

株式会社SHIFT

【プライム上場/日本一のM&A実績】内部監査/J-SOX対応

企画・管理・事務その他

東京都 港区麻布台一丁目3番1号麻布台…

800万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「【プライム上場/日本一のM&A実績】内部監査/J-SOX対応」のポジションの求人です ※同社管理部門について※ 人事組織だけで200名が在籍。 IRでも人的資本経営に10ページ以上割いており、事業計画(IR)に人事組織としての未来像があるとおり、「ヒト」を中核に置いている企業でございます。 経営陣からの【人事】への期待値が非常に高く、外部のHRコンサル部隊が立ち上がるまでに成長。圧倒的な【攻めの管理部門】としてチャレンジができる環境です。 単なるオペレイティブな管理部門をご希望な方よりは、常に変化を楽しみ、自身の成長にやりがいを感じることができる方がマッチしております。 人事組織の強さがしっかり数字にも現れています。 ・定年:70歳 ・年間平均昇給率:11%(23年実績) ・平均残業:7.5h/月(23年実績) ・離職率:6.9%(23年実績)※業界平均10%~12% ■概要 当社は毎年成長をしつづけており、2019年に東証一部へ市場変更し、2022年にプライム市場へ移行しました。 創業時と変わらぬベンチャーマインドをもち、ビジネス拡大に向けマーケットに挑んでおります。 経営陣による意思決定のスピードも非常に速く、これまでの常識の枠にとらわれない、新しいサービスや仕組みを発表しつづけております。 現在はビジネス拡張による組織体制の強化を図っており、特に強固なコーポレートガバナンス体制の構築は重要なミッションとなっております。 今回はミッションの中心となる内部監査室メンバーを募集いたします。 急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。 ※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。 ■配属部署 内部監査室 ■メンバー構成 4名 ※40代~50代男性 ■働き方 リモートと出社のハイブリッド(週3日程度の出社に加え、随時グループ会社往査のため出社あり)  ■具体的な仕事内容 内部監査業務全般 ・J-SOX監査の整備/運用状況評価 ・グループ全体の業務監査 ・グループ監査役監査のサポート ・監査法人対応 ■配属先について 内部監査室ではガバナンス体制を強化するためのグループ全体におよぶ効率的な内部監査体制の整…

株式会社オーハシテクニカ

内部監査/チーム長(部門長)/プライム上場

企画・管理・事務その他

東京都 港区虎ノ門4-3-13 ヒュー…

650万円〜800万円

雇用形態

正社員

「内部監査/チーム長(部門長)/プライム上場」のポジションの求人です 【ミッション】 グローバルサプライヤーとして2万点に及ぶ自動車関連部品を取り扱う同社において 内部監査(内部統制監査・業務監査)を統括する内部監査チーム長、兼内部統制統括部長の補佐役となるポジションでご活躍いただきます。将来的に、内部統制統括部長を展望できる方を募集します。 【具体的には】 ・各年度における内部監査計画の策定、及び内部監査実施事項の見直し ・国内拠点向けの内部統制監査、及び業務監査の実施、及び監査結果報告書の作成(往査又は書面監査) ・国内物流センターにおける中間/期末の実地棚卸監査の実施及び監査結果報告書の作成(主に往査) ・海外拠点向けの内部統制監査、及び監査結果報告書の作成(主に書面監査) ・被監査部署における内部監査不備事項への改善策策定・実施のサポート ・内部統制統括部長の補佐(社内コンプライアンス教育の実施等のコンプライアンス・リスク管理業務が中心) ※メイン業務は部門監査になります。内部監査計画の策定、監査項目の見直し、内部監査の実施になります。 ※海外監査は年に1.2回ほどで期間は一週間ほどになります。 【組織構成】 内部統制統括部(部長50代後半) └内部監査チーム(内部統制統括部長兼務) └コンプライアンス・リスク管理チーム(内部統制統括部長兼務) 【働き方】 ※出社がメインとなります。 残業時間   :25~30h/月 【魅力】 当社はグループ内製造子会社で対応する「ファクトリー機能」と、協力企業と協働で行う「ファブレス機能」を併せ持ち、品質やコストなど、顧客ニーズに対応して最適な提案ができるコンサルティング力と、グローバル(米国・メキシコ・タイ・欧州・中国・台湾)な供給体制を構築していることを強みとしています。

Astemo株式会社

IT監査・IT統制 【リモート前提/可】@愛知

企画・管理・事務その他

愛知県 名古屋市中村区名駅南一丁目24…

700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「IT監査・IT統制 【リモート前提:可】@愛知」のポジションの求人です 【ミッション】 21年に4社統合で設立された「日立Astemo」社は、25年4月より「Astemo」社へ社名変更し新たな経営体制のもと、IPOを目前に控え日立グループから独立し、「Astemo」独自の体制構築を進めております。 この度、グローバル監査室の更なる強化を目指して2025年4月に「IT & DX部」を新設いたしました。当部門では、IT監査、ITGC(IT General Control)の機能に加え、監査部門全体の業務効率化を進める「DX推進(AI導入、データ分析など)」の機能も含めた総合的な役割を担います。 これまでは、グローバルそれぞれで監査対応しておりましたが、各リージョン(欧州、アメリカ、中国、アジア 等)に監査拠点を立ち上げている段階のため、本ポジションではAstemonoグローバルHQとしてグローバル監査全体をコントロールできる司令塔としてご活躍いただきます。 ダイナミックな変革を迎えるタイミングであり、統合した4社それぞれの良さを残しつつ、方向性の統一化や全体レベルの向上をより進めながらHQの立場としてグローバルスタンダード・今までのやり方に捕われない「Astemo」ならではの内部監査体制の構築を目指します。 ミッションとしては下記を掲げています。 ・当社のITシステム、プロセス、および統制の有効性の評価と強化の支援 ・部門横断的なチームと緊密に連携して、リスクを特定し、コントロールを評価し、ITインフラストラクチャの全体的な効率とセキュリティを向上させるための推奨事項の提供 ~補足~ ・大枠の監査項目は決まっているため、まずはその項目に則って監査を行っていただきますがその後は業務における課題の発掘、それに応じた監査項目の策定をいただくことも期待しています。 ・一部海外出張の可能性もありますが、あくまで海外拠点の監査人が機能するようサポートをしながら国内の監査がメインになるイメージです。 ・情報システム統括本部と連携しながら、監査管理ツールの開発も進めております。(監査室内で開発するわけではありません) ・英語力について:海外や外国籍社員とのやり取りで使用しますが、流暢でない方でも意思疎通ができれば問題ございません。 …

Astemo株式会社

IT監査・IT統制 【リモート前提/可】@群馬

企画・管理・事務その他

群馬県 伊勢崎市粕川町1671番地1

700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「IT監査・IT統制 【リモート前提:可】@群馬」のポジションの求人です 【ミッション】 21年に4社統合で設立された「日立Astemo」社は、25年4月より「Astemo」社へ社名変更し新たな経営体制のもと、IPOを目前に控え日立グループから独立し、「Astemo」独自の体制構築を進めております。 この度、グローバル監査室の更なる強化を目指して2025年4月に「IT & DX部」を新設いたしました。当部門では、IT監査、ITGC(IT General Control)の機能に加え、監査部門全体の業務効率化を進める「DX推進(AI導入、データ分析など)」の機能も含めた総合的な役割を担います。 これまでは、グローバルそれぞれで監査対応しておりましたが、各リージョン(欧州、アメリカ、中国、アジア 等)に監査拠点を立ち上げている段階のため、本ポジションではAstemonoグローバルHQとしてグローバル監査全体をコントロールできる司令塔としてご活躍いただきます。 ダイナミックな変革を迎えるタイミングであり、統合した4社それぞれの良さを残しつつ、方向性の統一化や全体レベルの向上をより進めながらHQの立場としてグローバルスタンダード・今までのやり方に捕われない「Astemo」ならではの内部監査体制の構築を目指します。 ミッションとしては下記を掲げています。 ・当社のITシステム、プロセス、および統制の有効性の評価と強化の支援 ・部門横断的なチームと緊密に連携して、リスクを特定し、コントロールを評価し、ITインフラストラクチャの全体的な効率とセキュリティを向上させるための推奨事項の提供 ~補足~ ・大枠の監査項目は決まっているため、まずはその項目に則って監査を行っていただきますがその後は業務における課題の発掘、それに応じた監査項目の策定をいただくことも期待しています。 ・一部海外出張の可能性もありますが、あくまで海外拠点の監査人が機能するようサポートをしながら国内の監査がメインになるイメージです。 ・情報システム統括本部と連携しながら、監査管理ツールの開発も進めております。(監査室内で開発するわけではありません) ・英語力について:海外や外国籍社員とのやり取りで使用しますが、流暢でない方でも意思疎通ができれば問題ございません。 …

栗田工業株式会社

グローバル内部統制推進【在宅/プライム/駐在可能性有】

企画・管理・事務その他

東京都 中野区中野4丁目10番1号 中…

700万円〜1200万円

雇用形態

正社員

「グローバル内部統制推進【在宅◎/プライム/駐在可能性有】」のポジションの求人です 【職務内容】 ASEAN地域の同社内部統制・監査を業務推進をお任せします。 統制業務の仕組みづくりや適正な運用推進に向けて、 下記業務にてご活躍いただくことを期待しております。 ■担当する海外・国内事業会社の内部統制の活動計画作成、管理 ■担当する海外・国内事業会社の内部統制の仕組みの整備 ■担当する海外・国内事業会社のリスク・コンプライアンス管理の推進 ■その他本部長スタッフ・リージョン長スタッフとしての特命事項推進 まずはASEAN地域の上記推進業務を行っていただきますが、 将来的には同事業部が管轄するほか地域(欧米)やその他グローバルでの統制・推進を進め、全社としての適正な運営の実現をお手伝いいただきたいと考えております。 【魅力】 ■同業務では幹部と直接ディスカッションしながら内部統制・監査をしていただく想定です。経営者の至近なポジションで内部統制のグローバル展開方策について自分の考えを反映し、実現させることができる裁量とやりがいの大きなポジションです。 ■同社は現在グローバルの売り上げ拡大、M&Aの加速を行っておりますが、買収先子会社の増加に伴い、グローバル規模での内部統制・監査推進に課題山積しております。同社変革をご自身の経験を生かして推進し、企業発展に関わっていくことができることも大きな魅力です。 【募集背景】 コーポレートガバナンスに対する外部要請の強度が高まる中、「M&Aによる海外グループ会社の拡大」、「指名委員会等設置会社への移行」が行われ、当グループにおいても内部統制の仕組み・体制の強化が求められております。他社での内部統制業務にかかわった知見を取り入れたい、グローバルな視点から内部統制業務に携わっていただきたいという思いから募集に至りました。 【組織構成】 アジアリージョン統括本部 事業管理統括 事業管理部 事業管理一課 6名、課長:40代 メンバー:20代 1名、40代 3名、50代 1名 ■部門、チームのミッション 欧米リージョン統括本部、アジアリージョン統括本部における事業計画策定・業績管理、サステナビリティ活動・インテグリティ活動の推進、ビジネスリスク管理・内部統制の統括、投資案件対…

株式会社日本総合研究所

内部監査【SMBCグループ】

企画・管理・事務その他

東京都 品川区東五反田2丁目18番1号…

700万円〜900万円

雇用形態

正社員

「内部監査【SMBCグループ】」のポジションの求人です 内部監査部門の一員としてIPPF(国際的なフレームワーク)等に則り、業務監査、システム監査等の監査業務全般に携わっていただきます。 監査人として経験を積んでいただいた後、ご本人の希望や適性を勘案し監査チーム運営などのマネジメント業務に携わっていただくことも想定しています。 ■具体的業務内容 ・各事業部に対する内部監査(現状分析、ヒアリング、レポーティング、改善提案等) ・内部監査での指摘事項について改善状況のモニタリング 【募集背景】 運営強化に伴う採用 【組織構成】 内部監査部 18名(部長、次長、リーダー数名、メンバー) 【働き方】 ・リモートワークが可能で、週1~2回程度の出社で問題ない環境です。 ・閑散期、繁忙期がございますが残業時間は月10~40時間程度 【ポジションの魅力】 ・SMBCグループの監査部門と横のつながりもあるため日本のトップ企業の監査の目線、ノウハウが身に付く環境です。 ・リモートを活用しながら柔軟に働くことができる環境です。

三菱HCキャピタル株式会社

経営監査・業務監査【プライム上場】

企画・管理・事務その他

東京都 千代田区丸の内一丁目5番1号新…

800万円〜1300万円

雇用形態

正社員

「経営監査・業務監査【プライム上場】」のポジションの求人です ■本社部署や専門事業部、国内外グループ会社に対する経営・業務監査・IT監査、及び監査手法の高度化推進等などを担当していただきます。 【業務詳細】 ・リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務。 ・個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務。 ・経営監査・業務監査・IT監査等の手法高度化、監査部門内への展開。 【配属部署】 監査部 ー監査企画グループ(8名) ー監査第一グループ(9名) ー監査第二グループ(7名) ー海外監査室(9名) ーボストン監査グループ(6名) ※海外グループ会社のうち、米国・英国の内部監査部と3拠点で共通目標を定め合同会議、合同監査等実施により連携を進めております。 【部員構成】 60代:5名、50代:15名、40代:15名、30代:5名、20代:1名 ・専門性の高い監査に対応すべく、外部専門家の活用に加え、相当数の資格保有者がおります。 【研修制度】 ・資格取得支援制度を充実、かつCPE単位取得、内外研修受講、専門スキル養成支援を含む教育プログラムもございます。 ・経営人材輩出を目的とするマネジメント研修(監査部トレーニー)を運用中です。 ・入社後導入研修を1~2週間実施し、監査の基礎を学んでいただきます。その後、現場OJTと通じて業務を習得していただきます。 【魅力ポイント】 ■グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しており、将来を見据えた高度な提言を通じた経営に資する監査の実現に向けて様々な取り組みをしております。 ■監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 ■内部監査関連の資格取得や資格維持に関する会社補助制度がございます。(CIA、CISA、CFE、CAMS、CPA等) 【監査部の状況】 当社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。将来を見据えた高度な提言を通じた経営に資する監査の実現に向けて様々な施策に取り組んでいる最中です。細かなオペレーションへの助言や保証業務ではなく、会社全体の経営に資する戦略やガバナンスにかかるアドバイザー機能を充実…

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